績效評估報告(通用17篇)
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績效評估報告 1
項目名稱:
20xx年度社山港泵站更新改造工程項目
項目金額:
4600萬元
主管部門:
高新區社會事業局
項目實施單位:
湘潭高新集團有限公司
評價單位:
湘潭誠正有限責任會計師事務所
項目基本情況:
社山港泵站位于湘江右岸,承擔高新區、岳塘區區域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積,是區域內骨干排澇泵站。該泵站原為農業排澇,隨著城市發展,泵站已無法滿足排澇需求,高新區管委會決定對社山港泵站進行提質改造。20xx年經湘潭市水務局向市人民政府呈報建設實施意見并經湘潭市市人民政府批準后,20xx年11月,由湘潭高新集團有限公司啟動建設。
20xx年度安排項目預算4,600萬元,由湘潭高新區管委會直接撥付至湘潭高新集團,全部撥付到位。20xx年8月,社山港泵站項目整體工程全部完工。20xx年12月16日,高新集團組織設計單位、監理單位、施工單位、質量和安全監督機構和運行管理單位對項目進行單位工程驗收。
項目主要績效:
社山港泵站更新改造工程項目應在20xx年4月之前完工,實際完成時間為20xx年8月,按建設計劃完成了全部工程項目并驗收合格,即4臺機組(2臺315機組、2臺560機組)的建設,運行裝機容量達到1750KW。另設九道2米×2米的.單孔電排涵、一道3.5米×4米的雙孔自排涵,蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設備及配套用房。完工后項目移交河東大堤事務中心進行后期運營管理,并簽訂暫移交合同。
群眾普遍反映項目的社會效益較好,對項目的實施情況及效果的滿意程度較高。
有關問題及建議:
(一)存在的問題
1.未制定項目實施方案,無法明確管理責任
2.績效管理工作亟待加強
3.項目未按進度完工,預算完成率偏低
4.前期工作深化不夠,工程變更過大
5.未按文件要求嚴格執行項目變更程序
(二)建議
1.完善項目實施方案,明確管理職責
2.提高績效管理意識,重視績效管理工作
3.提升設計會審水平,確保項目建設的質量進度
4.嚴格執行項目變更程序
績效評估報告 2
一、項目基本情況
(一)項目開展的背景
敬老院是各級政府投資興建,重點為農村特困供養對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規范化服務的集中供養場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預算資金,屬經常性項目支出。
。ǘ╊A期完成的內容與經費投入
縣級以上人民政府應當將政府設立的供養服務機構運轉費用、特困人員救助供養所需資金列入財政預算。工作人員的綜合待遇不得低于當地最低工資標準,并按照《河南省特困人員救助供養辦法》(豫政[20xx]79號)有關規定提供基本養老、基本醫療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經費48萬/年,敬老院工作人員工資173.28萬/年,敬老院工作人員保險4.8萬/年,半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。
。ㄈ╊A期實現的績效目標與指標
經濟效益指標:解決敬老院經費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉及服務人員工資待遇,切實保障特困人員基本生活;社會效益指標:解決城鄉特困人員突出問題、滿足城鄉特困人員基本需求為目標,切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農村敬老院15所,特困人員滿意率達到95%。
二、項目的績效狀況分析
。ㄒ唬╉椖款A算總體評價結論
本項目資金補助的15個農村敬老院,在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行?顚S,專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯合印發的《河南省農村敬老院管理辦法》執行,加強項目規范化管理,保障項目的有效實施。項目落實情況良好,能完成項目指標,綜合評價得分97分?冃гu價等次為優秀。
。ǘ╉椖靠冃е笜朔诸惙治
農村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復娛樂、社會工作等服務的專業照料和集中供養機構,是構建養老服務體系不可或缺的重要內容。該項目的實施在應對人口老齡化、改善民生、完善養老服務體系建設等方面,發揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農村敬老院工作經費及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時完成項目年度預算績效目標。從項目的經濟性和效率性來看,項目支出都控制在預算內,基本未超出預算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實現了建設項目的經濟效益和社會效益。從項目的可持續發展性來看,很大程度上改善了當地的.集中供養服務水平,農村敬老院的服務質量和管理水平,特困救助供養對象滿意度進一步提升。
三、項目績效預算中存在的不足
我縣敬老院建設前瞻性不足,大部分敬老院存在規模小,建設年代久遠,基礎設施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。
四、項目績效管理的改進和建議
根據《河南省人民政府關于印發河南省特困人員救助供養辦法的通知》,按照《河南省特困人員認定辦法》有關規定,提出以下改進措施及建議:
對農村敬老院建設和管理有關情況和問題,民政及時同財政部門協調溝通,就特困救助供養存在的問題進行認真分析,并提出切實可行的解決方案,在特困救助供養專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎上,應及時通過調整資金預算結構,足額安排敬老院管理工作經費和維修改造資金。同時加強敬老院內部管理,進一步提高服務質量。
績效評估報告 3
一、評估對象
項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經費主要用于開展宣城市促消費活動工作。
二、事前績效評估的基本情況
評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點等制定評估方案。
評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
三、評估內容和結論
。ㄒ唬┝㈨棻匾。
1.主要的立項依據。
貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的發展新格局”戰略部署,根據省商務廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內需,大力實施消費提振行動。
2.政策和項目的現實需求。
餐飲、零售等行業受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的`促消費活動,結合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統一名稱、政府搭臺、企業唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯動、部門協同。
3.服務對象或受益對象。
本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業發展。
4.可替代性。
促消費活動申創工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。
(二)投入經濟性。
1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。
2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉活動,現場發放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張,每場活動發放600張,四場合計2400張,共計24萬元。
3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發放商超消費券,消費券面值為10元,發放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉活動,社區每場活動發放1000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉鎮每場活動發放2000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。
4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數量為600輛,補貼2000元/輛。
。ㄈ┛冃繕撕侠硇。(詳見附件1)
1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,促進全市消費市場回暖,幫助企業拓寬銷售渠道,拉動消費需求。
2.產出指標:1.質量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發揮消費對經濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。
3.效益指標:1.經濟效益指標:提高商貿企業營業額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿企業信心,促進全市消費回暖。3.可持續影響指標:持續提振消費信心,營造消費氛圍。
。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行浴
活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的操作方案或實施細則,明確的責任主體和責任人。
。ㄎ澹┗I資合規性。
1.財政性資金支持方式及相關配套經費保障活動的可行性。
2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規定。
3.按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。
(六)總體結論。
持續開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿企業發展。
四、評估的相關建議
“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業發展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優先考慮。
五、其他需要說明的問題
無
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體框架方案(建議稿)
2.宣城市人民政府辦公室關于印發“宣城好物·惠聚萬家”促消費行動實施方案的通知(宣政辦秘〔20xx〕18號)
3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費系列活動方案
4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費促進專場活動方案
績效評估報告 4
一、項目基本情況
(一)項目概況
目前蚌埠市自然資源和規劃局不動產登記所有業務系統均部署在局虛擬化平臺上。不動產登記業務對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網關下面掛接兩臺陣列存儲。同時,利舊一臺陣列存儲。通過FC網絡互連業務系統。由于不動產登記系統升級及即將開展的農房登記、林權登記、自然資源登記等業務,數據量的將持續增長,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業務系統的數據放置的雙活存儲空間有限,無法承載更多的業務數據;新增業務系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點故障隱患,一旦出現故障會發生數據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業務系統增加的數據容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎上,新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業務系統數據,將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機和虛擬化主機互聯,并將部分業務放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統存儲的壓力,通過購買虛擬化網關授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數據能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8T硬盤,存儲包括2套基本授權和2套雙活授權,還配置一臺華為2288H V5服務器作為仲裁服務器,將這些設備與作為深信服超融合的外置存儲,實現存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業務的數據訪問,所有IO 都會自動引導到另外一臺存儲上, 全程無須人工干預,由存儲底層來實現,從而保障了業務連續性,使得業務能永續穩定的運行。
本項目預算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項目資金74.58萬元,主要用于不動產登記系統存儲項目更新維護。
(二)項目績效目標
1.需實現的總體目標
保障不動產登記中心業務工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年初設立的目標
