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      1. 醫療衛生單位采購內控的管理制度

        時間:2024-12-09 15:24:27 小英 制度 我要投稿

        醫療衛生單位采購內控的管理制度(通用14篇)

          現如今,越來越多人會去使用制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編精心整理的醫療衛生單位采購內控的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        醫療衛生單位采購內控的管理制度(通用14篇)

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 1

          為全面貫徹落實《山東省政府采購預算單位內部控制管理規范》,理順政府采購活動組織鏈條,規范政府采購行為,強化政府采購活動中的權力制約和責任追究,積極營造規范、有序、高效的政府采購秩序,切實加強政府采購活動中的權力運行監督,將內控管理貫穿于政府采購決策、執行和監督全過程,特制訂衛生院政府采購內部控制管理規范:

          一、完善政府采購內控管理工作機制

         。ㄒ唬┬l生院成立政府采購工作領導小組

          衛生院成立政府采購工作領導小組,小組成員由院委會、使用科室、財務科等相關科室人員組成(見附件),負責研究確定醫院政府采購活動的重大決策、重要事項以及重大項目的采購需求確定、代理機構和采購方式的選擇、中標(成交)供應商的確定、履約驗收報告審定等工作。領導小組成員與項目參與供應商領導小組成員與項目參與供應商存在利害關系的,回避相關采購項目.對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的政府采購事項,建立法律、技術咨詢和公開征求意見等機制,形成完整決策“鏈條”,并予以記錄備查,任何個人不得單獨決策或者擅自改變集體決策。

          (二)衛生院政府采購管理部門的工作職責

          招標辦公室作為醫院政府采購管理部門,具體負責醫院政府采購管理工作,負責政府采購預算編制、采購計劃備案、采購活動組織實施、采購合同簽訂、履約驗收、資金支付、政策功能落實、采購信息公開、詢問和質疑答復、結果評價以及與財政部門、預算主管部門的業務溝通和街接等工作。

          (三)加強崗位風險防控、強化協同監督檢查

          衛生院加強崗位風險防控,對照政府采購法律、法規、規章及制度規定全面梳理不同業務、流程、環節、崗位的風險事項,劃分風險等級,建立風險防控臺賬。對關鍵崗位實施重點監督,對需求制定、專家抽取、現場評審與監督、合同簽訂、履約驗收等重要事項,由采購領導小組2人以上共同辦理,明確各環節主要責任人.對委托采購的項目嚴格按照信息公開有關規定在政府采購網公開采購信息,對自行采購的項目根據醫院規定由議價小組根據醫院采購議價制度進行議價采購。招標辦及承辦科室及時將政府采購執行情況和監督檢查情況及時上報醫院政府采購領導小組,紀檢監察、審計要充分發揮內部監督作用,確保政府采購活動規范開展。

          二、建立科學規范的采購預算管理機制

         。ㄒ唬┛茖W編制政府采購預算

          對于政府集中采購目錄內或者目錄外且采購限額標準以上的貨物、服務和工程項目,應全部編制政府采購預算,實現應編盡編.招標辦應及時了解掌握單位內部采購需求,提前做好需求論證和市場調研,配合醫院財務預算科室科學編制政府采購預算,做到編實、編準、編細,切實減少預算調整及資金結轉。

         。ǘ﹪栏窨刂普少忣A算調整

          政府采購預算應據實編制、按需采購,醫院按照批復的政府采購預算組織實施采購活動。政府采購預算年度執行中原則上不予調整,確因工作需要調整的,由項目申請科室向醫院提出調整申請,按照相關規定履行變更程序。

         。ㄈ┘涌煺少忣A算執行

          年初政府采購預算批復后,招標辦配合財務科統籌規劃年度政府采購預算執行進度,及時備案政府采購計劃,抓緊細化采購需求,督促采購代理機構盡快開展采購活動;采購活動結束后,在規定時間內簽訂政府采購合同,履行驗收程序,加快資金支付進度,確保采購活動規范高效。政府采購預算尚未批復的項目,如確有必要,可充分利用“預采購”制度,提前組織開展采購活動。

