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      2. 采購管理制度

        時間:2023-07-06 11:17:57 制度 我要投稿

        采購管理制度(推薦)

          在日新月異的現代社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的采購管理制度,希望對大家有所幫助。

        采購管理制度(推薦)

        采購管理制度1

          為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

          一、崗位責任

          1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

          2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

          3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

          4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

          5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

          6、主任負責對采購合同、付款的審批。

          7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。 二、采購

          二、活動流程

          1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

          2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

          3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

          可以自行購買,并索要正式、合格發票。

          對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

          5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的`物品要及時上報處理。

          6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

          三、其他相關控制措施

          1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

          2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

          3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,

          加強對采購業務各個環節的控制。

          4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

        采購管理制度2

          為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

          一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

          二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

          三、對單筆購置5000元

          ,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

          四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的.日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

          五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

          六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

          七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

          八、采購小組在采購后,對采購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

          九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

        采購管理制度3

          為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

          一、食品及原料采購索證管理

          索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。

          購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發票、收據、供貨清單、信譽卡等。

          (一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

          1、糧、油及其制品;

          2、乳及其制品;

          3、肉類、水產、蛋類及其制品;

          4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

          5、豆制品;

          6、醬腌菜類;

          7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

          8、罐頭食品;

          9、茶葉;

          10、酒類;

          11、調味品;

          12、食品添加劑;

          13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;

          14、進口食品;

          15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

          (二)采購食品索證的內容

          1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。

          2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

          3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。

          4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(復印件)。

          5、采購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批準文件(復印件)。

          《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委托衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的'化驗單,二者均屬有效證件。

          (三)采購前應按以下要求對產品進行查驗

          1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

          2、從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。

          3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

          產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

          產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

          索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。

          食品生產經營者發現采購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。

          從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量。

          (四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存備查。

          (五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)

          1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;

          2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

          3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

          4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

          5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;

          6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

          7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

          8、超過保質期的食品;

          9、無標簽的預包裝食品;

          10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;

          11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

          二、進貨查驗管理

          必須建立并執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

          應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。

          三、臺賬記錄管理

          食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

          臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。

          從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

          購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存備查。

          食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

          餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

          單位或部門名稱:

          進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人

          四、工作要求

          1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為后勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規范內部管理。

          2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

          3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

          4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。

          5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

        采購管理制度4

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

          三、職責權限

          1、總經理負責采購管理制度的審批;

          2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

          3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則

          物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則:

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的510%。

          3、低價搜索原則:

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

          4、廉潔原則:

          (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

          (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

          (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則:

          凡宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

          6、審計監督原則:

          采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、采購申請:

          物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

          (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

          (1)具有合法經營主體者。

          (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

          (1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:

          采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續。

          8、對帳付款:

          采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

          六、考核:

          凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

          4、公司采購管理制度

          1、采購總則

          1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

          1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

          2、采購原則

          2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

          2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

          2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

          2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

          2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

          2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

          2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

          2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

          2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

          3、采購程序

          3、1供應商的選擇

          3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

          3、1、2對于經常使用的'材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

          3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

          3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

          3、2采購程序

          所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

          3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

          3、2、2固定資產及型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

          3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

          3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

          3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及確認售后服務事宜。

          3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

          5、物品采購管理制度

          1 、總則

          加強對物資采購的管理,進一步規范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。

          2 、采購原則

          2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

          2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的`原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

          2、3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

          3定點供應商確定原則:

          3、1根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。

          3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。

          3、3建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

          3、4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

          4采購程序

          4、1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

          4、2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。

          4、3宗辦公用品和固定資產采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用汽稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

          5驗貨

          5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

          5、2付款

          采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

          6保管

          辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

          7采購紀律

          7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

          7、2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

          7、3對違規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

          6、物品采購管理制度

          第一章總則

          第一條為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

          第二條本制度適用公司各部室

          第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

          第二章計劃

          第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。

          第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

          第三章詢價

          第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

          第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

          第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括汽、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

          第四章采購

          第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

          第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經公司領導批準。

          第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

          第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

          第五章入倉

          第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

          第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的汽、規格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

