內控崗位職責集錦15篇
在我們平凡的日常里,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的內控崗位職責,希望能夠幫助到大家。
內控崗位職責1
崗位職責:
1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的`健全性和有限性,發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內部審計工作經驗;審計師資格或中級會計師優先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規;
3、具有較好的綜合素質,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有職業判斷和決策能力;
4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經驗,具有一定的調查審計或咨詢經驗;
5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經驗;
6、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素質及操守。
內控崗位職責2
崗位職責:
1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;
2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施,并組織考評和改進;
3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時修訂完善;
4、對現有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現優價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進;
6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗,熟悉集團企業內部各部門的`運作體系的建設和完善(必備項);
2. 制造業成本預算和分析的經驗;
3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業務的相關知識;
4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。
內控崗位職責3
第一章 總 則
第一條
為促進本單位內部管理規范,建立規范的工作秩序,提高業務工作水平,根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》等有關規定以及單位內部管理的實際情況,制定本制度。
第二條
通過全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容崗位,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。
第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條
不相容崗位分離達到以下基本目標
1.規范單位會計行為,保持會計資料真實、完整、準確;
2.堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正錯誤及舞弊行為,保護單位資產的安全、完整;
3.確保國家有關法律法規和單位內部管理規章制度的貫徹執行。
第四條
不相容崗位分離應遵守以下原則
1.不相容崗位分離應當符合國家有關規定,以及單位的實際情況;
2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經濟和業務活動的所有人員,任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規定的權力;
3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經濟和業務活動的各項工作及相關崗位;
4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督;
5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
第三章 不相容崗位分離的內容
第五條
不相容崗位主要包括:負責人、業務經辦、會議記錄、檔案管理、財產保管、稽核檢查等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。
1.出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作,不得兼任票據核銷工作;
2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責,其他人員不得接觸;
3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作;
4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作;
5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離,實施嚴格的審批制度;
6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管;
7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離,要進行此類操作時,必須征得相關操作員的授權,并接受授權者的監督;
8.系統管理員負責業務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作,并根據操作員的工作內容分配權限。系統管理員沒有業務功能操作權限。
9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統,操作員對自己進行的業務操作負責;
10.未經授權,不得借用他人的'用戶名和密碼登錄系統;
11.同一筆業務的登記權限和審核權限相互隔離,登記和審核人員不能為同一操作員;
12.業務權限和財務權限相互隔離,業務制單和財務記賬人員不能為同一操作員;
13.系統管理員不能進行財務業務操作,有特殊情況需要進行此類操作,必須征得相關操作員授權,并接受授權者的監督。
第六條
預算管理不相容崗位分離:預算編制與預算審批,預算審批與預算執行,預算執行與分析評價,決算編制與審核等崗位。
第七條
收支管理不相容崗位分離:收款與會計核算,支出申請與內部審批,付款審批與付款執行,業務經辦與會計核算等崗位。
第八條
采購管理不相容崗位分離:采購需求制定與內部審核,采購文件編制與復核,合同簽訂與驗收,驗收與保管等崗位。
第九條
資產管理不相容崗位分離:貨幣資金業務全過程各崗位以及無形資產的研發與管理,對外投資的可行性研究與評估,資產配置、使用和處置的決策、執行與監督等崗位。
第十條
建設項目管理不相容崗位分離:項目建議和可行性研究與項目決策,概預算編制與審核,項目實施與價款支付,竣工決算與竣工審計等崗位。
第十一條
合同管理不相容崗位分離:合同的擬訂與審核,合同的審核與審批,合同的審批與訂立,合同的執行與監督等崗位。
第四章 不相容崗位分離的檢查
第十二條
應當重視不相容崗位分離的監督檢查工作,由監督部門對不相容崗位分離執行情況進行監督檢查,確保不相容崗位分離制度的貫徹執行。
內控崗位職責4
工作職責
1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;
4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;
5、撰寫各類內控報告及相關材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上;
2、有一定工作經驗者優先;
3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。
內控崗位職責5
職責描述:
1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的.法律法規;
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;
2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;
3.了解房地產開發流程,物業管理流程
內控崗位職責6
任職資格:
1、25-45周歲,?萍耙陨蠈W歷,具備初級會計師及以上級別資格證書;
2、具有上市企業內控管理工作經驗,參與企業IPO財務管理工作者優先;
3、熟悉上市企業財務管理相關政策、法規;
4、具有良好的職業操守,強烈的`責任心,獨立的工作能力及團隊合作精神。
崗位職責:
1、根據會計制度,編制會計憑證,及時將每月會計憑證整理歸檔,做好會計記錄管理;
2、編制各類財務報表,做到數據準確;
3、統計會計數據,為財務會計分析與運營分析提供支持;
4、記錄、核算公司的固定資產,編制物資及設備臺帳;
5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實;
6、完成領導安排的其他工作;