          三、依法合規組織實施政府采購活動

         。ㄒ唬蚀_細化政府采購需求

          在前期需求論證的基礎上,采購項目使用科室應進一步細化政府采購需求,詳細確定采購項目的技術規格、實現目標或功能、工程量清單以及具體要求等,包括滿足項目使用的所有技術、服務、安全、質量等要素,采購對象的數量、交付或實施的時間和地點、驗收標準等內容,采購需求描述依法合規、詳細客觀、清楚明了、含義準確,不得含有傾向性或指定性的描述、暗示。對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的重大項目,應由采購

          領導小組研究確定采購需求。

         。ǘ┖侠磉x擇采購方式和代理機構

          按照各種采購方式的法定情形及《政府集中采購目錄》,

          結合實際采購需求,合理確定適用的政府采購方式,杜絕拆分項目規避公開招標,公開招標數額標準以上的項目,應優先選擇招標方式:確需采用非招標方式的,報采購領導小組研究后形成方式選擇意見,按規定程序報同級財政部門審批。院方將優先選擇信用水平較高、執業能力較強的社會代理機構代理招投標。

         。ㄈ﹥炏炔少彵緡a品

          政府采購優先采購本國貨物、工程和服務,確因采購項目在中國境內無法獲取或者無法以合理的商業條件獲取的、為在中國境外使用而進行采購的以及其他法律和行政法規另有規定的,可以選擇采購進口產品.采購進口產品申請獲得縣財政部門核準后,可在采購文件中標注“允許采購進口產品,但不能排斥國內同類產品參與競爭”。未報進口產品采購申請或者采購申請未經核準的,一律不得采購進口產品.

         。ㄋ模┮幏队喠⑽写韰f議

          委托代理機構開展采購活動的,院方將在備案政府采購計劃后5個工作日內簽訂委托代理協議,明確代理采購的范圍、權限和期限等具體事項,并約定雙方權利和義務.委托代理協議明確以下內容:采購項目的基本情況;采購范圍和方式;院方和代理機構在采購需求的制定,公告的發布,采購文件的編制、印刷、發售和澄清,接收投標、響應文件,組織開標和評審以及中標(成交)供應商的確定,項目采購完成的期限,簽訂合同,履約驗收,以及答復供應商的疑問、質疑等方面的`權利和義務;違約責任;糾紛解決途徑等。

         。ㄎ澹┕齾⑴c政府采購評審活動

          委托代理機構開展采購活動的,院方根據法律規定可以派出人員作為采購人代表參與政府采購評審活動,具體人員由院方按照要求確定。除院方委托的代表外,還可派員進入評審現場實施監督,但不得超過2人,不能參與評審打分,院方代表及其監督人員不得收取評審費.院方代表及監督人員根據醫院出具的單位委托書參加評審活動。院方代表不得擔任評審小組組長,不得向評審專家作傾向性、誤導性的解釋或者說明。院方代表打分與其他評審專家相比具有畸高或畸低的,在簽署評審報告時作出書面解釋。除國務院財政部門規定情形外,院方和代理機構不以任何理由組織重新評審,確需重新組織評審的,出具書面報告縣財政部門;醫院或者代理機構不得通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等改變評審結果。

         。┌葱虼_定中標(成交)供應商

          采購領導小組自收到評審報告之日起5個工作日內在評審報告推薦的中標(成交)供應商中按順序確定中標(成交)供應商,自中標(成交)供應商確定之日起2個工作日內發出中標(成交)通知書,并在“中國山東政府采購網”、“日照政府采購網”及單位門戶網站上公告中標(成交)結果。

          (七)及時簽訂政府采購合同

          院方將在中標(成交)通知書發出之日起30日內,按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同,明確采購內容、采購方式、采購金額、交付方式、擔保形式、支付方式、履約責任和違約風險等內容。院方將根據合同約定,按照同級財政部門有關資金支付管理規定,及時辦理資金支付等事項.

