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      1. 材料管理制度

        時間:2023-06-05 21:58:51 春寧 制度 我要投稿

        材料管理制度(通用15篇)

          在社會一步步向前發展的今天,很多地方都會使用到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的材料管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        材料管理制度(通用15篇)

          材料管理制度 篇1

          材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類,細分為集采材料、非集采材料。

          1、工程開工前,項目總工程師組織各專業工程師編制工程總備料計劃。其中A類物資備料計劃于開工前45天一式二份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。

          2、材料計劃由各專業工程師根據進度計劃負責編制,經項目總工程師審核后,報項目經理審批執行,并必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計劃的執行由材料員負責。

          3、月份材料需用計劃由各專業工程師于本月25日前開始編制,報項目總工程師審批后,于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。

          4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目總工程師審核后,于當月10日前上報。

          5、周轉材料計劃由技術負責人組織編制,經項目經理審批后,報公司技術部審核后于需用前10天,一式二份報模板架構加工租賃中心。

          6、材料計劃的`編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應對照工程概預算進行復核,以提高計劃編制的準確性。

          7、如果發現材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,追究責任人責任。

          材料管理制度 篇2

          為了規范管理,服務好運行維修工作,特制訂材料倉庫管理辦法如下:

          一、入庫

          倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查,完全相符的',方可點收入庫,登記入賬。凡是不符合要求的,一律不予接收。否則,由此造成的一切損失,均由倉庫保管員承擔。

          二、出庫

          材料出庫時,倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字,寫清名稱、數量、型號,次日上午請xxx簽字確認。然后,倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位,不得再行出庫。

          出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則,每次領用維修材料時,必須將對應的破舊物品交與倉庫,方能領取新的維修材料。

          三、退庫

          申請人將剩余材料送交倉庫保管員,倉庫保管員清點入庫,并調整出、入庫記賬。

          四、盤庫

          倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點,確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

          五、保管

          倉庫保管員對入庫材料要分類存放,保持倉庫整潔,保證倉庫安全。

          六、其他

          為減少維修材料資金的占用,除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外,其它材料原則上實行零庫存。

          本辦法從即日起執行。

          材料管理制度 篇3

          為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

          一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

          二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。

          三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

          確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

          四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

          五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

          六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

          材料管理制度 篇4

          一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。

          二、庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業人員衛生要求,做好保持良好衛生習慣。

          三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

          四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。

          五、食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質腐爛。

          六、建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

          七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛生安全。

          八、庫房衛生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛生安全。

          九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

          十、庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學校追究庫管員責任。

          材料管理制度 篇5

          1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理,特制定本制度。

          2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

          3、公司領導是對外報送資料的決策者,辦公室主任負責對外報送資料的監管工作,做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。

          4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務,不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

          5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料,應由公司領導審核后報送。

          6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的,或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的,在對外報送資料前,應由經辦人員填寫對外報送資料審批表(附件1),經項目負責人審核,報公司領導層審批,并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責,辦公室對報送程序的合規性負責。

          7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的`書面提醒情況等予以詳細記錄,并歸檔保存。

          8、公司全體員工建立辦公電子郵箱,各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。

          9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點,不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核,認定可以使用的除外。

          10、報送資料格式按以下格式執行:報告采用不可修改模式(在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”,啟動保護加密后另存即可);電子表格一律采用打斷鏈接模式;圖紙采用圖片格式或PDF格式保存(圖片格式有JPEG/tiff/gif等)。

          11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的,公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

          12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂,自公司領導層審議通過之日起實施,修改時亦同。

          材料管理制度 篇6

          一、落實管理主體責任制,學校電教設備由電教管理員負責,階段、班級電教設備由教研組長、班主任負責。

          二、加強設備存放處的安全防范,做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統一由班級轉存于規定地點。

          三、所有電教設備,只能用于教育、教學,專事專用,不得挪作私用。

          四、攝像機、照相機、掃描儀實行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續,由借用人驗收,填寫借用表,用后歸還由管理人員驗收,如有損壞應查明原因,及時處理。

          五、學期初和學期末,各責任人定期檢查所有電教設備,做好情況登記,報教技室。

          六、電教設備使用過程中易耗品損壞由教技室協調維護,對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞,經查實損壞原因、責任后,由責任人酌情賠償。

          七、園級以上活動多功能室、會議室電教設備(音響、白板、話筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關閉,階段活動由階段管理員負責使用準備及關閉。

          八、園級活動、外出觀摩學習活動所攝影音資料,由拍攝者以時間、地點、內容命名文件夾,歸還設備時將該影音資料一并傳至電教管理員處,由學校統一存檔。

          材料管理制度 篇7

          一、材料驗收入庫

          1對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。

          2入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。

          3材料驗收合格後,應及時辦理入庫驗收單,同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證,核對無誤後入庫簽字,并及時登帳。

