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      1. 采購管理制度

        時間:2024-09-08 18:24:10 制度 我要投稿

        采購管理制度15篇(合集)

          在現在的社會生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

        采購管理制度15篇(合集)

        采購管理制度1

          一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛生法》等相關法律、法規的要求,必須從正規渠道購進各種商品、食品等,并索取“三證”,杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市,嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。

          二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品,禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動,如有發現有此類情況將交由相關執法部門處理。

          三、 超市經營范圍要符合合同要求,不得經營無包裝或自行加工的食品、飲料,不得經營白酒,不得經營藥品及其他需要特別許可證的商品。

          四、 杜絕強賣現象,所有商品實行明碼標價,超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格,

          五、 超市員工患病期間不得上崗,在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙,保持良好的形象。

          六、 禁止在承租范圍外經營、嚴禁亂堆亂放,并保持店內及周邊3米范圍內的環境衛生,保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生,并及時清運,積極采取防鼠、防蠅措施。

          七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。

          八、 超市在營業期間內禁止電、氣焊等明火作業。設備維修等特殊情況確需動火作業的,應由學院負責消防安全管理的'責任部門批準,并采取嚴密的防范措施,確保用火安全。

          九、 超市內柜臺、貨架應合理布置,不得遮擋消防設施,并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設置燈光指示標志。

          十、 在經營服務過程中,必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發生,如果出現安全責任事故,校園超市相關人員必須承擔全部責任。

          十一、 超市經營活動接受全院師生的監督。

        采購管理制度2

          總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。

          1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態。應包括:

          a.對所采購的物資、材料指定品牌。

          b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

          c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的'合格分供方。以上要求必須文件化。

          2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。

          3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。

          4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。

          5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。

        采購管理制度3

          1.制定采購計劃:

          1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

          2) 計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核。

          3) 采購計劃一式四份,自存一份,其他三份交財務部。

          2.審批采購計劃:

          1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核。

          2) 財務部根據商場本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算。

          3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。

          4) 經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

          3.物資采購:

          1) 采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

          2) 大宗用品或長期需用的物資,根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

          3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等,要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

          4) 計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

          4.物資驗收入庫:

          1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。

          2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

          5.報銷及付款:

          1) 付款:采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票,若由采購員領空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準許后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

          2) 報銷:采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

          采購部業務操作制度:

          1.按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表。

          2.向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案。

          3.在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購。

          4.按商場及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購。

          5.貨物驗收時出現各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報。

          6.貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

          7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同。

          8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

          物品、原材料采購制度:

          1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的.特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

          2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

          3.各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

          4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

          5.凡購進物資,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

          6.高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

          7.從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

          8.凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付,并上報給總經理。

          能源采購管理制度:

          1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

          2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購。

          3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理。

          4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須別填寫請購單,提前一個月辦理。

          5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總旨理審批同意后,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源采購組。

          食品采購管理制度:

          1.由倉管部根據商場銷售需要,訂出各類正常庫存貨物的月銷售量,制定月度采購計劃一式四,交總經理審批,然后交采購部采購。

          2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

          3.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采購取定期補給的辦法。

        采購管理制度4

          固定資產管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

          1. 提升效率:通過規范流程,減少資產浪費,提升資產周轉效率,促進酒店運營效率。

          2. 控制風險:有效監控資產狀態,防止資產流失,降低財務風險。

          3. 支持決策:準確的資產數據有助于管理層進行投資、擴張等戰略決策。

          4. 法規遵從:符合會計準則和稅法要求,確保財務報表的準確性和合法性。

          5. 提高審計透明度:增強內外部審計的`可追溯性和可信度,提升企業形象。

        采購管理制度5

          物業管理手冊:采購控制程序

          1、目的

          對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。

          2、適用范圍

          適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

          3、職責

          3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監督、反饋。

          3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

          3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。

          3.4總經理負責采購計劃的審批工作。

          4、程序

          4.1評價范圍

          4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

          4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進行評價。

          4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現場、簡單的驗證。

          4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。

          4.2評價方式

          4.2.1對產品資料的獲取

          4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業執照、規格型號、合格證、質量標準及認證情況等。

          4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。

          4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。

          4.2.2對供方的評價方法

          4.2.2.1對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調查供方的營業執照、

          產品認證、供貨能力、產品規格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環境保證能力調查記錄》。

          4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業執照、企業簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。

