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      1. 縣財政局上半年工作總結

        時間:2022-06-06 18:35:30 工作總結范文 我要投稿

        縣財政局2017年上半年工作總結范文

          上半年過去了,我們要對自己的工作進行總結,下面YJBYS小編為大家整理了縣財政局2017年上半年工作總結范文,僅供參考!

        縣財政局2017年上半年工作總結范文

          縣財政局2017年上半年工作總結范文一

          今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉、保民生、保穩定、促改革、促發展為目標,大力組織財政收入,優化支出結構,深化財政改革,強化財政監督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經濟和社會各項事業的全面協調發展積極貢獻。

          一、財政預算執行情況

          1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關完成32866萬元,同比增長7。7%。

          1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉鎮支出累計完成5291萬元。

          1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現較大幅度下降,影響了全縣收入增長?v觀全年,財政收入要實現高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術、文化傳媒、醫療衛生、農林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。

          二、上半年主要財政工作

          (一)努力培植稅源,增強發展后勁。堅持把促進經濟發展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統籌安排預算內外資金,積極支持配合融資,籌集和調度各類資金,支持金橋園、農業循環園、東部城區等基礎設施建設。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調度、月總結”的方式,協調金融辦、發改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構,持續加大建設項目融資協調力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發展提供財力保障。繼續執行好招商引資優惠政策,兌現各項優惠政策,用于支持企業發展。積極爭取省、市中小企業發展、技術改造、環境保護和各種獎勵等資金,為企業發展輸血。繼續支持縣擔保中心建設,增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業的發展。用好縣級中小企業發展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業的服務,創造良好的投資環境。

          (二)狠抓財政收入,保持穩定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業的聯系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業生產經營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協稅力度,增強各鄉鎮、各部門護稅協稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉鎮護稅協稅考核獎懲辦法,調動鄉鎮護稅協稅的積極性。加大對石料礦山等行業的稅收征管力度,開展對重點行業、重點企業的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現有關政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現,促進了財政收入的及時均衡入庫。

         。ㄈ⿵娀С黾s束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經費,繼續調整和優化支出結構,盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業等支出需要。二是從嚴控制“三公”經費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經費”預算調整,預算執行中原則上不追加部門“三公經費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規模得到了有效控制,相關支出持續下降。另外,會同有關部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現“三公經費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規范財政支出行為,規范財稅優惠政策,加強資金調度。繼續牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節約精神,確保年度財政收支平衡。

         。ㄋ模┘訌姳O督檢查,規范財政管理。一是進一步完善財政監管機制,加強財政預算編制、執行的監督檢查,完善內部管理制度,促進財政管理向制度化、規范化、精細化發展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保?顚S,加強政府性基金監管,提高資金使用效益。三是繼續完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規定,加強對財政票據的審查及監督,嚴格票據的領、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續做好惠農補貼資金“一卡通”發放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農補貼資金及時、足額、準確發到農民手中,1—6月份,通過“一卡通”發放的涉農資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續開展公益性項目、支農項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環節等,保證資金安全。

         。ㄎ澹┮幏懂a權管理,確保國有資產保值增值。規范正常運轉國有企業產權管理,積極做好國有企業產權重新登記工作。繼續開展全縣行政事業單位資產清查調整工作,加大動態管理力度,確保國有資產的安全完整。規范國有閑置資產處置行為,優先對閑置資產進行調劑。將閑置資產轉化為有效資源。對需處置資產按照規范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產處置收益最大化。加強國有企業及國有參股企業的資產管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業單位車輛6部,變現收益9。54萬元,其他資產變現收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產收益收繳,積極催討皖江農村商業銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產轉讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產轉讓款82。68萬元,其他資產處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產拍賣收益139。46萬元,濱江工業區搬遷企業資產處置收益19。59萬元。

          (六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。

          生活保障類(9項)。補助政策全面兌現,補助資金通過“一卡通”及時發放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉居民養老保險、義教保障、就業技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉居民養老保險、新農合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設類(17項)。全力推進,全面加快建設進度。建設類17項中省市15項涉及105個建設點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結轉的危橋加固改造2個點、城鄉生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區改造各2個點,新建的農村危橋加固改造4個點,鄉鎮幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農村危房改造1個點,農村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設13個點,公共文化服務信息化建設1個點,社區文化活動場所—電子閱報屏3個點,農村社區23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農村飲水安全3個點、鄉鎮幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環境污染綜合治理1個點報省待批。

         。ㄆ撸⿵娀瘏f調配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉居民收入為核心,以“轉變發展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉居民收入繼續保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農民現金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二) 發展指標。全年GDP增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經濟增加值預計22。4億元,占GDP比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮就業、工資增幅較快。上半年實現城鎮新增就業2800人(市目標任務是4600人);城鎮非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農民增收目標基本達到。上半年完成新型農民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現農產品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規模養殖比重為70%(市目標任務是71%),農業信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農村專業合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農業規模化種養面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉居民低保統一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養和分散供養標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮職工、居民醫保和新農合政策范圍內住院醫療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。

