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      1. 項目績效事前評估報告

        時間:2024-07-14 18:37:34 績效考核 我要投稿

        【優】項目績效事前評估報告

          在人們素養不斷提高的今天,報告的用途越來越大,報告具有成文事后性的特點。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編收集整理的項目績效事前評估報告,歡迎閱讀與收藏。

        【優】項目績效事前評估報告

        項目績效事前評估報告1

          根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價,自評價平均98.6分,F將績效評價情況報告如下:

          一、基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r。

          根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元,項目實施主體為德安縣林業局。分別為1、林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。

          (二)項目資金來源及使用情況

          德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用90.32萬元;苗圃管理8萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用8萬元;森林防火20萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用3.77萬元;森林資源管理125萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用125萬元;林業有害生物防治46.56萬元,資金來源主要為德安縣財政資金(上年結轉結余),實際使用46.56萬元。

         。ㄈ╉椖靠冃繕

          總目標:德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下,以推深做實林長制為總抓手,統籌推進林業改革發展各項任務,著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山,全力推進德安林業高質量發展。

          年度目標:

          1、認真履行職責,發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用,堅持依法行政,廉政行事,全面提升執法能力和效率,有力地打擊侵害林業的違法行為,維護森林資源的安全,保護生態建設的成果。

          2、保障苗圃場改制后機構內的在職、退休人員和遺屬生活,確保苗圃機構正常運行。

          3、履行森林防火主體責任與行業管理責任,多措并舉,嚴防森林山火,做到守土有責,守林盡責。

          4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任,完全縣森林資源日常監測工作;完成更新全縣森林資源一張圖;進一步加強林長制工作。

          5、完成我縣11個鄉(鎮、場)、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

          通過實施績效評價,掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險。

         。ǘ┛冃гu價原則、依據、指標體系和方法

          在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)、德安縣林業局項目工作經費項目相關文件的.要求,結合本項目的具體情況,進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面,具體見附件。

          (三)績效評價工作過程。

          1、成立績效自評組,掌握專項資金基本情況,提請相關股室準備績效評價資料;

          2、德安縣林業局自評報告。

          三、績效評價指標分析及評價結論

          項目一:林政執法工作經費,總分值100分 ,得分99分。

         。ㄒ唬┰u價指標分析

          1、過程指標,總分值10分,得分9分。其中:

          預算執行率,分值10分。年初預算100萬元,實際使用90.32萬元,預算執行率90.32%,得分9分;

          2、產出指標,總分值61.9分,得分61.9分,其中:

         。1)數量指標,實際完成值100%,得分22.56分

         。2)質量指標,合格率100%,得分22.48分;

         。3)時效指標,得分11.24分;

         。4)成本指標,得分5.62分。

          3、效益指標,分值22.48分,得分22.48分。

          4、滿意度指標,分值5.62分,得分5.62分。

          (二)績效評價價結論

          德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數99分,績效評價結果為“優”。

          項目二:苗圃管理項目,總分值100分 ,得分100分。

          (一)評價指標分析

          1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:

          預算執行率,分值10分。年初預算8萬元,實際使用8萬元,預算執行率100%,得分10分;

          2、產出指標,總分值60分,得分60分,其中:

         。1)數量指標,實際完成值100%,得分20分

         。2)質量指標,合格率100%,得分20分;

         。3)時效指標,得分10分;

         。4)成本指標,得分10分。

          3、效益指標,分值20分,得分20分。

          4、滿意度指標,分值10分,得分10分。

         。ǘ┛冃гu價價結論

          德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

          項目三:森林防火項目總分值100分 ,得分94分。

         。ㄒ唬┰u價指標分析

          1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:

          預算執行率,分值10分。年初預算20萬元,實際使用3.77萬元,預算執行率18.85%,得分4分;

          2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:

         。1)數量指標,實際完成值100%,得分35分

         。2)質量指標,合格率100%,得分15分;

         。3)時效指標,得分10分;

          (4)成本指標,得分5分。

          3、效益指標,分值20分,得分20分。

          4、滿意度指標,分值5分,得分5分。

          (二)績效評價價結論

          德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數94分,績效評價結果為“優”。

          項目四:森林資源管理項目總分值100分 ,得分100分。

          (一)評價指標分析

          1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:

          預算執行率,分值10分。年初預算125萬元,實際使用125萬元,預算執行率100%,得分10分;

          2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:

         。1)數量指標,實際完成值100%,得分30分

          (2)質量指標,合格率100%,得分20分;

         。3)時效指標,得分10分;

          (4)成本指標,得分5分。

          3、效益指標,分值20分,得分20分。

          4、滿意度指標,分值5分,得分5分。

          (二)績效評價價結論

          德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

          項目五:林業有害生物防治總分值100分 ,得分100分。

         。ㄒ唬┰u價指標分析

          1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:

          預算執行率,分值10分。年初預算46.56萬元,實際使用46.56萬元,預算執行率100%,得分10分;

          2、產出指標,總分值48分,得分48分,其中:

         。1)數量指標,實際完成值100%,得分18分

          (2)質量指標,合格率100%,得分18分;

          (3)時效指標,得分6分;

          (4)成本指標,得分6分。

          3、效益指標,分值36分,得分36分。

          4、滿意度指標,分值6分,得分6分。

         。ǘ┛冃гu價價結論

          德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

          四、偏離績效目標的原因和改進措施

          整體看來,我局所有項目未偏離績效目標,實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%,以后嚴格按照有關規定,制定科學、有效的專項資金管理辦法,確保專項資金?顚S谩栏癜词褂眠M度使用,嚴格會計核算,確保資金使用安全及時。

          五、績效自評結果擬應用和公開情況

          德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告,已在我局公開欄公示,自覺接受社會監督。

        項目績效事前評估報告2

          一、項目基本情況

          區文化館基本支出和項目支出,其中基本支出預算102.35萬元,群眾文化活動項目預算2萬元。

          二、項目實施的相關性

          按照《宜賓市南溪區財政局關于印發宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》(南財發〔20xx〕75號)的要求編制文化館基本支出預算,嚴格控制基本支出的開支范圍和標準。

          按照《公共文化服務體系保障法》,認真履行文化館職責職能,積極開展群眾文化活動,保障群眾基本文化權益。

          三、項目績效目標

          認真履行文化館職能職責,組織開展形式多樣的群眾文化活動,積極滿足群眾精神文化需求,保障群眾基本文化權益。嚴格按照省市相關文件精神和區文廣局對直屬事業單位目標考核方案進行考核。

          四、項目實施方案的有效性

          文化館托管基本支出嚴格按照人事、社保、公積金等管理有關規定實施,確保文化館正常運行,保障群眾基本文化權益。

          文化館項目支出:群眾文化活動,按文化館工作計劃,主管局對文化館的目標考核要求等開展豐富多彩的群眾文化活動,豐富群眾文化生活。

          五、項目預期績效的可持續性

          堅持組織開展形式多樣的`群眾文化活動,保障群眾基本文化權益的同時,切實豐富市民群眾文化生活,增強市民對高質量文化生活的獲得感和幸福感。

          六、項目預算:

          嚴格按照《宜賓市南溪區財政局關于印發宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》〔20xx〕75號)的要求編制文化館托管的基本預算和項目預算

          七、其他內容:

          無

        項目績效事前評估報告3

          根據《保山市林業和草原局轉發云南省林業和草原局關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》文件要求,現將我縣20xx年度林業改革發展資金績效評價自評情況報告如下:

          一、績效目標實現情況分析

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

          1.項目資金到位情況分析

          20xx年上級共下達我縣林業改革發展資金296.2萬元,全部用于中央財政森林生態效益補償,資金到位率100%。

          2.項目資金執行情況分析

          20xx年中央財政森林生態效益補償項目資金全年執行數為57.64萬元,執行率為19.46%。

          3.項目資金管理情況分析

          縣財政部門和縣林業主管部門嚴格按合同確定的管護面積和補助標準兌現補助資金,建立健全財務管理和會計核算制度,設置專賬核算補助資金,確保補助資金?顚S。

          資金項目嚴格按相關規定進行管理,由縣財政局和縣林草局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監督、檢查。嚴格財務管理制度,適時核撥到位,堅決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀違規行為,嚴格接受審計監督。對違紀違規問題嚴肅查處,并將情況上報市財政局和市林草局。

         。ǘ┛傮w績效完成情況分析

          在評價過程中,根據預定的評價指標體系,采用定量分析和定性分析相結合的方法,對產出指標、效益指標、滿意度指標三項一級指標、八項二級指標進行了自評,較好的完成了年初績效指標。

         。ㄈ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析

          1.產出指標完成情況分析

         、贁盗恐笜

          貧困地區新增管護面積≥19.11萬畝,全年實際完成19.11萬畝;

          人均林木管護面積≥4065畝,實際完成人均林木管護面積4777畝;

          新增公益崗位數量≥40個,實際新增公益崗位數量40個;

          國家級公益林管護員選聘人數≥40人,其中建檔立卡貧困人口數≥15人,實際完成國家級公益林管護員選聘40人,其中建檔立卡貧困人口15人。

         、谫|量指標

          國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%,實際選聘方案制定率100%。

          ③時效指標

          補助資金及時發放率≥100%,全年實際完成19.46%;

          森林生態效益當期任務完成率≥100%,全年實際森林生態效益當期任務完成率100%。

         、艹杀局笜

          國有國家級公益林管護補助標準10元/畝,全年完成10元/畝。

          2.效益指標完成情況分析

          ①經濟效益指標

          帶動增加貧困人口收入≥296.2萬元,實際全年完成57.64萬元。

         、谏鐣б嬷笜

          公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業數量≥15人,實際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業15人;

          帶動建檔立卡貧困人口脫貧人數≥64人,實際帶動建檔立卡貧困人口脫貧67人。

         、凵鷳B效益指標

          國家級公益林區生態環境明顯改善。

          3.滿意度指標完成情況分析

          國家級公益林管護員滿意度≥95%,全年實際100%;

          受益群眾滿意度≥90%,全年實際100%;

          受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%,全年實際100%。

          二、偏離績效目標原因和下一步改進措施

         。ㄒ唬┢x績效目標原因

          由于地方財政困難,20xx年度中央財政森林生態效益補償238.56萬元資金尚未到位,未充分發揮森林生態效益補償資金的社會、經濟效益。

         。ǘ┫乱徊礁倪M措施

          積極主動與縣財政局申請、溝通、協調,盡快撥付項目資金,待資金撥付至縣林草局后按照資金使用計劃進行使用。

          三、績效自評結果擬應用和公開情況

          績效評價自評工作是有利于國家和人民的好事,意義重大,建議績效評價結果應公開、公布,其結果作為下年度生產計劃的.編制依據和年度預算安排的依據。

          四、項目實施的經驗、問題和建議

          (一)主要經驗及做法

          1.加強領導,建立管護責任制。縣、鄉、村各級將生態效益補償項目建設納入林業建設發展領導任期目標責任制,并層層簽訂責任狀,做到目標落實,責任明確。

          2.完善制度,嚴格考核獎懲。為了使森林生態效益補償工作進入制度化、常態化,根據相關法律法規并結合本縣實際,縣級制定了《施甸縣生態公益林管護實施方案(試行)》和《施甸縣公益林管護人員考核與獎懲制度(試行)》等相關的項目實施操作辦法。鄉鎮管護人員實行村委會和林業站共同管理,林場管護人員由林場直接管理,林業站、林場定期組織護林員培訓學習,建立管護制度、完善管護合同,督促管護責任落實。要求管護人員認真填寫“管護人員巡山記錄表”,定期對管護人員進行考核,并將管護勞務費與管護實績進行掛鉤,通過嚴格考核管理,充分調動管護人員積極性,增強管護人員責任感。

          3.深入宣傳,提高全民保護意識。為使全社會認識了解實施森林生態效益補償的重要意義,得到社會各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓班。二是通過印發有關法律、法規、條例及宣傳手冊,粘貼標語等方式進行宣傳。三是在全縣公益林區交通沿線設立永久性公益林標志碑61座進行宣傳。

          4.科學規劃,著力抓好基礎設施建設。以提高管護質量和管護能力為立足點,著力加快公益林管護站點和公益林區道路建設。

          5.加大督查力度,確保工作落實。嚴格按照《中央森林生態效益補償基金管理辦法》、《云南省森林生態效益補償資金管理辦法》、《云南省重點公益林生態效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《云南省地方公益林管理辦法》的要求,定期不定期開展督促檢查,發現問題,及時整改完善,對違反相關規定的依法依規進行查處和問責,嚴肅工作紀律,確保工作的落實。

         。ǘ┐嬖诘闹饕獑栴}

          一是穩定公益林面積壓力較大。一方面建設項目征占用公益林與穩定公益林面積矛盾突出。另一方面由于公益林補償的標準仍然偏低,經營公益林與經營商品林之間經濟收益的差距較大,部分群眾對公益林的經營管護已失去積極性,增加了實施森林生態效益補償工作的難度。

          二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務費大約人均14000元/年,由于管護費標準偏低和當前農村勞動力外出打工現象嚴重等原因,好的護林員難找,這給我們管護工作的健康有序開展帶來了一定的難度。

         。ㄈ┮庖娂敖ㄗh

          1.為應對工程項目建設要求,對國家級公益林范圍給予適當進行調整。

          2.建立健全資源管理制度,特別是公益林撫育采伐操作細則,包括審核程序和要求。

          3.適當提高公益林補償標準,以提高林農積極性。

          五、其他需要說明的問題

          無。

        項目績效事前評估報告4

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r。

          1、項目背景

          通過項目實施,完成古樹名木保護修復,加強油茶產業振興,推動竹產業和森林旅游康養服務業加快發展,培育一批經濟效益好、輻射帶動強的產業基地、園區載體、企業主體和新型業態新型經營主體,打造一批特色林業區域公用品牌、企業品牌和產品品牌,形成一批特色優勢明顯、產業基礎好、發展潛力大、帶動能力強的林業龍頭企業和特色林產品優勢區,提升了全市特色林產品的產品優勢、產業優勢和競爭優勢。加強科技創新,增強林產品研發力度和深加工水平。建設一批現代林業示范區,推進林業標準化生產,實施林業產業化轉型升級。實施鄉村振興戰略,推動林業一二三產業融合發展,進一步推深做實林長制改革,打造林長制改革示范區的`六安樣板。

          2、內容及實施情況、資金投入和使用情況。

          根據《六安市林業局、六安市財政局關于20xx年市級和省級林業專項資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業改革發展和森林資源培育管護專項資金預算850萬元,具體項目內容及資金分配情況如下:

          六安市林業局本級:

          市林業改革發展專項資金預算30萬元,其中:全民義務植樹資金30萬元。

          金寨縣:

          金寨縣市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:油茶加工研發及品牌創建試點項目100萬元、古樹名木保護20萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目20萬元、林長制改革示范點20萬元。

          霍山縣:

          霍山縣市林業改革發展專項資金預算285萬元,其中:森林旅游康養特色村建設項目100萬元、竹產業優化轉型升級試點建設項目100萬元、古樹名木保護60萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元。

          舒城縣:

          舒城縣市林業改革發展專項資金預算130萬元,其中:油茶豐產高效試點建設項目100萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元。

          霍邱縣:

          霍邱縣市林業改革發展專項資金預算15萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元。

          金安區:

          金安區市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:林下生態平衡種植試點建設項目100萬元、古樹名木保護10萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元、林長制改革示范點20萬元。

          裕安區:

          裕安區市林業改革發展專項資金預算50萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元、林長制改革示范點20萬元。

          葉集區:

          葉集區市林業改革發展專項資金預算20萬元,其中:“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元、林長制改革示范點 10萬元。

          根據《六安市財政局六安市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業改革發展資金850萬元,全部到位,已撥付850萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕。

          1、總體目標:

          為全面推深做實林長制改革,加快林業高質量發展,推動木本油料、木竹加工、林下經濟、森林旅游康養等林業特色產業集群化、組織化發展,促進綠色經濟提質增效、轉型升級,通過項目實施促進農民增收,助推鄉村振興。

          2、階段性目標:

          根據《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關于印發〈六安市創建林長制改革示范區實施方案〉的通知》(六辦發[20xx]18號)“四區”總體布局和“五綠”具體任務,20xx年,市林業改革發展專項資金重點支持林業改革發展試點項目5個,林長制改革示范點建設15個。開展市直機關義務植樹活動,完成全市二級古樹名木保護修復50株。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          1、績效評價目的:認真落實預算績效管理工作要求,通過對20xx年度六安市市級林業改革發展項目專項資金的績效評價,加強項目績效管理,提高資金使用效率,同時促進單位預算管理水平,優化資源配置,為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

          2、對象和范圍:20xx年市級林業改革及森林資源培育管護經費項目資金850萬元。

         。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。

          本次績效評價原則遵循科學公正、公開透明、重點核查。根據項目設定績效目標、評價指標和標準,對政策和項目實施效果,開展績效自評。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程。

          通過項目設定績效評價指標,收集項目評價資料,全面了解項目立項依據、預算安排、組織實施情況,開展分析評價,撰寫績效評價報告。

          三、綜合評價情況及評價結論

          20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務,市級林業改革發展專項資金在資金使用和項目管理方面規范、合理,按照《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》進行項目申報管理,實現了年度績效目標,及時發揮了資金的使用效率,最終自評結果為100分,綜合評定等級為“優”。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策情況。

          根據《安徽省財政林長制考核獎勵及林業增綠增效行動綜合獎補管理辦法》、《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》,結合年度林業重點工作任務,經市政府批準,市財政局、市林業局聯合下達市級林業改革發展專項資金。

         。ǘ╉椖窟^程情況。

          嚴格按照《市財政局市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》要求,項目和資金管理制度健全,績效目標設定與項目實施相符,資金撥付嚴格審批程序,資金使用規范。

         。ㄈ╉椖慨a出情況。

          全市共完成二級古樹名木保護修復50株,建設油茶豐產高效試點項目1個、油茶加工研發及品牌創建試點項目1個、森林旅游康養特色村試點項目1個、林下生態平衡種植試點建設項目1個、竹產業優化轉型升級試點項目1個,林長制改革示范點建設15個。

         。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

          1.經濟效益指標

          全力提升林業經濟發展層次,大力實施綠色產業富民工程,加快推進林業特色產業發展,重點實施油茶品牌提升行動、竹產業升級改造行動以及依托國家森林康養基地擴面提質實施林旅融合發展行動,打造林業全產業發展鏈條,加快國家級林業產業示范區建設進程,20xx年全市林業產業規模和質量效益發展迅速,林業總產值繼續保持穩步增長。

          2.社會效益指標

          繼續推深做實林長制改革,盤活林業資源,激活林業經濟,著力打造綠色振興趕超發展的金山銀山,通過項目實施,有力激發了林業發展活力、促進農民增收、助力鄉村振興。

          3.生態效益指標

          組織開展“互聯網+義務植樹”系列活動,號召全市人民植樹增綠,踐行綠色發展理念,全市森林覆蓋率達到45.51%。

          五、主要經驗及做法

         。ㄒ唬┙∪芾碇贫。制定了《六安市林業局項目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》(財農[20xx]393號),修訂了《六安市林業局財務管理制度》等制度。

         。ǘ﹪栏裆陥蟪绦。市級重點林業改革發展試點項目,經縣區推薦申報,市級組織第三方機構進行現場核查并公示,公示無異議后確定項目實施單位,按照要求編制實施方案,并指導縣區督促實施單位嚴格按照實施方案要求按時按質完成建設內容。

         。ㄈ⿵娀O督管理,加強與財政主管部門的溝通協調,確保項目資金及時撥付到位。按照《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》執行,切實加強資金使用和項目監管,確保資金?顚S。

          六、存在問題及原因分析

          一是部分項目績效指標設定不夠細化、量化,不便于績效評價開展。二是市級林業改革發展專項資金預算偏少,對林業建設投入不足。

          七、有關建議

          一是建議財政部門將林業項目預算績效指標設定再細化和量化,具有明確的評價標準。二是加大市級林業改革發展專項資金預算,充分發揮林業專項資金在林業生態保護、產業發展和鄉村振興中的作用。

          八、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題

        項目績效事前評估報告5

          按照《關于做好20xx年預算項目資金績效管理 工作的通知》(壽財績【20xx】4號),結合住建局的職能,遵循重要性原則,選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬元,作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作,F將有關自評情況報告如下:

          一、項目概況

          (一)項目單位基本情況;住建局部門包括1個機關行政處(科)室及11個下屬單位,

          壽寧縣住建局行政編制11人,事業編制67人,計78人,現有工作人員合計人。編外人員84人,其中臨時工 33人,合同工7人,派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個,分別為辦公室、政策法規股、城鄉規劃股、城鄉建設股、房地產市場監管股(增掛“住房保障股”牌子)、建筑業股(縣建設工程招標投標辦公室)。下屬事業單位11個,分別為:壽寧縣住房和城鄉建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監察站、壽寧縣建設工程造價管理站、壽寧縣縣城規劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮規劃建設管理站、壽寧縣建設工程質量監督站、壽寧縣房地產管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質量安全監督站。

         。ǘ╉椖炕厩闆r。

          1、立項申報情況:已立項申報,項目名稱為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。

          2、項目涉及范圍:農村危房改造建設補助。

          3、主要內容和總體目標:該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關于印發壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》(壽政辦〔20xx〕73號)壽寧縣財政局收到269.73萬元資金,用于財政對農村危房改造建設,確保城鄉建設工作正常運轉,使城鄉面貌得到改善。

          二、項目實施基本情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況;

          1、項目執行情況

          我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務和20xx年工作計劃,參考前三年各項業務指標的平均值、當年的數值、發展的趨勢等等因素,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設專項資金支出269.73萬元,到賬情況完成100%,驗收合格率100%。

          2、采取的糾偏相關措施

          我局以局長為領導,各相關股室負責,其他業務骨干負責日常督導、技能培訓工作,財務人員負責協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

          3、項目管理制度及執行情況

          為確保項目目標的順利完成,每年按實際情況,編制項目預算,明確目標、落實責任,為具體項目實施制定了相應的項目質量要求和標準,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等,如市住建局定期對我局建設情況進行通報分析,每月通報完成情況等。開展績效動態監控工作,及時收集每季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時精度執行,保證了年度目標任務按值按量或超額完成。

         。ǘ╉椖控攧展芾頎顩r。

          項目資金按照年度預算,總投入269.73萬元,實際支出269.73萬元,資金使用率100%,資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關于印發壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》規定使用。

          三、項目績效分析

          (一)項目績效評價工作開展情況;

          1、選用的評價指標和評價方法

          本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價指標主要采用歷史標準。

          2、現場勘驗、檢查、核實的情況

          通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式,對工作成效進行檢查,年度績效目標總體情況良好,項目自評99分,自評等級優秀。

         。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r;

          項目預算資金269.73萬元,主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下:

          1、投入目標完成情況

          (1)時效目標:項目完成時限為12月底前,實際完成值為12月底前,目標值完成比例100%。

         。2)成本目標:投入資金績效目標值為269.73萬元,實際完成值為269.73萬元,目標值完成比例100%。

          2、產出與效益目標完成情況

         。1)數量目標完成情況:農村危房改造416戶,實際完成值為416個,目標值完成比例100%。

         。2)質量目標完成情況:農村危房改造合格率績效目標為100%,實際完成值為100%,目標值完成比例100%。

          3、效益目標完成情況

          (1)社會效益目標:農村危房改造建設項目,實現農村生態環境各村均等化,提高農村人居環境改善,目標值完成比例100%。

         。2)社會公眾滿意度目標:農村危房改造建設服務對象滿意度績效目標值為90%,實際完成值95%,目標值完成比例100%。

          (三)項目績效分析(對指標體系得分情況進行逐項分析,需要描述扣分的'原因)。

          1、投入指標體系總計30分,自評得分30,其中

         。1)時效情況方面總分4分,得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。

         。2)項目立項方面滿分15分,得15分。績效目標合理性,與項目績效年度計劃數相對應,與預算確定的項目資金額相匹配,得4分;績效指標明確,將項目目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,得4分;績效指標完成率,完成100%,得4分;項目立項規范,按照規定的程序申請立項,提交的文件、材料符合相關要求,事前已經過必要的可行性研究、風險評估、集體決策,得3分。

          (3)資金落實方面滿分11分,得11分。資金到位率100%,得3分;資金到位及時率100%,得4分;資金使用率100%,得4分。

          2、過程指標體系總計30分,自評得分29分,其中

          (1)業務管理方面滿分9分,得9分。管理制度健全,已制定相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整,得3分;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,業務檔案齊全并及時歸檔,得3分;項目質量可控,具有相應的項目質量要求和標準,采取必要的控制措施或手段保證質量,得3分。

         。2)財務管理方面滿分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1個項目資金管理辦法,得2分;資金使用合規,符合國家國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過評估認證,主要領導簽字審批,得3分;固定資產由局財務專門管理,得3分;固定資產利用率100%,得3分;項目資金安全,項目資金使用符合預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。

          扣分原因:管理制度健全方面,雖有制定項目資金管理辦法,但不健全,此項扣1分。

         。3)會計信息管理方面滿分6分,得6分。信息規范,相關會計核算規范,得3分;信息完整,會計核算相關資料完整,得3分。

          3、產出與效益指標體系得40分,其中

         。1)產出數量方面滿分15分,自評得15分,農村危房改造416戶等于416戶,得15分。

         。2)產出質量方面滿分20分,自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%,得20分。

         。3)項目收益方面滿分5分,自評得5分。社會公眾或服務對象滿意度大于90%,得5分。

          四、項目存在的問題和改進措施

         。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}

          1、資金管理制度不夠健全。

          2、年初各項工作的開展都需要多個部門協調配合,但此項工作未得到相關部門的重視,數據提供進度遲緩,相關單位未按規定時間提供戶主審核意見,沒有及時組織聯審,承擔項目建設的相關鄉鎮未及時跟進,造成工作進展達不到預期目標。

          3、各鄉鎮村建經辦人員變換頻繁,新進人員對業務經辦流程不熟悉,影響工作進度和質量。

         。ǘ╉椖扛倪M措施

          1、進一步健全資金管理制度,加強財務人員培訓學習,提高財務人員業務水平。

          2、強化組織管理,積極落實各項建設政策,讓村莊及時享受到改善生態居住環境政策,促進農村人居環境得以順利開展。

          3、加強政策和業務培訓,提升基層經辦人員的素質和能力。

          五、下一步改進工作的意見和建議

          針對單位未完成的績效目標,及時找出原因分析改進,對不適用的績效目標應及時調整修改,總結經驗,下一年度根據我縣農村人居環境建設工作實際情況設定更有效更直觀的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

        項目績效事前評估報告6

          為提高財政資金的使用效益,根據市人民政府對《常德市財政局關于2015年度財政監督檢查單位(項目)的請示》的相關批復,常德市財政局委托市恒信弘正事務所對2014年常德市本級園林綠化工程資金項目進行了績效監督和績效評價,現將評價情況報告如下:

          一、項目基本情況

          (一)項目概況

          2014年常德市本級園林綠化工程資金項目包括江北城區花化、園林植物廢棄物處理設備購置和城區部分公共綠地提質改造三方面內容,其核心為江北城區花化建設。本項目實施是常德城市提質、市區景觀由純綠色綠化向增色增花改變的現實需要,是建設自然、生態、宜居常德的重要組成部分。

          2014年部門預算安排市本級園林綠化工程資金800萬元。其中:江北城區花化經費600萬元,園林植物廢棄物處理設備購置經費144萬元,城區部分公共綠地提質改造經費56萬元。項目實施單位為常德市風景園林綠化管理局(以下簡稱市園林局)。

         。ǘ╉椖靠冃繕

          1、項目績效總目標

          本項目績效總目標為:滿足城市美化、城市品質的提升及市民對城市宜居的需求;在同類城市中率先成為自然、生態、宜居城市。

          2、2014年項目分項具體績效目標

         。1)江北城區花化項目:臨街擺放各類盆景及地栽草花,美化城市,生態城市,給市民創造良好的生活工作環境;重大節日、重大活動在重要節點位置進行花卉造景布置,營造喜慶氣氛,提高城市整體美化水平。

          (2)園林植物廢棄物處理設備購置:通過專用設備對綠化廢棄物科學合理的處置和利用,使其變廢為寶,提高園林廢棄物使用效益,創造生態園林城市。

         。3)城區部分公共綠地提質改造項目:完善城市綠化建設水平,創造城市綠化亮點,鞏固“國際花園城市”、“國家園林城市”地位。

          二、項目單位績效報告情況

          常德市風景園林綠化管理局對2014年常德市本級園林綠化工程資金項目績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、實施情況、資金管理情況、績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,但沒有自行評價打分。

          三、績效評價指標分析情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1、項目資金到位情況

          2014年常德市本級園林綠化工程資金項目累計到位資金738.60萬元,其中:江北城區花化項目資金到位600萬元,園林植物廢棄物處理設備購置資金到位138.60萬元,城區部分公共綠地提質改造項目因未實施未撥付資金。

