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      1. 保密管理制度

        時間:2024-12-25 10:56:31 制度 我要投稿

        保密管理制度必備【15篇】

          在社會一步步向前發展的今天,制度的使用頻率逐漸增多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑旅媸切【帋痛蠹艺淼谋C芄芾碇贫龋瑲g迎閱讀與收藏。

        保密管理制度必備【15篇】

        保密管理制度1

          保密資料管理制度是企業運營中不可或缺的一部分,旨在保護企業的核心競爭力,防止敏感信息泄露,確保業務安全。制度主要包括以下內容:

          1. 保密資料的定義與分類:明確哪些信息屬于保密資料,如技術秘密、客戶數據、內部策略等,并進行詳細分類。

          2. 保密協議的簽訂:規定員工入職、離職時應簽署的保密協議,以及第三方合作時的保密條款。

          3. 信息存儲與訪問控制:設定資料的安全存儲方式,限制敏感信息的'訪問權限。

          4. 資料使用與流轉規則:規范資料的使用流程,確保在合法范圍內使用,防止非法傳播。

          5. 泄密處理與責任追究:建立應對泄密事件的應急機制,明確責任人和處罰措施。

          內容概述:

          保密資料管理制度應覆蓋以下幾個關鍵方面:

          1. 員工教育與培訓:定期進行保密意識教育,提升員工的保密素質。

          2. 內部審計與監督:設立內部審計機制,定期檢查保密制度執行情況。

          3. 技術保障:采用加密、防火墻等技術手段增強信息安全性。

          4. 法律法規遵從:確保制度符合國家及行業相關的法律法規要求。

          5. 應急響應:制定緊急情況下的保密應急預案,快速有效地應對突發事件。

        保密管理制度2

          1、涉密載體包括涉密存儲介質以及涉密計算機、復印機、打印機、速印機、掃描儀等以文字、數據、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載國家秘密信息的磁介質、光介質等各類物品。

          2、涉密載體安全管理堅持“誰主管、誰負責”的原則。

          3、涉密載體須確定專人實施安全維護管理。

          4、涉密載體的維修、更換、報廢,實行審核許可制,必須經本單位保密工作領導小組辦公室審核許可,送交有保密維護資質的`單位維修、更換。嚴禁未經批準擅自將涉密載體送交非指定單位維修、更換。

          5、涉密載體維護檢修時,必須保證所存儲的涉密信息不被泄露,對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。

          6、涉密載體更換、報廢后,不得擅自處理,必須由本部門負責人審核后,交辦公室登記、保存,經領導審批后,統一交市涉密載體銷毀中心集中進行銷毀。

        保密管理制度3

          信息保密管理制度是企業運營中不可或缺的一環,旨在保護企業的核心競爭力,確保敏感信息的安全,防止機密泄露,維持企業正常運作。這一制度涵蓋了企業內部的所有信息處理活動,包括數據分類、權限設定、訪問控制、信息傳輸、存儲及銷毀等多個方面。

          內容概述:

          1. 信息分類與標識:確定信息的.重要程度,標記敏感級別,如公共、內部、機密和絕密等。

          2. 權限管理:設定員工訪問信息的權限,明確誰可以查看、編輯或分享何種類型的信息。

          3. 訪問控制:實施嚴格的訪問驗證機制,如密碼、生物識別或雙因素認證。

          4. 信息傳輸:規定安全的數據傳輸方式,如加密、使用安全協議等。

          5. 信息存儲:規定數據的存儲位置和方式,確保數據的完整性和安全性。

          6. 信息銷毀:制定信息過期或不再需要時的銷毀流程,防止信息遺失或濫用。

          7. 培訓與意識提升:定期進行信息安全培訓,提高員工的保密意識。

          8. 監控與審計:建立監控系統,定期進行信息安全審計,檢查制度執行情況。

          9. 應急預案:制定應對信息泄露的應急響應計劃,減少損失。

          10. 合同條款:在與第三方合作時,加入保密條款,約束其行為。

        保密管理制度4

          第一章總則

          第一條為加強全省檔案信息化建設過程中的保密管理,確保國家檔案信息資源的安全和國家利益不受侵害,根據《中華人民共和國擋案法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《江蘇省檔案管理條例》和國家其他有關法律法規的規定,制定本辦法。