保障不動產登記中心業務工作高效有序的開展,推進不動產3.0系統的.全面實行,優化不動產登記流程,提速增效。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價是針對完成蚌埠空港新區規劃發展研究成果工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
依據項目初期設定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。
三、綜合評價情況及評價結論
本次評價結果采取百分制,按照綜合評分劃分5 個等級,其中 90 分 (含)以上為“優”、80(含)-90 分為“良好”、70(含)-80 為“一般”、60(含)-70 為“較差”、60(不含)以下為“差”?冃гu價組以現場采集的項目基礎數據、收集的評價相關資料等為基礎,綜合應用審閱法、比較分析法等評價方法,對照評價指標打分,不動產登記系統存儲項目更新維護專項資金績效評價綜合評分為99.7分,綜合評價等級為“優”。 評價認為,項目實施方通過使用20xx不動產登記系統存儲項目更新維護專項資金,完成了20xx年底不動產登記系統存儲項目更新維護全部任務,各項指標基本達到目標要求。同時評價發現,預算執行率未達100%,系項目中標金額與預算金額存在差異。
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
項目決策類指標包括3個二級指標和 6個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。
1.項目立項情況(該指標分值6分,評價得分6分)
。1)立項依據充分性(該指標分值3分,評價得分3分)
蚌埠市自然資源和規劃局不動產登記所有業務系統均部署在局虛擬化平臺上。不動產登記業務對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊無法承載更多的業務數據;新增業務系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點故障隱患,一旦出現故障會發生數據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業務系統增加的數據容量,基于上述原因設立本項目。
。2)立項程序規范性(該指標分值3分,評價得分3分)
項目經局辦公會議審議通過,明確項目工作任務及資金安排。該項目按照規定的程序和流程實施,立項程序規范。
2.績效目標(該指標分值7分,評價得分7分)
。1)績效目標合理性(該指標分值4分,評價得分4分)
本項目制定的項目支出績效目標申報表,設定年度目標為保障不動產登記中心業務工作高效有序的開展,推進不動產3.0系統的全面實行,優化不動產登記流程,提速增效。項目績效目標與實際工作具有密切相關,符合項目實施要求。
。2)績效指標明確性(該指標分值3分,評價得分3分)
不動產登記系統存儲項目更新維護專項績效目標分為定性指標與定量指標,目標設置清晰、明確、具備可衡量性,與項目實際工作相匹配。
3.資金投入(該指標分值7分,評價得分7分)
。1)預算編制科學性(該指標分值4分,評價得分4分)
項目預算依據實際需求編制,預算內容與項目內容相匹配。
。2)資金分配合理性(該指標分值3分,評價得分3分)
項目資金按照項目年初目標實施,合理分配使用項目資金。
。ǘ╉椖窟^程情況
項目過程類指標包括2個二級指標和 5個三級指標。該指標分值30分,評價得分29.7分。
。1)資金到位率(該指標分值5分,評價得分5分)
20xx不動產登記系統存儲項目更新維護專項財政預算資金120萬元,于20xx年初全部到位。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)×100%=80/80×100%=100%
。2)預算執行率(該指標分值5分,評價得分4.7分)
20xx不動產登記系統存儲項目更新維護專項財政預算資金80萬元,項目實際使用資金74.58萬元,預算執行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%=74.58/80×100%=93%。
。4)資金使用合規性(該指標分值6分,評價得分6分)
本項目按照規定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關制度規定執行,不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實施情況(該指標分值14分,評價得分14分)
。1)管理制度健全性(該指標分值7分,評價得分7分)
項目單位制定了相應的財務管理制度和業務管理制度,財務和業務管理制度較為健全,未見不合規、不合法之處。
。2)制度執行有效性(該指標分值7分,評價得分7分)
項目實施過程中嚴格按照相關規章實施。項目采購、驗收及費用結算等手續完備,制度執行有效。
(三)項目產出情況
項目產出類指標包括4個二級指標和10個三級指標。該指標分值30分,評價得分30分。
。1)數量指標(該指標分值9分,評價得分9分)
年初設定指標:購置陣列存儲服務器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲虛擬化授權1(套)。
完成情況:已完成購置陣列存儲服務器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲虛擬化授權1(套)的年初目標任務。
。2)質量指標(該指標分值7分,評價得分7分)
年初設定指標:符合項目任務的各項技術規范要求
完成情況:不動產登記系統存儲項目更新維護項目全部完成,符合項目任務的各項技術規范要求。
。3)時效指標(該指標分值7分,評價得分7分)
年初設定指標:20xx年12月底前完成。
完成情況:截止20xx年底本項目已按計劃全部完成
。4)成本指標(該指標分值7分,評價得分7分)
年初設定指標:成本控制合理及規范。
完成情況:項目支出未超過預算限額,支出規范合理。
(四)項目效益情況
項目效益類指標包括4個二級指標和4個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。
。1)經濟效益(該指標分值5分,評價得分5分)
年初設定指標:優化“四最”營商環境。
完成情況:優化“四最”營商環境效果明顯。
。2)社會效益(該指標分值5分,評價得分5分)
年初設定指標:提升便企利民,不斷提高不動產登記服務。
完成情況:項目實施后便企利民得到了不斷提升。
。3)可持續影響(該指標分值5分,評價得分5分)
年初設定指標:穩步提升不動產登記建設。
完成情況:不動產登記建設影響成效顯著。
。4)滿意度指標完成情況分析(該指標分值5分,評價得分5分)
年初設定指標:受益對象滿意度為滿意。
完成情況:受益對象滿意度調查結果為滿意,達到項目預期效果。
五、主要經驗及做法
通過購買虛擬化網關授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數據能力和安全性得到大幅提升,更好地滿足后期新增業務系統增加的數據容量。
六、存在的問題及原因
年初預算是80萬元,政府采購項目中標價是74.58萬元,年底項目完成支付74.58萬元,支付比率是100%,故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關建議
建議在以后的預算編制工作中,增強部門預算的預見性,進一步提升項目預算資金編制的精準度。
績效評估報告 5
一、績效目標分解下達情況
1.20xx年農機購置補貼資金預算158.038萬元,全部為中央財政農業生產發展資金,其中:
。1)提前下達60萬元(川財農〔20xx〕197號)
。2)以前年度結轉結余資金98.038萬元
2.下達年度績效目標為:
農機購置補貼機具數≥1500臺(套);農機購置補貼年度資金兌付率≥90%;資金使用無重大違規違紀問題。
3.績效目標分解情況:
根據上級下達的績效目標,結合本地實際,分解績效目標為:
。1)數量指標:受益農戶數1400戶以上,補貼機具數1500臺(套)以上,兌現補貼資金90萬元以上。
。2)質量指標:大額補貼機具(800元以上)抽查率100 %。
。3)時效指標:資金兌付率90%以上。
。4)效益指標:帶動農民投入資金150萬元以上,增加農機總動力3000千瓦以上,資金使用無重大違規問題。
(5)滿意度指標:購機戶滿意度90%以上。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
該項目資金全部到位,共計158.038萬元,其中:
20xx年12月提前下達60萬元(川財農〔20xx〕197號)
以前年度結轉結余資金98.038萬元。
2.項目資金執行情況分析
以上到位農機購置補貼資金150.038萬元,截至20xx年末,共執行135.55萬元,資金執行率85.77%,資金結轉22.488萬元。全年共受理補貼申請2473份,補貼各類農業機械2512臺(套),應兌付農機購置補貼資金135.55萬元,已兌付農機購置補貼資金135.55萬元,資金兌付率100%,受益農戶(含農業生產經營組織)2162戶,拉動農民投資341.47萬元。
3.項目資金管理情況分析
在縣農機購置補貼購置領導小組的領導下,嚴格按照政策要求實施農機購置補貼工作,執行省定農機購置補貼機具種類范圍,實行補貼范圍內所有機具敞開補貼。按照“自主購機、鄉鎮受理、縣級審批、直補到戶”的流程,通過系統平臺辦理補貼申請,核驗后將購機補貼通過“一卡通”直接發放到購機戶賬戶,無拖欠、截留、擠占、挪用農機購置補貼資金情況發生。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
指標1:受益戶數≥1400戶,完成2162戶;
指標2:補貼機具臺數≥1500臺(套),完成2512臺(套);
指標3:兌現補貼資金≥90萬元,完成49萬元;
(2)質量指標。
指標1:大額補貼機具(800元以上)抽查率100%,完成100%;
(3)時效指標。
指標1:資金兌付率≥90%,完成100%;
2.效益指標完成情況分析。
。1)經濟效益
指標1:帶動農民投入資金≥150萬元,完成341.47萬元。
(2)社會效益
指標1:增加農機總動力≥3000千瓦,完成8000千瓦。
指標2:資金使用重大違規違紀問題:無,完成:無。
3.滿意度指標完成情況分析
指標1:購機戶滿意度≥90%,完成95%。
三、存在問題及下一步工作措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.鄉鎮受理農機購置補貼工作的經辦人員大部分身兼數職,工作任務繁重,且人員更換也較為頻繁,不能較好地為申辦補貼農戶提供受理補貼服務。
2.雖然農民購買農機可以詢價、議價,但定價的主動權不掌握在農民手中,存在經銷商變相加價、抬價現象,導致部分農機具在農民享受補貼后的價格與實際市場價格相關不大,使財政補貼“縮水”,農民受益減少。
。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔胧
加大農機購置補貼政策的'宣傳力度,強化經辦人員的業務培訓,認真組織實施補貼申報和核查,嚴格政策程序和項目資金使用監管,推進項目實施進度和預算執行進度,完成項目任務內容和績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果報上級主管部門審核,作為以后年度專項轉移支付預算申請的重要依據。績效自評結果擬通過購機補貼信息公開專欄予以公開。
績效評估報告 6
為了加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據桂陽縣財政局《關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》(桂財監[20xx]17號)文件精神,現將我針對20xx年部門整體支出績效評價情況報告如下:
一、單位概況
(一)基本情況
20xx年末,仁義鎮人民政府在職62人(其中行政37人,事業25人),臨聘人員3人,離退休17人。擁有公務用車3輛,辦公室電話為0735-4883305。
。ǘ﹩挝磺闆r簡介
1、機構設置:桂陽縣仁義鎮人民政府內設政府、黨委、人大、政協、群眾團體、紀檢監察、財政所、文化站、食藥監督站、計生站、農技站、農機站、農經站、水利站、勞保站等15個機構。
2、主要職能職責
。1)黨政辦公室:承擔機關日常工作的運轉協調,具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、群眾(信訪)、文秘、督辦、電子政務、保密、財務等日常工作。
。2)便民服務中心:主要負責人力資源和社會保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮規劃建設、統計、扶貧、安全生產監管等工作
。3)農業綜合服務中心:承辦農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、農產品質量檢測、統計、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟經營管理等服務性工作。
。4)人口和計劃生育服務中心:主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務工作。宣傳和貫徹落實國家和省市縣的計劃生育法律法規和方針政策,為做好人口計劃生育工作提供技術指導、技術服務與咨詢。
。5)社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、綜合執法、社會治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發事件的預防處置等職責。
。6)仁義鎮財政所。承擔編制我鎮財政預決算,預算執行、預算調整、預算內外資金收支管理的具體工作;負責強農惠農政策資金的兌付管理;負責對行政區域內的財政資金實施監管;負責協調組織財政收入入庫及預算內外收入的綜合監管;負責我鎮行政機關、事業單位財務監管及村級的專戶核撥資金財務收支行為規范監管;負責農村社會保障資金的管理;負責我鎮政府性債權債務管理;負責行政區域內行政機關、事業單位、農村集體經濟組織中的國有資產、集體資產的'管理;負責財經法律法規及相關政策執行;完成我鎮黨委、政府以及上級業務主管部門交辦的其他任務。
3、工作任務及年度工作目標