          二、材料出庫

          1材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核發料單上的內容是否符合要求,核對庫存材料是否準確,做好材料儲備工作。

          2準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯,做到賬實相符。

          3按照材料保存期限,對於快要過期失效或變質的`材料應在規定期限內發放,對能回收利用的材料盡可能利用,剩馀材料及時回收利用,非正常手續不得出庫。

          三、材料保管保養

          1根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質、保量、保安全。

          2合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開,按先後順序碼放,以便先進先出。

          3材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨存放,所有材料要明碼標識,搞好庫區環境衛生,經常保持清潔。

          4對於溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調節控制工作,高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。

          5要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況,并積極采取補救措施。

          6對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

          四、定期盤庫,達到三清

          1定期盤庫清點,達到數量清、質量清、帳表清。

          2清理半成品、在産品和産成品,做到半成品的再利用。

          五、機械的模具管理措施

          1為了工廠工作的正常進行,模具一般情況下不做借出之用,以免影響正常工作。

          2非一般情況下(特殊情況)如需模具借出,要有主管領導(董事長、經理)批示,方可借出使用。

          六、成品、半成品的管理制度

          1成品商品需有專職人員管理和發放,發放時需辦理領用手續。

          2半成品材料要妥善保管,以便再利用。

          3對已經領出待用的原材料,也應由專人保管,以免發生丟失、混料及浪費現象。

          材料管理制度 篇8

          第一條設立目的

          為規范周轉材料的使用,管理,提高其使用效率,以節省公司運營成本,特制訂本制度。

          第二條周轉材料及其分類

          周轉材料,是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有:

          1、包裝物和低值易耗品;

          2、企業(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;

          3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

          第三條負責部門

          周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。

          周轉材料必須實行回收制度,各xxx部門必須制定具體的回收率,一般為x%,并做到誰領用誰負責。

          第四條具體管理制度

          1、周轉材料使用制度

         。1)各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx,由xxx當面點清數量、規格,辦理周轉材料領用手續;

         。2)周轉材料運輸途中必須有專人押車,材料丟失追究其負責人責任;

         。3)周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程,拆卸時,不得高拋、下扔、野蠻作業;

         。4)周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運;

          (5)周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

          2、建立動態帳制度

          xxx部門必須建立周轉材料動態帳,明確周轉材料的使用動態,設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數,耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

          3、周轉材料的回收維護

         。1)周轉材料使用完畢,需要回收,本著誰領用誰負責歸還的原則,使用完畢后,必須經過清理休整,經驗收合格方可裝袋,由xxx負責歸還,經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

          (2)周轉材料的維護

          A要防止周轉材料銹蝕,使用一定時期回收后,應進行維護保養工作,清除污垢,發現有油漆脫落的',要及時補刷防誘涂料。

          B螺栓及配件每次使用后,必須用機油洗滌并涂泊防銹。

          C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

          D同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

          第五條獎罰

          對回收率高于一般要求的部門予以獎勵;對回收率低于xxx%的部門,予以懲罰,促進其改進。

          第六條附則

          本辦法經xxx核準后實施,增設修訂亦同。

          本辦法最終解釋權歸xxx。

          材料管理制度 篇9

          1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員(安全員)牽頭組織,施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備(塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等)提前10日――30日,小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料(比如鋼材、地磚等)需經過勞務隊長負責人提供準確數量,技術負責人初核,項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關,不得出現錯報、漏報,對所報材料注明品種、規格、型號、數量;要按照相關設計文件及定額,結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的.,由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取,按照勞務分包人→技術人員(注明質量標準)→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序,由施工隊長協調把關,最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期,由施工員負責,

          2、材料進場后先通知保管,由保管通知施工隊長、技術負責人,三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長(或安全員)負責指定位置,不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細,包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途(安全文明、工程實體),所有記錄不可模糊。

          3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料,由工地施工員、安全員、保管員自購材料,可以不經過項目部經營審核部確定數量,但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

          4、各個施工現場要加強工程中零工的管理,今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工,由施工員(安全員)、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量,能量化的一定量化,將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

          5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集,工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款,周日不付款。

          6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚,按重量計算的,要復稱;按數量計算,一定要嚴格清點,一絲不茍。隨時對工地計量工具(吊秤)檢查其準確性。出庫材料嚴格計量,使用人簽收,做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊,轉移其他工地,以免造成浪費。工地之間轉移物品,一律執行出入庫制度,雙方保管及隊長簽字認可。

          材料管理制度 篇10

          目的:為加強材料物資管理工作,使我礦材料物資管理工作更加規范,購入有計劃,消耗有定額,杜絕浪費,嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確,確保安全生產正常進行,特制定本材料物資管理制度。

          一、物資計劃管理。

          1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃,按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃,交礦領導審批后,再交供銷科科長統一計劃采購。

          2、月度需求計劃:在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上,依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

          3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家(參考)等。

          4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時,應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整,若不完整或不完善應及時糾正。

