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      1. 費用報銷制度管理

        時間:2023-03-01 11:11:09 制度 我要投稿

        費用報銷制度管理必備

          在現在社會,制度的使用頻率逐漸增多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家整理的費用報銷制度管理必備,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        費用報銷制度管理必備

        費用報銷制度管理必備1

          1、目的

          為了加強公司財務管理,強化費用控制。

          2、適用范圍

          公司員工費用報銷管理。

          3、職責

          3.1客服部負責制度的制定;

          3.2各部門負責按照制度執行。

          4、內容

          4.1費用報銷審批權限:

          4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經理審批。

          4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

          費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

          費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

          以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

          4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

          4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

          4.2費用報銷流程:

          4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的'審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

          4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

          4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

          4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

          4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

          4.3借款:

          4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

          4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

          4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

          4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

          4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

          4.4重點費用有關規定:

          4.4.1工資:

          4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

          4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

          4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

          4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

          4.4.2交際應酬費:

          4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

          4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

          4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

          4.4.2.4市內交通費:

         。1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

          (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

          4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

          4.5費用報銷的有關規定:

          4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

          4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

          4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

          4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

          4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

          4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

          4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

          4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

          4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

          4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

          4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

          4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

          4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

          4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

          4.6關于辦公用品的采購及維修:

          4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

          4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

          4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

          4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

          5、其它

          5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;

          5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

          5.3本規定自簽發之日起實施。

        費用報銷制度管理必備2

          為認真執行上級的財務報銷規定,合理使用經費,特制定以下報銷制度:

          一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領導批準報銷,借款或一次報銷達5000元以上者,須經校長審批簽字后,方可報銷。

          二、會計人員必須按照國家統一的會計制度的`規定,對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統一的會計制度的規定更正、補充。

          三、報銷的原始憑證,必須真實可靠內容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經辦人,否則會計人員有權拒報。

          四、報銷、借款單據經會計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應當另開收據,不得退回原借款單。

          五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計及出納人員的責任,情節嚴重的,將依法追究責任。

          六、因公需要借款的,必須填開借款憑據,注明用途,差旅費借款后在回校后一周內必須報帳,購物的應在借款后30日內報帳,否則從本人工資中扣回。

          七、科室領導應嚴格控制支出計劃,各項目金額應在計劃內使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買,由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。

          八、凡學校職工出差,不報出租車費,住宿費按實際住宿票所開天數在限額內報銷,無填制住宿天數的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

          九、各科室不得私設小金庫,亂收費,收入及時上繳財務,支出憑據報銷,不得坐支現金。

          十、招待費必須經辦公室辦理,校長審批后方可報銷。

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