深入貫徹落實黨的十九大精神,牢固樹立新發展理念,堅持穩中求進總基調,按照縣委縣政府緊扣經濟社會主要矛盾變化,圍繞“1357”發展思路,強力推進“三大戰略”,堅決打贏“三大攻堅戰”要求,搶抓歷史機遇,進一步拉高標桿,細化措施,靶向發力,全面推動仁義鎮經濟社會發展實現新跨越。全鎮經濟社會發展的主要預期目標是:經濟總量和綜合競爭力持續提升,預計GDP增長9%,財政總收入增長8%,農民人均純收入增長9%,人口自然增長率控制在8.2‰以內。
二、資金使用及管理情況
。ㄒ唬┦杖胫С鰣绦星闆r分析
20xx年收入實際完成2,873萬元,比上年增加448萬元,增長18.46%。主要原因是:村級項目資金增加。其中:一般公共預算財政撥款收入完成2,231萬元,比上年增加20萬元,增長0.9%,變化的主要原因是:開展行動增加;政府性基金財政撥款收入完成367萬元,比上年234萬元,增長200%,變化的主要原因是:項目資金增加;其他收入完成274萬元,比上年增加60萬元,增長27.97%,變化的主要原因是:村級項目資金增加。
20xx年,本部門支出2,873萬元,比上年增加357萬元,增長14.2%;變化的主要原因:村級項目資金增加。其中:基本支出完成772萬元,比上年增加160萬元,增長26.2%,變化的主要原因:人員增加、行動增加。項目支出2,101萬元,比上年增加197萬元,增長10.35%;變化的主要原因:村級項目增加。人員經費完成624萬元,比上年增加136萬元,增長27.97%,變化的主要原因:人員調動,人員增加;公用經費完成148萬元,比上年增加24萬元,增長19.21%,變化的主要原因:行動增加、項目增加。
(二)資金管理情況分析
建立健全各項規章制度,依照上級《鄉鎮財政所管理辦法》、《財政所經費管理制度》、《“村賬鄉代理”業務流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農補貼“一卡通”發放業務規程》、《惠農補貼信息采集及補貼大戶監管制度》、《桂陽縣鄉鎮財政票據管理制度》等制度,結合本鎮實際,制定了資金撥付流程、財務報賬制度、財政內部管理制度等,規范各項資金的撥付。
三、單位工作組織實施情況
20xx年我鎮獲評省級文明鎮,省級衛生鎮,實現國民生產總值11億元,同比增長7.5%,農民人均純收入達到18767元,同比增長7.3%;財政收入實現2800余萬元;完成社會固定資產投資7.6億元。全鎮種植烤煙31400畝,完成煙葉收購擔數71309擔,完成煙葉稅收共2389萬元。全鎮糧油生產總面積4.4萬畝(其中,晚稻27735.38畝、花生3500畝,紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝,油菜20xx畝),糧油總產量達到2.45萬噸,同比去年增產5%。年出欄生豬2.1萬頭,肉牛167頭,山羊2200余只,家禽9.5萬羽,為全縣的物價穩定做出了貢獻。全年,我鎮財政共發放涉農補貼2303.51萬元,其中:耕地力保護補貼486.22萬元,農村大病醫療補助資金11.2萬元,民政農村低保補助資金143.8萬元,農村五保補助資金67.19萬元,庫區移民后期扶植基金312.81萬元,移民其他補償191.6萬元,危房改造補助89.4萬元,農機補貼36.44萬元,扶貧產業補貼75.11萬元。財政對農民實施補貼以來,經濟效益、社會效益明顯,群眾十分滿意。
四、其他需要說明的問題
(一)存在的問題
一是減收增支矛盾依然突出,平衡財力缺口迫在眉睫;二是化債轉型矛盾突顯,示范鎮建設債務及歷年老欠賬基數大,債務風險防控有待加強;
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1、堅定不移的完成全年收入目標任務。一是著力做好烤煙支柱產業的發展,千方百計做優做強烤煙支柱財源,二是組建專門工作班子,集中精力、集中人力狠抓鄉鎮耕地占用稅征管。
2、狠抓勤儉節約,堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設節約型社會的要求,嚴格控制各項支出,堅持勤儉辦事,節約辦事的原則,堅持反對和制止奢侈浪費,真正把錢用在刀刃上,要嚴格落實縣委辦關于進一步加強行政事業單位公務接待、公務用車管理等一系列文件精神,進一步改革和完善財政管理制度,進一步規范財政支出管理和監督,切實保障重點支出需要,特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。要繼續深化鄉鎮國庫集中支付改革,全力推行“村賬鄉代理”改革工作,進一步加強鎮村債權債務管理,多渠道多角度化解債務。
績效評估報告 7
根據《桃江縣財政局關于印發〈桃江縣財政局關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(桃財績〔20xx〕11號文件)要求,我局對20xx年度縣本級竹產業發展項目資金進行了認真的績效評價,形成本評價報告:
一、項目概況
1、項目單位基本情況
我局是桃江縣人民政府組成部門,全額撥款的事業單位,為政府工作部門,有13個內設股室,15個林業站,1個木材檢查站,1個國有林場, 1個國有苗圃。
20xx年末,共有干職工515人,在職295人(其中行政和參公20人、全額事業118人、差額事業155人、自收自支2人),退休人員220人
2、項目基本情況簡介
20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬元,其中基本支出1927.23萬元,項目支出897.59萬元。
項目支出中,年初預算143.5萬元,主要為非稅執收成本和招商引資工作經費等機關運行類支出預算;本年追加項目預算754.09萬元,分別非稅執收成本返還59.82萬,竹產業發展獎勵20萬元,20xx年度竹文化節項目補付20元,松材線蟲除治項目180萬元,竹產業發展項目支出474.27萬元。本次評價的項目為松材線蟲除治項目和竹產業發展項目共計654.27萬元。
(1)松材線蟲除治項目。為落實省政府關于松材線蟲疫情防控要求而安排的專項,主要用于疫情摸底及枯死木處理。經普查,確認松材線蟲病疫情發生鄉鎮為修山鎮、三堂街鎮、鲊埠回族鄉、武潭鎮、馬跡塘鎮、大栗港鎮、沾溪鎮7個鄉鎮,發生面積1.37萬畝,枯死松木3978株,鏡檢樣本120個,發現感染松材線蟲的樣本35個。但9—11月是松材線蟲病高發期,在普查后枯死松木數量仍在不斷增加,加之地面普查的局限性,實際砍伐枯死松木1.7萬多株。
。2)竹產業發展項目。根據《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關于支持竹產業發展的八條政策措施》(桃發【2017】11號)文件精神,由縣財政每年安排500萬元竹產業發展資金列入財政預算支持本縣竹產業發展,主要用于支持筍用林基地建設、推動竹筍新產品開發、提升竹材產業、促進產業融合、強化科技創新、加強宣傳推介和產品營銷,獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價的項目是20xx年度支付20xx年度竹產業發展財政預算資金474.27萬元。
3、項目年度預算績效目標、績效指標設定情況
項目名稱:松材線蟲除治
時間:20xx年1月至20xx年12月
建設地點:全縣
建設內容:查清全縣松材線蟲發生情況的底子,按技術規程進行處理;對松材線蟲傳播介質松褐天牛進行誘殺,防止疫情擴散。
建設目標:完成省定疫情控制任務,對清查發現的枯死松森按照“一查二砍三清四碎(燒)五包六埋七標”的流程全部處理完畢,對和老百姓房前屋后的松柴及經營加工場所松木制品一并進行處理。
項目名稱:竹產業發展
時間:20xx年1月至20xx年12月
建設地點:全縣
建設內容:
(1)支持筍用林基地建設。主要包括開展筍農肥料獎補、林道規劃規劃驗收及獎補等。開展筍用林技術應用實驗,繼續鞏固發和展黃金塘基地示范作用;指導全縣進行筍用林改造:劈山除雜、墾復松土、開竹節溝、科學施肥、留筍養竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲害防治等。
。2)繼續開展FSC森林認證。
。3)開展國家桃江楠竹產業園區申報工作。
。4)支持開展竹筍深加工及新產品開發。
(5)提升竹材產業,對企業新上環保設備進行獎勵。
。6)促進產業融合,對新授牌的森林康養基地進行獎勵。
。7)產品營銷。對企業參展進行獎補,對企業進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。
。8)召開總結大會,獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進竹筍加工企業的有功人員。
建設目標:
(1)筍用林基地建設目標。重點支持處于培育期的竹筍示范基地,以基地作示范,以合作社為龍頭,引導農民積極參與筍用林建設;投資修建竹林道300公里,改善竹林經營基礎設施。開展榨筍補助和筍用林肥料補助,提高筍農積極性。
。2)開展FSC森林認證目標。桃江縣竹產業協會下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經營認證,20xx年進行年度監督審核并順利通過,進一步拓展我縣竹產業產品出口市場,提高企業競爭力。
。3)國家桃江楠竹產業園區申報工作目標。以現有的湖南林業(桃江)現代竹產業科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產區為基礎,申報國家級楠竹產業示范園區,爭取國家扶持,進一步發展壯大楠竹產業,加快實現全縣竹業產業百億元進程。
(4)支持開展竹筍深加工及新產品開發。爭取竹筍產品進一步豐富,深加工企業進一步增加。
。5)提升竹材產業,對企業新上環保設備進行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業新上環保設備,提高整體環保達標率。
。6)促進產業融合,申報國家級森林康養基地,提升竹文化旅游檔次。
(7)產品營銷。對企業參展進行獎補,對企業進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。鼓勵企業參展和開展營銷,提升桃江竹產業企業影響力,進一步打開市場。
。8)召開總結大會,獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進竹筍加工企業的有功人員。獎勵先進工作者,進一步激發他們的工作熱情。
二、項目資金使用及管理情況
松材線蟲除治方面,與湖南江山美生態科技有限公司簽訂了除治合同,按照每株枯死木225元結算除治費用,實際除治17593株,共計費用395.84萬元。已付213.86萬元,尚欠除治款181.98萬元。在除治過程中,我單位加強日常監管;除治結束后,由我單位會同縣財政局、縣紀委一并對除治任務完成情況進行了核實。
竹產業發展項目資金方面,由我單位和財政局對支出項目的真實性合理性逐一進行了認定,實際支出474.27萬元,已全部到位,具體指出情況詳見下表。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬┧刹木蟲除治工作
由縣政府通過了《桃江縣松材線蟲病除治工作實施方案》,并明確由專業防治公司負責枯死松木清除工作,鄉鎮政府具體負責轄區內的除治工作,林業部門做好枯死松木防控技術指導工作。實際操作由鄉鎮安排專人帶隊,專業公司進行作業;另外由縣林業局組織松褐天牛誘殺工作,由各鄉鎮、林業局、森林公安局開展對松木經營加工戶的執法行動。
。ǘ┲癞a業發展項目
1、20xx年3月1日至4月23日,我縣開展國家桃江楠竹產業示范園區的申報工作。在前期申報準備工作的基礎上,進一步完善資料,并于4月21日赴京開展現場專家評審。7月國家桃江楠竹產業示范園區已正式獲評通過。
2、2017年12月,完成了FSC國際森林認證經營工作,竹產業協會下屬22個成員單位獲得“通行證”,打破了林產品出口“綠色壁壘”,進一步拓展了我縣竹產品國際市場。20xx年通過了第一次監督審核,為出口企業免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸,支持了企業出口。
3、開展筍用林基地建設,鞏固筍用林15000畝,新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里,獎補資金153.65萬元,獎補榨筍135.08萬斤,資金91.15萬元。獎補肥料折合20.15萬元。
4、支持開展竹筍深加工及新產品開發。引進了湖南驚石農業科技有限公司投資5億元清水筍項目,已經開展建設工作。
5、提升竹材產業,對企業新上環保設備進行獎勵。對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進行獎勵,該環保設施建成后,運轉正常,經過了國家環保督查的驗證。
6、促進產業融合方面,20xx年匯泉農業公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點建設單位,這是我縣第一個國家森林康養基地。
7、產品營銷方面,企業外出參展44次,獎補14萬元,拓展了我縣竹產業的影響力。
8、開展獎勵。為激勵先進,進一步促進竹產業的發展,對竹產業先進單位和個人進行了獎勵。
四、項目績效情況
通過松材線蟲除治項目的實施,共除治松枯死木1.7萬多株;設置松褐天牛專用誘捕器270個,購置誘芯540個,對傳播疫情的生物介質進行了誘殺;開展執法行動,共清理農戶及經營加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過上述措施,有效的遏制了疫情在我縣的進一步擴散與傳播。
通過竹產業發展資金的投入,開展筍用林基地建設,發揮的示范效應,帶動了廣大農戶自覺投資筍用林建設,吸收了社會資金參與竹林經營活動,在農戶獲得較好的經濟效益的基礎上,創造更好的社會效益和生態效益。
竹產業發展資金項目,進一步提高廣大竹農培育豐產竹林的積極性,引導農民積極參與竹林低改和筍用林培育建設推動了竹林低改和集約經營。農民積極性提高加上林業部門的技術指導,使竹農增加了經濟收入。在合作社的帶領下,一大批竹農積極投身筍用林培育,竹林收益大幅度提高;其次實施毛竹豐產措施后,直接和間接地促進了社會就業,帶動了竹農致富,增強竹產業發展的后勁,有利于農村和社會的穩定與發展,為貧困人口的早日脫貧奠定的.基礎。竹林低改主要是清除雜草灌木,老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹,對環境沒有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡,且是沿等高線輪墾,不會造成水土流失;施肥只要按技術標準操作,挖溝穴深施(20cm),且施后立即覆土踩實,也不會造成肥料流失影響水質和水土流失。通過建設竹林道,改善了竹林的整體交通運輸條件,降低了運輸成本。實施榨筍補貼,提高了筍農采挖竹筍的積極性。
