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      1. 食堂物資采購管理制度

        時間:2024-08-07 13:22:35 登綺 制度 我要投稿

        2024食堂物資采購管理制度范本(通用11篇)

          在快速變化和不斷變革的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的2024食堂物資采購管理制度范本,歡迎大家分享。

        2024食堂物資采購管理制度范本(通用11篇)

          食堂物資采購管理制度 1

          為加強食堂物料采購監(jiān)督管理,規(guī)范食堂物料采購與供應(yīng)行為,降低物料采購成本,確保就餐人員飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開公平公正進行,根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求,結(jié)合工作實際,制定本制度。

          第一章總則

          第一條本制度所稱采購物料,是指食堂生產(chǎn)所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料,油鹽醬等輔料,以及刀具、盛器、衛(wèi)生球等低值易耗品。

          第二條成立食堂物料采購工作小組,由管理科長、食堂管理員、出納、食堂經(jīng)理、采購員、驗收員、驗質(zhì)員等人員組成,組長由管理科長擔(dān)任。主要職能是選擇定點采購單位,決定采購內(nèi)容,組織采購實施,監(jiān)督采購執(zhí)行。

          第三條物料采購實行招標(biāo)定點采購,凡定點范圍外采購的需報后勤服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

          第四條物料采購實行“購支兩條線”,供應(yīng)商供貨不實行現(xiàn)金結(jié)算,只履行掛賬手續(xù),一般半月或一月集中結(jié)算一次。

          第二章定點供應(yīng)商

          第五條定點供應(yīng)商須具有固定營業(yè)場所,有工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等合法證照,有一定經(jīng)營規(guī)模,守法誠信。

          對不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料,如部分蔬菜,應(yīng)堅持從農(nóng)貿(mào)市場固定攤販中采購并索證索票,以保證所購物料可以溯源。

          第六條定點供應(yīng)商由食堂采購工作小組通過詢價或競爭性談判等方式集體選擇,報后勤服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批決定。根據(jù)采購物料的特點,一般選擇一家主供應(yīng)商、兩家后備供應(yīng)商;供應(yīng)商一般一季度重新招標(biāo)調(diào)整。對長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與其簽訂合同,明確約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責(zé)任、貨款支付方式等。

          第七條定點供應(yīng)的物料價格,不得高于市場零售價,大宗供應(yīng)應(yīng)低于市場零售價格。

          第八條大米、面粉、油料、調(diào)料、肉類五大供應(yīng)商,應(yīng)提供衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

          第九條供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨憑證等。

          第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理,供應(yīng)商應(yīng)具備一定的資金占壓能力。

          第十一條對于供應(yīng)商缺貨的物料,供應(yīng)商應(yīng)允許從其他經(jīng)營者購進滿足需求。

          第三章采購程序

          第十二條廚師長每天晚上下班前,列具次日生產(chǎn)所需物料清單交采購員;當(dāng)日生產(chǎn)過程中臨時需要的物料,隨時列具清單交采購員。

          第十三條采購員根據(jù)廚師長列具的清單,到定點供應(yīng)商進行采購,并與供應(yīng)商辦好簽單掛賬手續(xù)。一次性大宗物料采購需2人以上到現(xiàn)場共同采購。

          第十四條采購的物料運回食堂后,由驗收員對采購品種、數(shù)量、價格等進行審核。

          第十五條驗收員審核無誤的'物料,由采購員交驗質(zhì)員對物料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收。