          2、項目資金使用情況

          2014年常德市本級園林綠化工程資金項目實際完成投資額676.04萬元,占預算的84.51%。項目累計已支付517.04萬元,未付工程款159萬元,另以本年項目資金支付以前年度工程尾款44.40萬元,項目實際結余18.16萬元,分項資金明細為:

         。1)2014年江北城區花化項目實際投資額537.44萬元,占預算的89.57%。累計支付449.54萬元,其中2014年支付219.90萬元、2015年支付229.64萬元,未付花化工程款87.90萬元。另以本年項目資金支付以前年度花化工程尾款44.40萬元,花化項目資金支付總額493.94萬元。

         。2)園林植物廢棄物處理設備購置項目實際投資額138.60萬元,占預算96.25%。累計支付67.50萬元,其中2014年支付13萬元、2015年支付54.50萬元,未付設備款71.10萬元。

         。3)城區部分公共綠地提質改造項目因未實施無資金使用發生額。

          3、項目資金管理情況

          市園林局對項目資金設置了專帳進行會計核算,制定了《常德市園林局關于預算執行財務管理規定》和《園林局花化經費撥付制度》,對局下屬單位花化工作年初下達生產任務和資金預算,實行生產與驗收、考核掛鉤制度。項目資金做到了專帳核算,?顚S谩

         。ǘ╉椖繉嵤┣闆r

          為充分發揮園林綠化資金的使用效益,市園林局科學制定年度花化預算,對局下屬單位下達全年的花卉生產任務,將600萬元花化預算按期分配到各下屬單位。為加強日常督導檢查工作,市園林局制定了《花卉種植、景點布置及驗收規范》,規范草花質量、栽種技術和驗收標準。各生產單位按計劃生產、景點制作,經市園林綠化局指導科和財務科聯合驗收后,按實際工作量結算。

          園林植物廢棄物處理設備購置項目已根據政府采購合同,完成設備購置,待完成安裝調試后正式投入使用。

          (三)項目績效情況

          1、項目經濟性

          項目預算800萬元,項目實際投資676.04萬元,剔除未實施的公共綠地提質改造項目,江北城區花化和園林植物廢棄物處理設備購置項目實際投資較預算節約67.96萬元。

          2、項目效益性

          (1)項目預期目標完成程度

         、倩ɑ椖扛鶕瓿跤媱澓蛯嶋H情況按期進行花卉的日常擺放、城鎮化會議布置和春節特別栽擺工作,因三改四化部分道路封閉施工減少栽種面積,花卉栽擺和景點布置數量較計劃減少,但從整體效果來講還是基本完成了項目預期目標。

         、趫@林植物廢棄物處理設備購置項目于2014年6月簽訂粉碎機、翻拋機等9臺(套)設備采購合同,截止績效評估現場察看日該批設備尚處于安裝調試之中,未正式投入使用。

         、垡蛟巹潪楣簿G地的土地改變使用用途和擬改造項目拆遷未完成,城區部分公共綠地提質改造項目未實施。

         。2)項目實施對經濟和社會的'影響

         、俪5率械幕ɑぷ鞯玫搅烁鲉挝患皬V大市民的高度認可,為常德市“全國文明城市”、“國際花園城市”、“海綿城市”復檢和創牌工作增光添彩做出了一定的貢獻。

          ②花化項目美化了常德市市容市貌,優化了城市環境,提高了人民生活質量,提升了市民幸福指數。

          ③因環境改善、景觀美化,吸引了更多的投資者、旅游者,促進了常德經濟的發展。

         、軋@林植物廢棄物處理是循環經濟的有益嘗試既能減少城市垃圾的污染源,又能保護生態合理利用,項目實施后將促進園林生產的發展,促進本地生態效益、社會效益和經濟效益的有機結合。

          四、綜合評價情況及評價結論

          經綜合評價,該項目得分90.5分,評價結果為優。得分明細:

         。ㄒ唬╉椖繘Q策扣1分,其中:

          1、部分項目績效目標未細化,扣0.5分;

          2、部分項目績效目標未量化,扣0.5分。

         。ǘ╉椖抗芾砜5.5分,其中:

          1、跨年支付時間跨度長、比重大,扣1分;

          2、跨年度開支(支付以前年度項目款44.4萬元),扣1分;

          3、財務制度執行不嚴格(購買苗木花卉無采購合同,無驗收記錄),扣0.5分;

          4、項目未按進度開展扣0.5分,未按計劃完成扣0.5分;

          5、管理制度不健全(項目結算未引進第三方審核)扣1分;

          6、項目管理制度執行不嚴格,扣1分。

         。ㄈ╉椖靠冃Э3分,其中:

          1、項目產出數量不達預期目標,扣1分;

          2、產出時效延期,扣1分;

          3、根據隨機現場調查結果,服務對象滿意度扣1分。

          五、存在的問題和建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

          1、項目績效目標欠完善,個別項目績效目標未細化和量化。

          園林植物廢棄物處理設備購置項目、公共綠地提質改造項目目標未細化量化到具體項目,只有總金額。

          2、資金使用效率有待提高

          跨年支付時間跨度長、金額比重大。因本項目歷年預算均以4月份為起點(即項目實際執行期為前一年度4月至當年3月),同時部分結算不及時,導致2015年1-8月支付的2014年花化資金為229.64萬元,占該項資金總支付額449.54萬元的51.08% 。

          超預算范圍開支。以2014年花化項目資金支付以前年度項目尾款44.40萬元,各年度綠化專項資金未進行年度決算,前后年度資金混用。

          3、未按計劃和進度組織項目實施

          個別項目未按計劃開展。城區部分公共綠地提質改造項目未實施。

          個別項目未按計劃進度完成。園林植物廢棄物處理設備購置項目于2014年6月簽訂設備采購合同后,設備目前尚處于安裝調試之中,未正式投入使用。

          4、項目管理制度不健全,制度執行不嚴格

          財務制度執行欠嚴謹,個別苗木花卉的購買無采購合同、無實物驗收記錄。2015年2月60號憑證外購花草24700元無采購合同、無驗收記錄;2014年6月1號憑證購花草67,980元無采購合同。

          花化項目結算制度欠完善,項目結算評審未引進第三方制約機制;項目驗收不及時,城東綠化處和屈原公園管理處各有一花化項目截止績效評估現場察看日仍未辦理驗收手續。

          (二)建議

          1、完整編制項目績效目標。經過實際調查和科學論證后,市園林局要將績效目標的數量、質量、成本細化量化到單個具體項目,作為今后項目績效考核的依據。

          2、規范項目核算,合理使用項目資金。市園林局項目目標申報的執行期間、項目核算期間要與預算年度一致,每期工作量完成后要及時結算,按期支付;各年度專項資金按年決算,全面掌握每個年度專項資金的使用和結余情況。

          3、嚴格執行財務管理制度。物資采購時需取得采購合同并確認驗收后方可入帳。

          4、完善項目管理制度并嚴格執行,按預算計劃和進度組織項目實施,切實提高財政資金使用效果;ɑ椖抠Y金額度較大,并隨著常德市城市化建設水平提高呈逐年增長趨勢,建議較大的花化項目結算引進第三方專業機構審核;當年完成的工作量及時驗收入帳核算;園林植物廢棄物處理設備盡快完成安裝調試后正式投入使用。

          5、鑒于本項目績效優秀,且城區綠化花化呈逐年增長趨勢,理應增加投入力度,同時考慮到本項目資金在未經相關資質中介審核的情況下仍有較大的結轉,建議2016年預算結合其結轉資金狀況統籌安排。

        項目績效事前評估報告7

          根據省農機局、省財政廳聯合下發的《湖南省20xx—20xx年農業機械購置補貼實施方案》(湘農聯〔20xx〕67號)和《湖南省農業機械報廢更新補貼實施方案》(湘農聯[20xx]76號)文件精神,我局組織力量對20xx年-20xx年度農機購置補貼資金項目資金進行了績效評價,現將績效自評情況報告如下:

          一、預算支出基本情況

         。ㄒ唬╊A算支出概況

          為了加快轉變農業發展方式,提升農業綜合生產能力,推進農業機械化又好又快發展,自20xx年起,國家實施農機購置補貼政策,對購置納入補貼范圍的農機產品的農戶給予一定補貼。文件明確了補貼范圍、補貼標準、補貼對象,規定了補貼申報、公示、核實、審批、發放等程序,明確了縣市區政府主管領導為補貼實施與監管的第一責任人。

          20xx年,省財政下達我區國家農機購置(報廢)補貼資金為670萬元(湘財預[20xx]278號)(包含:20xx年實際撥付資金501.103萬元,20xx年前農機購置補貼累計結轉資金106.687萬元)下達20xx年農機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術創新研發資金40萬元,裝備技術創新研發項目正在實施中(湘財農指[20xx]107號),合計754.96萬元。

          20xx年,赫山區共受理農機購置補貼申請771份,結算資金1345.2789萬元,補貼機具822臺,受益農戶471戶,分五批次進行結算。

          20xx年,赫山區共受理農機報廢補貼申請178份,結算資金133.78萬元,補貼報廢農機具178臺,受益農戶136戶,分兩批次進行結算。

          綜合上述資金規模和結算情況,20xx年我區農機購置補貼和農機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此,20xx年12月,省財政提前下達我區20xx年農機購置補貼資金853萬元(湘財預[20xx]380號),我區用此資金對20xx年缺口的616.1009萬元農機購置補貼和農機報廢補貼進行了打卡支付,補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。

         。ǘ╊A算資金使用管理情況分析

          1.預算資金到位情況分析。

          根據省、市批復項目資金文件財政及時下達了資金指標。赫山區農機事務中心根據本區實際情況制定了項目資金管理制度及相關文件。進一步規范資金管理行為,提高資金使用效益,促進農村農業機械化發展。

          2.項目資金執行情況分析。

          赫山區農機事務中心嚴格按照省、市、區對農機購置補貼及農機報廢補貼的文件精神要求執行補貼發放,無隨意調整和變更現象。上級財政部門直接將補貼資金下撥到區財政部門國庫股統一管理,農財股設立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農機、財政部門按規定程序對補貼資金審核后,由財政部門通過“一卡通”直接發放到農戶。

          3.項目資金管理情況分析。

          赫山區農機事務中心嚴格按照上級要求嚴格管理農機購置補貼和報廢補貼資金,設置專賬,資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農一卡通系統撥付,由財政全程參與監督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示,對撥付的每筆資金同步在互聯網+監督等平臺公示補貼資金內容,所有補貼資金撥付使用全程透明化,公開化。資金管理做到合規、安全。

          二、績效評價工作情況

          1.前期準備:我中心領導對績效評價高度重視,根據《湖南省20xx—20xx年農機購置補貼實施方案》要求,要求把這項工作當成農機部門的頭等大事來辦,年初農機購置補貼指標下達之后,我局立即通知全區各鄉鎮和定點補貼經銷商,開始啟動補貼申請受理工作,按照省局的通知要求在區農機局補貼辦受理補貼,確保不出現任何差錯。

          2.組織過程:我中心建立研究決策機制。區政府成立了由分管農機工作的副區長任組長,政府辦、農機、財政、經管等相關部門參加的農機購置補貼工作領導小組,并制定資金使用計劃、補貼范圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項,經農機購置補貼工作領導小組集體研究確定,認真制定了符合赫山區特點的實施方案,區政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責任書,細化任務,明確責任,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環節機具進行了重點扶持。還建立了責任追究機制。“誰辦理、誰負責,誰核實、誰負責”。責任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監管與督查、檔案管理等全過程。完善相關制度法規,做到追究倒查責任機制有章可循,研究制定了《赫山區農業機械購置補貼監督管理辦法(試行)》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結算、直補到卡”的工作要求,赫山區農機局局長在全區農機補貼工作會議上進一步強調了要嚴格補貼程序,明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環節的具體工作內容及時間安排,在補貼工作的具體操作中,從接受農民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統錄入、發放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環節,嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少,一個環節不缺,一個程序不減,公開透明,陽光操作,切實把每個環節的工作做好做實。確保了農機購置補貼工作更加科學、合理、透明,使補貼過程更加規范。為了使農機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知,區農機部門采取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農機補貼專題會議,有效擴大了農機補貼工作的社會影響。二是開展了農機購置補貼宣傳月。組織多臺宣車深入到鄉鎮,通過掛圖、展板、發放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農機購置補貼政策和操作流程,全區共印發各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區政務公開信息網上建立農機補貼專欄及時公布《20xx-2020年農機購置補貼實施方案》、實施范圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程序、享受農機補貼的農戶信息等相關農機購置補貼政策資料。加強監管。我中心把監管工作作為重中之重來抓,嚴防違法違紀行為的發生。防止違規違紀案件發生。同時我中心加強牌證管理。對享受農機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯合收割機要求農戶必須到當地農機監理部門進行注冊登記,納入安全監管,對大額資金和超機具臺數進行嚴格審批,經過調查確有需要,經購機補貼辦或領導小組簽字同意后,方可申辦補貼。由購機者自主選擇經銷商和補貼機具。要對區域內外生產同一品目機具的企業一視同仁,不得采取不合理政策保護本地區落后生產能力。廣泛接受社會監督,積極處理群眾投訴。通過在赫山區政務公開信息網上公布縣農機補貼咨詢投訴電話,廣泛接受群眾監督,并對投訴、舉報認真做好記錄,做到有訴必應,有訴必查、有問題必糾。加快資金結算進度。為進一步加快農機購置補貼實施進度,赫山區農機購置補貼項目辦公室采取有效措施,由各鄉鎮補貼受理點核實人員按照機具核實要求,深入農戶,逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發票號、經銷企業核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發動機號等資料信息與購機戶所購農機具是否一致,確保簽字手續完備,內容填寫真實完整,確保所有信息一致完善。在鄉鎮核查之后,區農機局組織人員對部份機具進行了復核,確保購機的`真實性。并及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作,及時報送結算材料,并積極與財政部門溝通協商,加快結算進度。

          三、預算支出主要績效及評價結論

          農機購置補貼的實施,促進了農業機械的廣泛運用,加大了企業投入,加快新產品的創新、研發和生產,促進了農業機械化產業發展。補貼政策的實施,補貼資金促使農民購買新機具,使用新機具,減輕了勞動量,提高了生產效率,使農民走上了致富之路,群眾滿意度100%,生態環境的改善,農民群眾的幸福指數提高。本著實事求是的原則,根據資金績效評價體系和績效檢查情況,本單位對20xx-2021年農機購置補貼項目資金進行了自評,自評得分97分。