開展FSC森林認證,為企業免費提供經認證的竹材指標,促進了企業的出口,擴大了桃江竹產品在全世界的影響力。
國家桃江楠竹產業示范園區已正式獲評通過,為桃江竹產業的發展搭建了一個高端的發展平臺,為桃江縣竹產業的高質量發展創造了條件。
20xx年匯泉農業公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點建設單位,這是我縣第一個國家森林康養基地,進一步提升了我縣竹產業的產業融合度。
支持開展竹筍深加工及新產品開發,引進了湖南驚石農業科技有限公司投資5億元清水筍項目,提升了我縣竹筍產業的整體發展水平。
通過對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進行獎勵,該環保設施建成后,運轉正常,經過了國家環保督查的驗證,使得我縣的地理標志證明商標產品“桃江竹涼席”獲得了環保達標的穩定的生產基地。
通過對企業外出參展進行獎勵,提高了企業參展積極性,進一步拓展了我縣竹產業的影響力。
通過對先進單位和個人進行獎勵,進一步激發了全縣廣大干部群眾和竹產業從業人員開展竹產業生產經營的積極性,并營造林良好的發展竹產業的社會氛圍。
總之,通過竹產業發展財政資金項目,大力促進了我縣竹產業的發展,使之步入了發展的快車道。
五、存在的問題和建議
(一)存在的問題
1、松材線蟲除治項目資金安排不足。20xx年3月份,縣林業局根據松材線蟲疫情的實際除治數量,向縣政府提出了追加300萬元除治資金的要求,實際到位只有180萬,目前尚欠除治公司181.98萬無法支付。因本項目在近年內必須連續實施,資金不足對項目的后續實施將產生消極影響。
2、竹筍產業發展因為由于起步時間不長,在發展中存在不少問題。一是基地與基礎設施建設滯后,資源利用率低,竹林管理和采伐成本高,整體效益和林農收入偏低,林農增收難,積極性不高;二是市場拓展不夠,缺少專門的物流和市場,無外地銷售門店,未搭建電子商務平臺;三是生產技術落后,停留在傳統的作坊式生產,無先進的竹筍加工烘干、冷藏設備;四是宣傳力度不夠,分散經營,沒有打造出統一的桃江竹筍品牌和行業標準,不能有效地延長產業鏈。
3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產業的發展,但是扶持力度不夠。2017年9月,縣委、縣政府出臺了《關于支持竹產業發展的八條政策措施》,有些政策措施無法落實到位,如在全縣重要場所、地段使用竹產品、將竹產品納入采購目錄等。
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1、足額預算松材線蟲除治經費;
2、充分利用好國家級楠竹產業園區的政策,助推全縣竹產業升級;
3.加強綜合協調,把“竹八條”所設定的歸集資金按資金性質進行部分調配集中使用;
4.強化行業管理,制定行業標準,設立準入和退出機制,科學發展竹產業;
5.加大招商引資力度。
綜上所述,我縣松材線蟲除治項目和竹產業發展項目基本達到了預期的目標和效果,績效評價:優。
績效評估報告 8
一、項目情況
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吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目位于蘇州市吳江區桃源鎮前窯村,桃烏路東側、蘇震桃公路西側、江南運河北側。項目總用地面積23713平方米,總建筑面積65236.9平方米,其中新建文化服務中心建筑面積4,236.90平方米,改造建筑面積61000平方米,包含停車場、農村道路及橋梁、強弱電、田園鄉村、綠化等配套工程。
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項目總體目標:以率先基本實現現代化為目標,以轉型發展為路徑,挖掘桃源文化和生態特色,加快旅游業發展,提高服務業發展水平,優化人居環境,全面建設“服務經濟強、人民生話富、生態環境美、社會文明程度高”的新桃源。
項目階段性目標:
1.完成開工前各項工作。
2.有序推進文化服務中心主體工程。
3.完成部分道路工程。
4.完成部分橋梁工程。
二、評價情況
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桃源鎮位于蘇州市最南端,與浙江省烏鎮、南潯等古鎮相連,又稱水鄉森林小鎮,擁有4.5萬畝森林形成的“天然氧吧”,11.5公里的京杭大運河及其支流縱橫交錯形成的水網濕地景觀,是國家級生態鄉鎮、全國環境優美鎮、國家衛生鎮、中國出口服裝制造名鎮、江蘇省歷史文化名鎮。桃源鎮充分利用當地的自然生態資源,結合當地的農業農事、民風民俗及特色田園文化,深入推進文化惠民,提供更好的農村公共文化產品和服務,大力發展農業文化休閑旅游,打造農文旅融合發展新動能新業態。同時為改善周邊居民環境,推動農村基礎設施提檔升級。
目前項目進展順利,各類審批及招標工作已完成,文化服務中心主體工程有序推進中,道路已完成總工程量的40%,二座橋梁已完成橋墩建造。
項目尚未有經濟效益產出,故績效評價主要集中為過程指標和產出指標,質量指標、時效指標以評價項目資金管理、項目建設進度等相關情況。
。ǘ┰u價思路方法
項目資金管理評價主要依據遵循財政部關于印發《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的.通知(財預〔20xx〕61號)等文件精神,等對專項債券資金的使用管理要求設置細化指標、進行管理、考核。
項目建設進度、安全生產等主要依據蘇州市吳江區桃源鎮人民政府對本項目下達的年度指標進行分解細化,設置細化指標進行管理理、考核。
。ㄈ┰u價工作情況
對照設置的考核指標和評分依據逐項進行跟蹤評價,評判各項指標實際完成情況。
。ㄋ模┰u價結論
對照評價標準,逐項對各項指標進行評價。吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目資金管理規范,項目施工前準備工作順利完成,綜合評分等級為“優”。
三、項目績效
資金規范管理、嚴格?顚S
嚴格按照《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》、關于下發《桃源鎮行政事業單位財務管理辦法》的通知(桃政發〔20xx〕44號)和《必須招標的工程項目規定》等對專項債資金進行管理使用。開立專項債資金管理專戶,資金專戶管理、專款專用于吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目建設。按照時間節點要求,及時完成債券發行費及利息支付,按月報送資金使用進度和項目投資情況。
四、存在問題
無
五、有關建議
無
績效評估報告 9
一、項目概況
(一)項目基本情況
20xx年我縣養老服務業發展專項資金共776萬元,主要用于建設社區養老綜合體1個,趕場敬老院設施設備采購,公辦養老機構改造,民辦養老機構運營補貼3家,居家養老服務補貼覆蓋人數3334人,高齡補貼,特殊困難老年人家庭適老化改造,養老機構消防設施改造,建設城鄉社區日間照料中心3個,日間照料中心運營補貼10個,養老服務評估,獨居老人居住場所聯網式煙感報警裝置安裝。
1.項目主管部門及在項目管理中的職能
項目主管部門民政局,民政局在整個項目實施的過程中附有審批、發放、監管的職能職責。
2.項目資金申報的依據
20xx年我局根據《財政廳民政廳關于提前下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關于印發20xx年民政專項資金項目安排表的通知》(川民發〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關于下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)等精神,按照項目實際需求“單位申請—民政審核—資金撥付”的程序撥付20xx年社會養老服務補助資金776萬元。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
制定了《南江縣民政局關于做好20xx年省級財政養老服務業發展補助重點項目的通知》(南民!20xx〕30號)文件,明確了具體項目內容、補助標準、實施單位。
4.資金分配的原則及考慮因素。
按照《財政廳民政廳關于提前下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關于印發20xx年民政專項資金項目安排表的通知》(川民發〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關于下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)精神,南江縣20xx年社會養老服務體系建設項目根據相關單位實際需求進行資金分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。①新建集州街道紅塔社區養老綜合體;②趕場敬老院設施設備購置;③公辦養老機構改造;④民辦養老機構營運補貼⑤居家養老服務及養老服務評估;⑥高齡老人補貼;⑦特殊困難老年人家庭適老化改造;⑧養老機構消防設施改造;⑨城鄉社區日間照料中心建設及運營補貼;⑩獨居老人居住場所聯網式煙感報警裝置安裝。
2.項目應實現的具體績效目標。20xx年養老服務業發展補助資金實施了社區養老綜合體等10個項目,有效解決了養老服務業發展存在的困難。
3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。通過分析評價申報資料與實際相符,申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
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20xx年我局根據各項目單位提交的申請、設計和預算等資料,通過實地走訪和踏勘后制定20xx年省級財政養老服務業發展補助資金實施方案。按照“局黨組研究同意—報財政局審核—縣人民政府財經委員會同意”的程序進行實施。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。我縣20xx年省級財政養老服務業發展補助資金776萬元,其中:社區養老綜合體200萬元,公辦養老機構設施設備購置150萬元,養老服務發展定向財力補助426萬元。
2.資金到位。我縣20xx年省級財政養老服務業發展補助資金到位776萬元,到位率100%,資金到位及時。
3.資金使用。20xx年,全縣實際支出養老服務業發展補助資金776萬元。開支范圍、標準符合相關規定,支付進度達到了計劃要求,支付與預算基本相符。
(三)項目財務管理情況
1、財務管理制度健全?h民政局成立了專項資金管理領導小組,局長任組長,分管副局長任副組長,社會福利股、財務股、辦公室等相關股室負責人為成員,專門負責專項資金的審批和管理,并針對專項資金的使用管理,制定了專項資金管理制度,縣民政局做到劃款不見錢、局經辦人做到管賬不見錢、代理銀行做到管錢不管賬,確保了專項資金的安全使用,充分發揮了專項資金的使用效益。
2、財務管理規范有序?h民政局負責養老服務項目資金申請資料的審核,規劃財務股負責資金撥付,做到專款專用,廣泛接受社會各界人士的監督。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。養老服務項目實施以各鄉鎮(街道)和單位上報資料,具體操作流程為:民政局業務股室將對項目單位提交資料進行初審;對符合條件的.項目資料報局分管領導審核;分管領導審核后報局主要領導審核;通過局黨組會議研究同意;報財政局審核;報縣人民政府分管領導、主要領導審核后經縣財經委員會研究同意后實施。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。結合項目特點,各項目實施單位嚴格執行相關法律法規及項目管理制度,通過招投標、政府采購等方式實施20xx年養老服務相關項目。
(三)項目監管情況。我局在養老服務資金管理中嚴格按照專項資金管理有關政策法規規定,一是監督到位。局成立了專項資金督查組,定期或不定期對養老服務資金使用進行抽查和全面督查;二是問責到位。建立責任追究制,對在養老服務資金使用中徇私舞弊、優親厚友,不按政策執行造成不良社會影響的,嚴格追究經辦人的直接責任和相關的領導責任;三是管理到位。規范管理檔案,基本實現了計算機信息化管理,大大提高了工作效率。
四、目標及績效完成情況
(一)目標任務完成情況
1.目標任務量完成情況。我縣20xx下達省級養老服務業發展補助資金776萬元,完成了計劃目標任務100%。
2.目標質量完成情況。20xx年我縣實施養老服務業發展補助資金項目鄉鎮、單位,基本按時、按質、按量完成了預期的項目計劃。給我縣養老事業發展增加了新的活力,使老人的生活條件得到有效改善。
3.目標進度完成情況。20xx年我縣養老服務業發展補助資金項目按要求撥付,完成進度達100%。
。ǘ╉椖啃б媲闆r
養老服務項目的實施切實解決了我縣老年人生活困難的具體問題,整個項目的實施收到良好的效果,群眾的滿意度較高。
五、評價結論
通過認真開展養老服務資金項目績效自評活動,我縣養老服務資金項目在申報、審批、完成、效果等方面均體現了項目的針對性、時效性,在保障老年人的基本生活上發揮了項目資金的效益,切實解決了老年人生活困難的具體問題,整個項目的實施收到良好的效果,群眾的滿意度較高。
六、存在的問題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
養老服務項目本級財政配套資金難以兌現。
。ǘ┫嚓P建議
建議財政將養老項目所需本級財政配套的資金足額納入年度預算。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
加強與相關部門的溝通,爭取在下個年度實施的養老服務項目資金能夠足額配套到位。
績效評估報告 10
為加快推進預算績效管理,加強評價結果應用,提升財政管理科學化、精細化水平,按照原州區財政局《原州區關于全面推進預算績效管理的實施意見》(原政辦發〔20xx〕32號)文的要求,須對列入20xx年重點項目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項目開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效評價工作,現將有關情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目基本情況。
