- 相關推薦
淺論我國商業銀行內部審計
論文關鍵詞:商業銀行內部審計;內部控制制度;審計監督論文摘要:面臨WTO,商業銀行的競爭將日益激烈,其經營風險也會逐漸積聚,而商業銀行內部審計作為銀行內部控制的重要組成部分將是商業銀行拓展業務和防范經營風險的最現實的保障并對增強銀行實力、有效防范和化解銀行經營風險有著重要的作用。本文論述商業銀行內部審計的現狀、內審的缺陷、組織機構的構建。
【淺論我國商業銀行內部審計】相關文章:
淺論內部審計與內部控制的關系03-02
淺論現代企業的內部審計03-01
淺論內部審計風險的成因與防范03-20
淺論如何構建高效的內部審計機構03-18
淺論我國商業銀行內部控制的十大戰略03-19
淺論我國內部控制的研究現狀03-18
論國有商業銀行的內部審計(上)12-06
試論我國內部審計職能01-13
我國商業銀行實施內部營銷策略探討03-21
我國內部審計的獨立性題目12-10