          第十六條驗收員驗收無誤后,交食堂倉庫保管員保存使用。倉庫保管員要認真履行相關(guān)職責(zé),對物料的損失、丟失等負賠償責(zé)任。

          第十七條采購員將廚師長、驗收員、驗質(zhì)員簽字的采購清單交給出納入賬。

          第十八條出納定期與供應(yīng)商進行賬務(wù)核對并結(jié)算。

          第四章采購員

          第十九條采購員由2人以上擔(dān)任,不得同時長期固定。

          第二十條采購員必須身體健康、溝通表達能力強、做事認真細致,有一定的食堂經(jīng)營或采購經(jīng)驗,同時要誠實正直、公私分明。

          第二十一條負責(zé)食堂物料及時、適時、動態(tài)采購,不得無故推諉、拖延,不能影響食堂正常生產(chǎn)。

          第二十二條對所購物料的數(shù)量、質(zhì)量、衛(wèi)生、安全、價格等負直接責(zé)任。

          第二十三條注重市場的觀察與分析,了解市場價格行情,根據(jù)經(jīng)營、采購情況,及時提出采購工作改進意見和建設(shè)。

          第二十四條參與供應(yīng)商的招標(biāo)工作,并經(jīng)常對供應(yīng)商供貨情況向采購工作小組組長反映。

          第二十五條做好與供應(yīng)商、出納的賬務(wù)交接與結(jié)算工作,履行好相關(guān)手續(xù)。

          第二十六條協(xié)同驗收員、驗質(zhì)員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,嚴(yán)格把關(guān)。

          第五章驗收員

          第二十七條驗收員由1人擔(dān)任,一般由管理科室人員或食堂管理員擔(dān)任。

          第二十八條驗收員應(yīng)堅持原則,公道正派,工作認真負責(zé)。

          第二十九條對采購物料品種、數(shù)量、重量、價格等逐一進行審核并簽字,需要過秤的逐一過秤。

          第三十條不定期進行市場調(diào)查,了解食堂所需物料動態(tài)價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。

          第六章驗質(zhì)員

          第三十一條驗質(zhì)員由1人擔(dān)任,由廚師長或由廚師長指派人擔(dān)任。

          第三十二條驗質(zhì)員應(yīng)清晰了解物料用途,對物料的產(chǎn)地、質(zhì)量、真假、保質(zhì)期、色澤、規(guī)格、干濕等進行驗收并簽字。

          第三十三條調(diào)查掌握采購物料的市場狀況,對物料質(zhì)量等方面要求向采購員提出合理化建議,并向采購小組組長匯報。

          第七章監(jiān)督及違紀(jì)責(zé)任

          第三十四條凡供應(yīng)商所供物料出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料,一經(jīng)查實,取消供貨資格,并按照采購合同追究相關(guān)責(zé)任。

          第三十五條采購員凡出現(xiàn)弄虛作假謀取私利的,一經(jīng)查實,依紀(jì)處理,屬招聘人員的予以辭退,并依照勞動合同追究相應(yīng)責(zé)任。

          第三十六條驗收員不認真履行職責(zé),不逐一過手、過眼、過秤驗收,或?qū)Υ嬖诘臄?shù)量、價格和明顯質(zhì)量問題等未予發(fā)現(xiàn),一個月查實達三次,予以問責(zé),屬招聘人員的予以辭退;串通采購員在采購物料數(shù)量及價格上弄虛作假謀取私利的,一經(jīng)查實,依紀(jì)處理,屬招聘人員的予以辭退。

          第三十七條驗質(zhì)員不認真履行職責(zé),致使過期變質(zhì)等不安全食品進庫的,一個月查實達三次,予以辭退;因驗質(zhì)不嚴(yán),出現(xiàn)安全事故的,予以開除,并依法追究責(zé)任。

          第三十八條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監(jiān)督,對投訴反映的問題要認真調(diào)查核實,經(jīng)查屬實的,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究直接責(zé)任者和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。

          第八章附則

          第三十九條本制度未盡事宜,由后勤服務(wù)中心負責(zé)解釋與補充。

          第四十條本制度自公布之日起實施。

          食堂物資采購管理制度 2

          為了進一步加強學(xué)校食堂物資采購管理,真正從源頭上杜絕食品安全事故發(fā)生,嚴(yán)把物資采購的質(zhì)量關(guān),最大限度降低采購成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制訂學(xué)校食堂采購工作制度。

          一、職責(zé)要求:

          1、后勤實業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理、中心綜合辦公室質(zhì)監(jiān)、食堂經(jīng)理、食品衛(wèi)生監(jiān)督員和采購員是食堂物資采購的管理者、組織者和參與人,要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識,切實做到食堂物資采購管理萬無一失。

          2、責(zé)任人要認真做好物資的.采購、驗貨、登記、索證、索票等工作,嚴(yán)格檢查進貨質(zhì)量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資進入食堂。

          3、監(jiān)管人員要不定期、不定時到食堂了解食堂物資采購情況,重點是檢查質(zhì)量和詢問價格,并作好記載。

          4、食堂物資的采購工作,后勤實業(yè)發(fā)展中心規(guī)定:除零星商品外,食堂主副食品90%必須從上海高校配貨中心平臺進貨,合格供方評審每年一次。

          5、學(xué)校食堂日常統(tǒng)購物資的價格和供貨方發(fā)生變動時要及時上報中心領(lǐng)導(dǎo)。

          6、食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行有效管理,提出合理改進的辦法。

          7、要經(jīng)常調(diào)研各類物資采購情況,針對問題及時提出改進意見和建議。

          二、分管責(zé)任:

          統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負責(zé)價格、質(zhì)量、價格、物資查驗管理,定期提出物資采購的意見和建議方案。驗收食品原料時一定要堅持一看二聞三手感的原則,有問題的食品原料堅決不能入庫。

          三、監(jiān)管責(zé)任:

          后勤發(fā)展中心綜合辦公室是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常深入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索食堂物資采購管理新方式。重大問題及時報告分管校長、中心黨政領(lǐng)導(dǎo)。對違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進行嚴(yán)肅處理。

          食堂物資采購管理制度 3

          為了規(guī)范食堂物資采購行為,實施有效監(jiān)督,確保采購活動公開、公正、公平地進行,提高資金使用效率,預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為,根據(jù)國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況,特制定本辦法。

          第一條:食堂采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一,勤儉節(jié)約和公開的原則

          1、必須把保證質(zhì)量放在第一位,多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息,為采購決策做好充分準(zhǔn)備,同時把好驗收關(guān),對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴,盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進入食堂。

          2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神,根據(jù)食堂工作的實際需要,采購時做到貨(價)比三家,在保證質(zhì)量的前提下,力爭取得最佳性能價格比,使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

          3、采購工作必須公開進行,提高透明度等,建立、健全監(jiān)督制約機制,禁止利用工作之便謀取任何私利。

          第二條:食堂采購工作實行統(tǒng)一管理

          食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組,作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構(gòu),對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

          第三條:各類物資采購具體實施程序和要求

          1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購

          食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要,首先提出書面申請,由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核,報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費來源,根據(jù)學(xué)校物資采購辦法,由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品(1萬元以上,含1萬元)由后勤管理處組織招標(biāo)采購;零星低值易耗品(1萬元以下),由食堂采購小組集體決策采購。

          2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

          1)各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃,經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后,交食堂經(jīng)理再次審核,由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量和價格比較,最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次,也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時進行重新篩選。

          2)選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。

          3)采購小組在確定供貨單位前,應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

          4)在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收(至少兩人以上,庫管員和食堂管理員必須參加驗收),驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān),認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量,并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

          5)米、面、油、鮮肉類大宗食品,供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票,財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式:銀行轉(zhuǎn)帳。

          3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

          蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多,每天需要數(shù)量和種類都不完全相同,市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購,供應(yīng)商基本上都是個體商販,無法出具正規(guī)發(fā)票,只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況,為了規(guī)范此類物資的采購行為,應(yīng)按照以下程序辦理:

          1)通過采購小組對供貨商、供貨價格、供貨質(zhì)量以及市場情況進行考察和商議,各類食品原則上選擇至少2家以上的供貨商提供貨源,盡量杜絕獨家供貨。可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對供貨商進行重新篩選。