原州區行政審批局《關于原州區20xx年秋季道路水毀維修工程初步設計的批復》,路線分布于原州區境內,涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬元,資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排,解決。項目建設期間20xx年8-11月。
根據關于印發《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目(年終調整)實施方案》的通知(原鄉振組發﹝20xx〕5號文件),對項目進行了年終調整,調整后20xx年資金規模為1030萬元,資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元,項目路線分布于原州區境內,涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長約100.12公里,為新建項目,全線按公路工程技術標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。合同總價為898.2466萬元,工程期限為20xx年8-11月。
本工程現已完工完工時間為20xx-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門協調,計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
(二)項目資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
。1)資金到位情況分析
該工程20xx年資金規模1030萬元,資金到位1030萬元,資金到位率100%,其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元;上年結轉結余資金0萬元,本年度實際支付755.2239萬元。
(2)項目實際支出金額
截至績效評價日,項目實際完成支出755.2239萬元。
2、項目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規定,對項目資金進行管理和使用,?顚S。由自治區財政廳下撥資金到固原市原州區財政局,再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶。
二、績效評價工作情況
根據《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目(年終調整)實施方案》的通知(原鄉振組發﹝20xx〕5號文件)、《原州區關于全面推進預算績效管理的實施意見》(原政辦發〔20xx〕32號)我單位按下列步驟開展績效評價工作:
1、前期準備。我單位抽調專人成立績效評價工作組,明確工作職責,并到項目現場了解被評價項目的基本情況,并據此設計評價工作方案和相關表格。工作組與有關人員及項目執行單位確定聯絡機制。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟:
。1)收集核查資料。收集該項目相關政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料;核查相關制度是否完善,項目申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程序是否符合要求,資金分配、發放是否合規,撥付手續是否齊全,是否存在擠占、截留、挪用等情況。
。2)與項目管理和項目執行負責人面談,了解項目管理與實施過程中的情況,分析項目績效控制的關鍵因素,并了解實際控制狀況。
。3)召開座談會。組織項目單位、扶貧、財政等相關部門及受益農戶代表等召開座談會,聽取該項目情況介紹。
。4)現場查看。深入每個項目點調查走訪,發放問卷調查。
。5)得出評價結論,形成績效評價報告。
三、綜合評價結論
通過原州區住房城鄉建設和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項目的績效目標評價,項目申報、審批嚴謹健全,建立了項目管理的一系列制度并得到執行,項目完成符合基本要求;項目實施對改善農村公路通行狀況,保障了農村經濟及生活便利,完善了農村公共基礎設施環境,減輕了當地農民的負擔。根據從項目投入、產出和績效三類方面的績效目標評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得96.08分。
四、項目績效指標完成情況分析
。ㄒ唬┩度胫笜送瓿汕闆r分析
預算執行率:按年初預算數/年度預算執行數計算,完成目標值達到73.32%。
。ǘ┊a出指標完成情況分析
1. 數量指標(完成工程量):
項目路線分布于原州區境內,涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質量指標:
20xx年秋季道路水毀維修工程,均嚴格按照《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目年終調整方案》的相關技術標準要求進行設計,規范組織扶貧道路建設項目的實施。區交通局負責對項目的質量采取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作,項目質量均符合相應的技術標準和規范要求。
3.時效指標:
在施工過程中涉及征地方面的問題,需要反復溝通;同時,因村民、施工難度、鄉村振興相關工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細,與項目相關部門的溝通還需要改善和加強。
。ㄈ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.項目實施的社會效益分析
本項目的建設是保障沿線群眾和車輛出行安全,實現固原市“精準扶貧”、于20xx年同全國同步脫貧、全面建設小康社會的需要;本項目的建設是實現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求;本項目的建設是認真落實自治區黨委政府關于“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽,全面建成小康社會”的具體體現;本項目的建設是推動民族團結進步新進展。
2.項目實施的可持續影響分析
扶貧道路的'建設,將進一步推動農村經濟結構的調整和高效生態農業的發展,促進農產品的快速流通和鄉村旅游業發展,助推了農業增效和農民增收;便利的農村交通條件促進了農村與城市的信息交流,擴大了農村對外溝通交往程度,隨著農村生產生活條件的改善以及城鄉差別縮小,農民生活方式將會發生根本轉變,城鄉生活也將實現和諧交融。
3.滿意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設項目進行了實地走訪調查,大家普遍認為:項目工作組在項目改造期間建設施工單位均與項目所在村組相處關系很好;雖然施工期間發生過一些沖突,但沖突處理結果能接受;施工期間雖有給所在村組帶來不便,但困難不大;該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善;對項目本身的總體態度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調研及環境考察工作,盡快做出施工方案,對可能出現的問題前期要做好預防措施有效應對。
2、健全組織管理機構,明確管理職責。對于秋季道路水毀維修建設實現目標考核制度,嚴格兌現目標管理責任書的要求,對優秀的建設管理團隊和個人進行物質獎勵;擴大路政管理部門的工作范圍,對超重超載車輛依法打擊;由于村組道路路線較長且比較分散,僅靠專職的路政管理人員很難管理,因此可以聘用鄉村路政協管員分片管理。
3、區交通局負責對項目的質量采取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作,規范組織扶貧道路建設項目的實施。
績效評估報告 11
為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我中心根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)的部署,認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作,現將我處整體支出績效評價情況報告如下:
一、基本情況
赫山區環境衛生服務中心是赫山區城市管理和行政執法局下屬事業單位,主要工作職責是負責赫山城區街道垃圾清掃、清運,灑水降塵和機械化清洗,單位、門店有償服務收費,運輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環衛基礎設施新建改建管理維護及11個鄉鎮中轉站垃圾清運等任務。服務面積約967萬平方米,日產垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說明:
1、收入的相關說明
20xx年區財政撥款3169.46萬元,上級補助收入2423.23萬元,事業收入954.01萬元,其他收入0.32萬元,共計6547.02萬元。
2、支出的相關說明
20xx年支出總額為8011.24萬元
。1)人員經費1329.32萬元,其中:基本工資258.88萬元,績效工資385.75萬元,伙食補助7.7萬元,津貼補貼11.54萬元,社會養老保險179.82萬元,職業年金89.79萬元,醫保159.25萬,其他社會保障繳費9.12萬元,住房公積金189.66萬元,其他工資福利支出37.80萬元。
(2)日常公用經費5195.38萬元,其中:辦公費5.77萬元,印刷費2.01萬元,咨詢費1.1萬元,水費5.53萬元,電費37.42萬元(含垃圾臺站),郵電費0.28萬元,差旅費0.17萬元,維護費260.96萬元,租賃費2.8萬元,培訓費0.49萬元,專用材料費 17.72萬元,專用燃料費455萬元,勞務費4036.31萬元,委托業務費151.61萬元,工會經費0.25萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0元,其他交通費用162.61萬元(含車輛保險費),稅金及附加31.93萬元,其他商品和服務支出23.42萬元。
(3)對個人和家庭的補助206.13萬元,其中:撫恤金75萬元,生活補助56萬元,醫療費5.2萬元,獎勵金21.14萬元,其他對個人和家庭的補助支出48.79萬元。
。4)其他資本性支出1280.42萬元,其中:辦公設備購置11.7萬元,專用設備購置563.29萬,大型修繕0萬元,其他交通工具購置705.43萬元。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r:益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬元,其中:
人員經費1327.78萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的.補助;
公用經費1988.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費,勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加,其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
。ǘ╉椖恐С銮闆r:益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬元,包括市場化公司勞務費支出1280.03萬元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元,
三、政府性基金預算支出情況
20xx年本單位無政府性基金支出
四、整體支出績效情況
(一)整體支出績效目標
預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區門戶網站進行了預算公開。
資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《益陽市赫山區環衛中心財務管理制度》,明確了具體責任人,嚴格報批、銷審等手續,單位無任何資產流失現象。
“三公經費”控制情況:貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節約開支從嚴把關。
績效目標1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區二級考核細則及合同管理要求,衛生質量達標。②城區臺站、單位庭院、純居民區圍點、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區兩級考核細則,日產日清、清運率達100%。③環衛基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區兩級年度計劃要求,組織建設并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時,確保正常使用。
績效目標2:環衛工作人員工資績效能夠向上級申報爭取,盡力落實。
績效目標3:嚴格控制非生產性開支,認真落實各項財務財經制度,按照年初計劃落實。
部門整體支出情況分析:從整體情況來看,我中心嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能?顚S,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。
(二)績效評價工作情況
1.績效評價目的。
此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。
2.績效評價的主要過程。
根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
(三)主要績效及評價結論
20xx年,赫山區環境衛生服務中心在區委、區政府及上級主管局的正確領導下,結合環衛工作實際,圍繞單位增收降耗、搞好優質服務方面下功夫,圓滿完成上級交辦的各項工作任務。