          四、績效評價指標分析

          1.產出指標完成情況分析

          (1)數量指標

          20xx年,農機購置(報廢)補貼資金年度指標為670萬元,20xx年農機購置補貼853萬元,省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元,20xx年實際完成為農機購置(報廢)補貼資金1388.951萬元,省級累加補貼資金90.1079萬元,共支付1479.0589萬元。裝備技術創新研發項目正在實施中待驗收,支付預計在20xx年10月底項目驗收后。

          (2)質量指標

          按照上級要求,保證質量,完成了20xx年農機購置補貼任務,農機購置補貼822臺,農機報廢補貼178臺,補貼驗收合格率100%。

         。3)時效指標

          根據農機購置補貼要求,對于資料完整,完全符合補貼要求的補貼戶,我中心已把農機購置補貼資金及農機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發放。

         。3)成本指標

          項目支出控制在批復預算范圍內。

          2.經濟效益完成情況分析

         。1)經濟效益:帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,到20xx年底,赫山區農業綜合機械化率達到83.67%;帶動社會資金4252萬元。

          (2)社會效益:農機購置補貼的實施帶動了農機產業的發展,為農機產銷企業注入了資金和政策支持,繁榮了農機行業;帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,大幅降低農民的勞動強度,大大提高農民的勞動效率,節約了勞動力成本,助力脫貧攻堅,一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農業機械外出作業創收,擺脫了貧困。農機購置補貼的實施,促進了農業機械化快速發展,大大降低了農業生產勞動強度,提高了勞動生產率,充分調動了農民的生產積極性,穩定了糧食生產面積,促進了糧食增產高產。同時,農業生產成本明顯下降,一方面,農機購置補貼政策直接降低了農民生產資料投入成本和用工成本;另一方面,農民將土地流轉到規模經營戶,取得一定的流轉收入,大量農村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來,轉至城鎮打工或自主創業,其收入遠高于種田農民收入。

          (3)生態效益:高能耗農用機械的報廢,減少了廢氣的排放,減少了田土和大氣污染,施肥機的使用,精準投入化肥使用量,減少了對環境的污染,改善了生態環境,為改善生態環境發揮了積極作用,生態效益明顯。

          五、存在的問題和下一步還需改進的措施

         。ㄒ唬┺r機購置補貼各部門、各環節之間的協調工作還有待加強,個別工作人員服務意思還有待提高,影響了補貼資金及時打卡到戶。

         。ǘ﹤別鄉鎮農機工作人員工作不夠細,有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉鎮上交的購機補貼檔案資料情況看出,有的鄉鎮檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉鎮農機專干不會電腦打字,基本的電腦知識都不會。

         。ㄈ┺r機購置補貼出現申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響,今年的農機購置補貼申請量明顯低于去年。

         。ㄋ模┼l鎮農機部門人員有限,經費不足。農機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉鎮農機部門負責,工作繁雜,且有較強的專業性、政策性,F行購機補貼申報手續繁多,部分申報項目要上門核實。目前,鄉鎮農業部門職責較多,農機工作者一般鄉鎮僅有1人,且年齡趨于老化,每年工作經費僅0.5—1萬元,存在因人員、經費不足,工作不到位現象。

          六、有關建議

          為了更好的開展農機購置補貼工作,建議:

          1、加強對經銷商的監管。對列入購置補貼范圍的農機產品,要限定最高售價,加強檢查監督,嚴厲打擊借機抬價,損害農民利益的行為。

          2、提高鄉鎮農機部門保障水平。適當增加鄉鎮農機部門工作人員和工作經費,確保各項工作能按要求完成,不影響資金的及時撥付。

          七、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

        項目績效事前評估報告8

          根據民生工程績效自評工作安排,現將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下:

          一、項目基本情況

          為貫徹落實省委、省政府關于鞏固拓展脫貧攻堅成果,持續推進鄉村會面振興,根據省市文件精神,舒城縣住建局聯合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發關于印發《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》的通知(舒建秘〔20xx〕68號)文件,嚴格按照政策要求,有序開展農村危房改造工作。年初,省住建廳下達我縣160戶危改目標,我縣實際完成179戶,完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元,20xx年縣政府對179戶提高補助標準132.4萬元。

          二、項目投入情況

          1、項目立項

         、彭椖苛㈨椧幏缎苑矫妗N7扛脑祉椖窟\行規范,我縣179戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批,且申報條件及材料真實性可靠,按照省市要求,所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎上,再經縣扶貧局、民政局、殘聯比對蓋章確認,方可最終確認,符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實行多渠道籌措”的原則,具有可行性。

          ⑵績效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實施方案,項目符合住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。

         、强冃е笜嗣鞔_性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟,建設內容與資金進行量化匹配,有明確的時度時間節點和完成時限,科學合理確定重建戶和修繕加固戶數量(其中重建類77戶,修繕加固類102戶)。

          2、資金落實

          ⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬元,截止績效評價日,已到位資金363.6萬元(其中縣級專項資金17.4萬元)。資金到位率=(實際到位資金/應到位專項資金)×100%=363.6/363.6*100%=100%。

         、瀑Y金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶,在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下,各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告,由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內,資金到位及時率為100%。

          三、項目過程情況

          1、項目管理

         、殴芾碇贫冉∪苑矫。調整充實了由分管副縣長任組長、縣直相關部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組,在住建局設立了辦公室,抽調專人進行辦公。制定下發了《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(舒建秘〔20xx〕68號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。

         、浦贫葓绦杏行苑矫妗8鬣l鎮(開發區)相繼成立工作組織,召開專題會議,有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉鎮審核、縣危房改造領導組審批”的`程序來確定危改對象,通過鄉村振興、民政、殘聯等單位查驗來精準認定對象,通過網站和鎮村公示來公開補助對象,確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位,全方位接受社會監督,無虛報假報現象。

         、琼椖拷ㄔO規范性方面。各鄉鎮(開發區)對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠,并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進行農村建筑工匠抗震技能業務培訓。同時危房改因地制宜,滿足農村風貌綜合管理。

         、软椖抠|量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續,嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時,加強對農村危房改造的質量管理力度,要求各鄉鎮(開發區)安排專業人員及時到現場對危改建筑進行技術指導和檢查,發現不符合質量安全要求的當即告知建房戶,并提出處理建議和做好現場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室,抽調精干力量,采取“質量優先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目179戶均已通過驗收,并撥付危房改造補助資金。

         、少Y料報送情況方面。各鄉鎮(開發區)農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。

          2、財務管理

         、艜嫼怂阋幏缎苑矫。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度,設立了財政專戶管理,專賬核算,專款專用,資金支付的審批程序和手續規范。

          ⑵資金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關規定,實行縣財政專戶管理、封閉運行、?顚S茫谀甓绒r戶危房改造任務完成后,經縣危房改造領導組組織力量驗收合格后,補助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現一戶,杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續費”等現象的發生。

         、秦攧毡O控有效性方面?h住建局會同財政局聯合制定下發了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》(財建〔20xx〕87號)文件,采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。

          四、項目產出情況

          1、目標任務完成率方面。截至績效評價日,179戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率=(實際完成改造數/計劃完成改造數)×100%=179/160*100%=112%

          2、投資完成率方面。投資完成率=(項目實際投資/項目計劃投資)×100%=363.6/363.6*100%=100%

          3、完成時效性方面。完成時限符合率=(符合申報時限要求的完成任務/申報任務數)×100%=160/160*100%=100%

          4、檔案信息管理規范性方面。各鄉鎮(開發區)加強項目實施過程管理,建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據類型進行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實行“一戶一檔”制,并按鄉鎮進行整理,統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片,嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。

          5、質量達標情況方面。各鄉鎮(開發區)嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》(建村〔20xx〕104號)相關標準規范建設,房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛生條件,給水、供電及通風設施符合要求。

          五、項目效果情況

          1、政策宣傳方面。及時印發危房改造宣傳海報,張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動,印制發放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份,讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報及時調查處理。

          2、可持續影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準,農戶均已入住,不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造,后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的,由鄉鎮安排施工隊為其消除隱患,相關費用由鄉鎮支付。

          3、社會效益方面。通過危房改造工作,切實解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶、低保戶、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農村低收入群體的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進一步完善了社會幫扶救扶制度,取得了明顯的社會效益。

          4、經濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經濟負擔,加快了他們脫貧致富的進程。同時,帶動了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷售,促進了金融、運輸、裝修、家電等行業的發展,對于促進地方經濟發展,拉動社會資金投入起到了極大的作用。

          5、生態效益方面。危房改造項目注重體現地域特點,突出鄉村特色,保護生態環境,傳承建筑風貌,加強傳統村落和傳統民居保護,實施農房風貌管理,生態效益顯著。

          6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達100%。

          六、綜合自評情況

          危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實施,依據充分、目標明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位,項目的組織管理有效;項目的產出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本能實現。

          綜上所述,項目總體自評分為“100分”,自評級別為優。

        項目績效事前評估報告9

          一、評估對象基本情況

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          公安工作是鞏固國家政權的重要工作,公安機關是人民民主專政的重要工具,是武裝性質的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負著打擊敵人、保護人民、懲治犯罪、服務群眾、維護國家安全和社會穩定的重要使命。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內容,是國家政權建設的重要組成部分,事關公安工作和公安事業長遠發展,是公安機關保障公安工作的物質依托和基礎。多年來,國家高度重視公安機關基礎設施建設,先后出臺了《中共中央轉發政法委員會關于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》([20xx]19號)、《關于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發改投資字[20xx]20xx號等文件,以推動和規范公安系統基礎設施建設工作。我國處在社會主義市場經濟體制初步建立時期,由于高度集中的計劃經濟體制下所遺留的歷史問題與現代經濟生活中出現的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調整與地區發展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,群體 性事件可能會繼續增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續增長,有組織犯罪、嚴重暴力犯罪、經濟犯罪等活動仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現象也可能會繼續蔓延發展。要確保公安機關打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,嚴格各項治安管理,妥善處置各類突發事件任務的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強公安警務保障工作的新思路,按照《人民警察法》關于國家保障公安人力、財務和物力發展的有關規定,確定未來15年的主要發展目標。面對公安機關警力不足、技術裝備落后、各項業務設施基礎薄弱的現狀,必須在挖掘現有警務保障資源潛力的同時,適當增加警力,大力發展和健全公安事業,加強警用裝備與業務基礎設施建設,加快推廣、應用現代科學技術成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔著全縣范圍內維護社會穩定、打擊違法犯罪、保護人民生命財產安全,建設和諧社會,保護全縣經濟和社會各項事業發展,實現中國夢的重要作用。近年來,從公安領導管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規范執法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動,維護社會穩定,維護公民的合法權益,為建設和構建和諧的警民關系,服務文水縣經濟發展取得了顯著的成績。隨著文水縣經濟的不斷發展,公安工作任務繁重。隨著社會的進步發展和經濟的發展,對公安工作的要求也越來越高,相應的職能科室不斷新增、工作人員數成倍增長,加之各類業務技術用房的增設以及建設標準的提高,現有面積已經遠遠不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區室建設和原有功能區室更新標準改造、人員新增的情況時只能因陋就簡,無法做到更高的標準。20xx年7月山西省公安廳下發《關于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件,要求實現城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業務技術用房嚴重短缺,110指揮中心和視頻監控中心用房緊張,無法根據新標準擴建;按上級要求正在建設的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業務用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴重不足,給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響,造成部分突發事件不能快速反應及時處置。

          文水縣公安局現位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現辦公及業務技術用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于20xx年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當時的民警人數和用房標準立項建設。近年來,隨著局機構增設、人員增加和系統設備添置,社會治安形勢日益復雜,維護穩定的任務日益繁重,現有的辦公及業務技術用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。

          一是文水縣公安局4層辦公樓結構為磚混結構,基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎,上部主體結構承重墻體采用燒結普通磚砌筑,樓板為混凝土預制板。經太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現場檢測,鑒定結論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當地抗震綜合能力不滿足當地抗震設防要求,建議拆除重建”。

          二是人員增加導致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數已達800余人,但是,設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務窗口等場所后僅剩約20xx㎡,遠遠達不到《黨政機關辦公用房建設標準》(建標169-20xx)中規定的定編人員人均9-24㎡的標準,局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,辦公條件及環境很差。

          三是增設的機構部門沒有獨立的辦公場所。20xx年以來,文水縣公安局根據市委、市政府和上級公安機關的要求,先后成立了行政審批股、新型網絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,縣禁毒辦等機構也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機構部門都沒有固定獨立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業務工作開展和隊伍建設管理。

          四是技術用房建設達不到上級制定的標準。近年來,為應對日益動態化、信息化的維穩治安形勢,文水縣公安局深入實施科技強警戰略,大力加強以刑偵、技偵、網偵、圖偵為核心的專業技術建設和社會治安防控體系建設。但是,該局網絡安全偵控機房、取證分析實驗室等技術用房面積不達標準,嚴重制約公安信息化建設。上級公安機關因面積不達標準不予下發技術權限,并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,但由于現有的業務技術用房已無法擴展,遲遲得不到有效解決。

          五是辦案區狹小擁擠。文水縣公安局辦案區現有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪、進行詢問、訊問、辨認、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務實戰提供有力保障。

          同時,目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調劑、置換和租用的辦公和業務技術用房。

          當前文水縣正處于經濟跨越發展關鍵時期,公安機關職責任務艱巨繁重,解決辦公和業務技術用房不足問題,是各項功能區室及技術用房高標準建設、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩定的需要,也有利于公安機關執法規范化建設和文水公安工作長遠發展。當前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務,為保障和促進公安機關工作與時俱進,進一步落實公安部的“四項建設”標準,改善基礎設施薄弱、技術設施落后的現狀。

          鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業務技術用房迫在眉睫、刻不容緩。

          為此,文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業務技術用房項目。

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          項目規劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業務技術綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業務技術用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰結合方式建設,平時為車庫和設備用房,戰時為六級乙類二等人員掩蔽所,防護等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設。同時配套建設室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。

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          1、項目產出指標

          數量指標:項目規劃用地面積:指標值30畝,總建筑面積30263平方米,

          質量指標:竣工驗收合格率:指標值100%,

          時效指標:項目建設周期:指標值24月,

          成本指標:土地開墾費平均成本:指標值50000元/畝,

          2、效益指標

          社會效益指標:辦公條件改善:指標值定性提高,

          可持續影響指標:打擊罪犯和服務社會的能力:指標值定性提高

          3、滿意度指標

          服務對象滿意度:民警滿意度 指標值100%

          4、項目資金構成項目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費用為16712.19萬元,工程建設其他費用1709.86萬元,預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金,不足部分由縣財政資金解決。項目建設周期為18個月,實施計劃建議安排如下:

          20xx年01月,完成可行性研究、立項工作;

          20xx年02月~05月,完成勘察、設計、招投標工作;

          20xx年06月~20xx年06月,工程施工、竣工驗收并投入使用;

          二、事前績效評估工作開展情況

         。ㄒ唬┰u估程序。

          1、確定評估對象。

          文水縣公安局辦公和業務技術用房項目。

          2、成立評估組織。

          應成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。

          3、制定評估方案。

          按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。

         。ǘ┰u估方式、方法。

          采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

          三、評估內容和結論

         。ㄒ唬┝㈨棻匾栽O立必要性。

          1、本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

          伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業長遠發展的基礎性、全局性、戰略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數據、云計算、物聯網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業化、精細化領執法規范化建設,使民警執法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

          2、本項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的需要

          黨的十九大報告指出:要深化平安建設,完善立體化社會治安防控體系,強化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動,保障人民生命財產安全。

          3、本項目建設是經濟建設、社會發展服務的需要。

          國家安全和社會穩定是社會主義現代化建設的前提基礎,是全面建成小康社會、實現中國夢的重要保證,是構建社會主義和諧社會的內在要求。公安機關依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩定的犯罪,為社會主義現代化建設和人民安居樂業創造穩定、有序、和諧的社會環境。公安機關在維護社會穩定、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態勢、創造良好社會環境的同時,積極為經濟發展服務,為企業和投資者服務,以更加開放的姿態和奮發向上的工作作風投入到創優經濟發展環境工作中,綜合整治發展環境,使公安機關成為社會經濟發展的堅強后盾。嚴厲打擊侵害企業的違法犯罪活動,依法保護企業的合法權益。積極開展整頓和規范市場經濟秩序工作,維護合法企業的正當權益。公安機關雖然不能直接創造經濟價值和物質財富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰。公安機關站在以經濟建設為中心的高度,對各種刑事犯罪活動保持高壓態勢,嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經濟建設服務,嚴厲打擊各類經濟犯罪,排除一切干擾社會主義經濟發展的因素,真正為經濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設備健全、運行高效的標準,為文水縣公安人員保護人民生命財產安全、為文水縣經濟社會健康穩定發展保駕護航提供了可靠的后勤保障。

          4、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業務開展條件、提高戰斗力的需要。

          多年來,辦公及業務技術用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現有辦公場地狹小、擁擠,嚴重制約了公安局的規范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務院關于加強科學技術工作的重要指示精神,把刑事科學技術擺在優先發展的'重要地位,大力推進刑事科學技術專業化、規范化、信息化、現代化建設,提高現場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創新能力,實現現場必須勘查、質量必須保證、鑒定必須準確的目標,為打擊犯罪、保護人民、維護社會穩定、促進司法公正提供有力保障。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程,強化管理,不斷提高刑事科學技術現場勘查、檢驗鑒定、保障公正執法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統一指揮和快速反應能力,提高警務人員的工作熱情和工作效率,為公安機關打擊犯罪、創建平安文水、推進依法治縣進程發揮新的更大的作用。

          綜上所述,本項目的建設是必要的。

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          1、項目建設符合相關法律、法規和政策、規劃要求。

          2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業務技術用房條件,提高戰斗力的需要,項目建設是必要的。

          3、項目建設規模及標準符合相關標準規范要求,與文水縣經濟社會發展狀況相適應,技術經濟可行。

          4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

         。ㄈ┩度虢洕詴r效性。

          本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

          伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業長遠發展的基礎性、全局性、戰略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數據、云計算、物聯網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業化、精細化引領執法規范化建設,使民警執法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

         。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行詫嵤┛沙掷m性。

          按照《山西省黨政機關辦公用房管理辦法》,推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進黨風廉政建設和節約型機關建設;按照《公安機關業務技術用房建設標準》規范業務技術用房建設,提高公安機關維護國家安全和社會穩定、打擊罪犯和服務社會的能力,

          將此項目經費列入年度預算,并按時撥付。

         。ㄎ澹┗I資合規性

          根據《方案》規定,所需項目資金申請上級專項資金,不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算,按時撥付、確保到位。

         。ㄎ澹┛傮w結論。

          1、項目建設符合相關法律、法規和政策、規劃要求。

          2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業務技術用房條件,提高戰斗力的需要,項目建設是必要的。

          3、項目建設規模及標準符合相關標準規范要求,與文水縣經濟社會發展狀況相適應,技術經濟可行。

          4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

          此項目建設是必要的,也是可行的,宜盡快實施。

          四、評估的相關建議

          項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌,請縣財政部門在年度預算批復時予以優先安排財政資金保障項目建設。

          五、評估人員簽名

        項目績效事前評估報告10

          為進一步加強財政預算資金編制的科學化、精細化,提高預算資金分配決策的科學性、公開性、公正性,切實做好陽宗海風景名勝區20xx年度的重點項目績效評價工作,根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于印發<中央對地方專項轉移支付績效目標管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕163號)、《云南省省級財政支出預算績效評價操作規程(試行)》(云財評審〔20xx〕39號)、《中共昆明市委、昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳印發市本級部門預算績效目標管理辦法的通知》(昆政辦〔20xx〕117號)、《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)等文件的相關規定及要求,昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局委托云南華創會計師事務所合伙企業(普通合伙)對陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程建設項目進行績效重點評價,現將評價情況報告如下:

          一、項目基本情況

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          1. 項目立項背景

          農村公路是服務“三農”的公益性基礎設施,是打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神,認真落實黨中央、國務院決策部署,踐行以人民為中心的發展思想,緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略和統籌城鄉發展,以質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展為原則,深化農村公路管理養護體制改革,加強農村公路與農村經濟社會發展統籌協調,形成上下聯動、密切配合、齊抓共管的工作局面,推動“四好農村路”高質量發展,為廣大農民群眾致富奔小康、加快推進農業農村現代化提供更好保障。

          根據昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕140號)《昆明市交通運輸局關于下達20xx年農村公路養護計劃的通知》、昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運輸局關于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃(第六批)的通知》、昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔20xx〕10號)《關于批復20xx年部門收支預算的通知》等文件的要求,給予配套立項。

          2.項目設立依據

          為扎實推進自然村通村公路路面硬化工程建設項目實施,為做好陽宗海區自然村通村公路路面硬化工作,保障公路安全暢通,根據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運輸局關于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,根據該文件立項、立項依據符合區政府相關規劃和政府決策并與部門職責密切相關,項目的申請、設立過程符合相關要求。

          3.項目實施情況

          為了進一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理,實現有路必養,有路必管,保障通村公路完好暢通,促進農村經濟和社會發展,制定了《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會20xx年農村公路公路養護項目實施方案》,方案明確了堅持以科學發展觀為指導,落實省、市的工作要求,堅持“建、管、養”并重的原則,明確區、鎮(街道)、村三級政府對農村公路管理養護的責任,完善農村公路管理養護體系,為了使該項目能夠順利實施,成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組,具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定,明確責任,合理分工,密切協作,為項目順利實施提供保障。

          陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區內,屬陽宗海的基礎設施建設工程,是沿線居民生活、物資運輸的一條重要地方經濟通道。項目內容主要涉及陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。

          項目具體目標為:

         。1)飲馬池—楊柳箐

          項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

         。2)楊柳箐線

          路線全長7.214514公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

         。3)大山寺線

          全長1.384371公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

         。4)丁家莊線

          全長3.408938公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

          項目實施進度計劃工期5個月150日歷天,從20xx年6月30日—20xx年12月30日,該項目于20xx年12月30日全面竣工。

          4.資金來源及使用情況

         。1)資金來源

          依據昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔20xx〕10號)《關于批復20xx年部門收支預算的通知》、《云南省交通運輸廳關于下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》(云交規劃〔20xx〕11號)、《云南省公路局關于下達20xx年農村公路養護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》(云路農〔20xx〕170號)等文件資料,自然村通村公路路面硬化工程項目,項目總投資為23,949,523.00元,其中市級資金380萬元,其余不足資金由省、市、區級撥付或由其它項目結轉使用。資金明細詳見下表:

          (2)資金到位及使用情況

          截止評價日,自然村通村公路路面硬化工程建設項目財政實際到位市級資金380萬元。實際使用資金為380萬元,資金使用率為100%,資金使用明細詳見下表:

          目前項目已全面竣工,工程款項已全部撥付。

          5.組織及管理情況

         。1)項目實施主體

          本項目主管單位為陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局,負責督促、指導建設單位做好項目建設和管理,對項目的實施、質量、安全、進度、效益等總負責。同時制定完善管理制度、財務管理制度、會議制度、信息報送制度等相關制度,統籌做好項目推進協調工作,做好項目建設過程的臺賬、資料的收集歸檔,對項目推進過程中存在的問題及時研究解決。

          為確保項目工程建設質量,項目采用招投標方式進行施工建設,與云南晟楊建設工程有限公司、云南友拓建設工程有限公司等多家設計、施工公司簽訂了委托合同。

         。2)保障措施

          為確保自然村通村公路路面硬化工程項目的順利進行,陽宗海管委會明確了嚴格實行項目法人責任制、招投標制、監理責任制和合同制,加強工程管理,確保工程質量。

          在項目管理上,根據云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風景名勝區的部署和昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局制定的《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》相關要求開展項目管理工作,為確保工程質量,并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監理咨詢有限公司等檢測、監理公司簽訂了委托合同,為項目的安全生產提供保障措施。并實時對項目推進存在問題及時進行專題研究,對工程中存在的不符合規范要求的質量、現場安全管理不規范等問題要求執行單位整改,同時要求監理單位做好工程管理、質量整改督促及工程資料整編歸檔工作,為項目的順利實施提供了保障,并就下一步工作進行安排部署。

          在資金管理上,城鄉建設和交通運輸局嚴格按照昆明陽宗海風景名勝區黨政綜合辦公室關于印發《昆明陽宗海風景名勝區加強財政性資金使用管理實施意見(試行)》的通知(陽綜辦發〔20xx〕24號)、《昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局關于印發財務管理辦法的通知》(陽管財〔20xx]59號〕及《財政專項資金管理辦法》、《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局財務管理辦法》等相關制度規定執行,項目資金開支嚴格按照國家有關財務管理規定單獨建賬、專人管理、?顚S。

          (二)績效目標

          1.預算批復(申報)績效目標

          依據昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運輸局關于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,項目總體績效目標涉及我轄區內陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規定工期內完成以上范圍內公路路面硬化工程等任務。

          項目具體目標為:

         。1)飲馬池—楊柳箐

          項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

         。2)楊柳箐線

          路線全長7.214514公里,主線路線起點K0+000起于曲者村口,路線由西南向東北沿老路布線,直達主線止點K4+257.772,止于自然村村口。支線一:路線起點K0+000接主線K2+330,路線由東向西沿老路布線至村口,長0.195116公里;支線二:路線起點K0+000接主線K2+330,路線由北向西南沿老路布線至村口,長0.445409公里;支線三:路線起點K0+000接主線K3+560,路線由東向西沿老路布線至村口,長1.520118公里;支線四:路線起點K0+000接主線K3+605,路線由南向東北沿老路布線至村口,長0.796099公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

          (3)大山寺線

          全長1.384371公里,主線路線起點K0+000起于G324國道,路線由西北向東南沿老路布線,直達主線止點K0+957.474,止于自然村村口。支線路線起點K0+000接主線K0+000,路線由西南向東北沿老路布線至村口,長0.426897公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

         。4)丁家莊線

          全長3.408938公里。分為三段,主線項目起點K0+000位于北斗村,路線沿老路布線,止于丁家莊村口,長2.611201公里;支線接主線K2+448.5,路線沿老路布線,止于K0+156.847,支線長0.156847公里,龍泉寺段,起點接陽宗小營村,順老路至K0+640.89止于龍泉寺,長0.64089公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

          項目實施進度計劃:從20xx年6月30日—20xx年12月30日。

          2.預算批復(申報)績效指標完成情況

          截止至評價日,該項目工程實際完成情況為:

         。1)項目于20xx年12月30日已全面完工,完成工程量的100%。

         。2)項目完成質量:正在申請相關部門驗收。

          二、績效評價工作情況

          (一)績效評價目的

          全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算提供參考依據。

         。ǘ┛冃гu價工作方案制定過程

          1.前期調研

          通過前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目展開調研,向項目相關單位收集所需文件,通過調研會議等工作的相繼開展,進一步了解項目情況。

          2.研究文件

          通過前期調研結束后所收集的相關項目資料,通過分析研究相關文件資料,進一步了解項目立項背景及依據、組織及管理情況、實施內容、實施計劃及完成情況,績效目標申報和實現情況,結合項目特點制定適用的評價指標體系。

          3.績效評價指標體系及工作方案的設計

          項目評價指標體系主要包括項目決策、項目管理、項目績效三個方面,包括投入、過程、產出及效益。并根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》附件項目支出共性指標體系細化評價指標,使設置的評價指標具有可操作性,能系統反應出項目支出所產生的項目效益。指標分值滿分為100分。一是項目決策指標:占指標權重20%。含2個二級指標,10個三級指標。主要從項目與部門中長期規劃目標適應性、立項依據充分性、項目立項規范性、績效目標設定的合理性及績效指標設定的明確性等方面對項目決策作出評價。二是項目管理指標:占指標權重20%。含3個二級指標,15個三級指標。主要從預算編制合理性、預算調整規范性、預算執行率、資金使用情況、財務管理制度健全性、財務監控有效性、項目管理制度健全性、項目管理制度執行有效性、政府采購規范性及項目自評等方面對項目實施的過程進行評價。三是項目績效指標:占指標權重60%。含2個二級指標,10個三級指標。主要從項目完成情況、完成質量以及社會效益、經濟效益、生態效益、社會群眾滿意度及可持續性等方面對項目產出及其成效進行評價考核。根據評價得分情況,評價結果分為:優、良、中、差四個等級檔次,具體等級檔次劃分詳見下表:

         。ㄈ┛冃гu價原則、評價方法

          1.績效評價原則

          本次績效評價工作堅持科學規范、公開公正、績效相關等原則。采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結合的方法進行評價。

          2.績效評價方法

          按照項目績效評價指標體系的要求,采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式,綜合運用對比分析法(實際完成情況與計劃完成情況進行對比,分析項目完成程度)、因素分析法(對投入、過程、產出和效益四個方面的各評價因素進行綜合分析)、公眾評判法(通過發放滿意度調查問卷,了解社會公眾對項目實施的滿意情況),通過與項目單位人員座談(財務處相關人員、項目負責人、財務人員等)、資料核查(具體核查項目立項、實施方案、批復、合同等相關資料)。