          第二條本辦法所稱的檔案信息化建設,亦稱檔案信息化系統工程建設,是指檔案網絡建設、檔案管理綜合應用系統建設、檔案館庫智能化軟硬件系統建設,以及各種載體檔案的數字化工程建設等。

          第三條接入電子政務內網的檔案管理應用網絡,按照《江蘇省電子政務內網保密管理暫行規定》進行管理。依托當地電子政務內網,接收黨政機關等單位電子檔案信息數據的計算機網絡。其安全保密解決方案及安全保密產品的選用,按照有關保密管理規定執行。

          第四條檔案信息化建設保密管理,實行控制源頭、集中管理、分級負責、突出重點、協調促進的原則。

          第五條省檔案行政管理部門負責全省檔案信息化建設的保密管理工作,市、縣(市、區)檔案行政管理部門負責本行政區域內檔案信息化建設的保密管理工作。省保密工作部門負責全省檔案信息化建設保密管理工作的監督、指導和檢查,市、縣(市、區)保密工作部門負責本行政區域內檔案信息化建設保密管理工作的監督、指導和檢查。檔案信息化建設單位,在其職責范圍內負責本單位檔案信息化建設保密工作,并接受同級檔案行政管理部門的管理。

          第六條本辦法適用于全省各級黨政機關、社會團體、企事業單位檔案信息化建設的保密管理工作。

          第二章系統工程建設

          第七條檔案信息化系統工程建設的規劃和設計,應當同步規劃并落實相應的安全保密措施。檔案信息化系統工程建設中各類軟、硬件系統的研制、開發和安裝,必須符合保密管理要求,做到防泄密、防竊密。涉及保密的檔案信息化系統工程所采取的安全保密措施應與所處理信息的密級管理要求相一致,并按其最高密級的防護要求進行防護。

          第八條承擔檔案信息化系統工程建設的系統集成、綜合布線、軟件開發、服務咨詢及工程監理等單位,必須通過檔案行政管理部門和保密工作部門的`保密審查。檔案信息化系統工程一般不得交由境外機構或人員承建。

          涉及國家秘密信息的檔案計算機信息系統的承建單位,必須具有《涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質證書》。

          第九條檔案信息化系統工程建設的保密管理實行審核備案制度。檔案信息化工程建設單位在確定檔案信息化工程建設項目后、決定招標前,應向同級檔案行政管理部門報送《江蘇省檔案信息化系統工程建設項目審核備案表(甲表)》(見表一),通過審核,才可實施檔案信息化系統工程;未通過審核的,應按規定調整后再報審核。招標或信息化系統工程建設開工后,10日內,向同級檔案行政管理部門報送《江蘇省檔案信息化系統工程建設項目審核備案表(乙表)》(見表二)。

          第十條縣(市、區)檔案行政管理部門對本行政區域內檔案信息化系統工程建設項目進行初審,初審合格后報省轄市檔案行政管理部門審核備案;省轄市檔案行政管理部門負責本行政區域內檔案信息化系統工程建設項目的審核備案,重大項目報省檔案行政管理部門審核備案;省檔案行政管理部門負責省轄市檔案行政管理部門及省級各部門、單位檔案信息化系統工程建設項目的審核備案。

          第十一條全省各級國家綜合檔案館館藏檔案的批量數字化工程報省檔案行政管理部門審核備案。

          第十二條涉及國家秘密信息的檔案計算機信息系統,應報經省轄市以上保密工作部門審批通過后,才能運行國家秘密信息。

          第三章檔案信息保密

          第十三條涉及保密和不開放檔案的計算機信息系統,應當采用身份鑒別、訪問控制、加密存儲和傳輸、審計跟蹤、防電磁泄漏等安全保密措旋,加強管理。對其系統的訪問應當采用權限管理機制,不得越權操作。未采取安全保密技術防范措施的數據庫不得聯入局域網、公共信息網等網絡。

