1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 差旅費報銷制度最新

        時間:2023-04-19 13:42:46 制度 我要投稿
        • 相關推薦

        差旅費報銷制度最新

          在日新月異的現代社會中,制度起到的作用越來越大,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的差旅費報銷制度最新,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        差旅費報銷制度最新

        差旅費報銷制度最新1

          為了更好地調動業務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時廢止

          一、費用開支范圍和標準

          1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

          2、開支范圍:包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

          3、執行標準:

         。1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

         。2)十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

          (3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

          (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

          (5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

          二、辦理程序及報銷辦法

          1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

          2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后報銷差旅費。

          3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

          4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

          5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

          6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

          7、出差人員應按最簡便快捷的'線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

          三、其他規定

          1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

          2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

          3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

          4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

          5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。

          6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

          四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

        差旅費報銷制度最新2

          第一章、總則

          第一條,為加強和規范學校國內差旅費管理,根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》(財行[20xx]531號)的相關規定,結合學校實際情況,特制定本辦法。

          第二條,本辦法適用于校本部各機關部處、院(系)及直屬單位(以下簡稱各單位)。

          第三條,差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

          第四條,各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準,從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

          第二章、城市間交通費

          第五條,城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等 交通工具所發生的費用。

          第六條,出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

          交通工具

          級別

          火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

          輪船(不包括旅游船)

          飛機

          其他交通工具(不包括出租小汽車)

          部級及相當職務人員

          火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座

          一等艙

          頭等艙

          憑據報銷

          司局級及相當職務人員(包括教授、研究員、主任醫師、藝術一級人員;職務工資在五級(含五級)以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員)火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座

          二等艙

          經濟艙

          憑據報銷

          其余人員

          火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

          三等艙

          經濟艙

          憑據報銷

          部級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

          未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

          第七條,到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘經濟便捷的交通工具。

          第八條,乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

          第九條,乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的',不再重復購買。

          第三章、住宿費

          第十條,住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發生的房租費用。

          第十一條,住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。

          第十二條,部級及相當職務人員住普通套間,司局級及以下人員住單間或標準間。

          第十三條,出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

          第四章、伙食補助費

          第十四條,伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。

          第十五,伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按照財政部分地區制定的標準包干使用,即新疆、青海、西藏每人每天120元,其他地區每人每天100元。

          第五章、市內交通費

          第十六條,市內交通費是指教職工因公出差期間發生的市內交通費用。

          第十七條,市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元包干使用。

          第六章、報銷管理

          第十八條,出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

          第十九條,城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的。簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷,超過標準限額的按標準限額報銷;锸逞a助費按出差目的地的標準發放補貼,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發放補貼,無需提供餐費發票。市內交通費按本辦法規定的標準發放補貼,無需提供市內交通費票據。未按規定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

          第二十條,教職工出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

          第二十一條,財務處應當嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

          第七章、附則

          第二十二條,教職工外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規定報銷。

          第二十三條,教職工出差期間,事先經單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。

          第二十四條,本辦法由財務處負責解釋。

          第二十五條,本辦法自發布之日起施行。

        【差旅費報銷制度最新】相關文章:

        差旅費報銷制度03-22

        企業差旅費報銷制度11-10

        公司差旅費報銷制度11-21

        差旅費報銷制度15篇12-11

        差旅費報銷制度精選15篇02-07

        差旅費報銷制度(15篇)01-29

        公司差旅費報銷制度201502-26

        公司員工差旅費報銷制度04-28

        公司差旅費報銷制度2篇04-28

        公司差旅費報銷制度3篇02-14

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>