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      1. 發布時間:2024-10-31 國際內審師考試《經營分析技術》試題及答案

        在學習和工作中,我們很多時候都會有考試,接觸到試題,借助試題可以對一個人進行全方位的考核。還在為找參考試題而苦惱嗎?下面是小編收集整理的國際內審師考試《經營分析技術》試題及答案,歡迎大家分享! ≡囶}...

        發布時間:2024-10-30 國際注冊內審師《內部審計基礎》試題及答案

        在現實的學習、工作中,只要有考核要求,就會有試題,試題是命題者根據測試目標和測試事項編寫出來的。相信很多朋友都需要一份能切實有效地幫助到自己的試題吧?以下是小編收集整理的國際注冊內審師《內部審計基礎》...

        發布時間:2024-10-30 2024國際內審師考試《內部審計業務》考試題及答案

        在日復一日的學習、工作生活中,我們需要用到試題的情況非常的多,借助試題可以檢測考試者對某方面知識或技能的掌握程度。一份好的試題都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的2024國際內審師考試《內部審計業務》...

        發布時間:2024-09-20 國際內審師考試經驗分享:我的三年CIA考試經驗

        作為一位參加了三年CIA考試的考生,我決定將這段考試心靈歷程整理出來,為今后的考生提供一些借鑒。CIA考試的復習方法與國內考試差別很大,而且學習方法十分重要。如果沒有采用正確的學習方法,即使付出了100%的努力...

        發布時間:2024-09-04 國際注冊內部審計師證書考試攻略

        為幫助大家更好考取國際注冊內部審計師證書,下面是小編為大家帶來的國際注冊內部審計師考試攻略,僅供參考!  國際注冊內部審計師證書考試攻略:  一、ACCA+CIA 雙重持證  ACCA (特許公認會計師公會)與IIA(國...

        發布時間:2024-05-12 大額票據的審計方法

        發票是指單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。對于大額支出票據,我們要永遠持懷疑態度,始終...

        發布時間:2024-10-14 國際內審師考試《內部審計基礎》關于控制類型劃分的知識點

        在現實學習生活中,大家最不陌生的就是知識點吧!知識點就是學習的重點。那么,都有哪些知識點呢?以下是小編為大家整理的國際內審師考試《內部審計基礎》關于控制類型劃分的知識點,歡迎大家分享! (1)控制按其...

        發布時間:2024-07-17 內部審計發現問題該怎么處理

        內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。以下是小編收集整理的內部審...

        發布時間:2024-07-15 2017國際內審師考試《內部審計實務》沖刺題及答案

        沖刺題一: 1、獨立性使得內部審計師能夠做出不偏不倚的判斷.實現獨立性的最好方式是通過: A.個人的知識和技能. B.組織的地位和客觀性. C.組織內部的監督. D.組織的知識和技能. 【正確答案】:B 2、以下哪一項是以減...

        發布時間:2024-06-12 2017國際內審師考試《內部審計實務》考前沖刺題(附答案)

        考前沖刺題一:  單選:  1.在對公司目前的業績和上一年的業績進行比較時,審計師發現:勞動力總成本已增加、發生了更多的加班費用、工人總人數增加了、凈收入減少了10%,純粹依據以上信息可得出以下哪種有效結論? ...

        發布時間:2024-06-25 2017國際內審師考試《內部審計實務》考前沖刺題及答案

        考前沖刺題一:  單選:  1。在對公司目前的業績和上一年的業績進行比較時,審計師發現:勞動力總成本已增加、發生了更多的加班費用、工人總人數增加了、凈收入減少了10%,純粹依據以上信息可得出以下哪種有效結...

        發布時間:2024-09-29 2017國際內審師考試《內部審計基礎》復習題及答案

        復習題一: 1、以下哪項活動不屬于審計監督: A.編制初步的審計方案。 B.向審計人員提出適當的建議。 C.審查審計工作底稿。 D.審查是否達到審計目的。 【正確答案】:A 【答案解析】: 2、工作底稿為審計報告提供了...

        發布時間:2024-07-28 2017國際內審師考試《內部審計基礎》備考題(附答案)

        備考題一: 單選: 1、下列哪項描述了控制弱點? A、除非被采購主管人為指使,采購程序設計完好、執行有效。 B、預先編號的空白采購訂單在采購部門中保存。 C、$500至$1000之間的采購為正常的采購業務,超過$1000的采...

        發布時間:2024-04-21 2017國際內審師考試《內部審計基礎》備考題及答案

        備考題一: 單選: 1、以下審計計劃工具中最常見,并能保證一定時期內適當的審計覆蓋面的是: A、長期日程安排表 B、工作方案 C、審計部門預算 D、審計部門章程 答案:A 解題思路:A、正確。長期日程安排表提供了在...

        發布時間:2024-10-21 違規收費的表現形式及審計方法

        審計人員在簡政放權政策落實跟蹤審計中發現,有些行政事業單位存在亂收費、亂攤派現象,有的收費方式還呈現新特點。下面是yjbys小編為大家帶來的違規收費的表現形式及審計方法的知識,歡迎閱讀。 正常收費的幾種類別...

        發布時間:2024-11-03 公共財政支出審計思路和方法

        公共財政支出類型眾多,審計重點繁多,可根據重點項目。下面是yjbys小編為大家帶來的關于公共財政支出審計思路和方法的知識,歡迎閱讀。 (一)結余資金與結轉資金 結余資金是指當年支出預算工作目標已完成,或者由于...

        發布時間:2024-08-17 內審人員如何提高審計溝通能力

        審計人員的溝通能力非常重要。據統計有60%的審計人員對審計溝通能力非?释岣。的確如此,審計溝通在首次會議、初步調查、現場審計、終止會議以及舞弊調查等很多環節被使用。多數情況下審計溝通又和審計數據收集...

        發布時間:2024-08-05 內部審計中的信息系統審計的內容

        伴隨著大數據時代的到來,企業的信息系統越來越系統化,呈現出與企業目標有機融合的整體性,隨著信息技術和企業業務發展而不斷發展的動態性,包含子系統眾多的復雜性等特性,一句話,信息系統越來越復雜了。下面是yj...

        發布時間:2024-06-28 如何做好企業物資采購內部審計

        采購管理是企業生產活動得以持續的關鍵環節之一,同時也是最容易出現漏洞的環節,如果不嚴格加以控制管理,降低庫存,勢必會給企業帶來浪費;如果采購環節的審計管理薄弱,則會出現材料物資價格不實和材料物資質量低...

        發布時間:2024-07-24 中國內審和西方內審的區別

        中國內審和西方內審更多的區別在審計的方法上,.西方內審大多數側重內部控制和流程審計,所以出具的審計報告往往篇幅很長(熟悉美國公司的人都知道,老美很能說),但具體差錯例證較少,對財務報表的影響也相對間接。...

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