         。ㄋ模┛冃гu價實施過程

          1.數據填報和采集

          向項目實施單位收集相關項目實施進度資料、項目實施情況、完成情況,結合項目現場核實和查閱臺賬等結果資料進行分析整理。

          2.社會調查

          為充分了解陽宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目的實施情況和效果、項目實施結果對周邊環境的影響程度等,評價組通過對項目點周邊群眾進行了問卷調查。共計發放40份調查問卷,回收有效問卷40份,有效回收率100%,問卷相關內容詳見附件二。

          本次問卷共設置10個問題,每題最高得分為10分,總分為100分,每個題目評價量化分的設定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區,分別對應優(合格)、良(合格)、中(合格)、差(不合格)四個打分區,問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術平均分。

          3.數據分析和撰寫報告

          將項目實施單位、主管單位填報的數據結合通過現場勘查采集到的基礎數據,通過分析整理對應考核指標從項目立項、績效目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出、項目效益等方面逐項考核,并梳理總結相關項目單位的主要經驗及做法及存在問題,對應問題給予建議和改進措施,形成最終報告。

          三、評價結論和績效分析

         。ㄒ唬┰u價結論

          本次績效重點評價運用由項目組設計并經專家論證后的評價指標體系及評分標準,通過查閱資料、數據采集、問卷調查及訪談,對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項目績效進行客觀評價,最終評價結果為92.7分,績效評級為“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。

          (二)績效分析

          1.項目決策

          項目決策類指標包括項目立項和項目目標兩方面內容,由10個三級指標構成。權重分為20分,實際得分15分,得分率75%。

          (1)項目立項

          本項目的設立依據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運輸局關于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃(第六批)的通知》文件的要求立項。政府長期發展規劃和政府決策與城鄉建設和交通運輸局的部門職責密切相關,與部門長期規劃目標相匹配。各年度項目根據項目需求,開展前期調研工作,項目的申請、設立過程符合相關要求。

          (2)項目目標

          陽宗海風景名勝區管理委員會制定了項目的總體目標,作為項目方管理部門的城鄉建設和交通運輸局根據目標任務要求,編制了項目績效目標和相應的績效指標,但績效目標缺乏完整性,未設定具體的效益目標,針對于績效指標制定,缺乏定量指標數據,未分細化分解成清晰、可衡量的績效指標。

          2.項目管理

          項目管理類指標包括投入管理、財務管理及項目實施三方面內容,由15個三級指標構成。權重分為20分,實際得分19.7分,得分率98.5%。

          (1) 投入管理

          城鄉建設和交通運輸局依據昆明市交通運輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運輸局關于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃(第六批)的通知》等文件下達的任務指標及預算數據進行申報,具有合理性,且在資金批復到位后按照工程進度及時撥付到實施單位,實施單位依據具體的管理辦法對項目實施了較為有效的管理,目前項目已竣工驗收完成,但預算資金資金缺口大,預算下達資金不足以支付相應工程款,需從相關項目中調配使用,預算執行率為79.88%。

          (2) 財務管理

          通過對項目單位進行走訪、現場調查及察看相關臺賬資料、管理制度及政府采購相關材料等,項目單位預算資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定及有關專項資金管理辦法的規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,根據項目預算批復及合同規定用途使用資金,未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

         。3)項目實施

          通過查驗主管單位提供的相關資料,為保障項目順利實施,城鄉建設和交通運輸局定期組織會議解決項目中實際遇到的難點問題,對項目實施單位進行檢查、考核。項目實施單位為保障項目順利實施,制訂了較為完善的管理制度。項目采購方式合規、采購流程規范。工程建設項目委托工程監理單位對工程質量、進度、資金撥付等方面進行監督管理。實施單位編制了財務管理制度、工程管理制度、安全生產管理制度、文明施工管理辦法等,并進行了相關交底,確保項目質量管理有據可依、有條不紊。項目已全面竣工,正在申請相關部門驗收。

          3.項目績效分析

          項目績效類指標包括項目產出和項目效果兩方面內容,由10個三級指標構成。權重分為60分,實際得分58分,得分率96.7%。

          (1)項目產出

          根據項目主管部門城鄉建設和交通運輸局提供的相關實施方案等文件及實地調查,截止20xx年12月30日,20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目已完成了全部工程內容,未發生重大質量安全事故,工程正在申請相關部門驗收。

          項目具體完成情況如下:

          項目涉及我轄區內陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為:

         。1)飲馬池—楊柳箐

          項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

         。2)楊柳箐線

          路線全長7.214514公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

          (3)大山寺線

          全長1.384371公里。

          路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

          (4)丁家莊線

          全長3.408938公里。

          路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

          (2)項目效果

          1)社會效益

          公路運輸在農村地區是一種十分重要的交通方式,農村公路建設和其他交通方式相比具有建設難度小,經濟效益高的優點,還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項目的實施,一方面改善了基礎設施的落后狀態,方便了老百姓的出行,另一方面提高了沿線村民的.交通出行質量,提高了村民生活水平,為新農村建設奠定基礎,對促進社會和諧穩定具有十分重要的意義。

          2)經濟效益

          自然村通村公路路面硬化工程項目的實施是區域經濟持續發展的需要,是農村公路建設中的重要控制環節,農村道路硬化作為鄉村建設中的一環,最近幾年一直在推進實行。本項目的實施有效提高了當地村民的交通出行質量,改善了當地農業生產生活條件,促進農村產業結構調整和新農村建設,也為農村經濟的發展提供了新的機遇,給村民創造了一個較好的交通經營環境,從而促進社會經濟發展,其間接經濟效益遠遠大于工程的直接經濟效益。

          3)生態效益

          自然村通村公路路面硬化工程項目的實施,通過對公路路面塌方及路面修補建設等項目的整治建設,使農村公路路狀和路容路貌得到了較大提升,改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚,雨天淤泥難行”,盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度,良好的公路路面還能降低環境污染力度,即保護了生態、又改良了環境,盡一步做好平整、滯塵、降噪,防止水土流失,保持生態環境的良性循環。

          4)可持續性影響

          通過實施自然村通村公路路面硬化工程項目、促進公路事業的可持續發展,保障和延長了農村公路的使用壽命,較大幅度的提升了交通通行質量,改善了道路行駛環境,保持農村公路處于良好的使用狀態。一條路就是一條經濟帶,良好的道路交通狀況可拉動沿路的農村經濟,經濟要發展,交通要先行。同時,良好的道路狀況也為自然災害救助提供了便利的交通保障。農村公路路面硬化拉近城鄉距離,促進城鄉融合,沿路良好的生態環境,改善和提高了沿路居民的生活交通質量,帶動農村區域經濟的可持續發展。

          5)群眾滿意度

          通過對本項目進行問卷調查,發放問卷40份,回收有效問卷40分,最終滿意度=全部有效問卷得分的算術平均分,通過統計得出周邊受益群眾滿意度為91%。

          四、存在的問題和建議

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          1.項目實施管理人員較少

          由于陽宗海區成立時間短,負責交通基礎設施建設人員僅有兩人,平時不僅要管控工程質量,還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務,包括公路管養、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術,不能做到多方兼顧。

          2.項目管理機制還不夠完善

          農村公路路面硬化機制是促進其性能發揮的關鍵。在項目實施過程中,項目管理機制還不夠完善。如部分道路存在質量問題,部分道路被村民稱作“豆腐工程”,鋪設的路面只為好看,實際上偷工減料,質量標準不過關,有些原已硬化的路面經車碾壓一段時間就起皮破損,既影響美觀,又阻礙車輛平穩通行等問題,加上后期養護和維修意識淡薄,導致已建道路沒有很好的發揮其預期的作用。

          3.項目沒有完善的實施管理措施、項目績效管理不夠重視

          經過查閱項目方提供的相關資料及訪談,該項目在預算申報時,編制了項目任務目標及指標體系,項目實施也基本圍繞著預算申報目標有序開展,但細化績效指標缺乏具體的數據支撐。主管部門未根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實施績效全過程管理,在自評工作中未建立相應健全的績效指標體系。

          (二)建議和改進措施

          1.安排專業的項目實施管理人員

          農村公路的硬化作為鄉村建設中的一環,是一項長期的,連續的工作,最近幾年一直在推進實行。農村公路路面硬化項目實施起來,工作內容繁雜,點多面廣,公路硬化難度大、內容多,對管理人員的專業知識技能要求高,因此有必要安排專業的項目實施管理人員進行常年的跟蹤管理,以保持良好的農村道路交通環境。

          2.加強項目管理相關制度的健全

          農村公路路面硬化管理制度是促進其性能發揮的關鍵。針對項目實施過程中發現的不足之處,進一步完善項目管理機制與養護機制,進一步提升農村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設過程中的質量管理,提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。

          3.完善實施管理措施、建立健全績效目標考核機制

          建議主管部門加強項目績效管理工作,全面推進預算績效跟蹤及建全實施管理措施,根據具體項目設定相應績效考核指標,包括項目的進度、成效等,對項目實施進行全過程績效跟蹤管理,及時掌握項目實施進度以及階段性績效目標實現情況,遇到問題及時解決,建全實施管理措施有助于推進項目的有效執行及項目的順利實施,并加強評價結果應用,落實“花錢必問效,無效必問責”的方針,將評價結果作為安排預算、加強資金撥付合理性的主要參考。

        項目績效事前評估報告11

          一、項目概括

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          1、項目立項背景

          為有序推進綜合行政執法工作順利開展,提升綜合行政執法工作后勤保障效益,完善辦公場所配套設施,促進各項職能工作高質量完成;同時,規范資金管理行為,強化資金支出責任,落實相關會計法律法規,切實保障資金支出合法合規性。

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          為促進項目資金使用情況規范性、及時性和效益性,建立健全綜合行政執法工作長效機制,綜合事務經費項目設置以下績效目標和績效指標:

          1、執法工作執行率大于或等于95%;

          2、綜合行政執法工作后勤保障率大于或等于95%;

          3、普法宣傳普及率大于或等于100%;

          4、綜合行政執法工作年度完成率大于或等于90%;

          5、勞動監察和安全保障工作群眾滿意度大于或等于95%;

          6、執法工作手續健全率大于或等于95%。

          二、項目決策和資金使用管理情況

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

          本項目年初預算資金為1024.58萬元,我局嚴格執行財務管理制度對項目資金進行計劃、審批、黨組討論、開支,提高項目決策過程收支透明,堅持項目決策客觀性、真實性、及時性和時效性的原則,并通過一定形式進行通報或公示,接受群眾監督。

         。ǘ╉椖抠Y金情況

          綜合事務經費屬于經常性項目資金,項目計劃投資額1024.58萬元,實際到位資金1024.58萬元,資金性質為一般公共預算資金,截止20xx年12月31日,實際使用770.32萬元,執行進度為75.18%。開支范圍主要為:長期聘用人員勞務費、需委托第三方公司的勞務費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。

         。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

          為了加強我局項目資金管理,規范項目資金審批,節約經費開支,防止國有資產流失,提高資金使用效益,保證機關各項工作正常運轉,根據有關規定,結合我局實際,制定項目資金執行制度,具體流程包括編制項目預算、確定并執行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時,我局堅持“專人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則,嚴格執行項目資金管理與支出,做到明確責任、完善管理。

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況

          1、項目實施情況

          20xx年綜合事務經費主要用于指派執法人員參加省、縣各類培訓46次,人數91人,自行舉辦法律、法規培訓5次,參加人數270余人(含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員);開展外部咨詢法律顧問促進學習交流活動,拓展干部視野和創新思維能力,推動以執法清單與法律條款相結合,堅持學以致用,切實將執法職能發揮到位;委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務費;通過“執法+宣傳”、“執法人員+志愿者”模式,做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作,共計發放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書2000份,出動人員80人次,動員接送1417人接種疫苗;全縣城區內開展綜合行政執法工作日常巡查工作,并對相關職能范圍內違法違章行為進行責令整改或是立案處罰。

          2、工作完成情況

          截止20xx年12月31日,我局累計立案509宗,結案447宗(含上年3宗),結案率87.8%,罰款金額:598.81萬元。共計受理12345舉報投訴件794件,答復794件,有效打擊各類違法、違規行為,通過嚴格行政執法,積極維護法律尊嚴,樹立法律權威。

          (二)項目管理情況

          1、項目管理制度建設

          為進一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合,切實抓好項目規劃管理工作,完善項目管理制度建設工作,經局黨組討論,依據相關會計制度和財務制度,制定項目管理制度和決策機制制度,并完善內設機構主體責任,促進我局良性發展,提高服務效率和項目管理水平。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖靠冃瓿汕闆r

          1、項目經濟性:綜合事務經費主要用于綜合行政執法工作的各項費用支出,對于大額項目資金支出,需由局黨組研究討論,并根據我局決策機制制度做出相關意見,同時,其項目支出成本嚴格按照年初預算執行,預算經費控制率95%,做到合理分配資金使用,有效控制成本支出。

          2、項目效率性:一是項目實施進度和流程正常,截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬元,執行進度為75.18%;二是項目完成質量良好,綜合行政執法案件結案率95%,宣傳綜合行政執法相關知識率95%,做到嚴格執法、依法執法、人人普法。

          3、項目有效性:綜合事務經費屬于經常性工作經費,保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經費;同時,規范項目資金管理,嚴格執行相關財務管理辦法,切實提高資金使用效率。

          4、項目可持續性:在開展重大、難點執法工作特別是規范經營行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中,我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定,遵守法定程序,規范法律文書,認真對可能出現的突發事件制定應急預案,明確執法隊伍的紀律規定,要求執法人員對待來訪、來電群眾要做到耐心、用心,要做到文明執法,堅決杜絕暴力的執法,進一步避免發生聚眾鬧事或暴力抗法等情況,促進本地區的和諧穩定,保證執法工作的順利進行。

          五、其他需說明的問題

         。ㄒ唬┕ぷ饔媱

          1.進一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態環境保護、市場監管和衛生健康、農業、交通運輸、勞動保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領域執法職能,規范執法標準,確保執法文書嚴謹、規范。

          2.進一步完善執法辦案流程,嚴格落實行政執法“三項制度”,規范行政執法行為,切實保障人民群眾的合法權益,維護執法公信力,營造更加公開透明、規范有序、公平高效的.法治環境。