         。ò耍 加強政風行風建設,打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯系群眾實施細則的若干規定》,規范各類活動,厲行勤儉節約,嚴格日常辦公經費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關工作管理制度》,發放給每個干部職工遵照執行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環境、服務質量、職業道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結制,AB崗制,設置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網、局門戶網站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態,不斷豐富公開內容,搭建網絡問政平臺。積極開展創建文明單位、文明行業、文明股室評比活動,樹立了財政機關良好形象。

          上半年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大依法監督、政協民主監督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業單位績效工資改革政策的實施和社會事業發展規模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發放和民生工程等重點建設項目的需要。預算執行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調度,如近年來縣城投償債、金橋工業園土地報批占用較大數額的財政專項資金。三是收入預算執行的不利因素突出。宏觀經濟運行下行給全縣稅收目標實現帶來較大負面影響。從縣域經濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現象比較普遍。五是護稅協稅的氛圍不濃。大家普遍關心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。

          三、下半年工作安排

          工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的'稅收收入71230萬元,海關80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。

          為此,全縣財政工作繼續圍繞保增長促發展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規范支出管理,努力完成全年各項目標任務。

         。ㄒ唬⿵娀杖胝鞴艽胧,確保完成全年收入任務。繼續將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續強化稅收稽查。進一步落實城鄉統籌財稅政策,力爭更多的縣域內市屬企業、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯動機制,發揮部門護稅協稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續增長。繼續加大對園區的扶持力度;兌現招商引資優惠的財政稅收政策;繼續支持拓寬企業融資渠道;支持重點項目建設,培植壯大支柱財源,增強財政可持續發展能力。積極研究省、市新的經濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉移支付額度,促進縣域經濟和社會事業的發展。

         。ǘ┙y籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰略部署和安排,加快支出預算執行進度,加大支出結構調整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業發展計劃。繼續按照保工資、保民生、保穩定、促改革、促發展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統籌預算內外財力,加大資金調度,全力保障重點工作經費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續強化財政預算管理,加強資金調度,規范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關于做好增收節支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節約各項措施規定,嚴格控制三公經費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業,嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。

         。ㄈ├^續深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設,健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規范性。突出財政監督,強化監督措施,硬化監督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制,促進監督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結余結轉資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監管的內控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設,規范內部操作程序。完善財政票據管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續完善政府采購制度體系建設,加強監督管理,進一步規范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設,增強理財能力,提高服務水平。

         。ㄋ模┓e極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。

         。ㄎ澹┥钊胪七M效能建設,提升機關工作水平。深入開展機關效能建設,嚴格遵守機關工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設、業務培訓等活動,提高廣大干部職工的業務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續加強黨風廉政建設,在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。

          縣財政局2017年上半年工作總結范文二

          2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發展”主基調,積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩定,奮力實現年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好,F就我局2017上半年工作總結報告如下:

          一、財政收支完成情況

         。ㄒ唬┴斦杖搿2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。

         。ǘ⿲ι蠣幦。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。

         。ㄈ┴斦С。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫療衛生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。

          二、2017上半年財政工作情況

          (一)強化收入征管,促進增收。

          一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調度?h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執行單位責任,加強非稅票據管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。

          (二)優化支出結構,保障有力。

          一是持續優化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調度,壓縮一般性支出,加強“三公”經費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫療衛生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續提高干部職工待遇。按照中央、省、市調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加機關事業單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現了全縣工資改革調整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發展支出壓力。

         。ㄈ┥罨斦母铮瑥娀斦O督管理

          一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經營預算、社;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經費”預決算信息。二是持續推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業單位會計核算清退工作。三是強化資金監管。結合“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內部監督檢查,全面掌握了財政股室內控制度、經費管理情況和存在的'不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監管,加大執法力度,加強與縣招監辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規范采購行為,提高工作效率,節約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。

         。ㄋ模┘訌姍C關建設,提高隊伍素質。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。

         。ㄎ澹┥钊腴_展直接聯系服務群眾和精準扶貧工作

          組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農戶搞好生產,并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產生活困難和問題,將直聯活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。

          三、存在的問題

         。ㄒ唬┦芏喾N因素,財稅收入增長乏力。

          2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續增長,但多年高增長形成的基數壓力持續加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產市場回暖效果不明顯,房地產企業缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數規模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區位優勢產業不多,新辦企業還沒有形成規模、稅收貢獻小,骨干企業稅收下滑十分嚴重,可供開發利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。

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          2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉居民醫療、城鄉居民養老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。

          2017年是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規劃的起步之年,財政工作任重而道遠?h財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三保”即保運轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經濟發展政策研究為工作重心,為經濟建設作出新的貢獻。

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