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      1. 采購方式管理制度

        時間:2024-09-19 13:46:20 詩琳 制度 我要投稿

        采購方式管理制度(精選22篇)

          在快速變化和不斷變革的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的采購方式管理制度,希望能夠幫助到大家。

        采購方式管理制度(精選22篇)

          采購方式管理制度 1

          一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

          二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。

          三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

          四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的`和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。

          五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

          采購方式管理制度 2

          一、對米、油、面粉、肉類、魚類、海鮮類、調味品、干果類等大宗物品實行定點采購。采購定點的選擇由職工食堂管理委員會遵循“貨比三家,優質優價”原則,嚴格審核資質并實地考察,召開食堂管理委員會成員會議確定供應商,并認真做好中選供應商的會議紀要。采購人員應嚴格執行采購定點規定。需提前與定點采購處預約的,應主動與定點采購處聯系購買。若上述物品在定點采購處無法購買到,需在外購買的應在收據上注明原因。如發現在定點采購處能購買到的物品未在定點采購處購買,財務有權不予報支。由此所產生的食品衛生質量問題,由采購人員負責。

          二、對蔬菜類食品,原則上應在超市進行采購。

          三、凡采購物品必須要求供應商提供其資質相關所有資料和物品的“三證”,即:食品的合格證、檢疫證和衛生許可證。

          四、必須服從主廚的要求進貨,認真查核物品的生產廠家的名稱、地址和電話、物品的生產日期和保質期、以及“三證”,缺一不可,嚴格杜絕采購假冒偽劣物品、過期食品和變質食品,如“發現有不符合質量要求的物品、食品必須予以堅決拒收,要求退貨,避免造成人員中毒或經濟損失。如無法退貨的采購員應承擔賠償責任,同時也取消該供應商的.供應資格。

          五、物品采購必須有購貨發票。確無購貨發票的,應以“收據”形式注明所購物品的名稱、規格、數量及無法提供發票的原因。購貨發票和收據須經采購員、倉管員、廚師長共同簽字后報食堂管理員審核,行政部主任復核,交財務審核報銷。六、采購人員必須按財務管理制度借領備用金,借領備用金額為1000元,超過千元物品按報價金額上報單位,長假節日可借領備用金3000元,借領備用金須經部門領導同意后,報單位領導審批。零星采購發票應及時到備用金使用記賬員處登賬,零星采購累計達1000元應及時報銷,不得拖延,以便保證備用金足夠周轉。

          采購人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為,經發現將予以嚴肅處理并開除公職,構成經濟刑事責任的交有關部門處理。

          采購方式管理制度 3

          為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。

          1、采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

          2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

          3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,并完善相關手續,再上報上級有關部門審批。

          4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的`采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。

          5、對小額的零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

          6、分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

          7、財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

          8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

          采購方式管理制度 4

          為規范醫院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品采購管理制度如下:

          1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

          2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營(生產)企業的`相關證照,不得從無經營資質的企業購進藥品。

          3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

          4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

          5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

          6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名,并經科主任審核后辦理財務手續。

          采購方式管理制度 5

          酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

          第一條采購工作基本要求

          1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

          2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

          3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

          4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

          5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

          6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

          7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

          8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

          9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

          第二條采購崗位職責

          1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的'控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

          2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

          3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

          4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

          5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

          6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

          7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

          8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

          第三條臨時物品采購工作程序

          1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

          2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

          3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

          2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

          第四條采購物資驗貨流程

          1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

          2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

          3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

          4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續,

          5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

          采購方式管理制度 6

          為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

          一、比價采購管理的實施原則:

          公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

          (1)決策民主化;

         。2)操作透明化;

         。3)權力分散化;

         。4)采購規范化;

         。5)效益最大化。

          在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

          2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

          具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

         。3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;

         。4)對供貨單位和價格有否決權;

         。5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

          3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

          (1)根據市場信息及時提供價格建議;

         。2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;

         。3)自覺接受比價采購管理小組的監督,按程序開展工作;

         。4)建立價格信息網絡及臺賬;

         。5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

          4、特殊情況的處理辦法:

          當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的`,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

          二、比價采購管理程序

          1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

          2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。

          3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

          4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

          5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

          6、對由集團公司進行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

          7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。

          三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,

          詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。

          四、違反比價采購管理處罰規定:

          1、不按比價采購程序進行采購的;

