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      2. 科研項目審計論文

        時間:2024-07-02 22:20:40 審計畢業論文 我要投稿
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        科研項目審計論文

          內部審計是監督和檢查醫院的經濟管理工作的,使資金的使用率以及使用的效果得到提高,對經濟方面實行比較科學化的監督,在經濟管理中內部審計發揮的作用非常的重要。下面我們來看看科研項目審計論文,歡迎閱讀借鑒。

        科研項目審計論文

          內部審計在醫院經濟管理的作用

          摘要:本文分析了醫院的經濟管理中實行內部審計的必要性,從醫院經濟管理角度分析了實行內部審計的意義,最后從嚴控醫院財產、完善經濟管理工作相關的法規、提高醫院財務人員的整體素質三個方面研究了提高醫院內部審計工作的具體措施。

          關鍵詞:內部審計;經濟管理;監督手段

          對醫療體制進行改革以來在醫療的市場上也出現了越來越激烈的競爭,在這樣的新形勢下醫院為了發展不可缺少的就是醫院的經濟管理,使內部審計的制度不斷的得到完善,才能提高醫院的經濟管理水平以及醫院經濟效益的增長。但是在目前這個階段,在醫院經濟的管理中內部審計還沒有得到重視,內部審計制度的完善是眼下最重要的任務之一,提高醫院的行政執行力使得醫院發展可以又好又快。

          一、在醫院的經濟管理中實行內部審計的必要性

          醫院對經濟的管理是醫療事業可以持續發展的保障,醫院的環境要想有序穩定,那么在經濟管理的進程中就必須實現內部審計。

          (一)醫院中的會計人員部分素質較低

          醫院在人們看來就是救死扶傷的地方,醫生和護士好比白衣天使是神圣的,但現在有一些醫院中聘請的個別醫務人員并沒有專業的資格,在做醫院的工作時,這些醫務人員就不會對醫院的成本進行節約,這就會造成醫院的工作不能有質量的完成,并且在百姓的心目中醫院的形象也會一落千丈。在會計這個領域這樣的現象更加的嚴重,低下的職業素質會使會計人員很容易就違法犯罪,這樣就會造成醫院巨大的經濟方面的損失,醫院的經濟管理將會沒辦法正常運行。所以,在醫院會計人員的聘用上要選擇高素質以及高水平的人員,以此來保障醫院發展可以健康有序。

          (二)醫院內部的監管制度不完善

          因為醫院內的經濟管理工作欠缺法律法規,內部的監管制度并不健全,所以各種各樣的問題都會出現。醫院聘請的沒有很高素質的會計人員,卻從事醫院中的經濟管理工作,有些財務人員之間還存在裙帶關系,同時醫院對財務會計的工作往往會忽視,監督內部人員的力度不夠,會計應該有的作用發揮不出來,就造成了會計人員私自占有公家財產,出現違法的行為,而內部審計工作在醫院的經濟管理工作中實行就會非常有效的杜絕違法的行為發生。

          二、在醫院經濟管理中實行內部審計的意義

          內部審計是監督和檢查醫院的經濟管理工作的,使資金的使用率以及使用的效果得到提高,對經濟方面實行比較科學化的監督,在經濟管理中內部審計發揮的作用非常的重要。

          (一)內部審計的實行是對其他監督手段的補充

          在經濟的管理中內部審計作用很重要,內部審計的工作人員在能力和素質方面必須要達到一定的標準才可以把內部審計的工作做好,內部審計要監督檢查醫院中經濟管理的各個環節。醫院的內部審計可以對醫院的亂收費現象進行預防,可以使醫院收費是按照物價部門的規定來執行,細心核對醫院的收入,賬簿的等級比較詳細,其準確性也有了保證。對訂購醫院的藥物和奇才或者是與別的醫院有經濟往來的都要有力度的進行監督檢查,核對醫護人員的工資,所以內部審計對“賄賂”的現象也是有防止作用的,使醫院的形象得到提升,還可以對醫護人員的合法收入做出保證。

          (二)內部審計能預防違法犯罪現象發生,對法律的權威進行維護

          在改革開放之后,經濟體制也由原來的計劃經濟轉變成了市場經濟,醫院在把經濟管理的體制和方法更新之后,不斷的增加了許多的經濟犯罪行為,而且還是運用的技術手段,這就把查案的難度提高了。建立內部審計是可以對社會發展的效益與經濟效益之間進行協調與平衡,可以節省資金,也可以使醫務人員提高遵紀守法的意識,使工作效率提高,把節省的資金拿來獎勵得到患者好評的人員,提升醫療的服務質量,建立起醫院良好的形象,促使醫患關系和睦有序。對醫院的醫療費用內部審計需要進行詳細的統計,以方便日后查詢,還要把醫院的預決算工作做好,把醫院經濟存在的運營情況掌握住,及時的對經濟管理做出調整,推進醫院的經濟發展。內部審計也要對一些腐敗的現象進行遏制,例如,浪費、賄賂、私吞等來維持醫院的良好環境。

          三、發揮內部審計作用的措施

          要想把內部審計的作用全面的發揮出來,就必須要采取一些有力的措施來實現。

          (一)嚴格的監控醫院的財產

          醫院的內部審計對資金進行審計時必須及時、準確的把每個月的運營情況以書面的形式匯報給上級,并且在醫院內要開展財務的報告會,使醫院的每位工作人員都可以了解到醫院的財產情況,把下一步的經濟管理工作計劃討論、總結出來,對財務的預決算部門進行監督檢查,是對內部遵紀守法、保障財務預決算的完整和準確是有利的。

          (二)完善經濟管理工作相關的法律與法規

          相關的法律和法規是保障醫院可以有效運行經濟管理工作的主要手段,在醫院中的經濟管理工作必須是有法可依的,完善相關的規章制度,建立起一個完整的法律體系,才可以使內部審計在經濟管理中的作用更好的發揮出來。

          (三)提高醫院財務人員的整體素質

          任何單位和企業的正常運營都離不開“人”。財會人員是醫院經濟管理工作中的核心,會計人員具備的素質高低就是影響醫院經濟管理工作好壞最重要的因素。所以,必須要加強培養醫院財會人員的思想道德和職業道德素質,使會計人員具備的專業知識得到增強,以此將他們的職業道德素養提升起來,保證能充分的發揮出醫院內部審計工作的作用。

          參考文獻

          [1]聶世華.內部審計在醫院經濟管理中的作用分析[J].東方企業文化,2015,(16):33-34.

          [2]蔡文潔.試論內部審計在公立醫院經濟管理中的價值優勢[J].中國總會計師,2015,(08):80-81.

          [3]史安平.淺議內部審計在提高醫院管理水平中的作用[J].中醫藥管理雜志,2011,(04):355-356.

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