         。ò耍┓e極暢通政府采購救濟渠道

          夏津縣雷集鎮衛生院是答復供應商詢問和質疑的主體責任人,除已委托授權代理機構范圍內的詢問或質疑事項應由代理機構答復外,其他均應由院方在法定時限內作出書面答復.對供應商投訴事項以及任何單位和個人的控告、檢舉,醫院將積極配合財政部門做好調查取證和答復處理等工作。

         。ň牛┱J真組織履約驗收

          采購領導小組按照政府采購合同,包括規定的技術、服務、安全和質量標準等組織履約驗收,驗收人員與采購人員相分離.委托代理機構組織履約驗收的,在委托代理協議中明確驗收內容、標準及驗收責任,并對驗收結果進行書面確認。向社會公眾提供的公共服務項目,驗收時邀請服務對象參與并出具意見,驗收結果向社會公告,驗收結束后,采購領導小組形成驗收報告。

          (十)妥善保管采購項目檔案

          招標辦公室負責采購文件(包括音視頻資料)的檔案保管工作,采購領導小組決策意見、會商意見等應一并納入采購文件進行檔案管理。采購文件可以電子檔案方式保存,保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。

          四、推動政府采購政策功能落實

          政府采購有助于實現國家經濟和社會發展目標,如節約能源、保護環境、幫扶福利企業、扶持監獄企業、促進中小企業發展等,醫院在采購需求制定、采購文件編制和項目評審中將充分體現政府采購政策功能,如對符合采購政策功能的產品或服務設置一定的技術標準或質量標準規定;專門面向監獄企業、福利企業或者中小企業等,在某一項目或者全部項目中預留一定采購份額:按照相關規定給予中小企業、節能環保產品等價格扣除或評審加分優惠;在技術、服務等指標同等滿足的條件下優先采購列入節能和環境標志產品政府采購清單的產品等。

          五、探索行之有效的結果評價反饋機制

          建立采購結果評價機制,促進政府采購績效不斷提高.招標辦公室牽頭負責政府采購項目結果評價工作,結合預算績效評價,圍繞采購質量、采購價格、采購績效等核心要素,設立科學合理的采購結果指標體系,對政府采購的目標實現、功能體現、政策落實、透明程度、節約資金,以及合規性、公正性、時效性等進行綜合評價,形成采購評價結果對采購預算、采購需求及采購評審的有效反饋,并向代理機構、評審專家和供應商的政府采購信用體系提供基礎信息。

          附件:夏津縣雷集鎮衛生院政府采購工作領導小組

          夏津縣雷集鎮衛生院政府采購工作領導小組

          組長:任恩中

          成員:孫希利、朱麗紅、高福琨、楊文才、趙永旭、

          政府采購工作領導小組下設辦公室在財務科,孫希利兼任辦公室主任。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 2

          第一章

          第一條為了加強醫院對采購業務的內部控制,規范請購與審批、采購與驗收、付款等行為,防范采購過程中的差錯和舞弊,根據國家有關法律法規和《醫院內部控制基本規范》,結合醫院的實際情況,制定本制度。

          第二章職責分工與授權批準

          第二條

         。ㄒ唬┽t院成立政府采購領導小組,將政府采購工作納入“三重一大”事項集體研究,集體決策,政府采購工作實行“誰采購、誰負責”。

          (二)政府采購小組對醫院政府采購工作承擔主體責任,單位主要負責人是第一責任人。

         。ㄈ┱少徯〗M副組長,按照班子分管工作,對采購事項負分管責任。

         。ㄋ模┱少徛毮芸剖覟椴少忁k公室,負責采購事項的召集匯總、采購制度流程設計。

         。ㄎ澹┫嚓P業務配合科室為設備科、總務科、信息科等承擔采購任務的科室,對采購事項負直接責任。

         。┴攧湛、黨建科負責財務審計及監督監察。

         。ㄆ撸┤婕毣氊煼止嘞蓿_保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督;各科室協調配合好,依法依規及時研究解決政府采購工作中遇到的問題。

