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      1. 淺議信托公司內(nèi)部審計

        時間:2024-07-30 12:57:59 審計畢業(yè)論文 我要投稿
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        淺議信托公司內(nèi)部審計

        摘 要:國際內(nèi)部審計師協(xié)會制訂的《內(nèi)部審計實務標準》(2003年修訂本,以下簡稱《標準》對內(nèi)部審計作了定義:“內(nèi)部審計是一種獨立的、客觀的保證工作與咨詢活動,它的目的是為機構(gòu)增加價值并提高機構(gòu)的運作效率。”它采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來對企業(yè)的風險管理、控制及治理程序進行評價進而提高它們的效率,幫助機構(gòu)實現(xiàn)它的目標。就信托業(yè)公司的內(nèi)部審計來談談自已的看法。

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