          第十四條涉及保密和不開放檔案的計算機信息系統,不得直接或間接地與電子政務外網、國際互聯網等公共信息網絡相聯接。

          第十五條符合政務公開規定的已公開的現行文件等檔案信息應盡早上網,有關辦法按國家規定執行。中共中央文件不得自行上網。

          第十六條凡以提供網上信息服務為目的而采集的檔案信息,除在其它新聞媒體上已公開的,組織者在上網前,應當征得檔案信息提供單位或個人的同意;凡對網上信息進行擴充或更新,應當執行上網信息保密審查制度。

          第十七條凡在檔案網站上開設電子公告系統、聊天室和網絡新聞組等,應由單位保密工作機構審批,明確相關保密要求和責任。任何單位和個人不得在電子公告系統、聊天室和網絡新聞組等、談論和傳播涉及保密和不開放檔案的內容及信息。

          第十八條不得在公共信息網絡上利用電子郵件傳遞、轉發或抄送涉及保密和不開放檔案的內容及信息。

          第十九條涉及保密和不開放檔案信息資源載體的復制,即用掃描、復印、翻拍、手工抄錄或印刷等方法仿制原稿,必須執行有關保密規定,履行相關審批手續。

          第四章保密管理制度

          第二十條在公共信息網或與公共信息網相聯的網絡上檔案信息,堅持“誰上網誰負責”的原則。

          凡向公共信息網提供或檔案信息,必須通過單位保密工作機構書面審查批準。

          第二十一條各級國家綜合檔案館上網公開檔案目錄或全文信息,必須按照有關信息上網保密規定,建立健全上網信息保密審查制度,做到由本館鑒定機構按有關規定逐條鑒定、審閱簽字。

          第二十二條檔案信息化建設保密管理實行單位領導責任制。各單位應將檔案信息化建設保密管理工作列為單位保密工作的重要內容,明確檔案信息化建設保密管理工作的主管領導。

          單位網絡安全管理人員和檔案管理人員負責本單位檔案信息化建設各項保密措施的落實及日常管理。

          第二十三條檔案信息化建設單位應根據系統所處理的信息涉密等級及其重要程度制訂相應的管理制度,落實保密措施,并依照有關保密和檔案工作的要求和標準,對檔案信息化建設保密管理工作情況進行年度檢查,確保國家秘密的安全。

          第二十四條檔案信息化建設單位的保密管理人員應經過嚴格審查,并保持相對穩定。檔案行政管理部門和保密工作部門應定期組織有關培訓和考核。

          第二十五條任何單位和個人發現檔案信息泄密情況,應及時采取補救措施,并按有關規定及時向同級檔案行政管理部門和保密工作部門報告。

          第二十六條違反本辦法規定的,由檔案行政管理部門和保密工作部門責令限期改正;拒不改正的,責令停止實施檔案信息化系統工程建設并向社會公布,同時對相關領導和責任人給予通報批評或建議給予行政處分;造成嚴重后果,構成犯罪的,依法追究刑事責任。

        保密管理制度5

          網絡保密管理制度是一項旨在保護企業敏感信息、防止數據泄露的重要規范,它涵蓋了企業內部的.網絡使用、信息分類、權限控制、安全審計等多個層面。

          內容概述:

          1. 網絡使用規定:明確員工在使用企業網絡時的行為準則,包括禁止非法訪問、下載、傳播不良信息,限制個人用途的網絡活動。

          2. 信息分類與標記:對各類信息進行敏感度劃分,如公共信息、內部信息、機密信息等,并對不同級別的信息進行相應的加密和標識。

          3. 權限管理:設定不同職位、部門的信息訪問權限,確保信息只被授權人員接觸。

          4. 安全審計:定期進行網絡安全檢查,監控網絡行為,及時發現并處理潛在風險。

          5. 應急響應機制:制定應對網絡攻擊、數據泄露等突發事件的預案,確?焖夙憫⒔档蛽p失。

          6. 培訓與教育:定期對員工進行保密知識培訓,提高他們的信息安全意識。

          7. 合同與協議:與員工、供應商簽訂保密協議,明確保密責任和違約后果。

        保密管理制度6

          1、為了處理工作中涉及的辦公秘密信息和業務秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密規定。

          2、學校信息處負責指導全校各部門入網人員的保密技術培訓,并負責落實技術防范措施。

          3、各部門主管領導要重視此項工作。要指定專人(網絡協管員)負責接入網絡的安全保密管理工作和對上網信息的保密檢查,落實好保密防范措施,對本部門上網人員進行保密教育和管理。

          4、涉密信息不得在與國際網絡聯網的計算機系統中存儲處理和傳輸。

          5、凡上網的信息,上網前必須進行審查,進行登記,“誰上網,誰負責”,確保國家機密不上網。

          6、不得利用校園網從事危害國家安全,泄露國家機密的活動。

          7、如在網上發現泄露國家機密的情況,發現反動、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場,及時向有關部門報告,依據有關規定處理。對違反規定造成后果的,要追究部門領導的責任。

          8、未經批準,任何人不得開設BBS,一經發現立即依法取締。

          9、對校園網內開設的合法論壇要積極推行論壇管理員負責制,論壇主持人經校園網建設和安全管理領導小組批準備案。堅決取締未經批準開設的非法論壇。

          10、加強個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的`責任人要依法處理,并刪除個人主頁。

          11、校內電子機房要嚴格管理制度,落實責任人。引導學生開展健康、文明的網上活動,杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

          12、對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網站和網頁,堅決依法予以關閉和清除;對于制作、復制、印發和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理。

        保密管理制度7

          保密制度是指國家保密法律、行政法規和規章所要求人們共同遵守的保密規則或行為規范。

          一、閱讀、傳達國家秘密文件都有哪些保密要求

          (1)閱讀、傳達國家秘密文件、資料,要嚴格限制在規定的范圍內,不得擅自擴大范圍;(2)閱讀國家秘密文件、資料,務必在辦公室或閱文室等有保密保障的場所進行;

          (3)閱讀國家秘密文件、資料,應當進行登記,不得由閱件人直接傳給他人;

          (4)不得擅自存留傳閱的國家秘密文件、資料;

          (5)傳達國家秘密文件時,不得使用無線話筒等無保密保障的設備;

          (6)聽傳達的人員應當遵守保密紀律,需要錄音、錄像的,應當經過批準。

          二、特殊場所、部位保密制度是什么

          特殊場所部位主要是指軍事禁區和不對外開放的其他涉密場所和部位。軍事禁區的保密措施,在1990年2月23日七屆人大常委會第十二次會議透過的《軍事設施保護法》及其配套法規中,作了詳細、具體的規定。其他場所部位的保密措施,則由其主管機關制定或與有關的保密工作部門共同商定。由于軍事禁區和其他涉密場所、部位是按照有關法律、法規、規章劃定的,因而其對外開放及擴

          大開放范圍,須按照國家有關規定經國家有關部門批準。

          三、哪些部門、部位就應確定為保密要害部門、部位

          日常業務工作中產生、傳遞、使用和管理絕密級或較多機密級、秘密級國家秘密的內設機構,應確定為保密要害部門;機關、單位內部集中制作、存儲、保管國家秘密載體的專門場所,以及涉及國

          家秘密較多的省部級以上領導干部的辦公場所,應確定為要害部位。

          四、對保密要害部門、部位的具體保密要求有哪些

          貼合保密要害部門、部位條件的機關、單位應按照必須的原則和程序確定要害部門、部位;對保密要害部門、部位具體的保密要求有以下幾方面:

          (1)由機關、單位主管保密工作的.領導人負責,定期研究和布置保密工作;