          第三條醫院應當建立采購業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購業務。

          第四條醫院根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害醫院利益,具體輪崗期限按上級要求執行。

          第五條按照請購、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強請購手續、采購訂單或采購合同協議、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的相互核對工作。

          第三章采購申請與審批流程

          第六條醫院應當建立采購申請制度,依據購置商品或服務的類型,確定歸口管理科室,授予相應的請購權,并明確相關科室或人員的職責權限及相應的請購程序。醫院采購需求應當與醫院實際需要相適應,具有必要性和經濟性。需求科室提出的采購需求,應當明確采購類別、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

          第七條醫院采購方式:定點采購;招標采購;超市采購;零星采購。

          凡是列入《山東省政府集中采購目錄》的項目,均應實行政府采購。未列入《山東省政府集中采購目錄》,但同一預算項目單項或批量采購金額達到政府采購限額標準以上的項目,也應實行政府采購。同一預算項目達到公開招標數額標準,無論是否列入《山東省政府集中采購目錄》,均應采用公開招標方式實施采購。

          所有采購要先進行市場詢價后確定采購計劃金額,采購形式按照定點采購、招標采購、超市采購、零星采購的順序進行,所有使用一般公共預算資金的項目都要委托代理公司采購。

          乘用車(轎車)、客車、會議服務實行全省聯動定點采購,車輛租賃服務、機動車加油服務、車輛維修和保養服務等實行定點采購。

          所有采購金額在30萬元以上的、集中采購目錄以內同“二級品目”年度累計采購金額在30萬元(含30萬元)以上的,應在山東省政府采購信息公開平臺上錄入采購意向,滿30天后將采購計劃表及備案表等報衛健局備案,最后經區采購辦審批后實行掛網招標采購。

          要嚴格執行集中采購規定,降低采購成本,對于集中采購目錄以內的服務器、臺式計算機、便攜式計算機、噴墨打印機、激光打機、針式打印機、液晶顯示器、掃描儀、復印機、投影儀、多功能一體機、LED顯示屏、觸控一體機、碎紙機、空調機和復印紙,采購預算在30萬元(不含30萬元)以下的,通過網上商城采購。其中采購預算在10萬元(不含10萬元)以下的,實行網上商城直購;采購預算在10萬元以上的,實行網上商城競價采購。

          集中采購目錄以內的沒有實行定點采購、超市采購的項目,同“二級品目”年度累計采購金額在30萬元(不含30萬元)以下的,實行自行采購。由醫院政府采購小組負責具體實施,5萬以下的采購任務,建立采購臺賬,有詢價、議價及供貨商報價記錄,對金額超過5萬元的零星采購,委托招標代理公司進行采購。

          第八條建立嚴格的請購審批制度和采購流程。

         。ㄒ唬┎少徟拷痤~少于1萬元的,由使用科室提出申請,經分管院長批準,由采購小組論證討論,相關采購科室根據申請科室需求,通過定點采購、網上商城等方式實行自行采購。

         。ǘ┎少徟拷痤~大于1萬元少于5萬元的,由使用科室提出申請,由醫院采購小組組織詢價、議價、供貨商報價,形成采購臺賬,經院班子會會決議后,相關采購科室根據決議自行采購。

          (三)采購批量金額大于5萬元少于30萬元的,由使用科室提出申請形成可行性報告后,由采購小組組織專家認證,經院班子會決議委托招標代理公司,實施招標程序,確定中標供應商。

          (四)采購批量金額大于30萬元的,由使用科室提出申請形成可行性報告后,由采購小組組織專家認證,經院班子會決議后,應在山東省政府采購信息平臺錄入采購意向滿30天后,如實填寫《蘭山區衛生健康系統重大經濟活動備案表》,連同可行性報告報局相關科室備案,必要時聘請專家再次論證后,提報局黨組會審批通過后,實行掛網政府招標采購。