          二、物資采購管理。

          1、組織物資必須依據批復的自購計劃,簽訂供需合同、協議后進行采購。

          2、選擇供貨單位要進行“五比一看”(比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益)堅持“六不采購”原則(無計劃不采購、質次價高不采購,運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。

          3、地產材料及容易采購的物資,應就地就近定購原則,貨比三家、隨用隨購,減少儲備基金占用。

          4、各單位使用的.材料必須由供銷科統一進行采購供給,任何單位和私人不得私自采購。

          三、物資驗收管理。

          1、采購物資檢驗的依據

         。1)本單位編制的物資采購計劃。

          (2)供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

          (3)供應商出示的材質證明書。

         。4)供應商出示的產品合格證。

         。5)供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

         。6)ma證、勞安等其他必要的資質文件。

          2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

          (1)外觀檢測:一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

          (2)尺寸檢測:一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

          (3)重量檢測:一般用稱量器具驗證。

          3、采購貨物檢驗方式的選擇

         。1)全數檢驗:適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

         。2)抽樣檢驗:適用于平均數量較多且經常性使用的物料,抽檢率不得低于20%。

          四、物資入庫管理。

          1、物資到礦后,由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收,必須以訂購合同或送貨通知單為依據,計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

          2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗,并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員,采購員,保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

          3、質量檢驗的不合格品,要及時通知退貨,并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內,作為對供應商考核的依據。

          4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證,否則禁止入庫。

          五、物資領用管理。

          1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字,加蓋單位公章時放可發放。

          2、領料單必須填寫清楚,用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量,并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核,并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

          3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

          六、物資的庫存及臺帳管理。

          1、供銷科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。

          2、供銷科統計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表,將消耗情況及時上報科長,科長應及時上報礦領導,以便及時準確的了解各單位的生產成本,協助全礦實現節支降耗。

          材料管理制度 篇11

          1、原材料入庫分為二類,一類是采購:一類是外協。

          2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

          3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

          4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

          5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

          6、對于來不及檢驗入庫物資,倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

          7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

          材料管理制度 篇12

          1、材料部門根據本項目的材料、設備計劃,做好材料設備的供貨準備工作,包括同建設方共同確認產品的生產廠商和質量。

          2、凡自購部分的材料,全部要求合格產品,禁止采辦偽劣假冒產品,以確保工程的材料質量。

          3、為確保材料的質量關,除采辦人員嚴格控制外,倉庫加強驗收制度,領用料時亦要檢查材料的質量,包括材料的完好,層層把關,來控制材料的.質量。

          4、所有材料的合格證,均必須由現場妥善保管好,質保書由材料采辦人員統一保管,包括部分設備的說明書。

          5、加強材料的倉庫保管工作和現場保管工作,尤其現場保管條件差,更應該注意堆放整齊,支墊平整。

          6、材料運輸要求文明裝卸,不得亂扔,并盡量利用夜間運輸。

          7、現場加強對材料設備的領用管理,有計劃使用,不浪費,多余的材料保管好并及時做好退庫保管工作。

          材料管理制度 篇13

          材料配送制度

          1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料;

          2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時間,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;

          3、材料超市按收到的`《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;

          4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;

          5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;

          6、工程項目施工過程中,工程監理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質量及等級)材料進行監理。

          材料質量/價格管理制度

          1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購;

          2、材料采購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別,并提供產品環保性能檢驗合格證(正本);

          3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》;

          4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監理;

          5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

          材料管理制度 篇14

          1、根據材料計劃表,并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間,如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間;

          2、材料堆放位置應預先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:

          3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;

          4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;

          5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;

          6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;

          7、易碎易潮易污染的'材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;

          8、即用的材料,進場時應直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;

          9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;

          10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

          材料管理制度 篇15

          第一章、現場材料的存放與管理制度

          一、建立對進場材料的檢驗制度:

          在組織材料分批進場時,除按規定時間及按施工平面布置

          圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:

          1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

          2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

          3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。

          4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

          5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理;疽笫菆绦校嘿|量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。

          二、材料實行按定額用量供應制度:

          現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:

          1、為了對材料在使用過程中監督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。

          2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節約部分要實行獎勵。

          3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

          三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:

          除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

          1、收料必須嚴格手續,做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。

          2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

          3、發料應根據無單不發,急用先發,順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

          4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經常清理現場,整理回收余料,做到工完場清。

          5、必須設卡建帳,收發料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。

          第二章、現場機械設備使用管理制度

          一、人機固定制度:

          1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的.合理使用、維護、保養負有直接責任。

          2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

          3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

          4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養工保養。

          二、崗位責任制度:

          1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術交底要求來操作。

          2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。

          3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。

          4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

          5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。

          三、例行保養制度:

          1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

          2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

          3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

          四、定期保養制度:

          1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。

          2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

          3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

          4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的范圍和要求,執行維修保養。

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