指標1:數量,城區主次干道清掃保潔服務面積966.4萬平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區34個(5個社會化管理)站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理,企事業單位、純居民區圍點清運近1000個,11個鄉鎮16個垃圾中轉站垃圾清運處理,日清運480噸。城區37個獨立公共廁所日常維護管理近1532個果皮箱清掏抹洗維護管理。
指標2:質量,能夠認真履行職責,服務水平標準較高,效果較好。
指標3:時效,能夠按照合同管理要求及時服務,效率較高。
指標4:經濟效益,投入參照20xx省頒環衛作業費用定額標準。(按0.6-0.8系數)執行,能夠較好的實現預期效果、投入與產出相匹配。
指標5:社會效益,能夠為廣大市民提供一個舒適干凈的工作生活環境,社會效益好。
指標6:社會公眾滿意度,社會公眾(服務對象)滿意程度測評達到98%以上,對環衛工作提供的優質服務,問題處理快捷及時充分理解支持配合,人居幸福指數不斷提高。
(四)存在的主要問題
由于計劃預算經費撥付不及時,導致支出業務集中或延誤,影響工作正常運轉。
。ㄎ澹┯嘘P建議
按照服務中心實際作業情況足額核定工作經費,確保及時拔付,不影響日常工作的正常開展。
。└倪M措施和建議
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。
3、完善管理制度,進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,確保賬賬、賬實相符。
績效評估報告 12
為規范和加強不動產登記專項資金使用的監督管理,全面評價該專項資金使用績效,根據《寧波市奉化區財政專項資金管理辦法》、《不動產登記暫行條例》、《不動產登記暫行條例實施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神,遵循科學規范、公正公開、實事求是和績效相關的原則,對不動產登記印刷類項目專項資金運行情況進行了績效評價,現將評價結果匯報如下:
一、項目概況
不動產登記服務中心負責承擔不動產登記工作的`受理、登記、發證、簿冊檔案管理等事務性、技術性工作,滿足人民群眾對不動產登記的需求。
二、項目資金管理及使用情況
根據實際需要,20xx年安排不動產登記工作印刷類專項經費,實際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費用共計93500元,分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元,20xx年12月支付第二筆印刷費42500元,目前寧波市自然資源和規劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區美時美刻數碼影像中心。
三、項目執行情況
該項目到20xx年底已完成了預期工作目標。項目完成質量較好,深入推進了不動產統一登記制度改革。
績效評估報告 13
一、部門(單位)基本情況
郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業單位,是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務青少年健康、全面發展,培養青少年創新精神和實踐能力為己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求,促進青少年全面發展,F設全額撥款事業編制3個,實有人數2名(主任1名,工作人員1名),外聘教職工核定政府購買服務教職工32名(管理人員8人,教師24人)。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
基本支出主要是保障我中心正常運轉,完成日常工作而發生的各項支出,包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。20xx年基本支出28.24萬元,較上年減少6.36萬元,下降18.38%。其中人員經費為23.5萬元,占基本支出83.21%,較上年增加8.49%;日常公用經費4.74萬元,占基本支出16.79%,較上年下降63.37%。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
1.業務工作經費。主要用于我單位全年日;顒淤M用,日;顒影嗌倌曛驹阜⻊栈顒印㈧栁撵栃l活動、“流動青少年宮”走進農村學校志愿服務等活動、《成長的力量》電視節目制作等,20xx年度已使用116.7萬元,包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務活動及其他工作費用38.61萬元。
2.運行維護經費。主要用于我單位日常運營管理,費用項目主要包含水電費、物業管理費用、外聘教職工工資,20xx年度已使用369.09萬元,包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業管理費79.62萬元,工資福利支出253.18萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年,郴州市青少年活動中心在團市委的引領指導下,繼續穩步夯實公益項目,大力開展公益實踐、志愿服務和校外教育工作活動,著力加強團屬陣地建設,有效利用部門資源優勢,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念,著力服務青少年成長成才,在未成年人思想道德建設工作和促進青少年全面發展方面發揮了較大作用,為全市廣大青少年健康成長創造良好的社會環境。根據根據郴州市財政局《關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評。現將自評情況匯報如下:
。ㄒ唬┙∪贫润w系,切實加強自身建設。
為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系,逐步探索一套適合自身特點,適應組織運行需要的制度體系,經充分調研,并多次召開全體教師職工會議討論,經主任辦公會及團市委書記會議研究,重新認真梳理、修訂和完善了各項規章制度。通過一系列制度的出臺,有效的提高工作效率,充分調動教職工的積極性、主動性、創造性,進一步激發活動中心的創造力和提高市場競爭力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。
。ǘ┩怀龉鎸傩,擦亮“青”字公益品牌。
堅持以人為本,把引導青少年和服務青少年統一起來,促進青少年全面發展,注重分層分類,增強工作的針對性和實效性,繼續打造“青”字號公益服務品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務,每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經典誦讀等公益活動,全年共開展42次,免費借書、看書青少年達3萬人次;二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動,今年累計服務青少年5萬人次;三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂,定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環保、微心理援助等主題的公益講座,今年開展了40期,參與活動青少年1000余人次;四是開展“兩低”免費興趣培養服務。針對于城市低保戶家庭和農村低收入農民工家庭學生,累計為135名學生免費提供素描、舞蹈,播音主持等藝術課程。五是開展“童心向黨,筑夢百年”慶!傲弧眱和澪乃噮R演。為慶祝中國共產黨百年華誕,熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就,頌揚黨的百年偉業,在“六一”兒童節期間,共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區比賽,此次大賽以“童心向黨,爭做新時代好少年”為主題,全市共有350余名選手參加了比賽,并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉公益活動。遴選出臨武香花鎮中心小學、臨武縣香花鎮新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校,持續性開展送課下鄉活動,今年累計送去268堂公益課,覆蓋學生6510余人次。
。ㄈ┖霌P志愿精神,推進志愿服務工作。
大力弘揚志愿服務精神,圍繞中心、服務大局,深化青年志愿者行動,推動志愿服務工作項目化、常態化。一是實施團干部直接聯系志愿服務項目制度,今年郴州共青團系統共申報了15個團干部直接聯系志愿服務項目,涵蓋了關愛青少年、敬老助殘、公共服務等方面。二是持續開展“關愛再出發”青春暖冬慰問活動。春節前夕對新職業青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問,累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務活動。在嚴格落實疫情防控的要求下,織動員11個縣市區積極行動,參與志愿者702人,累計志愿者服務時長8860小時。團市委被團省委評為“優秀志愿服務組織”,蘇仙區志愿者聯合會、安仁縣新時代志愿服務隊被評為“優秀志愿服務團隊”。四是申報“逆風飛翔”關愛重點青少年群體志愿服務項目,組織發動永興縣志愿者協會、嘉禾縣志愿者聯合會進行申報成功,對兩縣登記在冊的`100名事實無人撫養兒童,遴選出83名作為重點幫扶的項目服務對象,其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農村、社區、學校常態化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節”等系列活動,組建“河小青”隊伍73支,開展了“河小青”志愿服務活動264次,參與志愿者43000余人次;垃圾分類實踐活動137場次,覆蓋學生達11萬余人次。低碳環保節能志愿服務活動78次,發放宣傳資料10000余份,覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃,通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯系,截止目前,已與近百名新興青年建立穩定聯系。6月,聯合CHUC湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動,七是開展疫情防控志愿服務活動,8月疫情防控期間,通過線上發動、線下招募的方式,在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務隊”686支,共參與服務的志愿者達13635人次,總計服務時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發展論壇暨“ 文明實踐·志愿同行”志愿服務項目展示交流會。會議總結了我市一段時期以來的青年志愿服務工作,表彰了一批優秀志愿者、志愿服務組織、志愿服務項目、公益宣傳大使、愛心企業和公益合作伙伴等,并對30個志愿服務項目進行了展示交流。九是啟動社區青春行動,今年確定北湖區陽光苑社區、桂陽北關社區等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務項目成熟的社區作為第一批次社區青春行動擬實施點位同步推進,12月15日上午,在北湖區燕泉街道陽光苑社區成功舉辦“青春向社區報到”青年志愿服務活動。十是開展“關愛再出發·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現個性化的微小心愿,讓留守兒童樹立實現夢想的信心,傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關心關愛,截止12月,共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個,折合價值1812893.4元。
七、存在的問題及原因分析
一是需提高財務專業知識,加強固定資產管理,存在固定資產未及時處置問題,不利于固定資產管理的合理有效。
二是預算編制有待進一步加強,支出結構不夠優化。預算編制與實際支出項目存在差異。
八、下一步改進措施
(一)加強內控管理,完善財務制度。依據財政相關制度和管理辦法等要求,結合我中心實際情況,進一步完善《郴州市青少年活動中心財務管理制度》,嚴格按照規定對固定資產購置、入賬、登記、處置等手續,并對固定資產經行定期檢查,該維修的維修,該報廢的及時辦理報廢手續。
(二)“以支定收”合理編制預算。依據上一年度支出情況和發展需求,認真編制我中心預算,按照“以支定收”原則,細化、優化支出結構,確保資金使用科學合理,發揮資金的最大效益。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
因郴州市青少年活動中心未開通門戶網站,績效自評結果將在上級主管部門門戶網站上進行公開,接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結查找自身不足和問題,查漏補缺,有針對性地改善不足之處。
十、其他需要說明的情況
無
績效評估報告 14
根據云南省農業農村廳種植業與農藥管理處《關于做好xx年中央農業轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求,現將西雙版納州xx年中央農業生產發展資金(耕地地力保護)績效管理自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