          本院的所有設備(醫療設備)維修保養采購,參照以上采購流程。

          第四章采購驗收控制

          第九條建立采購與驗收環節的管理制度,確保采購過程的透明化以及所購商品在數量和質量方面符合采購要求。

          第十條委托中介機構進行招投標的',應當加強對中介機構的監督。

          第十一條醫院應當充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,由采購、使用等科室共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          第十二條醫院應當根據驗收制度和經批準的請購單、合同協議等采購文件,辦理相關的驗收手續。對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的科室或人員應當立即向有關采購小組報告;有關采購小組應當查明原因,及時處理。

          第五章付款控制

          第十三條財務科應當參與商定對供應商付款的條件。醫院采購相關科室在申請付款業務時,應當對采購合同協議約定的付款條件以及采購發票、結算憑證和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核,并提交付款申請,財務科依據合同協議、發票等對付款申請進行復核后,按相關審批程序辦理。

          第十四條醫院建立預付賬款和定金的授權批準制度,加強預付賬款和定金的管理。對招標合同的首次預付款不得低于合同總價的30%;除特殊采購外,一般物品和小額零星物品的采購不得使用預付款采購。醫院禁止使用定金的方式簽訂物資采購合同。

          第十五條醫院加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。

          第十六條醫院應當建立退貨管理制度,對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規定,及時收回退貨貨款。

          第六章合同管理

          第十七條采購小組負責采購合同的談判、起草、執行、變更等工作。

          第十八條采購合同的訂立必須采取書面形式,經簽約雙方協商的有關修改采購合同的文書、傳真等,均屬于采購合同的范圍。

          第十九條采購合同包括九項基本內容,即當事人姓名、住所和聯系方式,標的全稱、價款或報酬,數量和規格型號,品質和技術要求,履約方式和期限、地點,驗收標準和方式,付款方式和期限,售后服務和其他優惠條款,違約責任和解決爭議的方法。這九項內容必須編寫齊全,各項內容的條款應當明確、具體,文字表達要嚴謹,書寫要工整。相關采購科室各留一份采購合同原件。

          第二十條采購合同管理紀律要求,參與采購合同簽訂和采購合同管理的人員不得出現下列情況,否則醫院將視情節輕重給予相應處分。

          1. 泄露或私自更改采購合同的內容。

          2. 丟失采購合同。

          3. 損害醫院的利益。

          4. 在參與采購合同制定、簽訂的過程中出現嚴重的不負責任的行為。

          第二十一條采購合同資料管理,采購小組負責采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔等工作。財務科負責采購合同管理過程中所涉及的原始憑證、票據的備份和保存工作。

          第章附則

          第二十二條本制度由醫院采購小組負責解釋。

          第二十三條本制度自頒布之日起執行。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 3

          第一章總則

          第一條為進一步做好醫院采購工作,建立規范、透明的采購運行機制,強化采購活動的內控管理,提高資金使用效益和采購質量,促進政府采購提質增效,根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關于加強預算單位政府采購活動內部控制管理的指導意見》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關法律法規和文件規定,結合我院實際,制定本制度。

          第二條醫院采購工作應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

          第三條本制度適用于平度市第二人民醫院采購貨物、工程和服務的行為。

          政府采購限額標準,以當年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準。

          大型醫用設備、藥品、醫用耗材采購按國家、省、市有關要求執行。

          第四條采購工作應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

          第五條醫院采購分為政府采購和自行采購二種形式。

          第二章工作職責

          第六條醫院黨支部會負責研究確定醫院采購活動有關規章制度、重大決策、達到公開招標數額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。

          第七條實行“統一領導、分類負責、歸口管理”,成立采購領導小組和采購監管小組。

         。ㄒ唬┎少忣I導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質量、價格等進行審批。

          (二)物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

         。ㄈ┽t院物資采購科室包括:設備信息科、總務科、辦公室、護理部、藥劑科。

          物資采購科室負責固定資產和物資材料的質量、固定資產的調配和物資材料出入庫的審批。醫療設備器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是設備信息科;非醫療設備及耗材的主管部門是總務科;辦公用品的主管部門是辦公室;衛生被服的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