          (2)建立機關、單位保密工作崗位職責制,與保密要害部門、部位主要負責人及所屬工作人員簽

          訂保密職責書,將保密工作任務落實到具體人員;

          (3)對在要害部門、部位工作的人員,務必堅持經常性的保密教育、培訓,并進行涉密資格審查,嚴格履行保密義務;

          (4)結合部門、部位的實際,制定嚴格的保密管理制度和防范措施,并認真組織落實;

          (5)定期檢查保密要害部門、部位的保密管理和保密技術防范狀況,解決存在的問題,組織查處

          泄密事件。

        保密管理制度8

          1、保守國家秘密關系國家的安全和利益,是每位國家工作人員的義務和職責,各部室工作人員必須嚴守黨和國家的秘密,遵守保密守則,按照<保密法>規定程序依法辦事。

          2、單位工作人員必須做到:不該說的秘密,絕對不說;不該問的秘密,絕對不問;不該看的秘密,絕對不看;不該記錄的秘密,絕對不記錄;不在非保密本上記錄秘密;不在私人通訊中涉及秘密;不在公共場所和家屬、子女,親友面前談論秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料;不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳達秘密事項;不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

          3,建立健全收發文制度,各部室要有專人負責履行文件登記、管理和清退工作,發現屬于國家秘級文件資料丟失、被竊、泄密時,必須立即報告,及時追查,力挽損失。

          4,各部門年終清退與本部門無關的并無保存價值的文件和一些刊物,必須進行銷毀或碎紙處理,不得擅自出售。

          5、檔案專、兼職管理人員對秘密檔案材料應嚴加管理,嚴格傳遞、借閱手續,如需借閱者,須經分管領導批準,并在檔案閱覽室內查閱,不準帶出檔案室,不準摘抄;檔案人員未經批準,不得擅自擴大利用范圍,以確保檔案的安全。

          6、涉密計算機確定專人負責日常的.應用管理。凡秘密數據的傳輸和存貯均應采取相應的保密措施,錄有涉密文件的移動存儲介質要妥善保管,嚴防丟失。

        保密管理制度9

          1、和非移動存儲介質要堅持“統一購置、統一標識、嚴格登記、集中管理”的'要求,嚴禁公私交叉混用。

          2、嚴禁移動存儲介質在計算機和非計算機中交叉使用。

          3、嚴禁使用除光盤外的移動存儲介質從連接互聯網的計算機上直接拷貝文件、資料到計算機上。

          4、私人移動存儲介質不能用于存儲處理信息。

          5、移動存儲介質要統一管理編號,要專人使用。

        保密管理制度10

          保密信息的保護對企業至關重要,它直接關系到企業的'競爭優勢、客戶信任和法規遵從。一旦保密信息泄露,可能導致:

          1. 經濟損失:知識產權的流失可能削弱企業的市場地位,造成重大經濟損失。

          2. 信譽損害:信息泄露可能導致公眾對企業的信任度下降,影響品牌形象。

          3. 法律風險:違反數據保護法規可能引發法律糾紛,導致罰款或其他法律責任。

          4. 商業機密外泄:競爭對手掌握內部信息,可能破壞戰略計劃,影響企業長遠發展。

        保密管理制度11

          為加強對手機使用的保密管理,確保國家秘密安全,防止涉密人員在手機使用中的視頻通話、寬帶上網、大容量數據存儲及處理等功能,造成失泄密事件發生。根據《中華人民共和國保守國家秘密法》及結合本部門工作實際,特制定本制度。

