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      1. 財務內控崗位職責

        時間:2024-07-14 07:08:54 崗位職責 我要投稿

        財務內控崗位職責(7篇)

          在不斷進步的社會中,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的財務內控崗位職責,歡迎大家分享。

        財務內控崗位職責(7篇)

        財務內控崗位職責1

          崗位職責:

         。ㄒ唬、內控管理體系的建設

          1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

          2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

          3、根據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

         。ǘ⒐芾碇贫扰c流程的建立和完善

          1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

          2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行司規章制度;

          3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

         。ㄈ炔匡L險評估和監控;設計控制活動,預防和規避相關風險

          1、根據內控管理體系的.要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。

          2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核;

          3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。

          4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規避相關風險。

          5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環境。

          6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

         。ㄋ模、評價和培訓

          1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

          2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

          3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

          崗位要求:

          1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;

          2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導;

          3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

          4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。

          5、擁有cics或cia等相關證書者優先;

          6、遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;

          7、年齡不限,男女不限。要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講

        財務內控崗位職責2

          崗位職責:

          1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序,檢查標準及制度落實執行情況;

          2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制;

          3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動;

          4、協助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理;

          5、財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。

          任職要求:

          1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷;

          2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗,具有審計、內控等扎實的專業知識和技能;

          3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序,有機械制造類企業內控管理經驗者優先;

          4、良好的溝通、協調及文字表達能力,邏輯性、執行力強,有突出的`獨立分析和解決問題的能力。

        財務內控崗位職責3

          職責描述:

          1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

          2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

          3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異,F象及時反饋;

          4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

          5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的'基礎數據及分析報告;

          6.參予SAP流程優化及報表開發工作;

          7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

          8.定期提出經營管理建議;

          9.領導交辦的其他臨時工作。

          任職要求:

          1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

          2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

          3.優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

          4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

          5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

          6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

        財務內控崗位職責4

          工作職責:

          1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

          2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

          3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的.各項工作;

          4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

          5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

          6.其他領導交辦的工作。

          任職要求:

          1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

          2.2年以上大中型企業內控工作經驗。

          3.有檔案管理經驗。

          4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。

          5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

          6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

        財務內控崗位職責5

          崗位職責:

         。ㄒ唬瓤毓芾眢w系的建設

          1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

          2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

          3、根據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

         。ǘ、管理制度與流程的建立和完善

          1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

          2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行司規章制度;

          3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

         。ㄈ炔匡L險評估和監控;設計控制活動,預防和規避相關風險

          1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。

          2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核;

          3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的`內控和風險管理體系。

          4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規避相關風險。

          5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環境。

          6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

          (四)、評價和培訓

          1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

          2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

          3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

          崗位要求:

          1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;

          2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導;

          3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

          4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。

          5、擁有cics或cia等相關證書者優先;

          6、遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;

          7、年齡不限,男女不限。

        財務內控崗位職責6

          職責描述:

          1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

          2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

          3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

          4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

          5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

          6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

          7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

          8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

          9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

          10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

          11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

          12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的'現代化和規范化管理;

          13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

          14.完成上級領導交辦的其它工作。

          任職資格:

          1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

          2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

          3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

          4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

          5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

          6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

          7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

          8.良好的口頭及書面表達能力;

          9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

          10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

          11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

        財務內控崗位職責7

          崗位職責

          職責描述:

          1、統籌財務制度、權責修訂;

          2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

          3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

          4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

          任職要求:

          1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

          2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

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