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      2. 財務審計崗位職責

        時間:2022-05-22 12:39:55 崗位職責 我要投稿

        財務審計崗位職責15篇

          在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的情況越來越多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編整理的財務審計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

        財務審計崗位職責15篇

        財務審計崗位職責1

          職責描述:

          1、30歲左右;

          2、統招本科以上學歷,國外學歷要求有教育部留學服務中心的認證;

          3、3年以上普華永道、德勒、畢馬威、安永四家事務所從業經驗;

          4、持有CPA證書者優先;

          5、具有獨立開展內部審計等財務工作的能力;

          6、抗壓能力強。

        財務審計崗位職責2

          1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

          2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

          3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

          4、具有制造型工廠成本核算經驗;

          5、開具發票,申報退稅。

          6、完善內部單據,編制部分憑證。

          7、服從分配,完成領導交代的其他工作

        財務審計崗位職責3

          崗位職責:

          1、學歷專業:財務審計類相關專業,本科以上學歷,英語四級以上;

          2、工作經驗:有3年以上內部控制或財務管理工作經驗;具有會計師事務所工作經驗和注冊會計師證者優先;

          3、具有良好的分析總結能力,有較強的溝通能力和學習能力。

          4、工作細心,責任心強,較強的服務意識和團隊合作精神。

          任職資格:

          1、評價公司各項制度的健全性和有效性,推動完善內部控制體系的建設;

          2、定期開展風險評估工作,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,并跟蹤改善情況;

          3、定期評估公司業務流程的設計和運行,提出優化和改善建議;

          4、持續關注重點業務領域的關鍵控制點,評價其業務控制的有效性;

          5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層;

          6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。

        財務審計崗位職責4

          1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

          2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

          3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

          4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

          5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

          5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

          6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

          7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

          8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

        財務審計崗位職責5

          崗位職責:

          1、參與制定財務審計制度及流程;

          2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

          3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;

          4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

          任職資格:

          1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;

          2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;

          3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;

          4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

          崗位要求

          學歷要求:本科

          語言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:不限

        財務審計崗位職責6

          職責:

          1、參與公司業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;

          2、根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;

          3、協助部門經理建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;

          4、對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

          5、協助部門經理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;

          6、協助部門經理對企業年度經營情況進行經濟效益審計;

          任職資格:

          1、28—35周歲,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業

          2、具有5年以上財務管理,2年審計工作經驗;

          3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。

          4、中級以上職稱優先,熟悉辦公自動化。

        財務審計崗位職責7

          崗位職責

          1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

          2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作;

          3、負責集團內部審計具體執行計劃的執行和實施審計工作;

          4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草;

          5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦;

          6、負責辦理委托社會審計的具體事項;

          7、負責對集團經營活動財務上合法合規、內控制度執行的有效性進行評價并定期出具評價報告;

          8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;

          9、參與集團年度資產清點工作;

          10、配合開展集團對各項投資項目、開發項目的財務評價工作;

          職位要求

          1、財會、審計類相關專業本科以上學歷;

          2、3年以上審計類相關工作經歷;

          3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業知識;

          4、具有一定的判斷與決策能力、協調能力、人際溝通能力、計劃與執行能力;

          5、熟練使用各類辦公軟件;

          崗位要求

          學歷要求:本科

          語言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:3-5年

        財務審計崗位職責8

          工作職責:

          1、負責對公司體系內的'財務收支、工程項目等進行專項審計;

          2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金占用等進行專項審計;

          3、梳理、完善業務流程和制度,對公司內控體系實施評估;

          4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風險;

          5、協助領導進行其他專項審計規范工作。

          任職要求:

          1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業優先;

          2、具有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗優先;

          3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。

        財務審計崗位職責9

          崗位職責:

          1、遵紀守規,具有良好的職業道德;

          2、全日制碩士及以上學歷;男優先,愿意回江西發展

          3、三年以上四大審計從業經驗;

          4、具備一定的會計基礎,熟悉項目運營工作

          5、做事認真負責,具備較好的抗壓能力

        財務審計崗位職責10

          一、審計監察中心職則

          1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。

          2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。

          3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。

          4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

          5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。

          6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

          7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。

          8、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行。

          9、完成公司布置的其它工作。

          二、審計監察中心經理崗位職責

          1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

          2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

          3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。

          4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

          5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

          6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。

          7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

          8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

          9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

          10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的管理和考核。

          11、負責組織完成上級安排的其他工作。

          三、審計監察中心主管位職責

          1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

          2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。

          3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

          4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

          5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

          6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。

          7、完成上級安排的其他工作。

          四、審計監察中心審計員崗位職責

          1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

          2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

          3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

          4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

          5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

          6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

          7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

          8、完成上級安排的其他工作。

        財務審計崗位職責11

          1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;

          2、為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。

          3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金發放;

        財務審計崗位職責12

          1、主持酒店日常財務、會計及稅務管理工作,管理監督基礎財務的工作質量;

          2、建立酒店的會計核算體系,制定會計核算制度及財務管理制度,并監督執行;

          3、編制實施企業預決算、財務收支和資金籌措計劃,負責成本核算和控制;

          4、定期組織資產清查盤點,保證財產安全;

          5、確保資金的有效管理,加速資金周轉,考核資金使用效果,規避資金和風險;

          6、完成各項財務結算、會計核算,上報財務執行情況,為管理層提供分析數據;

          7、定期清理往來帳戶,及時催收和清償款項,做好帳務核對,組織審計工作;

          8、負責部門團隊建設及員工培養,制定財務內部相關指標,做好績效考核管理;

          9、全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作,維系好與銀行及稅務機關的關系。 

        財務審計崗位職責13

          財務審計崗位職責:

          1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

          2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

          3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

          4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

          5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

          6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

          7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

          8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

          9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

          10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

          11. 負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

          12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

          13. 完成集團領導交給的其他工作。

          輔助工作職責:

          1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

          2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

          3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

          4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

          5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

          任職要求:

          1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

          2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

          3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

        財務審計崗位職責14

          1、參與開展公司內部控制評審與優化。

          2、參與物資采購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

          3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。

          4、不定期地進行專項審計和專案審計。

          5、公司內部規章管理制度監督執行。

        財務審計崗位職責15

          職責描述:

          1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。

          2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。

          3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。

          4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。

          5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。

          6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。

          7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

          任職要求:

          從事審計3年以上,財務會計等相關專業,專科以上學歷;房產/建筑行業審計經驗,

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