          一、人員管理

          1、本部門涉密人員使用手機應嚴格遵守國家有關保密規定,自覺履行保密義務,并接受有關部門的保密監督管理。

          2、本部門涉密人員不得在手機中存儲涉及國家秘密事項的信息,不得在手機通話中涉及國家秘密事項,不得用手機發送涉及國家秘密事項的信息,不得在手機內儲存涉密信息。

          3、本部門涉密人員嚴禁使用手機發送、接收、存儲包括語音、文字、圖像等內容的國家秘密。

          4、本部門涉密人員嚴禁涉密人員在施工現場拍攝涉密項目實施及地理環境等照片。

          5、本部門涉密人員的崗位職責包含手機使用保密要求。

          6、本部門應定期開展手機使用保密教育培訓。手機使用保密教育培訓應使涉密人員了解手機使用泄密隱患,增強手機使用保密意識,掌握手機使用保密常識。

          二、涉密場所管理

          本部門召開涉密會議或者涉密工程實施,部門要對手機的使用進行嚴格管理,采取如下保密措施;

          1、涉密會議應在保密室召開,進入保密室涉密人員手機應存放在指定存儲柜中,嚴禁攜帶手機入內。

          2、涉密項目施工現場,嚴禁現場手機拍照。

          3、涉密項目高危施工環境嚴禁攜帶手機入內,進入工地涉密施工人員手機應存放指定地點保管并辦理好入場相關手續。

          4、部門工作人員不得使用境外組織或人員贈予的手機。

          三、督促檢查

          1、要加強對手機使用保密管理工作的指導、監督和檢查。按照誰主管誰負責的原則,嚴格執行本規定,并將執行情況納入保密管理責任制和違紀責任追究制。

          2、加強對本部門涉密人員和涉密場所手機使用的'保密管理和進行經常性的提醒和檢查。發現問題應及時糾正,發生泄密事件應及時采取補救措施并向保密工作部門報告。

          3、部門領導不認真履行保密管理職責,對本部門涉密人員手機使用監管不力,存在泄密隱患的,應給予通報批評。

          4、涉密人員違規使用手機,應給予批評教育;情節較重構成犯罪的,應依法追究刑事責任。本標準由部門負責起草,并于公布之日起實施。

        保密管理制度12

          1目的

          為保證公司商業秘密不外泄,切實維護公司合法權益,增強廣大員工保密責任感,依據國家有關法律法規的規定,結合EE物業服務中心實際情況特制定本制度。

          2范圍

          適用于EE物業服務中心檔案保密管理工作。

          3標準作業要求

          3.1定義

          a)秘密是指涉及到公司的安全和利益的,只限一定范圍內的人員所知悉,它的泄露會使公司的安全和利益遭受損失或造成危害的,公司已采取了一定的保密措施的事項。

          b)保密是指防止失密、泄露、竊密,使秘密處于必要的受控狀態。

          3.2保密范圍

          a)政府下發的只限內部參閱、秘密級以上的文件;

          b)公司重大決策中的秘密事項;

          c)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策;

          d)公司在推廣銷售、售后服務過程中不宜公開的信息;訴訟或仲裁事項及有關解決方案等;

          e)合同、協議、制度、規定、公司內部上報、下發的文件、資料;

          f)公司及各部門各個時期的工作計劃、總結及綜合文件、資料;

          g)公司各類會議的文件、資料、記錄(錄音、錄像)、紀要;

          h)財務運作計劃、統計報表、財務預決算報告及各類財務報表的原始數據、資料;

          i)員工人事檔案及其他文檔;

          j)公司的市場調查、預測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關資料;

          k)公司領導電話、行蹤;

          l)公司掌握的尚未公開的各類信息;

          m)意外事故或突發事件;

          n)其他經公司確定屬保密范圍的事項。

          3.3密級分類:秘密、機密、絕密。

          3.3.1公司經營發展中,直接影響公司權益的重要決策文件為絕密級。

          3.3.2公司規劃、經營狀況、重要會議記錄為機密級。

          3.3.3公司人事檔案、財務報表、統計資料、合同、協議、員工工資、尚未公開的各類信息為秘密級。

          3.4保密措施

          3.4.1屬于公司秘密的文件、資料及其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由指定專人執行;采用電腦存取、處理、傳遞的`公司秘密資料由經辦人執行并負保密義務。