          2)采購活動按供應(yīng)商報價,采購小組核價,統(tǒng)一進貨的程序進行。

          3)建立不定期對市場價格考察、經(jīng)理和管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道,隨時掌握商品供應(yīng)信息和價格,做到隨時調(diào)整和確定價格。

          4)各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品計劃,經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后,報食堂經(jīng)理再次審核簽字,交采購員對所需食品進行采購。

          5)在食堂管理員的具體組織下對采購物資進行驗收(至少兩人以上,庫管員和食堂管理員必須參加驗收),驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān),認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量,并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

          6)根據(jù)蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品在農(nóng)貿(mào)市場上即時采購,無法取得正式發(fā)票的`實際情況,可使用收據(jù)報銷,但報銷時須附有驗收人和食堂負責(zé)人簽字的說明。

          7)采購員只負責(zé)按照批準(zhǔn)計劃采購貨物,同時負責(zé)制作采購貨物清單,經(jīng)驗收人驗收簽字,報經(jīng)理審核后,現(xiàn)金由食堂出納員支付,做到購支兩條線。報銷價格不能高于采購小組核定價格。

          第四條:采購活動中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己,嚴(yán)禁向供貨商索取回扣及其他饋贈;嚴(yán)禁弄虛作假,不得涂改和偽造憑證,不得虛報物資,帳物必須相符。

          第五條:發(fā)現(xiàn)不合格的物資要及時報告,作退貨處理,并做好詳細記錄,對供貨商進行不良供應(yīng)登記。供貨商提供不合格的物資超過3次以上,取消供貨資格。貨到驗收后,合理安排物資的存放,杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財產(chǎn)損失。

          第六條:各餐廳要加強管理,食堂的所有設(shè)備、設(shè)施及物資,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),嚴(yán)禁私拿、外借。

          第七條:食堂采購工作受財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門和學(xué)校膳食質(zhì)量安全監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督。

          第八條:本辦法從發(fā)文之日起實行。原食堂采購規(guī)定若有與本辦法相悖之處,以本辦法為準(zhǔn)。

          食堂物資采購管理制度 4

          1、目的

          為進一步加強公司食堂管理,健全食堂管理制度,規(guī)范食堂財務(wù)收支,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,現(xiàn)就公司食堂財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下:

          2、總體要求

          公司開辦食堂是一項公益性事業(yè),必須以服務(wù)員工為宗旨,不以盈利為目的;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

          3、公司食堂物資采購管理

          3.1食堂物資采購應(yīng)堅持“勤進快消,以消定進”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉,經(jīng)濟實惠。

          3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本,除需求量很小的物資,公司食堂物資必須實行兩家供應(yīng)商比價供應(yīng),擇低供貨,如米、油應(yīng)、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數(shù)量采購量及單價對比表,并以此表作為參考,以降低成本為目標(biāo),分析確定下月供應(yīng)商單位及其供應(yīng)物資的種類、數(shù)量。

          3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后,財務(wù)部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對于未按要求供應(yīng),品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的,采購人員、保管人員可以拒絕簽字,物資可以拒收。單據(jù)簽收不全,財務(wù)部一律不予付款。

          3.4建立物資采購報批制度。采購人員應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)審批人員同意審批后方可采購。

          3.5食堂如需購置固定資產(chǎn),由食堂負責(zé)人提出申請,報公司領(lǐng)導(dǎo)審核,審批同意后,辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后做好固定資產(chǎn)登記。

          4、公司食堂收入管理

          4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入,每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額確認當(dāng)月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐,由公司根據(jù)就餐人次,在月底統(tǒng)計一次性補助收入。

          4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐,應(yīng)首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡,做好登記,進行飯卡充值,持卡刷卡消費。除特殊情況(如刷卡機不能刷卡消費時),不允許手工記賬消費。公司補助充卡,確定補助名單后,可以分次批量充值,次數(shù)不超3次。