          3.加大執法辦案工作力度,不斷優化執法辦案舉措,高效開展執法工作,全力打擊、遏制違法行為。

          4.加強執法隊伍建設,進一步加強執法輔助人員業務水平和辦案能力,努力打造政治堅定、作風優良、業務過硬、紀律嚴明的土地執法隊伍。

          5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關制度,規范管理各項資金支出流程。

          (二)存在問題和原因

          主要問題:存在預算編制和執行偏差的問題。

          主要原因:因上年度預算編制時,無法做到準確預測各項項目資金支出,因而造成預算間存在差異。

          (三)后續改進

          進一步強化預算管理意識,完善預算編制部門聯動機制,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性;強化預算剛性約束,凡事做到“先預算,后開支”,并重視財政資金追蹤問效,提高財政資金的使用效益。

        項目績效事前評估報告12

          為加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政府債務風險,根據《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》等文件的有關規定,我區各專項債券使用項目單位對20xx-20xx年政府專項債券項目開展了績效自評,F將自評報告匯總如下:

          一、政府專項債券資金基本情況

          20xx-20xx年我區申請新增政府專項債券共計5個項目,項目計劃總投資168,790.98萬元,其中計劃申請政府專項債券總金額72,900萬元(20xx年-20xx年已申請取得債券資金總計30,800萬元),其它資金為本級財政資金及社會資本投入。

          南岳區各項目專項債券資金應到位30,800萬元,實際到位30,800萬元,資金到位率100%;實際支出25,764.45萬元,預算執行率83.65%。截止20xx年10月底前,專項債券應還本0萬元,應付息2,302.06萬元,實際付息2,302.06萬元,利息支出均由區財政墊支。

          各政府專項債券項目基本制定了具體的資金財務管理辦法,基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關債券資金管理的規定,對資金收支成本進行了專項核算,資金撥付有審批程序和手續,按照項目融資平衡方案或相關立項批復文件中列明的建設范圍和用途使用,未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,專項債券期限和項目建設運營期限基本匹配。管理制度較為有效,項目質量得到了有效控制。項目實行了招標和政府采購,工程變更辦理了相關手續。風險控制良好,未發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件,建立了債務風險動態監控機制。各項目概況具體分述如下:

         。ㄒ唬┠显绤^旅游產品創意園土地儲備項目

          本項目共收儲土地363.26畝,項目東至燒田村白衣組,南至燒田村上糧組,西至107國道,北至燒田村上陽組。土地規劃用途為倉儲物流用地。土地收儲按計劃供應土地,項目單位為自然資源局土地儲備中心。項目原計劃總投資18,052萬元,其中,專項債券資金15,100萬元,其他資金2,952萬元。由于對項目成本測算不準確,導致南岳區旅游產品創意園項目實際專項債資金少于計劃2,844.58萬元。為此,南岳區財政局于20xx年12月30日向省財政廳打報告申請調整,項目調整計劃總投資為15,207.42萬元,專項債券資金實際到位12,255.42萬元,實際支出12,255.42萬元。項目土地儲備開發及出售計劃期限為20xx年-20xx年,目前項目尚未完工,已完成報批出讓土地328.07畝,已獲得土地報批出讓收入41,367萬元。本項目專項債券還本期在20xx年-20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付1,323.27萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項債券的本金和利息。根據已出讓的土地價格看,項目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息,沒有任何償債風險。

         。ǘ┠铣菂^(天子山)安置區土地儲備項目

          本項目共收儲土地96.26畝,項目東至萬福村五組,南至萬福村五組,西至雙田村上臺組,北至107國道。土地規劃用途為住宅用地,土地收儲按計劃供應土地,項目單位為自然資源局土地儲備中心。項目作為征地拆遷安置區,旨在引進傳奇公司戰略性投資開發天子山火文化劇園,將天子山開發區范圍內原住居民遷出進行集中安置。項目原計劃總投資4,637萬元,其中,專項債券資金3,000萬元,其他資金1,637萬元。由于對項目的成本測算不準確,導致南岳區旅游產品創意園項目實際專項債資金超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區財政局于20xx年12月30日向省財政廳打報告申請調整,項目調整計劃總投資為7,481.58萬元,專項債券資金實際到位5,844.58萬元,實際支出5,844.58萬元。項目土地儲備開發及出售計劃期限為20xx年-20xx年,目前項目尚未完工,已完成報批出讓土地26.64畝,已獲得土地報批出讓收入5,838萬元。本項目專項債券發行期為5年,還本期在20xx年及20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付365.8萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項債券的本金和利息。根據已出讓的土地價格看,項目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息,沒有任何償債風險。

         。ㄈ└哞F衡山西站應急供水工程項目

          本項目建設地點位于衡山西高速連接線沿線范圍內,項目主管部門為公用事業處。20xx年3月至6月,南岳區遇到極端干旱天氣,降水同比減少40%,各水庫同期水位創歷史新低,造成南岳區飲用水源不足35萬立方,最多供全區居民285天的飲用水,為預防整個城區24小時持續停水給南岳人民造成根本性的影響,區委區政府決定啟動高鐵衡山西站應急取水建設工程,由區公用事業處實施建設該工程,項目竣工后移交區水電站運營。本項目計劃總投資3,400萬元,其中,專項債券資金800萬元,使用一般債券資金700萬元,其他資金1,900萬元。專項債券資金實際到位800萬元,實際支出800萬元,于20xx年竣工。本項目專項債券發行期為10年,還本期在20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付53.76萬元,項目旨在應對上次和以后極端干旱天氣備用,由于從衡山縣引水成本高,現階段本項目暫停供水,無收益,但未來將以供水專項收入歸還全部專項債券的本金和利息。

          (四)旅游基礎設施改造項目

          本項目位于南岳景區范圍內,旨在對南岳衡山中心景區旅游基礎設施進行升級改造,提升旅游形象,吸引更多游客,增加門票收入。項目主管部門為景區綜合服務中心。項目由公路養護中心、景區綜合服務中心、交通局、樹木園、民宗局、文旅局、林場、門票處、林業局等9個單位組成實施。該項目分為18個子項目,分別是景區公路護欄改造、景區公路防滑層、景區公廁建設、景區攤棚改造、景區電力基礎設施改造、景區安全防護設施、觀景平臺及鄴侯書院至南天門游步道建設、西嶺停車場、祖師殿停車場提質改造、曾國藩古道修繕、忠烈祠抗戰烈士陳列館及基礎設施建設、紅色旅游線路建設、景區導視系統、林場護林點建設、森林防火監控系統建設、新建消防設施及管網建設、門票處站所改造、林業局森林火災監測預警能力提升等。目前部分項目已完工,預計20xx年全部竣工驗收。本項目計劃總投資49,800萬元,其中計劃申請專項債券2.4億元,20xx-20xx年已申請獲得債券資金9,100萬元(20xx年9,100萬元),剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。本項目專項債券發行期為15年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年12月,專項債券利息已由財政代付452.27萬元,按照專項債券發行方案的收入預測,預計20xx年增加門票收入3,600萬元,20xx-2034年每年將增加門票收入7,200萬元,增加的門票專項收入將足以歸還全部專項債券的本金和利息。

         。ㄎ澹┠显篮馍骄皡^智能停車場建設項目

          本項目選址位于衡山路與黃金路交匯處,項目主管部門為交通局,實施單位為南岳衡山旅游發展有限公司。近年來,隨著南岳游客量的快速上升和南岳高速公路的開通,現有城區旅游交通服務基礎設施已不能滿足快速增長的游客自駕車停車需要,配比停車位不足,高峰期交通擁堵嚴重。該停車場建成后可以有效完善城區交通系統,解決交通擁堵問題。本項目總用地面積188946.1平方米,總建筑面積191566平方米,建設主要包括智能停車場和配套設施建設。智能停車場包括地面、地下停車場及主入口廣場,總建筑面積約180000平方米,可停車4193輛,并配套建設充電樁400個,智能管理系統含自動收費、自動儲存數據、自動識別車輛等功能,配套設施主要含建設區域內道路、電氣、給排水、綠化、照明景觀工程、游客服務中心等。本項目計劃總投資93,801.98萬元,其中計劃申請專項債券30,000萬元,20xx年已申請債券資金2,800萬元,剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。專項債券資金實際到位2,800萬元,至20xx年12月28日已支出929.61萬元,計劃于20xx年竣工。

          二、績效評價工作情況

          20xx年9月30日,湖南省財政廳下發《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》,要求各市州、縣市區財政部門按照通知要求,及時部署本轄區內政府專項債券項目資金績效評價工作,摸清底數,做到應評盡評。20xx年10月,南岳區財政局印發《關于開展20xx-20xx年度政府專項債券項目資金績效評價的通知》(岳財字〔20xx〕42號),部署安排各項目實施單位開展專項債券項目自評工作。同時按照省財政廳要求對20xx-20xx年度部分重點政府專項債券項目資金開展現場評價抽查的項目資金量不少于30%的要求,區財政局根據實際情況,委托湖南眾智金石經濟咨詢有限公司開展現場評價項目,抽取南岳區旅游產品創意園土地儲備專項債項目、南岳衡山景區智能停車場政府專項債券共兩個項目,涉及專項債券資金13185.02萬元,占南岳區20xx-20xx年度已使用政府債券資金3.08億元的42.81%。

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          通過南岳區財政局對政府專項債項目單位績效自評開展培訓、指導輔導和形式審查,項目單位開展績效自評,檢驗其績效目標的實現程度,發現項目實施中存在的問題,及時總結經驗,提出解決問題的意見和建議,規劃項目管理,保證項目資金安全和發揮效益,強化支出主體責任,實現財政資金使用效益最大化。

          (二)績效評價原則

          南岳區財政局本著客觀公正、科學規范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現場抽查與項目單位自評相補充的.方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施工作程序,掌握項目情況,形成績效評價綜合結論。

         。ㄈ┛冃гu價依據

          依據《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預〔20xx〕61 號)和《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》等政策文件。

         。ㄋ模┰u價指標體系

          項目單位績效自評指標體系設計思路是以湖南省相關績效管理文件的工作要求,結合項目自身情況,按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)文中所規定的《湖南省政府債務項目績效評價指標體系框架》,從項目決策、項目過程、項目產出和項目效益四個維度,綜合考察各專項債券項目取得的績效?冃гu價結果分為四個等級:綜合得分在 90(含)-100 分為優;80(含)-90分為"良";60(含)-80分為"較差";60分以下為"差"。

         。ㄎ澹┛冃гu價方法

          采用全面評價和重點評價相結合的方式,實施實地察看、材料查閱、數據分析、比較分析、現場訪談等績效自評抽查方法。

         。┛冃гu價工作過程

          做好前期準備、組織實施、分析評價、形成報告階段的工作,形成績效自評綜合報告終稿。

          三、資金主要績效

         。ㄒ唬┠显绤^旅游產品創意園與南岳(天子山)安置區土地儲備項目主要績效情況

          南岳區旅游產品創意園土地儲備項目363.26畝,已完成土地報批出讓328.07畝,土地出讓金41,367萬元,平均地價126萬元/畝,尚未出讓面積35.18畝。由于南岳是以旅游業及旅游周邊產業為主,每年來南岳衡山游客達1600萬人次,城區開發總體規模有限,土地資源稀缺。目前,南岳區南部新城開發項目住宅供地價180萬元/畝,加上剩余35.18畝土地全部供應,全部土地出讓金將達到47,700萬元,除去專項債資15,100萬元及地方政府配套資金約3,000萬元,項目產出將達到29,600萬元。

          南岳南城區天子山安置區土地儲備項目96.26畝,已完成土地報批出讓26.64畝,土地出讓金5,838萬元,尚未出讓土地面積69.62畝,目前,南岳區南部新城開發項目住宅供地價260萬元/畝,加上剩余69.62畝土地全部供應,全部土地出讓金將達到約23,939萬元,除去專項債資金3,000萬元及地方政府配套資金1,637萬元,項目產出將達到約19,302萬元。

          (二)高鐵衡山西站應急供水工程項目主要績效情況

          項目已建成輸水干管鋪設工程總長約5千米,清水池、泵站及配套設施使用面積約2412平方米,泵房及配套設施建筑面積約538.26平方米,清水池儲蓄量約8000方。本項目的實施緩解南岳區用水緊張的情況,增加城市飲用水源,改善居民生活條件。

         。ㄈ┞糜位A設施改造項目主要績效情況

          本項目共計18個子項目,實際已完成12個,實際完成率為61.11%,質量達標率為100%,實際完成時間基本和計劃完成時間相符。已完成的12個項目(景區公路護欄改造、景區公路防滑層、景區公廁建設、景區攤棚改造、景區電力基礎設施改造、西嶺停車場和祖師殿停車場提質改造、鄴侯書院提質改造及陳列布展、紅色旅游線路建設、景區導視系統、護林點建設、森林防火監控系統、森林火災監測預警能力提升)計劃成本總計為6,015萬元,實際建設成本總計為5,934萬元,建設成本節約率為1.35%。資產絕大部分已形成。如:林場森林防火監控系統項目預計總投資345萬元,實際投資333.4萬元。項目內容為熱成像防火設備18臺,傳輸交換機10臺,收發器9對,森林防火綜合管理應用軟件1套,綜合管理應用服務器3臺,解碼器1臺,輔助線材26500米,輔助設備6個,輔助材料1批,鐵塔及網絡租賃7個,系統集成1批。

          本項目可增加景區的可觀賞度,提高社會公眾和廣大來岳客人對我區景點的關注度。經濟效益:因項目到年底才基本做完,給門票帶來增加收益要明年才可看出來。生態效益:對環境未造成較大不良影響。可持續影響:該項目將持續增加我區門票收入和客源,有積極的影響。社會群眾滿意度為95%。

         。ㄋ模┠显篮馍骄皡^智能停車場建設項目主要績效情況

          本項目正在建設中,建成后將極大地完善南岳衡山城區停車場區域城市路網,改善周邊區域的交通環境和出行環境,大大改善停車基礎設施條件,改善交通擁堵狀況,促進旅游產業及相關產業發展。

          四、評價結論

          經項目單位自評和現場評價,本次打分評價的5個項目中,綜合得分在90-100分(含90分)的有3個,占比60%;80-90分有2個,占比40%。綜合得分在評價結果顯示,每個政府專項債券資金都達到了年度預期目標,整體績效情況優良。各政府專項資金績效評價結果見表:

          略

          五、績效評價發現的主要問題

         。ㄒ唬┠显绤^旅游產品創意園與南城區(天子山)安置區土地儲備專項債項目主要問題

          按照計劃,南岳區旅游產品創意園項目申請取得了專項債15,100萬元,南城區(天子山)安置區申請取得了專項債3,000萬元。由于對項目的成本測算不準確,導致南岳區旅游產品創意園項目實際專項債資金需求12,255.42萬元,少于計劃2,844.58萬元。南城區(天子山)安置區項目實際專項債資金需求5,844.58萬元,超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區財政局根據項目建設單位的實際需求科學合理的的進行了相應的預算調整,而不是等到專項債資金撥付給項目建設單位后通過擠占項目資金的方式調劑項目的支出。這兩個項目同屬于土地儲備項目,又歸屬同一個項目建設單位管理,目前這兩個項目的土地出讓面積共計352.71畝,土地出讓金額共計為47,205萬元,無論哪一個項目產生的收益都完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息。

          (二)高鐵衡山西應急供水工程專項債項目主要問題

          項目為應對極端干旱天氣備用,現階段本項目暫停供水,需要用水時隨時可用,但項目償還專項債本金及利息可從其它水費中歸還。

         。ㄈ┞糜位A設施建設專項債項目主要問題

          本項目取得專項債券資金9,100萬元,財政撥款9,100萬元,資金到位率100%,項目實際支出5,934.84萬元,預算執行率65.22%。預算執行率偏低主要因為,一是專項債券資金20xx年本年度下達是下半年,很多項目因拆遷協調難度大,辦手續時間長,加上景區屬自然保護區受環保督查影響,審批難度大,因而影響了工期,導致忠烈祠陳列館建設等項目建設周期長要跨年才能完工,還有很多項目未結算,整體預算執行率較低。二是有的績效目標制定較為粗放,加上區財政局規定全區性專項達到50萬以上才申報績效目標,故低于50萬元的就未要求申報目標。三是帶動門票收入增長的預期效益已突顯,但長期效益可觀,大部分項目到20xx年下半年才完成。

         。ㄋ模┠显篮馍骄皡^智能停車場建設專項債項目主要問題

          按照專項債融資方案,本項目至20xx年計劃投資金額56,001.98萬元,截至20xx年10月31日,智能停車場建設項目完成投資27,564.86萬元(其中專項債券到位2,800萬元),由于原計劃20xx年融資政府專項債資金27,200萬元最終沒有成功,導致項目投資進度不及預期。停車場建設項目附屬設施工程項目原計劃20xx年9月竣工,由于土方工程涉及到征地拆遷,與當地居民協調溝通不暢、征拆較困難、導致項目進度較慢,至今尚未竣工。

          六、相關建議

          (一)總體建議

          一是以后的債券項目要進一步夯實基礎,做好債券前期工作。各項目實施單位要高度重視項目預期收益與融資平衡方案及可行性研究報告的編制,充分論證,確保真實準確;在進行收益測算時,應采用謹慎性原則,判斷其是否還滿足融資與收益自求平衡;

          二是加強債券風險控制,防止償付風險。針對現場評價中發現部分項目在政策實施、資金管理、建設運營等方面存在的問題,各項目單位應進一步加強風險識別、風險評估,提出相應的風險應對措施,防止償付風險;根據各項目建設周期及收益情況,應強化債券履約還款管理,增強政府公信力。各責任單位要加快推進項目建設進度,盡早實現項目運營收益,提高運營效率,形成穩定的現金流入。同時各項目單位根據已審批的收益與融資平衡方案,加強項目實施監控,及時修正偏差,在規定時限內使資金及早回籠,有效管控各類風險;

          三是進一步深化債券項目績效管理,注重評價結果應用。各項目單位應嚴格按照要求,在新增專項債券項目中各項目單位應主動申報績效目標,開展績效自評,加強績效監控,注重結果應用,實現專項債券預算和績效管理一體化,著力提高專項債券資金使用效益。為進一步強化評價結果的應用,推動形成"誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責"的權責機制。

          (二)針對各專項債項目的具體建議

          1、南岳區旅游產品創意園與南城區(天子山)安置區土地儲備專項債資金:以后的項目要進一步做好項目事前績效評估,提高成本測算的準確性。

          2、高鐵衡山西應急供水工程專項債資金:雖然利用水電站收取的其他水費能確保按時償還專項債券的本金及利息,但應加強隨時維保的養護,備緊急取水之用。

          3、旅游基礎設施建設專項債資金:一是加大項目協調力度,向區領導作好匯報,強力推進工作進度。二是制定績效目標不能分起點額度,從20xx年起,凡政府專項債券資金只要有項目預算就要在一體化系統里錄入績效目標,此問題即可解決;績效指標要進一步量化,可衡量。三是進一步加大旅游促銷宣傳力度,新打造的景點設施盡快向外推廣,以期吸引更多游客,努力實現預期效益。

          4、南岳衡山景區智能停車場建設專項債資金:一是加大融資籌資力度,保證項目推進。二是加快項目協調督促力度,強力推進項目實施,確保盡早完工,發揮預期效益。

        項目績效事前評估報告13

          按照《甘孜州財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》(甘財績【20xx】9號要求),現將甘孜職業學院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體匯報。

          一、部門(單位)概況

         。ㄒ唬C構組成。

          我院設立黨政管理、教學教輔機構14個,其職能職責在甘孜職業學院主要職責范圍內自行明確。工會、團委等群團組織按有關章程和規定設置。

          1、黨政管理機構

          黨政辦公室(產教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務處(招生就業處、研訓處)、學生處(保衛處)、計劃財務處(后勤基建處)。

          2、教學機構

          旅游系、農牧系、醫學系、文化藝術系、經濟管理系、教育體育系。

          3、教輔機構

          圖書信息中心(大數據中心)。

         。ǘC構職能。

          甘孜職業學院貫徹落實黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過程中堅持黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

          1、負責擬訂學院發展規劃,制定學科建設、學院招生和教學科研計劃等規章制度并組織實施。

          2、負責?茖哟螢橹鞯穆殬I教育。

          3、負責本院促進高等教育事業高質量發展的對外合作與交流。

          4、完成州委州政府交辦的其他工作任務。

          (三)人員概況。

          核定甘孜職業學院校級領導職數5名。其中黨委書記1名,黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀委書記1名,副院長2 名。目前在冊在編人員共計54人。

          二、部門財政資金收支情況

         。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

          我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4048.94萬元,占總收入的100%。

         。ǘ┎块T財政資金支出情況。

          我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬元,其中:項目支出3423.08萬元,占總支出的100%。項目支出結轉和結余625.86萬元。

          三、部門整體預算績效管理情況

         。ㄒ唬┎块T預算管理。

          1、部門目標任務。在州委和州政府的堅強領導下及省委省政府的關心支持下,我院于20xx年8月完成學院第一批高職學生的招生工作,并于9月順利開展教學教育工作。我院結合工作職能職責和實際,對20xx年預算制定進行了認真研究,目標任務制定符合國家政策法規、單位職責和中長期實施規劃;目標任務明確、符合客觀實際,全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況,合理可行。

          2、預算編制情況。根據州財政局《關于編制20xx年度州級部門預算的通知》要求和部門預算編制口徑匯總編報了本部門預算;局С雠c項目支出邊界清晰明確,確保了重點項目優先保障,。一是嚴格執行收入預算編制口徑,做到了應編盡編,保證了收入預算編制的真實、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經費按標準、日常公用按定額、專項經費按項目”的編制口徑,保證了支出預算編制準確性和規范性。

          3、目標管理情況。20xx年,我院按要求及時編制并報送部門績效,在規定時間規定范圍內公開部門績效,做到了績效目標科學合理、細化量化,達到了預期要實現的效果。

          4、執行管理情況。一是學院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定,厲行節約規范使用預算資金。收入上,嚴格執行“收支兩條線”管理制度,按規定使用非稅票據并直接繳入國庫,無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中,認真執行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作,加強動態監控,保障機關各項工作順利開展。二是“三公”經費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關文件要求,嚴控“三公經費”支出,20xx年我院由于是新成立單位,無年初預算數,學院公務用車運行維護費實際支出5.69萬元,公務接待費實際支出1.97萬元。

          5、資產管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程,但由于二期未開工,未最終完成竣工驗收,所有基礎建設項目資產未確權,加之國有資產管理制度及人員配備不完善及資產賬戶的未開立,所有購進的通用設備及專業設備于20xx年系統的進行清查補登。

          6、內控制度管理情況。我院進一步加強制度建設,完善相關財務制度,嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關差旅費管理辦法》和省廳相關文件精神執行。加強部門預決算管理,嚴格“三公”經費管理,加大會議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度,嚴格執行相關財務制度和規定,會計核算和資金管理等工作得到了進一步加強和規范。

         。ǘ┙Y果應用情況。

          1、嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規定,嚴控”三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序,嚴把票據審核關,減少現金支付。認真做好會計核算,做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設,防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。

          2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定,根據省采購目錄和財政部門預算管理要求,編制政府采購計劃,將采購項目全部納入部門預算管理。采購前,各科室與機關事務管理局和財政做好等相關單位事前溝通,做好釆購政策咨詢,了解相關業務規范,采購中,合理選擇采購方式,確保采購流程合理合規,做好采購項目信息的.公開公示工作,采購后,抓好采購項目的監管工作,嚴把質量關力求實效。

          四、評價結論及建議

         。ㄒ唬┰u價結論。

          根據上述情況,按照整體預算績效評價體系計算得出的分數為80.25分。

         。ǘ┐嬖趩栴}。

          一是由于學院20xx年新建的的原因,存在部門預算執行進度不均衡,支出進度較為緩慢;二是受評價指標所限,部分項目效果無法量化,評價結果參差不齊。

         。ㄈ└倪M建議。

          1、完善預算績效評價結果應用機制 。通過建立健全預算績效評價機制,可以對學院預算執行情況進行較為科學的評價,進而推動學院預算管理工作的健康良性發展。但預算績效評價工作只能是一種管理形式,關鍵是對評價結果的落實,這也是全面完成預算績效評價工作的出發點和落腳點。

          2、通過抓預算績效管理促進工作開展,保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績效管理工作,確保各項工作有序開展。

          3、我院在今后的工作中進一步重視預算編制工作,提高預算編制的精準度,盡量減少結轉結余資金,在財務工作中加強財務管理,定期對財務人員進行業務及政策的培訓。

        項目績效事前評估報告14

          為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況,提高財政資金使用效益,根據新野縣脫貧攻堅領導小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會同相關部門對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效評價,現將評價結果報告如下:

          一、項目評價工作情況

         。ㄒ唬┰u價目的

          通過對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效,達到兩個目的:第一,了解該項目資金使用的社會、政治、經濟效益,分析存在的問題,提出改進意見和建議,促進財政資源優化配置,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二,在本項目資金績效評價的基礎上,總結經驗,鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進財政支出精細化管理水平的提高。

          (二)評價過程

          依照績效評價工作程序,相關部門組成了績效評價工作組,在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專項資金績效評價數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上,對項目實施情況進行了實地抽查與核實,對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱,并在咨詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。

          (三)評價方法

          按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財辦農[20xx]68號)要求,結合本項目專項資金運行的特點,本項目采用了“目標預定和實際效果比較法”的評價方法,利用定量分析與定性分析相結合的'形式進行評價,其中:定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況;定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價類型以完成結果評價為主,兼顧過程評價。

          二、項目基本情況

          20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,主要建設內容包括:在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。

          三、項目執行情況

          20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,年初預算安排資金總額49.6萬元,實際支出總額為49.6萬元,無結余資金。

          20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅領導小組下達了20xx項目實施方案的批復,項目正式開始啟動。項目施工后,在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。

          四、績效情況分析

          項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶行路難問題。

          該項目實施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。

          項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面,均達到指標值,年度總體目標全部完成。

          五、評價結果

          在項目單位自評的基礎上,經評價工作組實地調查,結合項目單位的資金管理情況,評價組認為:本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%,項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度,并嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。

          根據“優、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認為:20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效評價結果為“優”。

        項目績效事前評估報告15

          為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》(湘財績〔20xx〕4號)文件精神,衡南縣民政局局績效評價工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價,F將項目績效評價情況報告如下:

          一、部門概況

          20xx年度衡南縣共有24所鄉鎮敬老院,現有128名在職工作人員,集中供養五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養的特困人員提供養護,敬老院工作人員的職能是管理敬老院,為敬老院的特困人員照料服務。

          項目必要性和可行性論證結論:項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險,保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作,增強工作的積極性和主動性,提高業務素質,改善服務態度;辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉,保持敬老院固定資產的正常使用。如果沒有該項資金,全縣敬老院工作就會停止運轉,特困對象失去保障;該項資金不足,就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平,推動鄉鎮敬老院長足發展,應該設立財政專項資金予以保障。

          項目的績效總目標:通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入,改善敬老院管理工作,提高的服務質量,推動敬老院的持續健康發展,從而維護社會和諧穩定。

          二、部門整體支出管理及使用情況

         。ㄒ唬╉椖堪才

          20xx年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶,民政局按照每所敬老院6-8萬元的標準及時足額撥付到鄉鎮敬老院。

         。ǘ┗局С

          經過對敬老院支出賬目的核查統計,20xx年24所敬老院及實際支出210萬元,用于各鄉鎮發放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。

         。ㄈ┙Y余(虧損)

          經查實,項目資金不足,由于敬老院工作人員的增加,運轉資金不足,保障基本運轉還缺48萬元,敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的'影響。

          按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據,資金使用基本符合財政撥款和預算使用的標準,

          三、項目的制度建設和各項法律法規制度的執行情況

          民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度,對敬老院資金運行進行了管理;灸馨聪嚓P規定、制度執行。

          四、項目的產出成果及效益情況分析

          通過對各鄉鎮按照敬老院工作人員工資及運轉經費的投入,24所敬老院運行基本穩定,設備設施運行良好,工作人員比較穩定,供養人員入住率達到90%,有1所敬老院達到國家優秀,有3所取得省“三星級”稱號,其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養護理區建設,全縣陸續建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區,能夠按照國家要求,為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業的護理服務。

          項目管理上:敬老院工作逐漸開展,管理日趨完善。組織機構健全,人員配置到位,工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動性,從業務素質、服務態度及工作效果等方面,切實提高,特困人員的生活和護理基本得到保障,為推動縣農村敬老院建設管理取得實質成果。

          五、存在的問題

          1、主要存在經費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目,發現專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規定標準發放,工作人員“三險一金”的基本保障未落實,尤其是養老保險沒有得到落實,已引發敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪,敬老院難以招聘護理人員,不能保障護理的需要;運轉資金不足,導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕,廚房設施不完善食品安全工作開展困難。

          六、相關建議

          針對存在專項資金不足的問題,我們建議:按照預算管理規定,及時向縣政府的財政申請,爭取將敬老院運轉經費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算,準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。

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