          2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

          采購方式管理制度 7

          第一章總則

          第一條為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

          第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

          第三條本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

          第四條有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:

          (一)涉及國家安全和國家機密的`;

          (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

          (三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;

          (四)某些特定的其它情況。

          第五條學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

          第二章學校采購主體和供應商

          第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

          第七條成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組",作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

          第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

          第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

          第十條中國供應商應具備下列條件:

          (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

          (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

          (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

          (四)良好的資金、財務狀況;

          (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

          第十一條外國供應商應具備下列條件:

          (-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

          (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

          (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

          第三章學校采購方式

          第十二條學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。

          邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

          競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

          詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

          單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

          第十三條采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

          第十四條屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

          (一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

          (二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

          (三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

          (四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

          (五)對高新技術含量有特別要求的;

          (六)采購金額在10萬元以下的。

          第十五條采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。

          第十六條屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

          (一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

          (二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

          (三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

          (四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

          (五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

          第十七條購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

          第四章學校采購程序

          第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

          購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產處負責審批。

          購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

          單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

          單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

          單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

          第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。

          第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

          第二十一條學校招投標程序規定如下:

          (一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

          (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

          (三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

          (四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

          (五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。

          第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的`采購工作程序一般在60天內完成。

          第二十三條采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

          第二十四條學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

          第五章學校采購監督

          第二十五條學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

          第二十六條采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

          (一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

          (二)是否符合學校采購預算的要求;

          (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

          (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

          第二十八條采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

          (一)應當采用招標采購方式而未采用的;

          (二)擅自改動采購標準的;

          (三)與供應商違規串通的;

          (四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

          (五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

          (六)其他違紀違規的行為。

          第二十九條供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

          (一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;

          (二)提供虛假投標材料的;

          (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

          (四)與采購機構違規串通的;

          (五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

          (六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

          (七)其它違紀違規的行為。

          第三十條學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

          第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

          第六章附則

          第三十二條本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

          第三十三條本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

          第三十四條本辦法自發布之日起施行。

          采購方式管理制度 8

          一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

          二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

          三、購置

          1.購置財產根據批準的年度預算執行,年初無預算而臨時急需的財產,應作追加預算報學校審批后方可購買。

          2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

          3.辦公室負責財產購置工作,購置固定資產原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

          4.購置財產必須由保管人員驗收,并根據發票填寫“入庫單”一式二聯,第一聯由保管員留存入庫賬,第二聯及發票送會計報銷登賬。

          四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

          五、分類管理

          1.固定資產:凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產,應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產,凡符合上述條件的應列為固定資產。

          2.低值易耗品:單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的'作為低值易耗品管理。

          六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

          七、按固定資產管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

          八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經書記授權批準。

          九、使用原則

          1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

          2.要愛護公共財產,對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞,應負賠償責任。

          3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報,填制有關表格,經審核按規定報領導審批后方可處理。

          4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

          十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

          采購方式管理制度 9

          第一章總則

          第一條為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

          第二條本制度適用公司各部室

          第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

          第二章計劃

          第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。

          第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

          第三章詢價

          第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

          第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

          第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

          第四章采購

          第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

          第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

          第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

          第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

          第五章入倉

          第十三條所有采購的`物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

          第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

          第六章附則

          第十五條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度沖突,以本制度為準。

          第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

          采購方式管理制度 10

          為規范學校食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。

          一、供貨商選擇

          1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統一組織公開招標,定點采購或配送;

          2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品,經學校食堂負責人審批同意,由食堂采購員進行采購。

          3、學校食堂大型設備由學校制定預算,并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

          二、采購項目和數量

          1、食品原料采購

         、偌Z油、調料類、干雜貨、低易耗品等物品的的.采購最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量),最低不得低于3天用量。

         、谌忸悺⑹卟、鮮貨類、水產類原料實行每日采購,采購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫后及時處理,存入冰柜或放入水池內生養。

          2、廚房日用易耗品采購按照所需經食堂負責人審批后采購。

          3、食堂大型設備的采購通過政府采購程序采購,小型低值餐飲設備采購由學校食堂采購員按規定進行采購。

          4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬,次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

          三、貨物驗收

          食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則,大公無私,嚴格驗收:

          1、貨物送到后根據采購計劃進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合,在采購計劃單上確認簽字,由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

          2、對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

          3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

          4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

          四、索票索證

          采購人員與供應商或食品加工商初次交易時,必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明文件,每年核對一次;購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗(檢疫)證明和銷售票據,以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的(國家食品安全法律法規規定的除外)驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