          第六章附則

          第十五條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度,以本制度為準。

          第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

        采購管理制度5

          1.目的

          闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例,指導執行和參與采購職能的部門和職員執行采購相關程序,推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強部門間配合,特制訂本制度。

          2.范圍

          (1)固定資產類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購工程維護類:裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。

          (2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

          (3) 印刷類:內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

          (4) 咨詢管理類及服務類產品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;

          體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。

          (5) 項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

          說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。

          二、采購目標

          1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。

          2.為了公司運作經濟高效的進行,在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務。

          3.引導采購職能的發揮與公司利益、商業道德標準相一致。

          三、采購原則

          1. 使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則

          采購過程的各相關環節人員,遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財務對預算控制、法務對流程監督,使用部門驗收,采購部門結算。

          2. 詢價定價原則

          物品采購必須有三家以上的供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。

          3. 一致性原則

          采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

          4. 廉潔自律原則

          (1)自覺維護公司利益,努力提高采購物品的質量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

          (3)嚴格按照采購制度和程序辦事。

          5. 審計監督原則

          采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監督和質詢,對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司規章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

          四、供應商管理

          1. 各類型的采購需有3家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據,并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。

          2. 建立公司供應商庫,供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優質供應商中選取。

          3. 對于長期合作的供應商,需每年做一次供應商評估,評估其產品價格、服務是否在同行業中最優化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。

          4. 對于長期合作的供應商,應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。

          五、采購申請流程

          1.標準流程

          (1)標準采購范圍

          以下類別金額在1000元以內的,視作標準采購:

          A.固定資產類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購。

          B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

          C.印刷類:內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監審批)。

          D.咨詢管理類及服務類產品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。

          E.項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

          (2)申請流程

          A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

          B.申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價,提供三家供應商的報價,如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認,總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。

          C.所有采購物品都需要經過財務負責人審批,如采購屬于標準采購范圍,可只簽批到財務負責人;如涉及到特殊物品的采購,或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁(參照非標準流程)。

          D.簽訂采購合同的均須由法務審核,并報財務管理中心備案。

          E.申請部門負責驗收、簽領,費用分攤至申請部門。

          六、二次采購申請

          如采購申請發生數量、規格、價格等變動,必須進行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

          七、采購招標

          根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規之規定,公司招標采購分為2類:

          A類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進行公開招標的。

          1.大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目。

          2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

          3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

          B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應當進行招標,具體由申請部門負責人審核是否招標,簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。

          八、樣品提供和確認

          1.對于采購產品難以長久控制質量的`,需進行樣品提供和確認的,需確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認,必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。

          2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

          九、合同簽訂

          1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。

          2.供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

          3.采購合同樣本及正本必須經過法務審核通過后方可進行合同簽訂環節。

          4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。

          十、進度控制

          1.為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯系,確保物品能及時供應。

          2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會使用部門。

          十一、對賬付款

          1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。

          2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。

          采購物品/服務需要申請付款時,需向財務提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務管理中心應拒絕付款。

          3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。

          十二、采購驗收

          1.采購物品(物資)送達公司后,由使用部門負責檢驗、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等,驗收不合格的,應當拒收或2日內辦理退換貨手續。

          2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產品需階段性驗收。

          3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。

          4.辦公用品到貨后,由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》,驗收合格并登記好后,由前臺通知各部門領用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

          十三、重點說明:

          1. 各審核環節對采購申請提出異議者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

          2. 專業材料或用品,采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。

          3. 財務人員審核時,認為需要再進一步議價的,可直接與供應商議價。

          4. 相關審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

          5. 公司各有關部門均有義務協助提供價格信息,以協助采購部門比價參考。

          6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應附上書面原因說明。

          7. 屬于下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

        采購管理制度6

          一、目的

          為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

          三、采購及物流審批權限

          1、采購申請單

          采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

          (1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

          (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

          (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

          (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

          2、采購訂單(或采購合同)

