內(nèi)控的崗位職責(zé)15篇
在不斷進(jìn)步的社會中,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的內(nèi)控的崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)控的崗位職責(zé)1
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目,包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等;
5、輸出審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè);
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
4、具備良好的`公文寫作能力;
5、誠實(shí)守信,責(zé)任意識強(qiáng),積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng);
6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控的崗位職責(zé)2
不相容崗位制度
一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程
(1)會計(jì)職務(wù)與出納職務(wù)分離,出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作;
(2)會計(jì)職務(wù)與審計(jì)職務(wù)分離; (3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離;
(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離,支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)任,其他會計(jì)人員不得兼任;
(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財(cái)務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離,不得由一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章
二、不得由同一部門或個(gè)人辦理合同業(yè)務(wù)的.全過程
(1)合同簽署(或委托簽署)職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離;
(2)條款訂立職務(wù)與法律顧問職務(wù)分離;
(3)合同談判職務(wù)與合同定價(jià)職務(wù)分離;
(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離;
(5)合同審計(jì)職務(wù)與上述職務(wù)分離
三、不得由同一部門或個(gè)人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過程
(1)批準(zhǔn)采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離;
(2)詢價(jià)定價(jià)職務(wù)與確定供應(yīng)商職務(wù)分離;
(3)采購職務(wù)與驗(yàn)收職務(wù)分離;
(4)付款審批職務(wù)與付款執(zhí)行職務(wù)分離;
(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會計(jì)記錄職務(wù)分離
四、不得由同一部門或個(gè)人辦理投資業(yè)務(wù)的全過程
(1)投資計(jì)劃的編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離;
(2)投資業(yè)務(wù)的操作職務(wù)與會計(jì)記錄職務(wù)分離;
(3)有價(jià)證券的保管職務(wù)與會計(jì)記錄職務(wù)分離;
(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會計(jì)核算職務(wù)分離
內(nèi)控的崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;
3、對下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。
內(nèi)控的崗位職責(zé)4
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程,審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù),編制會計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等。
2、編制和審核會計(jì)報(bào)表,日常會計(jì)核算和核對工作。
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì),及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作,檢查重點(diǎn)科目余額是否合理。
5、負(fù)責(zé)公司的會計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔。
6、管理及開具發(fā)票,公司稅費(fèi)的'計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析。
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的`初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控的崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的'稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價(jià),完成內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報(bào)告書寫及文字表達(dá)能力
內(nèi)控的崗位職責(zé)7
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風(fēng)險(xiǎn)的評估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控的'崗位職責(zé)8
一、 崗位職責(zé)
。ㄒ唬 內(nèi)控總監(jiān)
1。 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下,主持內(nèi)控部的日常工作;
2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程;
3。 擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃,確定各類內(nèi)控事項(xiàng),報(bào)CEO和董事會審批后組織實(shí)施;
4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;
5。 審核內(nèi)控工作方案,并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見;
6。 指導(dǎo)下屬的日常工作,督促下屬的工作進(jìn)度,并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;
7。 復(fù)核內(nèi)控工作底稿,最終確定內(nèi)控工作報(bào)告,提出最終內(nèi)控意見;
8。 復(fù)核本部門費(fèi)用,并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計(jì)劃;
9。 制定部門發(fā)展計(jì)劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
10。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
。ǘ 內(nèi)控經(jīng)理
1。 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況,起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案;
2。 對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
3。 對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
4。 對用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評估;
5。 對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的'制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估;
6。 了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作;
7。 必要時(shí),對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;
8。 按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn),制定具體的內(nèi)控工作方案;
9。 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案,負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施;
。 三 ) 內(nèi)控助理
1。 取得內(nèi)控工作證據(jù),編制內(nèi)控工作底稿;并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);
2。 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告,客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況,客觀公正的給予評價(jià),并提出建設(shè)性的建議和處理意見;
3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性;
4。 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作;
5。 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃,并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議;
6。 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、 工作流程
1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃,報(bào)CEO和董事會批準(zhǔn);
2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目,審計(jì)對象和實(shí)施時(shí)間,制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組;
3。 審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查,審計(jì)組長依據(jù)調(diào)查的具體情況,擬定內(nèi)控工作方案,并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn);
4。 內(nèi)控總監(jiān)對被審計(jì)單位(部門)下達(dá)審計(jì)通知,并要求被審單位(部門)按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料;
5。 審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后,開展審計(jì)工作,對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問,對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿,并對重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核,并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見;
6。 審計(jì)組長擬定審計(jì)報(bào)告,對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議,同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見,并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn),形成正式的內(nèi)控報(bào)告;
7。 內(nèi)控總監(jiān)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見,內(nèi)控報(bào)告最終定稿,向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見,并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn);
8。 審計(jì)人員對被審計(jì)單位(部門)的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤,收集被審計(jì)單位或部門對審計(jì)結(jié)果的回饋,和審計(jì)資料一起整理歸檔。
內(nèi)控的崗位職責(zé)9
1、根據(jù)會計(jì)制度,編制會計(jì)憑證,及時(shí)將每月會計(jì)憑證整理歸檔,做好會計(jì)記錄管理。
2、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3、統(tǒng)計(jì)會計(jì)數(shù)據(jù),為財(cái)務(wù)會計(jì)分析與運(yùn)營分析提供支持。
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn),編制物資及設(shè)備臺帳。
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
內(nèi)控的.崗位職責(zé)10
1、為用戶在使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導(dǎo)。
2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題。
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報(bào)表開發(fā)等。
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評估,作為用戶與軟件公司溝通的`橋梁,實(shí)現(xiàn)用戶需求。
內(nèi)控的崗位職責(zé)11
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的`具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控的崗位職責(zé)12
財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司,恒泰天縱崗位職責(zé):
1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃。
2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)分析,并審核下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。
4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級,完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。
5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測算和可行性研究報(bào)告分析。
7、制定部門工作計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查及評價(jià)。
8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。
任職要求:
1、集團(tuán)層面同等崗位財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)4年以上;
2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的`房地產(chǎn)行業(yè)知識;
3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報(bào)表和財(cái)務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面;
4、財(cái)務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。
內(nèi)控的崗位職責(zé)13
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。
2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表,分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表,及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場人員進(jìn)行核對,并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明,同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理,按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購系統(tǒng),庫存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認(rèn)為銷售收入。
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理,審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表,費(fèi)用等,運(yùn)用人力資源成本會計(jì)核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法,將費(fèi)用成本化,審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報(bào)表。
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績效管理工作,并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。
12、審核采購價(jià)格情況,及時(shí)編制采購部門采購價(jià)格分析情況表。
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績效考核表,項(xiàng)目毛利表,各部門費(fèi)用使用情況及分析表,人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施。
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況,核算企業(yè)相關(guān)的`沉沒成本和機(jī)會成本,并依據(jù)績效實(shí)施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì),督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。
17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查,核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況,采購價(jià)格,消耗量異常變動情況,建立定期報(bào)告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求,負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法,并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料,負(fù)責(zé)ERP和管理會計(jì)的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)控的崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營銷管理審計(jì)、運(yùn)營管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規(guī);
4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控的崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績效模式的'推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。
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