根據《云南省財政廳云南省農業農村廳關于下達xx年中央第二批農業生產發展資金(非貧困縣)的通知》(云財農〔xx〕116號)精神,西雙版納州及時下發西雙版納州財政局/西雙版納州農業農村局關于下達xx年中央第二批農業生產發展資金的通知》(西財農〔xx〕111號),迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐?h、勐臘縣開展工作。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。景洪市xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元,截止xx年12月30日,實際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐海縣。20xx年底,西財農發(20xx)252號文件、下達勐?hxx年耕地地力保護補貼資金4593萬元;xx年,西財農發(xx)111號文件、在4593萬元之中調減126萬元;根據西財農發(xx)211號文件、實際下達到縣財政xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到xx年中央農業相關轉移支付資金(耕地地力保護補貼)1880萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。景洪市截止xx年6月2日,景洪市農業農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝,合計兌現資金1860萬元,其中第一批資金兌現完成775萬元,兌現標準31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現標準43.93元/畝。xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元,資金執行數1860萬元,預算執行率100%。勐?hxx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元,歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元,xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元,補貼涉及11個鄉鎮1個農場管委會補貼面積為665467.8畝,補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(鎮)、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元(不含歷年結余75.17萬元),補貼面積25.9萬畝,享受補貼的農戶數有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作,切實保護種糧戶利益,促進糧食生產和供給,保障糧食安全,增加農民收入,推進農業農村工作發展,各級黨委、政府高度重視補貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業支持保護補貼政策,做到補貼范圍和依據宣傳到戶,補貼金額核定到戶,補貼數額公布到戶,補貼資金兌現到戶,實現補貼政策家喻戶曉,有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案,確保保護補貼政策落到實處,能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中;三是層層抓落實。召開會議,專題研究安排耕地地力保護補貼工作,確保及時補貼工作有效落到實處;并安排相對應科室負責,加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監督。
(二)績效目標完成情況分析
1.景洪市。
數量指標:xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標,農業轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。
質量指標:補貼對象審核準確性,符合條件的農戶100%發放;補貼面積審核準確性,不符合條件的耕地均不予補貼;補貼資金發放程序規范性嚴格按照景洪市xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發放。景洪市xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農戶。資金撥付率100%。
時效指標:按照中央、省、州耕地地力保護補貼發放時限按時發放。
社會效益指標:耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上,兼顧“生產與生態、公平與效率、指向性與操作性”的原則,充分發揮農業支持保護補貼政策效應,調動和保護農民務農種糧的積極性,主動保護耕地地力,加強農業生態資源保護意識,實施耕地地力保護補貼約束性任務,xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標:景洪市xx年耕地地力保護補貼項目實施,減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;一是鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業;二是大力發展節水農業,鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
滿意度指標。農業支持保護補貼政策公開>95%,補貼農戶滿意度95%。
2、勐?h。
數量指標:xx年勐?h種糧面積為70.01萬畝,預計產量達29.3萬噸;實際納入補貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。
質量指標:為加強農業耕地及生態資源保護,補貼資金著重引導農民主要用于:減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業;大力發展節水農業,鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
時效指標:提高種糧農民的積極性,確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
成本指標:不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策,確保資金全部發放到種糧農戶手中。
社會效益指標:提高種糧農民的積極性,確保勐?h糧食主產縣地位不動搖,阻止農田非農化、非糧化現象行為,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
可持續影響指標:提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產持續發展提供有力支撐。
滿意度指標:指導服務對象滿意度:國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策,減輕了投入負擔、增加了種植收入,涉及農戶滿意度達100 %。
3、勐臘縣。
數量指標:xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務為29.52萬畝,通過上年實際統計的各鄉鎮和農場管委會糧食播種面積統計年報為基數,經核定xx年補貼實際面積為25.91萬畝。
質量指標:全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。
時效指標:兌現農民的補貼發放到位率100%成本指標:耕地地力保護補貼發放金額1878.99萬元社會效益指標:資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標:建檔立卡貧困人口受益5615戶
經濟效益指標:增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元
滿意度指標:指導服務對象滿意度%:各鄉鎮、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施,完成績效目標,工作中存在問題:一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯,農資成本逐年上漲,農民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。
二是由于農戶在提供銀行賬號時,出現提供的.賬號與實際申報姓名不相符,導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中;三是確權戶主與補貼系統中原存在的戶主不一致,農戶換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易,農民手中一戶多卡現象突出,補貼資金難于一次發放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細致,在匯總統計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現象,造成多次返回更正核實農戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費,導致部分鄉鎮、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難,出現無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強對鄉鎮補貼資金監督督促,及時將補貼兌付農戶手中;同時加大農民補貼信息網絡系統的培訓力度,提高基層工作效率。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目實施,彌補了糧價偏底的不足,提高了種糧農民的積極性,為糧食生產持續發展提供有力支撐的基礎,保障了糧食安全。
績效評估報告 15
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。
為保障城區垃圾及時清運,降低城區環境污染、改善城市人居環境,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月,建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬元,其中往年結轉結余資金10.13萬元;全年使用資金16.34萬元,結余23.79元。
。ㄈ┛冃繕。
確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土,無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區環境,為居民提供良好的生活環境。
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責。
負責城市管理基礎設施的維護和管理,負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸,處清理違規堆放案件數量3000件,超額完成年初既定目標。
(二)績效指標完成情況分析
績效目標指標設置5項,其中數量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件;質量指標臨垃圾清運合格率100%;社會效益指標有效改善城市人居環境、保障城區垃圾及時清運、降低城區環境污染;工作人員滿意度95%;主管部門滿意度95%。
。ㄈ┰u價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無。
。ǘ┵Y金使用方面的問題
無。
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的.設計上,有待完善。
。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無。
四、下一步改進措施
規范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
績效評估報告 16
一、投入
。1)項目立項
霍邱縣人民政府已將全縣農村義務教育學生營養改善計劃納入國民經濟和社會發展“十四五”規劃;依據省市下發的《貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》,制定了《霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》;成立了由縣委副書記 縣長為組長,教育、發改委、財政等部門參加的霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在縣教育局,教育局局長任辦公室主任,各單位職責分明,各司其職,各負其責,教育主管部門成立專門的工作機構,有專門人員負責營養餐的日常工作,財務方面配備一名主管會計和一名出納會計,還有兩名核算會計,辦公條件優越,工作經費有保障!痘羟窨h農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》設定了績效目標,并符合省級實施辦法分解下達的目標要求,做到了細化、量化;霍邱縣教育局年終對鄉鎮中心學校的營養餐工作開展民生工程工作考評。
(2)資金落實
20xx年農村義務教育學生營養改善計劃各項資金落實到位,資金到位率和及時率達100%。中央膳食補助資金6890萬元(財教〔20xx〕1514號和財教〔20xx〕351號)及地方配套運轉經費1500萬元均已到位(財預函〔20xx〕8號)。
二、過程
。1)項目管理
1.目標任務。為明確目標任務,落實責任,層層傳導壓力,縣政府與教育局簽訂了目標任務工作責任書,責任書的要求已全面得到落實。鄉鎮中心學校和中標供應商簽訂的均有供貨合同書,合同書中明確了雙方的責任和義務。
2.政策宣傳。我縣開展了多種形式的政策宣傳,加大宣傳力度,擴大宣傳效果。20xx年在六安市和霍邱縣民生工程信息網的工作動態、基層話民生、圖看民生等專欄多次發表營養餐內容,如《霍邱縣多舉措聚焦教育民生 營造良好教育發展生態》、《霍邱縣全面確保營養餐民生工程安全開展》、《霍邱縣貧困地區義務教育學生營養改善專輯》、《霍邱縣落實“四保障”護航學生營養餐》、等。20xx年4月和10月縣教育局參加了由縣民生辦組織,在青少年活動中心門口開展民生工程街頭政策宣傳活動,并制作了霍邱縣教育民生工程政策宣傳展板,宣傳政策明白紙及宣傳品;羟窨h、學校、班級、家長分層建立微信工作群,實現宣傳營養餐全覆蓋。
3.信息公開。我縣在政務公開網公示營養餐組織機構和職責、舉報電話和信箱等。營養餐受益學校嚴格按照《霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃食堂供餐實施方案》(霍政辦秘〔20xx〕208號)要求的“五統一”中的統一食譜,即以鄉鎮中心學校為單位進行全鎮統一食譜,食譜帶量帶價,學校將每天的食譜公示張貼在食堂門口或學校營養餐公示欄處(公示欄和六色臺賬由縣區統一制作),每日公示內容包含就餐人數、食材份量以及價格等內容。
