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2017內部審計實務考試備考練習(含答案)
1 該組織的存貨由三位生產經理管理。內部審計師每年都要對產成品存貨開展標準的有限測試。在當年對存貨的審計過程中,內部審計師注意到產成品存貨量異常大,銷售量與上一年差不多,銷售退回和折讓看上去也很正常,審計師對一些產成品存貨卡片進行了常規的隨機抽樣并重新清點,沒有發現差異。接著又將測試擴展到10個原材料和10個在產品卡片,也未發現差異。在工作底稿中審計師這樣表述:“我們對產成品存貨的標準測試未發現存貨清點上的例外,我們又將今年的測試擴展到原材料和在產品,也未發現例外。在審計過程中,找不到一位負責存貨的經理,但是部門秘書表示工作標準都已存檔?雌饋泶蠹覍τ诠ぷ鳂藴视谐浞值恼J識和了解。以下哪項信息標準有可能沒有被違反:
A.充分性 B.可靠性 C.相關性; D.違反了所有的標準。
本題正確答案D
2在對該公司的房地產開發下屬部門進行審計時,審計目標是確定資本化的土地改良支出已經平均分配給所有的已開發土地,內部審計師確認了以下信息:
1.對所有土地價值的獨立評估; 2.類似小塊土地的銷售記錄; 3.分析每塊土地的市場價值。
以下哪項信息標準有可能被違反:
A.充分性和相關性; B.可靠性和充分性;
C.相關性和可靠性; D.沒有違反標準。
本題正確答案A
3 以下那項陳述如果正確的話,可以解釋毛利的增加:
、.公司開發了一種新的、更有效率的制造流程。
、.單位售價提高了。
、.存貨被高估。
A.只有Ⅰ; B.只有Ⅰ和Ⅱ;
C.只有Ⅲ; D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
本題正確答案D
4 內部審計師希望制定下列流程圖:(1)設在總部的獲取銷售訂單信息的流程,(2)向工廠傳送數據以生成貨運單的流程,以及(3)工廠處理貨運信息的流程。內部審計師應該:
A.按管理層的決策設定銷售價格。收集變動銷售價格的審批程序的內部憑單。用程序流程圖的復印件來補充記錄。編制能將上述細節都連起來的總的流程圖;
B.以貨運為起點,從來自銷售代表處取得的銷售訂單的原件來追蹤有關的交易
C.從來自銷售代表的銷售訂單開始,對總部和工廠的手工處理和計算機處理的訂單進行“穿行測試”,直到貨物裝運并開出賬單
D.取得工廠用于銷售流程的系統流程圖,與相關的人員座談來確定是否已做出任何的變化,然后制定一個能強調基本流程的總的流程圖。
本題正確答案C
5 內部審計師應該采取哪項行動從業務工作方案中發現已被遺漏的業務范圍:
A.將問題記錄在業務工作底稿中,在得到了有關的指示后再進一步采取行動
B.不管完成業務所需增加的時間,開展額外的工作;
C.按計劃繼續業務,并在隨后的業務中包括未預期到的問題;
D.評價按計劃完成的業務是否是適當的。
本題正確答案D
6 內部審計部門制定了一個審計總成本的公式:TC=a+bx+cx2,其中x為審計資源變量。首席審計執行官想根據x來使審計總成本最小。最恰當的技術是使用:
A.線性規劃 B.最小二乘法
C.微積分運算 D.積分運算
本題正確答案C
7應付賬款的測驗是為了確定錯誤率是否在0.5 %的既定政策范圍內。從10,000筆交易的應付賬款中隨機選擇100筆,使用95
%的置信水平。結果沒有發現錯誤。那么能夠以95 %的把握得出的一個抽樣結論是:
A.表明需要再次抽樣。 B.證明應付賬款中沒有錯誤。
C.表明零假設不成立。 D.不能證明錯誤比率高于0.5 %。
本題正確答案D
8 內部審計師發現一名高級經理從事的非法活動。這類信息:
A.不應包括在內部審計報告中,而應與該高級經理口頭討論; B.必須立即報告給適當的政府機構;
C.可能在單獨的報告中披露,并發送給所有高層管理人員;
D.可能在單獨的報告中披露,并發送給董事會。
本題正確答案D
9在現金審計過程中,內部審計師發現有相當一部分現金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未采取任何安全或保安措施。在與相關經理人員的溝通過程中,審計師被告知:“公司現金從未失竊過,也無其他的損失;所以沒有必要浪費錢來改進安全措施”。內部審計師應當:
A.提交中期書面報告,并在最終報告中,注意應采取的改進措施
B.解釋所有的事實,但給管理層說明原因的機會,以便其更好地采納改進措施;
C.由于公司從未發現現金失竊,因此沒有必要報告該審計結果
D.廣泛散發審計報告;這是件大事,必須確保公司所有的員工都知道
本題正確答案A
10在業務審計結論受到質疑時,內部審計師最為便利的事實辯解是通過:
A.業務工作方案中的小結; B.形式上的工作底稿;
C.工作底稿之間的相互印證; D.業務工作方案中的明確程序。
本題正確答案C
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