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      1. 內審檢查表

        時間:2024-09-14 08:15:29 內審員考試 我要投稿
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        內審檢查表范本

          內審檢查表是我們內審員經常用到的資料,yjbys小編下面為你整理了內審檢查表的范本,希望對你有所幫助。

          內審檢查表范本1

        XXX有限公司

        內審檢查表

        編號: NO:

        涉及過程

        交付

        審核區域

        營銷科

        審 核 員

         

        過程類型

        04

        責 任 人

         

        審核日期

         

        審核內容

        (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

        涉及

        條款

        審核發現和不符合事項的描述

        審核評估

            

        過程的責任人是否明確?是否有能力執行?

        6.2

         

         

            

        過程的資源是否充足?是否能有效支持?

        6.3

         

         

            

        是否策劃形成相關文件,以規范產品交付的各項作業?(查發貨信息,發貨單、裝箱單等)

        7.5.1.f)

         

         

            

        交付的.方式是否適宜、安全?

        7.5.1.f)

         

         

            

        各項的交付是否正確、齊全?

        7.5.1.f)

         

         

            

        交付是否外包?若是,追問以下內容:外包運輸商是否經過評價并合格?外包運輸商的績效如何?

        7.4.1

         

         

            

        如發生與產品交付有關的問題時,是否與顧客進行及時的溝通?

        7.2.3

         

         

            

        本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善?

        8.2.3

        8.4/8.5

         

         

         

         

         

         

          內審檢查表范本2

        XXX公司

        內審檢查表

        編號: NO:

        涉及過程

        顧客要求評審

        審核區域

        營銷科

        審 核 員

         

        過程類型

        01

        責 任 人

         

        審核日期

         

        審核內容

        (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

        涉及

        條款

        審核發現和不符合事項的描述

        審核評估

        1

        過程的責任人是否明確?是否有能力執行?

        6.2

         

         

        2

        過程的資源是否充足,是否能有效支持?

        6.3

         

         

        3

        通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則?

        5.2

         

         

        4

        是否充分確定與產品有關的要求?包括:顧客規定的要求,預期或規定用途所必需的產品要求,與產品有關的法律法規的要求,公司的附加要求(如果有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規要求、業界通用要求,公司的附加要求。)

        7.2.1

         

         

        5

        是否有顧客指定的特殊特性?如有,是否用顧客指定符號或本公司相應的'符號?

        7.2.1.1

         

         

        6

        是否對顧客產品的各項要求(包括與以往產品要求不一致的內容,)進行評審?

        顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認?

        當顧客產品要求發生更改時,是否予以修改并確保相關人員知道?(查銷售合同評審記錄,訂單更改通知等)

        7.2.2

         

         

        7

        是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行制造可行性及風險評估?(查小組可行性承諾報告)

        7.2.2.2

         

         

        8

        當顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通?

        7.2.3

         

         

        9

        是否以顧客規定的語言/格式與顧客進行溝通?(查報價單、合同/訂單/售貨確認書等)

        7.2.3.1

         

         

        10

        本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善?

        8.2.3

        8.4/8.5

         


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