          4.3職工伙食費的收取應(yīng)充分考慮員工的.承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

          5、公司食堂支出管理

          公司食堂支出要以服務(wù)員工為中心,按照“量入為出”原則合理安排各項支出,嚴(yán)格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

          5.1伙食支出:是指公司食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出

          具體包括:

          5.1.1糧食支出:公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

          5.1.2菜金支出:公司食堂燒菜所耗用的支出

          5.1.3調(diào)料支出:公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

          5.1.4燃料支出:公司食堂加工過程中耗用氣體等支出;

          5.1.5其他材料支出:公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

          5.2其他支出:公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括:炊事員工資,非正常支出及其他雜項支出。

          6、公司食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

          6.1食堂財務(wù)收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期總收入與總支出相抵后的余額。

          6.2加強食堂的成本核算,對食堂成本實行每月結(jié)算,月底按照食堂匯總計算出“月份食堂收支情況匯總表”,報告公司領(lǐng)導(dǎo),做到及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,降低成本,消除虧損

          7、公司食堂資料檔案管理

          食堂的原始核算資料,由食堂采購員每月匯總后,月底和“月份食堂經(jīng)營情況匯總表”一起交財務(wù)部報銷結(jié)算保存。

          8、考核

          由財務(wù)部牽頭,2—3名職工代表組成檢查小組,每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2—3次不定期檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,對公司提出考核建議,行政部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示在次月發(fā)資時扣發(fā)相關(guān)責(zé)任人工資。

          9、附則

          9.1本制度由公司財務(wù)部制定,經(jīng)董事長核準(zhǔn)簽發(fā),自20xx年xx月xx日起實施執(zhí)行,原相關(guān)費用制度作廢,未盡事宜以財務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn)。

          9.2本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋、監(jiān)察。

          食堂物資采購管理制度 5

          為加強食堂管理,提高服務(wù)質(zhì)量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

          一、指導(dǎo)思想

          遵循為局機關(guān)、二級單位會議和來往客人服務(wù)的宗旨,運用市場化管理模式,負責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價格合理,服務(wù)周到,方便及時。

          二、聘用員工制度

          1.食堂工作人員一律實行公開招聘,擇優(yōu)錄取的方式。

          2.聘用廚師長一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務(wù)員四名。

          3.實行廚師長負責(zé)制,廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元,廚師長負責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500.00元。

          4.聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后,根據(jù)《勞動法》的規(guī)定,依法依規(guī)購買五險:(即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險),按勞定薪,簽定正式勞動合同。

          5.所有聘用人員試用期暫定一個月。

          三、就餐管理制度

          1.非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進餐,食堂提供周一至周五的'員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴(yán)禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

          2.客餐實行專班專人負責(zé),局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單,確定進餐標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元;副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元;局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元)對應(yīng)我們的菜單,核定菜價。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可)。

          3.局二級單位來客就餐,按菜單點菜,餐后據(jù)實結(jié)算。

          4.客餐就餐完畢后,需相關(guān)負責(zé)人在結(jié)算單上簽字。

          四、財務(wù)管理制度

          1.食堂財務(wù)實行單獨核算,財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定,遵守財務(wù)制度,及時填報憑證和帳務(wù)處理。

          2.每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字,采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取2000元作為周轉(zhuǎn)資金。

          3.局機關(guān)客餐按月結(jié)算,食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后,財務(wù)科予以結(jié)算。

          4.二級單位客餐按月累計結(jié)算。

          五、衛(wèi)生管理制度

          嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

          1.工作人員每年進行一次體檢,持健康證上崗。

          2.環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量,分片包干,做到保持清潔,無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥,保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

          3.原料分類存放,食品生熟分開保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

          4.食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經(jīng)常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經(jīng)常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。

          六、材料及實物的管理制度

          1.采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴(yán)把進貨關(guān),每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。

          2.保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù),物品擺放到位有序。

          3.購物發(fā)票由采購,保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù),及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

