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      2. 采購管理制度

        時間:2023-02-25 17:22:49 制度 我要投稿

        采購管理制度集合

          在生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的采購管理制度集合,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        采購管理制度集合

        采購管理制度集合1

          一、目的

          為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁幏痘刂贫ù酥贫。

          二、工作程序

          (一)采購原則

          1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

          2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

          3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

          4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的`子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

          5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

          6、單次采購在金額在xx元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

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          1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

          2、采購之前,采購經辦人進行統一匯總采購原則。

          3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

          4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

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          1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

          2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經理審批后,方能給采購人員進行采購。

          3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

          (四)采購經辦人職責

          1、建立供應商資料與價格記錄。

          2、做好采內參市場行情的經常性調查。

          3、詢價、比價、議價及定購作業。

          4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

          5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

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          1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

          2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

          3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

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          1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

          2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

          3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

          4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續。

          (七)采購付款方式

          1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,部門負責人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

          2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

          (八)采購經辦人行為規范

          1.采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

          2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

          三、附則

          1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

          四、本制度經總經理核準后實施。

          五、附購采購流程圖:

        采購管理制度集合2

          為保證企業正常生產,降低生產成本,增加經濟效益,特制度以下采購管理制度:

          一、適用范圍:

          本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。

          二、采購管理制度:

          1、廉潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請;

          2、嚴格遵守采購工作流程,及時按質按量采購生產所需物資;

          3、加強采購的事前管理,建立完備的價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

          4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗,過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,并在過磅單簽字;

          5、所有采購必須事先得到批準,未報計劃并經審核、批準的,除急需物資外不得采購。

          三、采購流程:

          (一)采購計劃:

          1、生產所需的`大宗主、輔材料及包裝物等,由生產主管于每月末提交下月采購計劃,報主管副總及總經理批準,并預計所需資金,以便財務部妥善安排;

          2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數量及倉庫現有數量,經部門負責人簽字后,報主管副總及總經理審批;

          (二)詢價比價:

          1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情,并選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比,報主管副部及總經理批準從中選擇確定質優價廉的供應商;

          2、供應商確定后,需每隔月對市場行情進一步了解,并酌情確定是否更換供應商,并履行上報程序;

          (三)簽訂合同:

          1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,并嚴格按照合同法相關規定;

          2、合同原則上應約定需要正式發票,特殊情況由財務部通知采購部門;

          3、簽訂合同時原則上不預付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

          4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

          (四)收貨入庫:

          1、貨物到廠后,應及時組織檢驗人員嚴格檢驗,對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負責更換或撤銷合同,并追究其違約責任;

          2、檢驗合格后,開具驗收單,如需過磅,應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,并在過磅單上簽字;

          3、采購人員負責填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯,注明供應商、材料名稱、數量、單價(不含稅)、金額等項目,倉庫保管員點收后簽字,并保留入庫單存根聯;

          4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單,經采購部經理或主管副總簽字后,將財務聯交財務部;

          5、采購員負責催收采購發票或收據,并及時交付財務部。

          (五)付款:

          1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由采購員負責填寫《款項支付申請表》,由經辦人、部門負責人簽字后交財務部審核,經財務部審核后交主管副總、總經理簽字,方可付款;

          2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發票或收據交付財務部。

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