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      1. 公司財務報銷制度

        時間:2020-08-08 09:49:12 制度 我要投稿

        公司財務報銷制度

          在日新月異的現代社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的.作用呢?以下是小編收集整理的公司財務報銷制度,歡迎閱讀與收藏。

        公司財務報銷制度

          一、審批權限

          1、日常費用支出須經經理簽字同意,方可執行;

          2、公司員工所有報銷必須經財務部門負責人和公司總經理簽字同意后,匯總交予出納報銷。

          二、請款審批手續

          1、請款人員因公需要領用現金時,應填寫“借款單”由總經理簽字。

          2、請款人員執審批簽字后的“借款單”到財務部,財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付。

          3、收款人員須出具收據,交由財務部門備案。

          三、各種費用列支規定

          1、普通辦公用品和車間日常用品根據本公司一個月需要量購入,集中填寫采購申請單,經總經理簽字審批后采購,采購經手人和驗收人簽字后報批,需附采購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領用人簽收單。

          2、大宗辦公用品、生產材料及零部件采購,必須簽訂購銷合同,實報實銷。

          3、差旅費報銷。各類員工出差前需填寫出差申請單,詳細列明出差事由、出差地點、出差往返時間等信息,經部門負責人和公司總經理簽字同意后方可執行。差旅費報銷內容具體為:

          (1)全額報銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區間長途交通費用,原則為各類人員出發不得乘坐飛機,特殊情況須在乘機前經公司總經理批準,否則不予報銷;船票僅限三等倉位,超標部分不予報銷;乘火車300公里以上,可報銷硬臥鋪車票;

          (2)住宿費每日元以內方可報銷,餐費每日元以內方可報銷,特殊情況須附詳細說明,經財務部門和總經理審核批準;

          (3)員工出差期間如發生業務招待費,須經公司總經理同意,并且事后在費用憑據上簽字,具體報銷原則參照業務招待費相關要求執行。

          4、業務招待費。業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發生可不發生費用,不發生”、“態度熱情,費用從簡”的原則,經財務部門和總經理審核通過,實報實銷。

          5、車輛費,包括停車費、路橋費、加油費等。報銷單據需注明時間、地點、事由。

          6、打車費。報銷單據需備注時間、地點、事由,否則不予報銷。

          7、電話費。辦公室座機電話費用實報實銷,以電信部門繳費單據為準。個人手機話費報銷實行崗位制,即特殊崗位需要報銷手機話費的須經總經理簽字審批,明確報銷額度,并書面備案到財務部門,方可執行報銷。

          8、水電費。實報實銷,以相關單位繳費單據為準。

          9、各部門需訂報刊、雜志,先報行政部門初審,經總經理同意后,由行政部門統一辦理。所需費用實報實銷,以業務受理單據為準。

          10、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,事先應征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費用方可報銷。

          11、各種應交稅金。

          12、各月發放工資。

          13、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款利息。

          14、其他費用報銷標準結合實際情況確定,無特殊原因,任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用,一旦發現,將嚴肅處理。

          四、報銷管理要求

          1、費用報銷流程:填寫費用報銷單→部門負責人簽字→財務部門簽字→總經理簽字→財務部(出納)支付。

          2、以上各種報銷發票,必須為國家統一發票,經營性收款收據一律不能報銷入賬,特殊情況須經總經理同意。

          3、發票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。

          4、各種開支必須符合國家財稅法規,報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據和發票。

          5、財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核,對不符合報銷規定的單據,財務應要求更換。無法更換的,財務部門可拒絕報銷。

          6、大額結算的費用,應通過銀行結算。

          7、自制報銷單據,由財務部統一設計格式,做到規范、整潔。

          8、報銷單據一般不得涂改,如有改動,外來發票應由對方單位加蓋公章,自制憑證應由經手人蓋章,否則不予報銷。

          9、對外簽訂的各種合同、協議及內部員工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份,作為財務收、付款依據,對無依據的支付款項,財務部門應拒絕支付。

          五、報銷時間要求

          購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用,自費用發生之日起一周內按規定程序進行報批,逾期并無正當理由的,視為自動放棄。

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