          4.炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進行烹飪,不得擅自超標(biāo)。

          七、食堂安全管理制度

          1.在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常,然后點火預(yù)熱,一切正常后再使用。

          2.使用完畢,隨即關(guān)閉各個開關(guān),下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。

          3.在油鍋加熱時,工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

          4.操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。

          5.操作時必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。

          6.設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進行一次檢查。

          7.嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。

          食堂物資采購管理制度 6

          為進一步加強集團總部食堂管理,健全食堂管理制度,規(guī)范食堂財務(wù)收支,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,現(xiàn)就集團總部食堂財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下:

          一、食堂財務(wù)管理的總體要求

          集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè),必須以服務(wù)職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶,由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

          二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

         。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。

         。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。

          (三)建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

         。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

         。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應(yīng)對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。

          三、集團總部食堂收入管理

         。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的.就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即:集團總部預(yù)收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”,每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。

         。ǘ┛惋埵杖耄鱽砣藛挝辉诼毠な程镁筒偷陌凑諏嶋H成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

          (三)食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入,一律記入食堂收入,不得轉(zhuǎn)移存儲。

         。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

         。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾В载撚,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

          四、集團總部食堂支出管理

          (一)集團總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴(yán)格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

          1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括:

          (1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

         。2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出

         。3)調(diào)料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

         。4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

          (5)職工就餐時所用的水果;

         。6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

          2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

         。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟(guī)定。

          1.所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關(guān)帳簿,F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

          2.領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章,并記入有關(guān)賬簿。

          3.食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經(jīng)食堂負責(zé)人審核,報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審批后,向食堂出納辦理報銷手續(xù),直接列入當(dāng)月支出。

          4.食堂需購置固定資產(chǎn),由食堂負責(zé)人提出申請,報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(biāo)(集中采購)目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

          5.食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù),其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團總部同意后執(zhí)行。

         。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐,費用按實際支出成本結(jié)算。

         。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報銷。

         。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項,票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實,符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等);發(fā)票的正確性:內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

         。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,發(fā)票報銷時附審批單。

          五、集團總部食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

         。ㄒ唬┦程秘攧(wù)收支結(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應(yīng)以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨反映。

          (二)食堂應(yīng)每月反映財務(wù)盈虧狀況,按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

          六、財務(wù)公開

          食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會上公示。

          七、集團總部食堂會計檔案管理

          食堂的會計檔案資料,納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

          食堂物資采購管理制度 7

          為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全,嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生,根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求,經(jīng)后勤集團研究決定,對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作,特制定本制度:

          一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購,由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購,質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查,證件交飲食中心備案,并做詳細記錄。

          二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成:

          其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

          三、飲食中心匯總各灶需求,及時上報采購計劃,采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。

          四、采購物品的流動資金,由采購班向集團財務(wù)部借支,當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯,由借款經(jīng)手人負責(zé);運輸工具由采購班負責(zé)調(diào)配。

          五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購,進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

          六、嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān),堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品,對所進物品做到“二杜絕”:杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由采購人員負責(zé)退貨、退款,造成損失的由采購人員負責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負責(zé)。

          七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩,按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定,追究其責(zé)任。

          八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責(zé)核查各灶米、面油用量,杜絕各灶自行采購。

          九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點,食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金,責(zé)成承包人及時糾正,造成后果者,責(zé)任自負。

          十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章,杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

          十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量,按計劃及時采購、及時供貨,保管員做到帳、物相符,按月結(jié)算財務(wù)帳款。

          十二、遵循市場價格規(guī)律,采購物品必須貨、價比三家,采購質(zhì)優(yōu)、價廉的`物品。

          十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格,每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

          十四、獎罰:

          1、米、面、油,各灶不得擅自采購進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金,并要求限期糾正。

          2、對肉類、副食品由集團采購班定點,各灶索證進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金,并要求限期糾正。

          3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進貨。購進物品必須有清真標(biāo)識,違反此項規(guī)定者,停業(yè)整頓,并視情節(jié)給予處罰,造成后果者,責(zé)任自負。