          采購方式管理制度 11

          為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

          一、崗位責任

          1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

          2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

          3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

          4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

          5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

          6、主任負責對采購合同、付款的審批。

          7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。二、采購

          二、活動流程

          1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

          2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

          3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的`維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

          可以自行購買,并索要正式、合格發票。

          對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

          5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

          6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

          三、其他相關控制措施

          1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

          2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

          3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

          4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

          采購方式管理制度 12

          為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

          一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

          二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

          三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

          四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的'支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

          五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

          六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

          七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

          八、采購小組在采購后,對采購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

          九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

          采購方式管理制度 13

          一、經費的審批報銷

          學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

          1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

          2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審核,校長簽字,按財務管理規定及時報銷。

          3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

          4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

          5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

          二、財物(校產)管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

          妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的.原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

          1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

          2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

          3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記后,方可使用。

          4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

          5、總務處每學期對校產全面清查一次。

          6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

          7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

          8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

          采購方式管理制度 14

          一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

          二、藥庫由專人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。

          三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

          四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。

          五、采購藥品要根據臨床所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

          六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。

          七、在采購活動中,應堅持優質、價廉的'原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品

          八、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。

          九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

          十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。

          采購方式管理制度 15

          一、指導思想和編制原則:

          為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

          依據《國有企業采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規,結合集團實際情況,通過對供應商和關鍵采購業務環節的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則,編制本制度。

          二、管理范圍:

          集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

         。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括:

          1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

          2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

          3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

          4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

          (同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

         。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括:

          1、公司類:

          公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。

          2、服務類:

          服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

          3、生產類:

          生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。

          4、其他類:

          公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

          三、建立供應商庫及供應商管理

         。ㄒ唬┙⒐⿷處

          1、發布建庫公告

          供應商邀請公告:應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。

         。ㄈ霂斓墓⿷绦杼峤环ㄈ速Y格證書,營業執照,基本存款賬戶,聯系方式,認證資質證書,質量、安全、環保、職業健康管理體系證

          明文件,業績以及社會信譽等公司基本信息,主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。)

          2、結合各部門及子公司需求,建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

          3、供應商資格審核、評估

          根據供應商所提供的相關資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面,確定入庫供應商。

         。ㄗⅲ汗⿷淘u審小組由財務部、監察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數組成。)

         。ǘ┕⿷坦芾

          分類分級管理:

          根據本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

          根據供應商評估結果對供應商進行分級管理,分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

         。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》)

          動態管理:

          1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執行有關制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發揮供應商資源庫的作用。

          2、公司發展戰略、管理模式發生變化時,在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準,以適應公司發展變化的需求。

         。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》)

          四、采購流程和通用要求

         。ㄒ唬┨岢霾少徯枨

          需求單位提交采購申請表:需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量,品名規格及交期,如規格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

          (二)編制采購計劃

          采購部根據采購需求,結合年度采購總規劃,編制采購計劃;

         。ㄈ┐_定采購方式

          按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

          (四)批準采購計劃

          根據不同采購項目的審批權限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字)批準后開始實施采購作業;

         。ㄎ澹┚幹撇少徫募

          采購文件包括以下內容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

          采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內容包括:采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。

          采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。

          響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

         。⿲徍瞬少徫募

          評審的內容應包括:

          1、采購文件規定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

          2、采購文件規定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性;

          3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

          4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

         。ㄆ撸﹫绦胁少

          根據第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

          (八)確定成交供應商

          公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結束后,采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

          公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結果公告,并經內部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。

          發出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發出成交通知書,成交通知書的內容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結果(如價格、數量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

          (九)采購合同的`簽訂

          1、確定合同文本

          2、簽訂合同:采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中,招標采購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。

          3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的采購保證金,供應商發生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

          4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

          (十)采購需求部門根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤!

