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      1. 員工差旅費管理制度

        時間:2023-02-14 15:04:06 員工管理 我要投稿

        員工差旅費管理制度3篇

          隨著社會不斷地進步,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編收集整理的員工差旅費管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        員工差旅費管理制度3篇

        員工差旅費管理制度1

          第一章差旅費管理制度

          第一節總則

          第一條

          目的

          為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。

          第二條

          適用范圍

          本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

          第二節差旅手續的辦理

          第三條

          員工出差辦理程序

          (1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序審核。

          (2)出差人向財務部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第四條

          出差的審核決定權限

          (1)國內出差,六日內由部門經理核準,六日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          (2)國外出差,一律由總經理核準。

          第五條

          出差時間的規定

          出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外,出差人員不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷出差人員的差旅費外,并依情節輕重論處。

          第六條

          出差期間的薪酬給付

          出差期間,出差人員可視工作需要適時調整作息時間,故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇,但不得報支加班費。

          第三節差旅費用的報銷

          第七條

          差旅費的分類

          差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業務費等,其標準另行規定。

          第八條

          差旅費的報銷

          (1)交通費、住宿費按規定標準報銷,超標自付,欠標不補。

          (2)膳食費按標準領取。

          (3)業務費由領導按權限核定,憑據報銷。

          第四節附則

          第九條

          本制度需經公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

          第十條

          本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

          第十一條

          本制度自頒布之日起正式施行。

          第二章員工出差管理辦法

          第一節總則

          第一條

          目的

          為了規范對員工出差的管理,特制訂本制度。

          第二條

          適用范圍

          公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

          第二節國內出差的規定

          第三條

          公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發給出差旅費:

          (1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

          (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

          (3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

          (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

          第四條

          員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發:

          (1)責任人和副總經理級別以上人員,按實際支出報銷。

          (2)主管及以上級:每日120元。

          (3)一般級:每日80元。

          第五條

          出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

          (1)工作需要乘坐計程車,應取得汽車公司開具的統一發票。

          (2)郵費應取具郵局的證明為憑。

          (3)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

          (5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

          第六條

          員工出差,應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間,并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯系。

          第七條

          員工出差返回后,七日內應填具《出差旅費報銷單》,送請各部門主管核實后到財務部審核票據的合法性,通過后有主管副總經理簽字后報銷。

          第八條

          員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

          第九條

          焦作市內及短程出差在外就餐人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費每餐

          元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

          第三節國外出差的規定

          第十條

          公司因工作需要奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下:

          (1)凡出國往返于公司指定地點的'交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

          (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

          (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

          第十一條

          受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。

          第十二條

          出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

          第十三條

          如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請董事長核發特別津貼。

          第十四條

          國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

          第四節附則

          第十五條

          下級員工與上級員工一起出差時,下級員工比照上級員工標準支給。

          第十六條

          公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經理級標準支給。

          第十七條

          膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

          第十八條

          本制度需經公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

          第十九條

          本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

          第二十條

          本制度自頒布之日起正式施行。

          第三章員工差旅費支給辦法

          第一節總則

          第一條

          目的

          為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。

          第二條

          適用范圍

          本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

          第三條

          出差分類

          (1)當日出差:出差當日可能往返者。

          (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

          (3)國外出差;赴國外出差者。

          第二節當日出差

          第四條

          員工當日出差時由科長以及主管核準。

          第五條

          當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

          第六條

          當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

          第七條

          當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。

          第八條

          當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。

          第三節遠途出差

          第九條

          員工奉命或因業務需要遠途出差時,必須事先填報《出差申請單》(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部領導核準后方可出差。

          第十條

          遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。

          第十一條

          出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》,報銷出差旅費。

          第十二條

          出差人員的交通工具除用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經本單位責任人和集體公司副總經理級別以上人員核準者才可乘飛機。

          第十三條

          出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

          第十四條

          使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

          第十五條

          出差日自出發日至回公司日計算,但晚上出發或早上回公司者減半支給。

          第十六條

          出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

          第十七條

          住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

          第十八條

          出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票),但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

          第四節國外出差

          第十九條

          本員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

          (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

          (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

          (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

          第二十條

          受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。

          第二十一條

          出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

          第二十二條

          如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請董事長核發特別津貼。

          第五節附則

          第二十三條

          本制度須需公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

          第二十四條

          本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

          第二十五條

          本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

        員工差旅費管理制度2

          一、總則

          1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

          2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

          3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

          二、報銷標準

          崗位職務

          出差工資

          住宿費

          交通費

          生活補助

          電話補助

          出差補貼

          1

          總經理

          出勤工資

          據實

          據實

          據實

          ——

          100元/天

          2

          辦公人員

          出勤工資

          25元/天

          據實

          15元/天

          10

          40元/天

          3

          施工領隊

          出勤工資

          25元/天

          據實

          15元/天

          10

          40元/天

          4

          施工隊員

          出勤工資

          25元/天

          據實

          15元/天

          5

          25元/天

          說明:

          1、出差工資

          按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

          2、出差住宿費

          (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜,無住宿補助。

          3、交通費:

          (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

          (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

          (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

          (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

          4、生活補助

          客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

          5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

          6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

          7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

          8、行政、采購、辦公人員出差:

          按領隊標準報銷差旅費。

          9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

          三、差旅費報銷程序

          1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

          2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

          3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

          4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

          5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

          6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

          7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

          四、差旅費票據要求

          1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

          2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

          3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

          五、其他要求

          1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

          2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

          3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

          4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

          5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一

          經發現,取消其所有津貼。

          6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的`金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

          7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

          8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

          9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

          10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

          11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

          12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

          13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

          14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

          15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

        員工差旅費管理制度3

         。1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

          (2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

         。3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

         。4)差旅費用標準,出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

          一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

          二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

          三類城市:A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

          因參加會議出差者,按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

          (5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

         。6)統計補助日期,出發時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出

          發時間在12:00—24:00的.,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

          (7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

          出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

         。8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

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