          4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳,年終進行考核,表彰獎勵。

          食堂物資采購管理制度 8

          為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平,為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保學(xué)生的身體健康,特制定本制度。

         。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)

          一要加大投入力度,進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度,進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識,進一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認識,足額落實本地財政應(yīng)承擔(dān)資金,繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策,滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。

          二要突出建設(shè)重點,科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃,做到布局合理、規(guī)模適度,避免閑置浪費和重復(fù)建設(shè);按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點,解決急需。三是堅持標(biāo)準(zhǔn),因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定,達到國家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn),并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求;因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式,貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則,嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

         。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責(zé)

          1、必須愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé),服從安排,出色完成本職工作,不遲到不早退。

          2、確保安全生產(chǎn),堅持人走關(guān)門,防火防盜,出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底,直至追究到個人。非工作人員嚴(yán)禁進入保管室和廚房,嚴(yán)禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。

          3、食堂運行(除采購?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進出庫登記制度,隨進隨記,隨出隨記。

          4、要講究個人衛(wèi)生,勤剪指甲,勤理發(fā),穿戴整潔,工作前要洗臉凈手,注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā),對著飯菜咳嗽,在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

          5、保證飯菜質(zhì)量,主食做到蒸、撈衛(wèi)生,不糊不冷,松軟可口;炒菜必須軟硬適度,顏色純正;湯菜要保證不生不冷,咸淡適度;工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤,發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子,其經(jīng)濟損失由當(dāng)事人賠償。

          6、保持廚具整潔衛(wèi)生,各種餐具、用具要做到餐前檢查,餐后清洗消毒。保證餐具整潔,地面清潔。

          7、要節(jié)約用電、用水,做到人走燈滅,關(guān)緊水龍頭。愛護公物,損壞照價賠償。

         。ㄈ┵~務(wù)管理

          食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬,如實在賬面體現(xiàn),不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度,仔細審核原始憑證,對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務(wù)審核,做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

          (四)現(xiàn)金的管理

          1、現(xiàn)金的收支,保管由出納負責(zé),其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

          2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

          3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

          4、采購員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時,應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。

          (五)集中采購制度

          采購組負責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的.采購供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,把好質(zhì)量關(guān),不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品,統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量,計劃采購,避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度,市場購進的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款,每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管,嚴(yán)防丟失被盜,及時結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,采購物美價廉物品,保證食堂正常運轉(zhuǎn),庫房實行分類管理,嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度,做到出庫有據(jù),賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

          食堂物資采購管理制度 9

          一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

          二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

          三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

          四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。

          五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次,特殊情況及時調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的'供貨商,要及時終止合同。

          六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責(zé)任。

          七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

          八、采購人員在采購物品時,嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

          九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

          十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟實力,講職業(yè)道德。

          食堂物資采購管理制度 10

          一、采購宗旨

          為加強對學(xué)校食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故,特制訂食堂管理規(guī)定。

          二、采購原則

          1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉,厲行節(jié)約,減少浪費。

          2、透明采購信息,實行定點采購。嚴(yán)格按照三公制度,即公開、公平、公正?倓(wù)處負責(zé)組織相關(guān)人員(含行政部門)對市場進行調(diào)查,價格、質(zhì)量、服務(wù)等進行比對,選擇有營業(yè)執(zhí)照,有從業(yè)許可證、衛(wèi)生許可證的正規(guī)公司,并與學(xué)校簽訂定點購銷合同。嚴(yán)禁私自在地攤無證小商販處購買食材。

          三、采購流程

          食堂提前提交所需物料申購清單——由總務(wù)處確認簽字——報校長審核后——交采購人員(如現(xiàn)金采購需兩人以上)采購。由采購人員負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商,所有供應(yīng)商只準(zhǔn)接受學(xué)校采購人員的采購指令,其他任何人不能自行聯(lián)系供應(yīng)商。如出現(xiàn)學(xué)校采購人員不知情的自采行為,或知情但沒有對采購貨物實地檢驗的',采購人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字,且費用不予報銷,并追究相關(guān)人員責(zé)任。

