提升貿(mào)易銀行內(nèi)審質(zhì)效的思考
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動,其目的在于增加價(jià)值和改進(jìn)組織的經(jīng)營。它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的.,評價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)治理、控制和治理過程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)作為銀行內(nèi)部控制的一個(gè)重要組成部分,其監(jiān)視、控制、調(diào)整內(nèi)部治理的作用越來越受到重視,F(xiàn)在,我國的貿(mào)易銀行大多是一級法人體制,固然很多銀行已經(jīng)進(jìn)行內(nèi)部體制改革,但因我國幅員遼闊,地域?qū)拸V,各貿(mào)易銀行的內(nèi)部治理層次少了,但具有相同治理職能的單位和職員并沒有減少。貿(mào)易銀行的內(nèi)部治理職能旨在維護(hù)一級法人體制,維***人財(cái)產(chǎn)不受侵害,這也屬于一種自律行為。,貿(mào)易銀行內(nèi)部的主要職責(zé)定位在對操縱層的違規(guī)行為進(jìn)行檢查和處罰上?梢,由于體制的原因,在很多方面限制了內(nèi)審的作為。所以,必須重實(shí)際、適國情,創(chuàng)建高效的內(nèi)審是當(dāng)務(wù)之急。【提升貿(mào)易銀行內(nèi)審質(zhì)效的思考】相關(guān)文章:
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