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      1. 財務審計的工作職責

        發布時間:2017-12-21 編輯:曉玲

          財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務 是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財 產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理,下面是有關財務審計員工的工作職責范文,與大家分享了解。

          篇一:財務審計工作職責范文

          (一)、部門描述

          財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務 是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財 產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統 一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的 經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

          (二)、具體職責

          一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》 、 企業會計 準則等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制 度。

          二、在總經理的直接領導下,嚴格執行公司財務管理規 章制度。

          三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報 表,做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時 做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計 信息。

          四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用 資金,提高資金使用效率,為公司發展積累資金。

          五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的 聯系, 協助總經理處理好與相關部門的關系, 及時掌握財政、 稅務及融資動向。

          六、遵守、維護國家的財經法律法規,嚴格費用開支,認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

          七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和 經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

          八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品 等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物 資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、 物資的合理使用和安全管理。

          九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提 供準確的財務資料。

          十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定 對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目 真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保 證專項資金的“專戶儲存、專賬核算” ,堅持建設項目的五 制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

          十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果, 分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公 司不斷提高管理水平。

          十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司 財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門完整 地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核 算資料。

          十三、負責完成公司安排的其他工作。

          篇二:財務審計工作職責范文

          1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法, 并組織實施; 并貫徹、 執行《會計法》等國家財經法規。

          2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價 預算或財務收支計劃執行情況。

          3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和 經營成果,并進行分析,提出改善建議。

          4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控 資金的投入,提高資金使用效率。

          5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、 經濟效益預測等財務方面的 可行性分析,作為集團決策參考。

          6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

          7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完 整。

          8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

          9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其 財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

          10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

          11. 負責對財務人員進行統一管理, 做好財務人員的后續教育和專 業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

          12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

          13. 完成集團領導交給的其他工作。

          輔助工作職責

          1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程 的監控;

          2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

          3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常 規財務審計和專項審計。

          4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

          5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求, 負責對其進行財務人員 委派管理及考核。

          部門權限

          1. 有權根據審計實際情況,定期向集團總裁、董事會提交審計意 見書。

          2. 有權定期組織有關部門修訂、完善、改進公司財務管理制度。

          3. 有權查閱被審計單位相關的文件資料, 參與被審計單位的有關會議。

          4. 對涉及審計中的有關事項, 有權向被審計單位和有關人員進行 查證,并要求被審計單位報送相關資料、文件。

          5. 對正在進行損害集團利益的行為,有權作出及時的制止決定、 限制無效時,上報董事會處理。

          6. 有權對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關資料的單位和個人, 經董事會同意,追究有關責任人員的責任。

          7. 有權對審計出的嚴重問題,提請董事會給予直接責任人處罰 等。

          8. 有權制定本部門年度,月度工作計劃,并審核。

          9. 有權對部門內審團隊進行考核。

          10. 有權審批本部門費用開支。

          篇三:財務審計工作職責

          1. 領導集團的所有財務管理和審計工作。

          2. 確定和調整部門內部崗位設置和屬員管理。

          3. 審批相關財務管理制度和規程、內部審計制度等,完善財務稽 核、審計等內部控制,并監督檢查其執行情況。

          4. 審核確定集團利潤計劃、資本投資、財務規劃或成本標準等,并監督檢查其執行情況。

          5. 審核確定集團的財務預決算和納稅籌劃方案, 并監督檢查其執 行情況。

          6. 審批擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金。

          7. 參與集團有關部門的經濟活動分析,審核集團財務計劃、成本 計劃、價格測算體系等。

          8. 完成上級交辦的其他工作。

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