          采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

          (1)采購金額在 元以內,由采購經理直接審批。

          (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

          (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

          (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

          (5)采購金額在 元以上,財務經理附核。

          3、驗收入庫審批權限

          1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

          2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

          3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

          4、領用發貨審批權限

          1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

          2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

          3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

          四、物資采購流程

          1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

          2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

          3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

          4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

          五、支付流程及審批權限

          1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

          2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

          3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

          (1)發票金額在 元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

          (2)發票金額在 元至 元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

          (3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

          (4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

          六、供應商的管理

          1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

          2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

          3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

          4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

          5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的`供應商。

          6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

          七、采購紀律規定

          1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

          2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

          3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

          4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

          八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

          九、本制度從20xx年3月18日試行。

          XX有限公司

          二○xx年三月十八日

        采購管理制度7

          建立和完善價格比較制度,保證所購產品的質量和可負擔性。

          月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總,并提出下月的'繳費方案。

          采購合同簽訂后,應當取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的,應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

          所有貨物均應開放接受,如發現問題,應及時與供應商聯系,并盡快加以解決。

          采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務)--交貨驗收(倉庫管)--質量檢查(不合格品退回)--收入調節--財務結算。

          采購計劃:買方應根據請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

          供應商的選擇和評估:對供應商的選擇和評估一般從經營條件、供應能力、質量能力等方面進行評價,并定期在質量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

          合同:是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協議時訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。

          接受交貨:買方必須確定貨物的正確類型、數量、質量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數據。

          質量檢驗:貨物通過質量檢驗合格的,應當予以保管檢驗不合格的,應當補正、退貨。

        采購管理制度8

          第一條 目的

          為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

          第二條 采購基本原則

          一、采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

          二、嚴格遵守公司采購規范流程,在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質保量地及時采購到所需物品。

          三、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

          四、實行“定點采購”,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

          五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用;對于肉類及調味品等可選擇到超市購買,以確保衛生質量。

          第三條食堂采購流程

          一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,建立意向供應商檔案。

          二、從意向供應商中選擇符合條件(詳見附件)的供應商作為定點采購的對象,并再選擇兩家作為備份供應商,以備急需。

          三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的`登記,在下班前及時清點庫房物品,出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

          四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。

          五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫;在驗收過程中,應嚴格把關,確保原料的安全衛生,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符,驗收后要保管好進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

          六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況,保證先進先出,防止貨物積壓變質;同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見,并報行政部修訂。

          第四條采購報銷流程

          食堂采買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意后,交予財務部出納審核報銷。

          第五條附件

          合格供應商必須具備的條件:

          一、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

          二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

          三、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

          四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

          第六條本辦法自下發之日起執行。

        辦公室

          二〇xx年十一月十八日

        采購管理制度9

          1、制定采購計劃

          (1)餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率,對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要,合理存在的,必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

          (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部經理審核;

          2、審批采購計劃:,如果本次采購價格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批后才可進行采購。

          (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

          (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

          (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

          (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

          3、物資采購:

          (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

          (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

          (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

          (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

          4、物資驗收入庫:

          (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

          (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

          5、報銷及付款

          (1)付款:

          ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

          ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

          ③按酒店財務制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,1000元以下者可支付現款。

          (2)報銷:

          ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的.發票連同驗收單(入庫單),經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

          ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

          采購部業務操作制度

          1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

          2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

          3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

          4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

          5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

          6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

          7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同;

          8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

        采購管理制度10

          一、指導思想和編制原則:

          為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

          依據《國有企業采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規,結合集團實際情況,通過對供應商和關鍵采購業務環節的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則,編制本制度。

          二、管理范圍:

          集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

          (一)各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括:

          1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

          2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

          3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

          4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

          (同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

          (二)各部門、子公司非工程類采購包括:

          1、公司類:

          公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。

          2、服務類:

          服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

          3、生產類:

          生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。

          4、其他類:

          公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

          三、建立供應商庫及供應商管理

          (一)建立供應商庫

          1、發布建庫公告

          供應商邀請公告:應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。

          (入庫的供應商需提交法人資格證書,營業執照,基本存款賬戶,聯系方式,認證資質證書,質量、安全、環保、職業健康管理體系證

          明文件,業績以及社會信譽等公司基本信息,主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。)