          第八條采購科室職責

          (一)負責主管物資項目的采購工作;

          (二)負責提報采購預算、采購計劃,負責編報項目績效

         。ㄈ┴撠熖釄蠓稚⒉少忢椖坎少徯枨,提出采購方式選擇意見,參與編制、審核、論證并確認采購文件;

         。ㄋ模┴撠熥孕胁少徏熬W上超市項目供應商的選擇及比選,提出或確定供應商的選擇意見;

         。ㄎ澹┴撠煵少徍贤炗啞Ⅱ炇、采購檔案材料的保等;

         。┌春贤s定申請付款;

         。ㄆ撸┴撠熣少徍贤_備案;

         。ò耍┴撠煵少忢椖抠Y產按規定流程辦理登記;

          (九)負責對因采購需求等原因引發的詢問、質疑或投訴提出處理意見;

         。ㄊ┢渌麘摀墓ぷ。

          第九條財務科職責

         。ㄒ唬┙M織完成政府采購預算及計劃編報;

          (二)負責政府采購項目網上采購流程辦理;

         。ㄈ┴撠煵少忢椖扛犊钯Y料復核并按規定辦理付款;

          (四)其他應負擔的'工作。

          第三章采購前期工作

          第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規定編制政府采購預算,經科室分管領導審簽后,報財務科匯總,形成醫院政府采購預算,由財務科提報市衛健局。

          第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據已批復的政府采購預算,編制政府采購計劃,經科室負責人簽字確認后,報財務科復核,由財務科提報市衛健局。

          第十二條提出采購需求。采購科室根據采購項目擬實現的功能或目標提出采購需求,提交院支部會或院務會研究批準后實施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務的種類、數量、技術規格、技術要求、服務期限等,涉及軟件開發項目還需提供預計工作量等。

          第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的,由采購小組根據代理機構服務質量高低、執業能力強弱等因素,集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優良等次以上的機構中推薦1家代理機構。

          第四章分散及網上超市采購方式及程序

          第十四條我市無集中采購機構,政府采購實行分散采購和網上超市采購,分散采購通過委托代理機構組織采購活動。政府采購限額標準,以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。

          第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判

          單一來源、詢價、競爭性磋商等方式進行。

          第十六條分散采購程序

         。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見;

         。ǘ﹩雾椈蚺坎少徑痤~達到公開招標限額標準的項目,應當采用公開招標方式采購。需采用公開招標以外采購方式的,由采購科室提出采購方式變更申請,提交院支部會研究后,需單一來源采購的經市財政局批準后實施;

          (三)采購代理機構根據項目采購需求及采購方式編制采購文件,組織專家論證;論證專家從政府采購專家庫中隨機抽;

          (四)采購科室根據專家論證意見,對采購文件進行完善并確認;

         。ㄎ澹┎少彺頇C構按照規定程序發布招標公告、組織開評標、公告中標結果、發出中標通知書;

         。┎少徔剖肄k理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。

          第十七條網上超市采購。網上超市分為網上直購、網上競價、定點采購和二次競價四種采購方式。

          (一)網上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素,從網上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選,按報價最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價的,應提交情況說明材料。

         。ǘ┚W上競價。采購科室根據業務需求創建網上競價項目,發布網上競價采購公告。在滿足競價商品技術規格和性能要求等前提下,按報價最低確定為成交供應商。未選擇最低價供應商的,應提交情況說明材料。

         。ㄈ┒c采購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素,從網上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選,初定供應商,報科室分管領導審批。網上公布的優惠折扣率為供應商必須履行的折扣率,允許在此基礎上繼續進行談判協商。

         。ㄋ模┒胃們r。采購科室從網上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應商,并提出采購需求和評審指標,由監督監察科監督采購處室組織二次競價,根據二次競價評審結果確定成交供應商。

          第五章自行采購方式及程序

          第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規定的特殊項目由醫院自行參照政府采購程序采購。

          第十九條自行采購程序

          單項或批量采購金額5萬元以上、限額標準以下的采購項目,由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。