4.供餐準入退出機制。糧油等大宗食材由縣政府集中招標采購,中標企業在霍邱縣政府采購網進行公示,接受社會監督,教育局與中標企業簽訂供貨合同,合同中約定供貨單位準入和退出機制。葷菜、預包裝食品、素菜和調味品由各中心學校在公共資源交易平臺進行招標,待招投標程序結束后,招標情況由縣教育局備案,新鮮食材實行“一日一供”,鄉鎮中心學校與中標供應商的合同由縣教育局統一制定;羟窨h教育局制定了學校《食品原料采購與質量查驗制度》,落實“三人小組”驗收制度,并建立和落實食材采購詢價制度。
5.食品安全管理。食品安全是天大的`事,霍邱縣教育局營養辦負責全縣營養改善計劃的食品安全工作,各校都成立了以校長為組長的食品安全工作領導小組,具體負責學校食品安全工作;逐級逐校都制定了詳細的食品安全事故應急預案,并定期不定期開展食品安全培訓和演練。縣教育局統一印制了六色臺賬和營養餐數據類各種表格,包括基礎數據和財務兩種;我縣按照要求制定了《霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃食堂供餐校長陪餐制度》,陪餐人員由學校當天的值日領導組成,每天按時在學校食堂陪餐,費用自理。陪餐人員每天提前30分鐘進入食堂,檢查食品衛生、飯菜質量,做到一看,二聞,三嘗,確定無任何問題才能向學生供餐,在“食堂供餐日志”中作好記錄。建立了食堂食品安全自查制度,制做了食品安全自查表格,發現問題及時整改。我縣定期不定期開展食堂管理人員、從業人員食品安全業務培訓,8月18日,全縣20xx年秋學期開學工作部署會召開,就學校食堂管理及新學期食堂供餐前準備工作做了專門部署和安排,要求在開學前對學校食堂環境衛生進行徹底清掃消毒,進行倉儲食材及調味料安全檢查,食堂用水安全及設施設備運行情況檢查,做好食材采購計劃和安排,通過多層次培訓,進一步規范了我縣學生營養改善食堂供餐工作,有效促進學校食堂供餐工作有序、有效、平穩運行,鞏固學生營養改善計劃工作成果。今年9月底,食品安全督查由縣政府督察考核室、縣食安辦統籌組織實施,從縣督察考核室、縣市場監管局、縣農業農村局、縣衛健委、縣教育局等有關部門抽調人員參加,分6個組對全縣食品安全進行督查。我縣積極開展爭創學生營養改善市級“示范食堂”活動,今年有3所學校被評為市級“示范食堂”,并在市級“示范食堂”學校中積極推進學生網絡版電子營養師工作。
6.勞務用工。我縣在20xx年秋學期全部實行勞務派遣或承包方式管理和使用食堂從業人員,縣統一制作規范合同,由中心學校和勞務承包公司簽訂承包合同,并且勞務公司也與聘用工人簽訂了合同。
7.信息管理。實施營養改善計劃的學校在每學期初都上報營養餐受益學生數,由教育局營養辦審核、匯總,并且結合安徽省中小學學籍管理平臺做到對學生人數、補助標準、受益人數等情況進行動態監控,學校的學生數如有變動每月底都按時上報《學生異動表》,來反映出學生的增減情況。
8.工作通報制度與執行。縣教育局建立了工作通報制度,加強對學校營養改善計劃實施工作的指導和督辦;霍邱縣學生營養辦每季度制定了工作簡報,以便反映和上報本地營養改善計劃的實施情況。
。2)財務管理
1.制度建設與執行。制定了食堂財務管理制度,以制度管人管事,出臺了《霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃專項資金管理辦法》、《霍邱縣農村義務教育學生營養改善計劃食堂供餐專項資金管理暫行辦法》、《霍邱縣人民政府教育局關于加強中小學校食堂財務管理工作的意見》、《霍邱縣中小學食堂管理制度》、《關于加強全縣農村中小學食堂管理工作的通知》(教辦〔20xx〕38號)等;羟窨h已全面實行網絡版會計核算系統管理營養餐財務,并于每年暑期進行會計業務培訓。縣教育局春秋學期分別至少開展一次專項資金檢查。
2.資金使用合規性。項目專項資金足額用于學生營養餐伙食,縣政府配套的食堂從業人員報酬和運轉經費及教師看護補助均已到位并納入了年初預算管理。學生膳食資金實行縣!半p審核制”管理,專項資金撥付嚴格按照國庫集中支付相關規定執行,將專項資金納入國庫統一管理,實行分帳核算,集中支付,?顚S。寄宿制學校食堂早晚餐財務納入全縣統一管理,資金支出手續齊全、原始憑證合規,沒有白條抵賬、不合規憑證和大額現金支付等情況。學生、教職工自繳餐費實行縣級統一管理,并存入縣級專戶,實行報賬制結算。項目資金使用不存在克扣、截留、擠占和挪用專項資金等現象。
3.國庫集中支付管理。項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續均符合規定。
4.監督檢查有效性。廣泛開展營養餐督查和調研活動,全年開展營養餐專項督查3次,范圍覆蓋了中心學校、九年一貫制、初級中學、中心小學、村小以及教學點各級各類學校,并在霍邱教育網進行了專題報道,對督查過程中發現的問題,及時指出,下發整改通知單,限期整改。教育局每年都委托第三方會計事務所對營養餐財務進行審計,發現的問題及時整改。各鄉鎮學校均真正發揮了膳食委員會的監督作用。
三、項目產出
1. 根據安徽省教育廳《關于基礎教育項目建設及學生營養改善計劃等截止10月底進展的簡要情況》(皖教秘[20xx]418號),我縣農村義務教育學生營養改善計劃受益學校和受益學生全覆蓋,食堂供餐面達100%。
2.各學校建立和落實嚴格的食材質量驗收制度,實行“三人小組”驗收,驗收手續完整。今年11月份教育局委托第三方抽檢縣級招標的食材大米,目前正在等待CMA檢測報告。教育局營養辦經隨機突擊查看供餐單位現場,當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。
四、項目效益
通過縣疾病預防控制中心對全縣監測學校的學生營養健康狀況監測結果看,我縣農村學生的營養健康狀況和身心健康得到了明顯的提升,營養結構得到優化,學生身高和健康狀況等各項指標均有改善,營養餐不斷改善了農村義務教育學生的學習生活條件,得到了學生及學生家長的認同。我縣在今年9月份開展了“厲行節約、反對浪費”,主題教育和 “光盤行動”活動,取得了明顯的成效。通過隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等形式,對社會公眾、受益對象滿意度進行調查,全縣調查對象對營養改善計劃這項民生工程非常滿意。
五、工作創新方面。
我縣在營養餐實施過程中,積極探索各類創新模式。創新一:我縣各鄉鎮中心學校新鮮食材招標采購(米、油除外)----通過在霍邱縣公共資源交易平臺進行公開招標。創新二:全縣民辦學校營養餐食材納入中心學校統一招標采購。創新三:全縣公辦寄宿制學校早晚餐食材納入統一招標采購。
六、自評結果
教育局營養辦對照安徽省農村義務教育學生營養改善計劃績效評價指標,分項認真進行自查,自評得分為100分。
績效評估報告 17
為進一步加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據呈貢區財政局《關于對20xx年度預算支出開展績效自評工作的通知》文件要求,我局對20xx年部門整體支出績效進行了全面綜合自評,F將有關情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T整體支出概況
納入昆明市呈貢區應急管理局部門20xx年度整體支出績效評價的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。
20xx年呈貢區應急管理局年初預算收入18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。
20xx年呈貢區應急管理局總支出26,838,783.74元,其中基本支出13,883,212.45元,占總支出的51.73%,項目支出12,955,571.29元,占總支出的48.27%。
(二)部門整體支出績效目標
區應急局按照新時代應急管理工作要求,創新建制、有效落實,扎實推進全區應急管理體系逐步健全完善,突發事件應對水平、應急救援能力不斷提升,切實為呈貢高質量發展提供堅強的應急保障。20xx年全區未發生較大及以上生產安全事故,各項指標均控制在市級下達目標范圍內,安全生產總體形勢持續平穩可控。
呈貢區應急管理局根據國家相關法規的規定,結合自身實際,完善了《呈貢區應急管理局財務管理制度》、《呈貢區應急管理局“三公”經費管理制度》、《呈貢區應急管理局固定資產管理制度》等規章制度,對資金、物資進行管理和使用;嚴格按照財經紀律規范和使用財政資金,做到資金的使用均有完整的審批程序,并實行專人管理、轉賬核算、?顚S迷瓌t,資金管理情況較好。
。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析
。ㄒ唬┗局С銮闆r。20xx年,用于保障單位正常運轉的基本支出13,883,212.45元。其中,基本工資,津貼補貼等人員經費支出11,864,445.31元,占基本支出的85.46%,辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費支出2,018,767.14元,占基本支出的14.54%。
。ǘ╉椖恐С銮闆r。20xx年,為保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出12,955,571.29元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。
本次自評的目的是了解我單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,分析存在問題及原因,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優化支出結構,提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公務服務質量和財政資金使用效益。
(二)績效評價工作過程
1.前期準備:根據呈貢區財政局《關于對20xx年度區級預算支出開展績效自評工作的通知》等相關文件要求,呈貢區應急管理局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組,具體負責組織和指導績效自評工作。領導小組組織全局干部職工學習領會績效自評相關文件精神及要求,結合部門實際情況制定了部門20xx年度區級預算支出績效自評工作方案,確定評價的目的、內容、任務、依據、開展評價的時間以及要求等情況。
2.組織實施:采用核查法核查20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況,對內設機構,根據部門職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。
3.分析評價:查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分并形成績效自評報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析
。1)成本控制情況:20xx年呈貢區應急管理局整體支出按照區財政局下達的預算批復,對于基本支出中的工資福利支出、對個人和家庭補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對于商品及服務支出(日常公用經費)按照下達的預算執行,實現內部報告審批制度,實時監控支出情況;對于項目支出的`經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的采購支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。對照昆明市市本級政府購買服務指導性目錄,對單位內需要購買政府服務的支出均按照程序辦理公式購買。
預算支出節約情況:20xx年初下達預算指標18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。實際部門20xx年度財政資金支出共計26,838,783.74元,資金使用率100%。
我單位嚴格按照成本控制和厲行節約的要求,從嚴控制一般性支出。各部門對核定的經費額度有計劃、有核算、有管理,本著高效精簡、厲行節約、勤儉的原則開支業務經費,在有限的資金保障范圍內提高經費使用效益,實現節支增效目標。
2、效率性分析
(1)實施進度:20xx年呈貢區應急管理局各項日常性工作正常有效開展,按預算執行進度支出,截止20xx年底執行進度100%。
(2)完成質量:20xx年呈貢區應急管理局按時按質完成區委、區政府、上級主管部門績效考核的各項指標。
在費用性支出中,呈貢區應急管理局依據“八項規定”及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等制度,在保障日常工作的正常有序開展的情況下,做到了資金略有結余。項目支出方面,呈貢區應急管理局嚴格審查編制方案和執行政府采購程序,對不符合規定的支出做到事前控制,保證了項目資金使用的合規、有效。
3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
在《昆明市呈貢區突發事件總體應急預案》的基礎上,率先在全市完成了1+54應急預案體系,建成橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、高效實用的應急預案體系。將應急預案備案和管理工作納入日常工作,開展常態化管理,深入推進企業應急預案備案率達100%,20xx年以來,按照預案管理“四要素”原則,共審核備案企業預案141家。
四、存在的問題
20xx年績效工作取得了一定的成果,但仍存在不足之處,主要存在的問題是預算執行進度存在沓進度情況,由于有些項目為延續性項目,項目支付按工作時序來進行,造成有些項目前期無法支出,影響支付進度。
我單位最終預算執行績效與績效目標無偏離。
五、有關建議
在下步工作中針對預算執行力度不夠,有時未能在財政要求的時限內完成支出進度等問題。我單位在預算執行方面,已完善了預算執行管理辦法,建立健全預算績效管理體系,增強預算執行的嚴肅性,提高預算執行的準確率和時效性。通過加強預算管理、促進信息公開、建立獎懲機制,遵循先有預算、后有支出的原則,嚴格執行預算,嚴禁超預算或者無預算安排支出,嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金等現象發生。
六、其他需要說明的問題
無
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