          2、結合各部門及子公司需求,建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

          3、供應商資格審核、評估

          根據供應商所提供的相關資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面,確定入庫供應商。

          (注:供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數組成。)

          (二)供應商管理

          分類分級管理:

          根據本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

          根據供應商評估結果對供應商進行分級管理,分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

          (詳見:《供應商管理辦法》)

          動態管理:

          1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執行有關制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發揮供應商資源庫的作用。

          2、公司發展戰略、管理模式發生變化時,在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準,以適應公司發展變化的需求。

          (詳見:《供應商管理辦法》)

          四、采購流程和通用要求

          (一)提出采購需求

          需求單位提交采購申請表:需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量,品名規格及交期,如規格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

          (二)編制采購計劃

          采購部根據采購需求,結合年度采購總規劃,編制采購計劃;

          (三)確定采購方式

          按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

          (四)批準采購計劃

          根據不同采購項目的審批權限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字)批準后開始實施采購作業;

          (五)編制采購文件

          采購文件包括以下內容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

          采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內容包括:采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。

          采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。

          響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

          (六)審核采購文件

          評審的內容應包括:

          1、采購文件規定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

          2、采購文件規定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性;

          3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

          4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

          (七)執行采購

          根據第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

          (八)確定成交供應商

          公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結束后,采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

          公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結果公告,并經內部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。

          發出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發出成交通知書,成交通知書的內容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結果(如價格、數量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

          (九)采購合同的簽訂

          1、確定合同文本

          2、簽訂合同:采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中,招標采購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。

          3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的采購保證金,供應商發生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

          4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

          (十)采購需求部門根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

          (十一)貨物到達后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

          (十二)將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

          五、采購方式及適用條件

          采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。

          (一)比選采購標準

          采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

          1、工程項目施工承包、勞務類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數,“以下”不含本數,下同);

          2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

          3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

          4、公司生產經營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

          5、公司生產經營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

          (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網站或相關采購媒介公開發布采購信息。)

          (二)競爭性談判采購標準

          競爭性談判采購應符合下列條件之一:

          1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

          2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

          3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類;

          (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

          (三)詢價采購標準

          單項合同估算價在15萬元以下(不含本數)的`物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

          (詢價采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

          (四)單一來源采購標準

          所購商品的來源渠道單一,或屬專利、首次制造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經集團公司審批同意后,方可采用該方式。

          (五)框架協議采購標準

          框架協議采購應符合下列條件之一:

          1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及采購頻次)出現或重復出現;

          2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。

          3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。

          (框架協議采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

          注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

          六、監督和考核

          采購領導小組及采購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

          監督檢查的主要內容是:

          (一)各職能部門、子公司有關采購的規章制度的執行情況;

          (二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

          (三)采購投訴及處理情況;

          集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的,移交司法機關處理。

          七、退貨管理

          驗收不合格的產品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記,作為供應商考核的依據。

          關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結果進行追蹤評價。

          提供不合格產品的供應商,采購部可根據實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

          八、附則

          (一)采購計劃編制

          采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

          采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

          (二)凡列為集采范圍的物資,必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

          (三)采購完成后,相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

          (四)集團監察部負責對采購活動的全程監督。

          (五)采購管理制度相關文件:

          《采購工作(業務)流程說明》

          《采購需求表》《采購計劃表》

          《供應商管理辦法》(暫行)

          以上各文件需經采購領導小組、采購監督委員會、集團法務審核后通過。

        采購管理制度11

          一、制定目的及范圍

          為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。

          本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

          本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

          本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

          二、采購原則

          1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

          2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

          3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

          4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

          5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

          三、采購流程

          1一般采購流程1.1采購申請

          1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

          1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

          1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

          1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價

          1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

          1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

          1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

          1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

          1.6采購實施與驗收入庫

          1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

          1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

          1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

          1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

          1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

          2特殊采購流程

          2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

          2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的'特點。

          2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

          2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

          2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

          2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

          2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

          2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

          2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

          2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

          2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

          2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

          2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

          2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

          2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

          2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

          2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

          2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

          四、備案

          1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

          2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

          五、采購紀律

          1采購人職責

          1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

          1.2做好市場行情的經常性調查。

          1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

          1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

          1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

          2采購人行為規范

          2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

          2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

          2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

        采購管理制度12

          第一章 總 則

          第一條 為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

          第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

          第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

          第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:

          (一)涉及國家安全和國家機密的;

          (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

          (三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;

          (四)某些特定的其它情況。

          第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

          第二章 學校采購主體和供應商

          第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

          第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組",作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

          第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

          第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

          第十條 中國供應商應具備下列條件:

          (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

          (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

          (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

          (四)良好的資金、財務狀況;

          (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

          第十一條 外國供應商應具備下列條件:

          (-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

          (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

          (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

          第三章 學校采購方式

          第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。

          邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

          競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

          詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

          單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

          第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

          第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

          (一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

          (二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

          (三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

          (四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

          (五)對高新技術含量有特別要求的;

          (六)采購金額在10萬元以下的。

          第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。

          第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

          (一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

          (二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

          (三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

          (四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

          (五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

          第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

          第四章 學校采購程序

          第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

          購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產處負責審批。

          購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

          單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

          單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

          單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

          第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。

          第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

          第二十一條 學校招投標程序規定如下:

          (一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

          (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

          (三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

          (四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

          (五)采購金額在20萬元以下的`,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。

          第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

          第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

          第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

          第五章 學校采購監督

          第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

          第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。 第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

          (一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

          (二)是否符合學校采購預算的要求;

          (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

          (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

          第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

          (一)應當采用招標采購方式而未采用的;

          (二)擅自改動采購標準的;

          (三)與供應商違規串通的;

          (四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

          (五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

          (六)其他違紀違規的行為。

          第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

          (一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;

          (二)提供虛假投標材料的;

          (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

          (四)與采購機構違規串通的;

          (五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

          (六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

          (七)其它違紀違規的行為。

          第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

          第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

          第六章 附 則

          第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

          第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

          第三十四條 本辦法自發布之日起施行。

        采購管理制度13

          一、 目的

          為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

          二、 工作程序

          (一) 采購原則

          1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

          2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的'競爭,擇優選取。

          3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

          4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

          (二)采購申請

          1.采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

          2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

          3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

          (三)采購流程

          1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

          2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

          3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

          (四)采購經辦人職責

          1. 建立供應商資料與價格記錄。

          2. 做好采內參市場行情的經常性調查。

          3. 詢價、比價、議價及定購作業。

          4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

          5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

          (五)采購方式

          1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

          2. 長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

          3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

          (六)采購實施

          1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

          2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

          3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

          (七)采購付款方式

          1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

          2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

          (八)采購經辦人行為規范

          1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

          2. 采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交機關處理。

          三、 附則

          1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

          四、本制度經總經理核準后實施。

          五、附生產物料采購流程圖:

        采購管理制度14

          第一章總則

          第一條 為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

          第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

          第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

          一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

          二)、采購計劃和審批程序應當明確;

          三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

          四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的.對賬辦法應當明確。

          第二章 職責分工與授權審批

          第四條 建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

          采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

          市場部:

          一)、采購計劃審批;

          二)、詢價與確定供應商;

          三)、采購合同的審核與備案;

          四)、付款的審核。銷售部:

          五)、采購、驗收;

          第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

          第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

          第三章 采購計劃與審批控制

          第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

          第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

          第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

          第四章 采購與驗收控制

          第十條 建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。

          建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

          第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

          第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

          第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

          第五章 付款控制

          第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

          第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

          加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

          第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

          第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

          第六章 監督檢查

          第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

          第二十條 對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

        采購管理制度15

          為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實際,制定本制度。

          一、本制度所稱辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導審核同意后,報鎮長審批,由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

          三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

          四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

          用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由辦公室統一報修,并予以登記。

          五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的.碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由財政所聯系更換;確不能重新使用的,按上述程序審簽后,由財政所聯系購置。

          六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放,領用人按需領取,并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

          七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

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