          四、采購類別(教育局營養(yǎng)餐配送除外)

          1、蔬菜類:包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;

          2、肉類:包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮等;

          3、糧油類:包括大米、面粉、雜糧、食用油等;

          4、調(diào)味品干貨類:包括調(diào)料、干制品等;

          5、應(yīng)急型易耗品物資,如口罩、手套、雨衣等;

          五、采購標(biāo)準(zhǔn)

          1、蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):蔬菜瓜果以時令為主,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

          2、肉類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性,各種檢驗報告資料齊全;水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕,如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

          3、糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì);食用油顏色純正、無怪味、無沉淀異物。(需提交質(zhì)量檢驗報告)

          4、調(diào)味品干貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):料品有包裝且包裝細致、產(chǎn)品具有相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或報告。

          六、報銷方式

          1、食堂供應(yīng)商:結(jié)算方式為月結(jié),每月底將送貨清單交學(xué)校財務(wù)室對賬,由采購員,食堂管理員、總務(wù)處完善報銷手續(xù),經(jīng)校長簽字審批后,由財務(wù)直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

          2、現(xiàn)金采購:沒有納入公司配送采購的項目,由食堂廚師提出采購需求,填寫采購清單,報校長審核,由學(xué)校采購人員(需兩人以上)按實際需要進行(聯(lián)系)購買。食料采購回校后,經(jīng)食堂管理員、采購人員、總務(wù)處三方驗收合格后交廚房使用,采取使用備用金支付。如大型采購(非公司配送)由供貨方本人持相關(guān)票據(jù)找校長審核簽字,再到財務(wù)室領(lǐng)取貨款,任何人不得替供貨方代領(lǐng)貨款。所有采購貨物必須做好入庫出庫臺賬。

          七、食堂驗收管理規(guī)定

          1、為確保驗收工作的公正性,驗收成員由采購人員、食堂管理員雙方人員組成,總務(wù)處負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。

          2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行品質(zhì)檢查,并對所進食品原料進行數(shù)量核實,做到賬、貨、款三統(tǒng)一。

          3、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行復(fù)查和核實。參與收貨人員須仔細核對所購貨物的質(zhì)量、數(shù)量,杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象;同時調(diào)味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等產(chǎn)品合格證,確認合格后并在送貨單上簽字確認。

          4、對不合格或有疑問的食品原料,采購人員、食堂管理員有權(quán)要求退貨、換貨,特殊情況及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

          5、采購員、食堂管理員、總務(wù)處等參與收貨人員不得弄虛作假,不得虛報冒領(lǐng),賬、貨、款必須三統(tǒng)一,否則,一經(jīng)核實將嚴(yán)肅處理。

          6、送(采購)貨單為一式三份(財務(wù)、食堂和送貨人各持一份),送(采購)貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后,總務(wù)處核實,方可報校長簽字審核報銷。

          八、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

          1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照,如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、信用登記證等。

          2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。

          本制度從公布之日起生效。

          食堂物資采購管理制度 11

          為了做好學(xué)校后勤保障工作,使食堂食品采購做到公正、公平、安全,做到服務(wù)育人,使在校師生安心工作和學(xué)習(xí),特制定制度如下:

          1、食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。

          2、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場售價。

          3、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

          4、采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄交予送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量按時送貨到校。

          5、食堂食品的驗收采用食堂主管負責(zé),炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

          6、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的.驗收,杜絕變質(zhì)、霉?fàn)的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格,并有一名管理員證明簽字。

          7、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)且價格高于市場的食品,應(yīng)予以當(dāng)場退貨。

          8、炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉?fàn)變質(zhì)的食品,炊事員有責(zé)任提出異議,并有權(quán)拒絕采用。

          9、食品采購驗收過程中如有重大問題,應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。

          10、學(xué)校不定期對食堂、小買部的食品一周突查一次。

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