          4.2.3對服務質量影響極小的'零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

          4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

          4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。

          4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發生質量問題隨時退貨、退款。

          4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。

          4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

          4.4管理部負責合格供方的業績考核,其依據為雙方的供貨協議及國家有關技術標準?己朔椒:物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?己藰藴蕿:對同一類物資連續兩次發生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。

          4.5采購計劃的編制、審批與落實

          4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

          4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數量和價格審核,報總經理審批。

          4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發至財務部。

          4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

          4.6管理部應保存有關采購產品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業標準或企

          業標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規格、型號、技術參數。管理部負責有關資料的收集,對采購中發生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。

          4.7采購產品的驗證

          4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。

          4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。

          4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業服務中心按照委托合同的約定進行監督、考核。

          5、相關文件

          5.1《相關記錄控制程序》

          5.2《綠化服務委托合同》

          5.3《垃圾清運服務合同》

          6、相關記錄

          6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001

          6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002

          6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003

          6.4《供方質量、環境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004

          6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

          6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

        采購管理制度6

          1.目的

          為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

          2.范圍

          各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

          3.職責

          3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

          3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

          4.程序

          4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

          4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

          4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

          4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

          4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的'關系。

          4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

          4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

          4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

          4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

          4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

          4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

          4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

          4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

          4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

          4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

          4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

          4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

          5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

        采購管理制度7

          一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;

          二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

          三、向食品生產單位,批發市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

          四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

          五、保持食品倉庫房分開設置;

          六、食品和非食品庫房分開設置;

          七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的'食品應置于冷藏設施存放;

          八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

          九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

        采購管理制度8

          1.0目的

          為了規范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的采購物資,特制定本制度。

          2.0適用范圍

          本制度適用于本物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。

          3.0采購職能部門劃分

          ◇物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。

          ◇采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

          ◇倉庫管理部門:負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。

          ◇財務部門:負責采購貨款的支付結算。

          ◇總經理:負責權限內的采購的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監督。

          4.0采購物資分類

          ◇A類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

          ◇B類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

          ◇C類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

          ◇D類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。

          ◇E類物資:固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。

          凡本制度定義范疇內的采購物資類型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

          5.0采購方式

          ◇計劃采購:各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報管理處經理審核后,報總經理審批,如超出審批權限,上報集團審批。

          ◇緊急采購:采購人員得到總經理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續。

          ◇采購流程

          申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經理審核——總經理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。

          ◇采購審批權限

          ★為提高工作效率,采購在20xx元以下的,由總經理審批后,可進行采購;

          ★采購在20xx以上的由總經理審批后,報集團總經理或總經理授權人審批,方可進行采購。

          ◇采購價格管理

          ★采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

          ★由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

          ◇采購實施

          ★采購人員根據審批的《申購單》,依據實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。

          ★大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議,以保證質量以及合理的.價格供應。

          ◇采購的支付與報銷

          ★采購人員報銷時,必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

          ★由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后,由財務部負責支付結算工作。

          6.0采購人員職業規范

          6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。

          6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經發現,公司將根據有關規定處理直至予以辭退。

          6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經主管經理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。

          6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。

          6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態度。

          6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

          6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。

        采購管理制度9

          1.目的

          為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

          2.范圍

          各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

          3.職責

          3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

          3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

          4.程序

          4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

          4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

          4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

          4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

          4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

          4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

          4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

          4.8對大宗物資的'采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

          4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

          4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

          4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

          4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

          4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

          4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

          4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

          4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

          4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

          5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

        采購管理制度10

          一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

          1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

          2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

          3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

          4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

          5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

          6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

          7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

          8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

          二、采購原則:

          1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

          2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

          三、供應商管理規定

          合格供應商必須具備的條件:

          1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

          2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的.相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

          3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

          4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

          5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

          四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

          1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

          2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

          3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

          五、食品驗收辦法:

          1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相關資質證件、送貨單。

          2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

          3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

          4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

          5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

          六、食品采購及貨款支付流程

          1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

          2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯系供應商送貨。

          3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

          4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

          5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

          七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高,應及時與供應商協商降價,協商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

          八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

          九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

        采購管理制度11

          一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

          二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

          三、醫療設備采購以政府采購辦批準的'方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

          四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

          五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

          六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

          七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

        采購管理制度12

          物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用,降低采購成本,提高供應鏈效率。

          內容概述:

          1. 需求預測與計劃:制定科學的.物資需求預測方法,結合生產計劃與銷售預測,確保采購計劃的準確性。

          2. 供應商評估與選擇:建立供應商數據庫,定期進行績效評估,選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。

          3. 采購流程:明確從詢價、比價、談判到下單的流程,保證采購活動的透明度和合規性。

          4. 合同管理:規范合同起草、審批、執行和終止的流程,確保合同條款符合法規要求,保護企業利益。

          5. 質量控制:設定物資質量標準,進行入廠檢驗,確保采購物資滿足生產需求。

          6. 庫存管理:實施合理的庫存策略,防止過度庫存造成的資金占用,同時保證供應的連續性。

          7. 風險防控:識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等,建立應急響應機制。

        采購管理制度13

          原材料采購管理制度的重要性不容忽視:

          1. 成本控制:有效的'采購管理能降低原材料成本,提高利潤空間。

          2. 生產效率:穩定的供應保障生產流程不中斷,提升生產效率。

          3. 品質保證:嚴格的質量控制確保最終產品的質量,維護企業聲譽。

          4. 風險防范:通過多元化供應商策略,降低供應風險,保障企業運營安全。

          5. 合規性:遵守相關法規,避免因采購不當引發的法律糾紛。

        采購管理制度14

          防護用品采購管理制度旨在規范企業內部防護用品的購買、存儲、使用和廢棄處理流程,確保員工在工作中的安全與健康。制度主要包括以下幾個方面:

          1. 采購需求確定

          2. 供應商選擇與管理

          3. 產品質量控制

          4. 庫存管理和發放

          5. 使用培訓與監督

          6. 廢棄物處理

          內容概述:

          1. 采購需求確定:根據各部門的工作性質和風險評估,明確所需防護用品類型和數量。

          2. 供應商選擇與管理:建立合格供應商名錄,定期評估供應商的'資質、信譽、產品質量和服務水平。

          3. 產品質量控制:設立嚴格的驗收標準,確保采購的防護用品符合國家相關法規和行業標準。

          4. 庫存管理和發放:設定合理的庫存量,實行先進先出原則,保證防護用品的有效性。

          5. 使用培訓與監督:定期對員工進行防護用品使用培訓,確保正確使用,同時監督其佩戴情況。

          6. 廢棄物處理:按照環保規定,妥善處理過期或損壞的防護用品,防止環境污染。

        采購管理制度15

          第一條:辦公用品的采購

          1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品,各股室負責人填寫申購表交辦公室安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內的,但不需進入區財政采購辦公室采購的物品,各部門事前填寫申購表,經分管領導批準后交辦公室安排專人購買;單位價格在200元以上的須經主要領導審批以后,交辦公室統一采購。

          2.對屬于政府采購范圍的物品,經主要領導批準后由辦公室,按照有關規定到區財政采購中心辦理采購手續,由辦公室統一領回發放。

          3.一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

          4.采購人員須盡職盡責,本著厲行節約的.原則,認真做好市場調查,充分掌握所需購物品的性能、價格等情況,力求貨比三家,購得質優價廉商品。

          5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門提出申請→相關領導審批→辦公室采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→主要領導審核→財會核銷。

          第二條:辦公用品的領取

          1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。

          2.領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各股室負責人簽字;單位價格在100元-200元的由分管領導簽字;單位價格在200元以上的主要領導簽字。

          3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列,部門應明確使用管理責任人。

          4.除辦公室指定的專人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

          第三條:辦公用品的使用

          1.辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用。

          2.要愛護辦公設備和相關物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長物品使用年限。

          3.文件材料的印制要有科學性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

          4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時,由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

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