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      1. 庫管物資管理制度

        時間:2022-12-19 17:53:05 制度 我要投稿

        庫管物資管理制度

          在不斷進步的時代,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家收集的庫管物資管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        庫管物資管理制度

        庫管物資管理制度1

          一、物資倉庫須做好防火、防盜工作,嚴禁煙火入內。

          二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內,并到倉管員處辦理領料手續;節假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續。

          三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度,做好收、發、存工作及進出庫記錄,每月5日前完成物資進出庫統計報表。

          四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況,保證正常搶險、施工維護用料,需補充物資的按規定辦理物資供應申請或物資采購申請手續。

          五、倉庫內的物資應按類型、規格型號整齊存放,領料人員不得隨意亂翻,退還的物資必須放歸原處。

          六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查,確認電源、門鎖、物資情況是否正常。

          七、任何人不得私自挪用搶險物資,違反者按規定處理。

        庫管物資管理制度2

          一、物資驗收是物資入庫的第一關,是保證安全生產質量的先塊條件。

          二、保管員應嚴格按計劃驗收,無計劃采購物資保管員有權拒收,嚴禁無材料計劃驗收入庫。

          三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清,在規定時間內完成,大宗材料2天內驗收完畢,小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳,嚴禁弄虛作假。

          四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收,技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收,同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。

          五、計件物資應全部拆包清點數量,計量物資一律按凈重計算,計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算,然后再按理論換算進行驗收,并記錄換算依據、尺寸和件數。

          六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收?赏ㄟ^人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的,可由有驗收人員自行檢驗,并填寫驗收記錄,對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。

          七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象,由材料采購員查明原因,及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。

          八、嚴格執行((礦用產品安全標志管理暫行辦法)),凡入庫物資必須有安全標志準用證,如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證,環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書)齊全完整。方可驗收,否則不準驗收入庫。

        庫管物資管理制度3

          為加強物資出庫的管理,理順物資出庫審批流程,合理充分利用各種物資,做到合理、節約、不浪費,特制訂本制度。

          一、物資出庫的限額

          1、各部門在領用物資時,要盡量做到按計劃領料,不得無故多領,確因特殊情況多領的,應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料,不得多發。

          2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制,不得出現多領、多耗情況。

          二、物資出庫的'審批

          1、車間用物資的出庫,由車間開具領料單,車間主任審核后,生產經理審批后,憑單領取。

          2、機修用物資(包括工卡量具)的出庫,由使用單位開具領料單,機修負責人審核后,分管經理審批后,憑單領取。

          3、技術或技改用物資的出庫,由使用單位開具領料單,技術負責人審核后,分管經理審批后,憑單領取。

          4、后勤及基建物資的出庫,由使用單位開具領料單,部門負責人審核后,分管副總審批后,憑單領取。

          三、其它

          1、各部門要節約使用各種物資,能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關,嚴格執行。

          2、對領用過程中,確因審核人或審批人不在場或特殊情況的,允許先出庫(借用),先相關人員補簽。

          3、對于多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人,公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。

          4、對于各種物資的領用,保管員有權進行詢問和審查,對不合理的領料,倉庫保管有權拒發或少發。

        庫管物資管理制度4

          一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

          二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

          三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

          四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

          五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

          六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

          七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

          八、庫管員不得驗收“三無”產品。

          九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

          十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

          十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

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