7、完成公司各點內控檢查工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業大專或以上學歷,持有初級以上會計職稱優先考慮;
2、一年以上財務工作經驗,熟練使用辦公軟件和財務軟件;
3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。
內控崗位職責7
職責描述:
1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;
2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;
3、組織開展公司內部控制評價工作;
4、組織開展相關排查工作;
5、牽頭與集團稽核之間的`溝通協調工作;
6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;
7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;
8、組織開展相關培訓;
9、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。
2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協調能力和抗壓能力。
內控崗位職責8
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;
5.與客戶溝通,協調回款;
6.項目后評價及總結;
7.對項目成員進行管理與考核;
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業:會計審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:5年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;
7.優秀的`表達和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優秀的團隊建設能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質。
內控崗位職責9
崗位職責
1、執行公司內控制度,稽核存貨業務增減的真實性;
2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作,分別處理盤盈、盤虧的`公司資產;
任職資格
1、年齡25-45歲,2年以上工作經驗;
2、中專以上學歷,會計相關專業,具備會計從業資格;
3、原則性強,有良好的職業道德。
內控崗位職責10
工作職責:
1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度;
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;
3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業;
2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗;
3、具有高度的職業敏感性和豐富的.專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目;
4、具備良好的公文寫作能力;
5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的職業操守和溝通協調能力,工作原則性強;
6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。
內控崗位職責11
不相容崗位制度
一、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程
(1)會計職務與出納職務分離,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作;
(2)會計職務與審計職務分離; (3)支票保管職務與印章保管職務分離;
(4)支票審核職務與支票簽發職務分離,支票簽發職務由出納擔任,其他會計人員不得兼任;
(5)銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離,不得由一人保管支付款項所需的全部印章
二、不得由同一部門或個人辦理合同業務的全過程
(1)合同簽署(或委托簽署)職務與條款訂立職務分離;
(2)條款訂立職務與法律顧問職務分離;
(3)合同談判職務與合同定價職務分離;
(4)合同履行職務與收付款職務分離;
(5)合同審計職務與上述職務分離
三、不得由同一部門或個人辦理固定資產采購業務的全過程
(1)批準采購職務與采購經辦職務分離;
(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離;
(3)采購職務與驗收職務分離;
(4)付款審批職務與付款執行職務分離;
(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離
四、不得由同一部門或個人辦理投資業務的全過程
(1)投資計劃的編制職務與投資的審批職務分離;
(2)投資業務的.操作職務與會計記錄職務分離;
(3)有價證券的保管職務與會計記錄職務分離;
(4)投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離
內控崗位職責12
職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的`團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先
3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力
內控崗位職責13
崗位職責
1、負責公司會計報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作;
2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作,公司財務戰略規劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準;
3、從會計制度公司規范和節稅原則,審核會計記帳憑證和原始憑證;
4、參與公司重要資金事項的分析和決策,為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的'分析和決策依據;
5、負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等;
6 、精通公司投/融資,對公司短期、長期的資金需求進行預測,制訂并實施相應的解決方案;
7 、對公司融資項目進行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。
8 、監督內部各項資金的運用,確保資金安全,合理調度資金,提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學歷,會計、財務、金融經濟、審計等相關專業;
2、熟悉國家會計法規,精通國家財稅法律規范和相關稅收政策;
3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等;
4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算;
5、敬業、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業操守。
內控崗位職責14
1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理;
2、做好月末ERP相關關賬工作,保證準確性和及時性,保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表,完成各項稅費的申報事宜;
3、嚴格把控應收賬款的信用額度,隨時根據有效的郵件進行調整。每天完成未收回應收帳款明細表,隨時根據業務員的要求核對應收帳款;
4、審核進項發票是否規范,月底前認證進項發票;
5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的`商品借出表告知相關人員;
6、稅務、工商等部門的對接,及相關業務辦理。
內控崗位職責15
工作職責:
1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;
4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;
5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;
6.其他領導交辦的'工作。
任職要求:
1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。
2.2年以上大中型企業內控工作經驗。
3.有檔案管理經驗。
4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。
5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。
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