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公司財務費用報銷管理制度模板企業財務費用報銷制度
在日常生活和工作中,很多地方都會使用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的公司財務費用報銷管理制度模板企業財務費用報銷制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。
、呸k公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部,行政部審批后交財務部審批。
、平涋k人將審批后的物資申購單交公司行政部統一購買。
、切姓抠徺I人憑正式發票,印章齊全,經手人驗收人簽字,并附購買辦公用品清單后報銷。
二、差旅費
差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用,下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。
、艈T工出差應填寫“出差申請表”(見附表1),并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。
⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
、菃T工差旅費報銷標準。
、賳T工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
、诔霾畹攸c區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:
一類區:特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類區:除一類區以外的地區。
③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)
職務一類區二類區港澳臺地區
董事長實報實銷
總經理300xx50
部門經理xx50250
一般職員15080200
、艹霾钛a助:指公司員工到深圳以外地區出差,每天給予50元補貼。
、輪T工出差交通費報銷標準
員工出差乘坐交通工具:公司總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經濟倉,但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。
、迒T工長途出差交通費,部門經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經部門負責人批準方可報銷。
、葐T工差旅費報銷規定:
、僮∷拶M,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況,超標部分由財務部核實后報董事長審批方可報銷),節約歸已。
②業務招待費用由部門領導核定,經總經理批準方可報銷。
、鄢霾钊藛T無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。
、軉T工出差返回后應于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
、莩^1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。
三、交通費
、旁瓌t上公司員工外出辦事,自行乘坐公交車,特殊原因需用公司派車的,需填寫“出車申請單”,按申請單上的審批程序審批,由行政人事部派車。當日的交通費不予報銷。
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