          3.4.2機密級以上的文件傳閱至公司領導;秘密件傳閱至部門負責人,非經以上人員批準,不得復制和摘抄;內部文件傳閱至有關員工。

          3.4.3收發、傳遞和外出攜帶密件,由指定人員采取必要的安全措施。

          3.4.4屬保密范圍的文件須由專人保管,存放在保險箱(柜)內;條件不具備的,也須存放在上鎖的柜(抽屜)內。

          3.4.5凡查閱、外借密件的,須經物業服務中心經理審批同意方可借閱,且須做到當天借閱,當天歸還。

          3.4.6辦妥每項工作后,須在24小時內將工作涉及的所有資料或證、照原件交回指定人員保管,非因工作需要不得留存資料原件或復印件。

          3.4.7員工離職時須辦理交接手續,將其保管的所有工作資料交回指定人員保管;離開公司后仍須承擔保密義務,直至掌握的信息完全向公眾公開。

          3.4.8凡涉及保密內容的文件、資料、筆記簿等,廢棄時須銷毀。

          3.4.9未經同意,不得進入領導的辦公室。

          3.4.10未經同意,無關人員不得擅自開啟檔案柜。

          3.4.11不得在私人交往和通信過程中泄露公司秘密,不得在公共場所談論公司秘密,在正常工作交往中須注意保守公司秘密。

          3.4.12任何員工若發現公司秘密已被泄露或可能被泄露時,應立即采取補救措施并及時報告行政人事部。

          4質量要求

          4.1全體員工嚴格按照本制度執行保密措施。

          5記錄表單

          無

        保密管理制度13

          第一條、為加強所和公司保密工作經費的管理,保障保密工作的順利開展,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《武器裝備科研生產單位保密資格標準》,結合昆明貴金屬研究所、z鉑業股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況,制定本制度。

          第二條、保密工作經費分為保密管理工作經費和專項保密工作經費。

          第三條、年度保密工作經費的預算

          年度保密管理工作經費的數額,按《武器裝備科研生產單位保密資格標準》的規定執行,保證基數為5萬元,不足部分按實際工作需要增補。年度保密管理工作經費每年由保密辦按實際工作需要提出預算,財務部單獨列入保密辦年度保密管理工作經費財務預算。專項保密工作經費,由保密辦根據具體專項保密工作需要做出經費預算,經所和公司保密委員會審批后單獨列入保密辦年度專項保密工作經費財務預算。

          第四條、保密工作經費的`使用,由保密辦提出申請,所和公司保密委員會批準,保密工作經費按實際需要予以保障。財務部指定一名財務工作人員具體負責保密工作經費的管理。

          第五條、保密管理工作經費用于所和公司保密辦日常管理工作,在年度財務預算中單獨列支,主要用于:

          一、組織保密教育、培訓。

          二、進行保密業務咨詢。

          三、開展保密方面的有關活動。

          四、配備必要的保密技術檢查設備。

          五、進行保密工作獎勵。

          第六條、涉密人員和保密工作管理人員依照其涉密等級享受保密補貼,保密補貼在脫離涉密崗位后停發。

        保密管理制度14

          辦公室保密管理制度是企業內部管理的重要組成部分,旨在保護公司的核心信息資源,確保業務的正常運作和競爭優勢。其主要內容包括:

          1. 保密信息的定義和分類:明確哪些信息屬于保密范圍,如商業計劃、客戶數據、技術秘密等。

          2. 保密責任和義務:規定員工對保密信息的處理方式,包括獲取、使用、存儲和傳遞。

          3. 保密協議:要求員工簽署保密協議,明確違反保密規定的法律責任。

          4. 信息安全管理:設定信息安全措施,防止信息泄露、丟失或被非法利用。

          5. 培訓和教育:定期進行保密知識培訓,提高員工的保密意識。

          6. 監控和審計:設立監控機制,定期審計保密制度的執行情況。

          內容概述:

          辦公室保密管理制度涵蓋以下幾個關鍵方面:

          1. 人員管理:包括新員工入職、離職交接時的'保密手續,以及在職員工的保密行為規范。

          2. 文件管理:規定文件的分類、標記、存取和銷毀流程,確保敏感信息的安全。

          3. 網絡與設備安全:設定網絡訪問權限,限制對敏感信息的電子訪問,對辦公設備進行定期檢查。

          4. 第三方合作:對與外部合作方的信息交流進行管理,確保合作過程中的信息保密。

          5. 泄密處理:建立應急響應機制,對泄密事件進行及時調查和處理。

        保密管理制度15

          為保守秘密,防止泄密問題的發生,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》,結合本單位實際,制定本制度。

          一、計算機網絡信息安全保密管理規定

          (1)為防止病毒造成嚴重后果,對外來光盤、軟件要嚴格管理,堅決不允許外來光盤、軟件在公安專網計算機上使用。

          (2)接入公安專網的計算機嚴禁將計算機設定為網絡共享,嚴禁將機內文件設定為網絡共享文件。

          (3)為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲,接入公安專網的計算機一律安裝殺毒軟件,并要定時對殺毒軟件進行升級。

          (4)禁止將保密文件存放在網絡硬盤上。

          (5)禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。(6)保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱傳遞和報送,嚴禁保密級別在秘密以上的材料通過警綜平臺傳遞和報送。

          (7)涉密計算機嚴禁直接或間接連接國際互聯網和其他公共信息網絡,必須實行物理隔離。

          (8)要堅持“誰上網,誰負責”的原則,各部門要有一名領導負責此項工作,信息上網必須經過所領導嚴格審查,并經主管領導批準。

          (9)國際互聯網必須與涉密計算機系統實行物理隔離。

          (10)在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

          (11)應加強對上網人員的保密意識教育,提高上網人員保密觀念,增強防范意識,自覺執行保密規定。

          (12)涉密人員在其它場所上國際互聯網時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播國家秘密信息。使用電子函件進行網上信息交流,應當遵守國家保密規定,不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

          (13)嚴禁互聯網計算機接入公安專網。

          (14)嚴禁公安業務計算機接入互聯網。

          二、涉密存儲介質保密管理規定

          (1)涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及u盤等。

          (2)存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉借他人,存放在本單位指定的'密碼柜中。

          (3)需歸檔的涉密存儲介質,因及時歸檔。

          (4)各部門負責管理其使用的各類涉密存儲介質,應當根據有關規定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應密級的文件進行分密級管理,嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續,不能降低密級使用。

          (5)涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露,由各涉密部門負責人負責。需外送維修的,要經領導批準,到國家保密主管部門指定的維修點維修,并有保密人員在場。

          (6)不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告,由所領導批準后,交保密辦公室負責銷毀。

          三、計算機維修維護管理規定

          (1)涉密計算機和存儲介質發生故障時,應當向所信息中心提出維修申請,經批準后到指定維修地點修理,一般應當由本局內部維修人員實施,須由外部人員到現場維修時,整個過程應當由有關人員全程旁站陪同,禁止外來維修人員讀取和復制被維修設備中的涉密信息,維修后應當進行保密檢查。

          (2)凡需外送修理的涉密設備,必須經保密小組和主管領導批準,并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

          (3)高密級設備調換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應的設備轉移和降密記錄。

          (4)由局保密委員會指定專人負責辦公室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作,嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

          四、用戶密碼安全保密管理規定

          (1)用戶密碼管理的范圍是指辦公室所有涉密計算機所使用的密碼。

          (2)機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責,秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

          (3)密碼必須由數字、字符和特殊字符組成,秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符,機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過60天。

          (4)秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴禁將自用密碼轉告他人;若工作需要必須轉告,應請示所保密委員會負責人認可。

          五、涉密電子文件保密管理規定

          (1)涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。

          (2)電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

          (3)各涉密部門自用信息資料由本部門管理員定期做好備份,備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級,嚴格控制知悉此備份的人數,做好登記后進保密柜保存。

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