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當前銀行內部控制出現(xiàn)的新問題及對策(上)
2001年6月至8月,部分銀行組織內部審計人員對基層網點機構實施了內部控制審計。這次審計是銀行積極貫徹年初全國銀行證券保險工作座談會議的精神,了解基層網點機構內部控制的基本狀況及薄弱環(huán)節(jié),為加強制度建設,規(guī)范業(yè)務管理,建立健全內控機制,防范經營風險提供依據(jù)。通過審計發(fā)現(xiàn),當前銀行內部控制存在著很多方面的新,這些業(yè)務變化過程中產生的新問題,如果處理不好,就會對當前銀行內部控制的有效發(fā)揮和效率運轉起著制約作用。【當前銀行內部控制出現(xiàn)的新問題及對策上】相關文章:
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