         。ㄊ唬┴浳锏竭_后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

         。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P的資料、信息提交財務進行審核和付款。

          五、采購方式及適用條件

          采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。

         。ㄒ唬┍冗x采購標準

          采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

          1、工程項目施工承包、勞務類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數,“以下”不含本數,下同);

          2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

          3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

          4、公司生產經營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

          5、公司生產經營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

          (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網站或相關采購媒介公開發布采購信息。)

          (二)競爭性談判采購標準

          競爭性談判采購應符合下列條件之一:

          1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

          2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

          3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類;

          (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

         。ㄈ┰儍r采購標準

          單項合同估算價在15萬元以下(不含本數)的物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

          (詢價采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

         。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴

          所購商品的來源渠道單一,或屬專利、首次制造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經集團公司審批同意后,方可采用該方式。

          (五)框架協議采購標準

          框架協議采購應符合下列條件之一:

          1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及采購頻次)出現或重復出現;

          2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。

          3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。

         。ǹ蚣軈f議采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

          注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

          六、監督和考核

          采購領導小組及采購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

          監督檢查的主要內容是:

         。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關采購的規章制度的執行情況;

         。ǘ┎少彶坎少彿秶、采購方式和采購程序的執行情況;

          (三)采購投訴及處理情況;

          集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的,移交司法機關處理。

          七、退貨管理

          驗收不合格的產品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記,作為供應商考核的依據。

          關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結果進行追蹤評價。

          提供不合格產品的供應商,采購部可根據實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

          八、附則

         。ㄒ唬┎少徲媱澗幹

          采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

          采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

         。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

         。ㄈ┎少復瓿珊螅嚓P需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

         。ㄋ模┘瘓F監察部負責對采購活動的全程監督。

          (五)采購管理制度相關文件:

          《采購工作(業務)流程說明》

          《采購需求表》《采購計劃表》

          《供應商管理辦法》(暫行)

          以上各文件需經采購領導小組、采購監督委員會、集團法務審核后通過。

          采購方式管理制度 16

          第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。(辦領導的辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統一實施。

          第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。

          第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程序報銷。單價500元(含)以上的'物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

          第四條辦公用品采購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

          采購方式管理制度 17

          1、固定資產實行局統一管理:財務室負責本單位固定資產核算工作,通過固定資產明細賬、固定資產卡片進行會計核算,確保固定資產賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養工作;負責固定資產登記、統計工作、定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產調配、報損、殘值處理等有關管理工作。

          2、固定資產購置:是指一般設備單位價值在500元以上,專用設備單位價值在800元以上,使用期限在一年以上作為固定資產進行核算。

          3、本單位所需固定資產應根據業務工作的需要和單位財力的可能,經局黨組集體研究同意,統一由財務室報告區財政局國有資產管理股,政府采購管理股進行審批,手續完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關規定實施采購事項。

          4、固定資產處置:每年綜合辦組織定期清理,購入和報廢的`,及時向區財政國資股、采購股報備,按有關規定進行處理并調整固定資產賬務。

          采購方式管理制度 18

          為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。

          1.采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

          2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

          3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,并完善相關手續,再上報上級有關部門審批。

          4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。

          5.對小額的.零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

          6.分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

          7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

          8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

          采購方式管理制度 19

          為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

          1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

          2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的`合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

          3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

          4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

          5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

          采購方式管理制度 20

          為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識,加強對易制毒化學品采購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。

          1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法采購易制毒化學品。

          2.采購依據使用量、公安部門的采購憑證、總經理和采購部門主管簽批下發的采購計劃表進行采購。

          3.熟悉采購的'易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

          4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易制毒化學品購買證。

          5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,并應如實記錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。

          6.發現貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,采購員應及時向上級報告,并與供應商取得聯系,采取適當措施進行妥善的處理。

          7.不得向未取得易制毒化學品生產許可證或易制毒化學品經營備案的單位采購易制毒化學品。

          采購方式管理制度 21

          一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

          二、進貨前應查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

          三、做好進貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的'食品及原料,不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

          四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

          五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

          六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

          七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

          采購方式管理制度 22

          為進一步規范我鎮物品采購行為,加強物品管理,節約經費開支,特制定本制度。

          一、政府采購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程序,按照先申請后購買的原則,由鎮采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。

          二、各線室需采購物品時,將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》,申請依次經辦公室主任、分管領導簽字,金額超1000元須鎮長簽字同意后,由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單,經鎮長同意,再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。

          三、凡未經審批自行采購的.物品的線室,一律不得報銷;特殊緊急情況,先報備采購辦,統一先送貨,事后當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。

          四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》,要求字跡清晰、工整,不得涂改,涂改無效。

          五、所購物品實行統一登記、分類,各線室自行保管,由采購辦進行建檔立賬,編號造冊。

          六、本制度從7月1日起實行。

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        海爾采購與供應鏈管理運作方式10-01

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