         。ㄒ唬┎少徯〗M根據采購需要,制訂技術參數,設置控制價、制定采購文書。醫院采用發布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關資質的供應商參加采購活動,邀請或選取3位有關方面的專家進行評審。

         。ǘ┩ㄟ^評審,選出成交供應商,在醫院發布成交公告,通知成交供應商簽訂供貨合同。醫院嚴格按照采購合同規定的技術、服務、安全標準等要求組織對供應商履約情況進行驗收。

         。ㄈ┎少徯畔、流程、結果應當在醫院進行院務公開。醫院組織職工代表和紀檢委員全程參與監督。

         。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過程記錄存檔備查。

          第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目,采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案,由采購科室或牽頭科室提交醫院支部會研究確定。

          第六章采購合同簽訂與備案

          第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標(成交)通知書發出之日起10個工作日內,按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序審核,200萬元以下的采購合同需經單位法制部門和法律顧問審查,報分管領導、主要領導審批后簽訂。

          第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內將合同掃描件報財務科進行合同公開備案。

          第二十三條采購合同履行中,需追加與合同標的相同的貨物、服務的,在不改變合同其他條款的前提下,可以與供應商協商簽訂補充合同,但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

          第七章項目驗收與資金支付

          第二十四條項目驗收。項目完成后,采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數組成,與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規定的技術、服務、安全、質量標準、技術參數及運行情況等進行驗收,形成驗收意見,驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的,應當在委托協議中明確,并對驗收結果進行書面確認。采購項目特殊或專業性比較強的,由采購科室從政府采購專家庫中隨機抽取相關專業專家一同驗收。驗收結束后,應當形成驗收報告。

          第二十五條基本建設項目按照《建設工程質量管理條例》等規定進行驗收。

          第二十六條資產登記。財務科應及時做好資產登記工作。屬于固定資產的項目列入固定資產管理;屬于軟件開發等涉及無形資產的項目列入無形資產管理。

          第二十七條資金支付。采購科室應當根據采購合同約定,按照有關資金支付管理規定,收到發票5個工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務科提供供應商開具的收據或發票、中標(成交)通知書、采購合同、驗收報告等采購資料。

          第八章采購檔案保管

          第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料(包括音視頻資料)的檔案保管工作,采購檔案的保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。

          采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專家、響應供應商、評標結果、中標(成交)通知書、合同文本、驗收報告、質疑答復、投訴處理決定及網上超市、自行采購供應商比選等其他有關文件資料。

          第九章采購監督

          第二十九條醫院成立物資采購監管小組,物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

          醫院工會組織相關科室,采取集中監督隨機抽查方式,對醫院政府采購工作情況進行監督檢查。監督檢查主要內容包括:

         。ㄒ唬┱少徶贫冉ㄔO及內部控制管理情況;

          (二)政府采購審核或審批事項的執行情況;

          (三)政府采購預算、計劃執行情況;

         。ㄋ模┱少彺頇C構抽取及采購文件論證情況;

          (五)政府采購合同的訂立、履約驗收和資金支付情況;

         。┱少徆ぷ饔嘘P法律法規和規章制度的執行情況。

          第三十條醫院應當接受市財政局、審計局等相關部門對政府采購工作的監督管理,積極配合有關部門對采購活動發現疑點問題進行核實處理,對違規問題及時進行整改。

          第十章附則

          第三十一條本辦法未盡事宜,依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第87號令)等相關法律法規和文件規定等,依法依規、科學有序地開展政府采購活動。

          第三十二條本辦法自發布之日起施行。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 4

          為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

          一、加強領導

          1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

          2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

          二、物資管理部門職責

          采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

          1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的'主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

          2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

          3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

          4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

          三、采購原則與方式

          1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

          2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

          4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

          5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

          四、采購方法:

          1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

          2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

          3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。

          4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

          五、采購程序

          1、計劃和立項:

         。1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。

          (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

          (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。

          2、調研、論證、詢價。

          物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

          3、招標、議標

          醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

          六、驗收和入庫

          1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

          2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。

          3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

          4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

          5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

          6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

          七、物資的報銷

          物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

          八、常規物資采購時限

          各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

          九、采購監督

          醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 5

          為加強對政府采購活動的內部控制管理,規范政府采購活動中的權力運行,強化內部流程控制,促進政府采購提質增效,根據《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》(財庫〔20xx〕99號)、《關于全面落實采購人主體責任的通知》(盱財購〔20xx〕8號)等文件精神,制定本制度。

          一、適用范圍

          縣醫療保障局機關及醫保中心使用財政性資金購買貨物及服務。

          二、職責分工

          各科室及醫保中心:負責申報政府采購預算,編制采購需求和采購文件;會同局辦公室開展需求論證和文件會審,簽定合同;組織履約和驗收,會同財務科辦理支付手續;提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。

          辦公室:牽頭組織制定采購內控管理制度;初審采購需求和采購文件;負責采購項目的具體實施;辦理政府采購報告審核報批;審核支付手續和驗收結果;牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。

          財務科:負責匯總申報政府采購預算;編報政府采購預算和計劃;落實政府采購預算和決算信息公開;填報政府采購報表;接受審計檢查并組織整改。

          縣紀委監委派駐紀檢監察組:對采購活動進行監督,發現違規違紀問題依規依法進行查處。

          三、流程控制

         。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門預算時,列入運轉預算的貨物、服務采購由辦公室申報政府采購預算,列入專項預算的貨物、服務采購由各科室(醫保中心)申報政府采購預算。

         。ǘ┚幹普少忣A算。財務科對各科室(單位)申報的采購預算進行匯總,并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。

         。ㄈ┙M織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。

          1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

          預算金額在5萬元以下(含)的項目,填寫采購申請表(詳見附件1)、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表(詳見附件2),經局分管領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

          預算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目,填寫采購申請表(詳見附件1)、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表(詳見附件2),經局主要領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

          預算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》)以下的項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后,參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實施,在網站發布采購公告,也可直接邀請兩家(含)以上供應商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目,原則上以最低報價的供應商為成交供應商。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的,采購人可以價格、質量、資信、業績、售后服務等為綜合評價指標,擇優確定供應商。項目成交后,需將成交結果在網站進行公示,公示時間不少于三個工作日。

          符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后可直接實施:

         。1)經政府確定的應急項目或者搶險救災項目;

         。2)經保密機關認定的涉密項目;

          (3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要向原供應商添購的;

         。4)上級行政、業務主管部門指定唯一供應商的項目;

         。5)適用于單一來源采購的項目。

          2.政府采購限額以上貨物采購、服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各科室(醫保中心)編制采購需求,論證后報局分管領導審批,辦公室審核后,匯總報局主要領導審批,并列入政府采購計劃。各科室(醫保中心)配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中,由代理機構采購的須進行文件會審。各科室(醫保中心)會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同,辦理合同見證。

         。1)采購需求。事前應充分調研規劃,制定項目需求和管理考核制度,經集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定,執行國家相關標準、行業標準、地方標準等標準規范。必要時,應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。采購需求應當包括采購對象需實現的功能或者目標,滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求,采購對象的數量、交付或實施的時間和地點,采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確,能夠通過客觀指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息,采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商。各科室(醫保中心)對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負完全責任。

         。2)投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件,不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。各科室(醫保中心)對投標條件的公平合法負完全責任。

         。3)評審辦法。應當完整反映采購需求的有關內容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。各科室(醫保中心)對評審辦法(評標方法、評標標準)公平合法、規范嚴謹負完全責任。

         。4)采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室(醫保中心)對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。

         。5)文件會審。由提出采購需求的科室(醫保中心)牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的'應當簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

         。6)審核內容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進行審核。主要內容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標準的法規依據是否充分;需求是否公平、合理,有無缺陷和傾向性;投標人條件設置是否合法合理;投標方法、評標標準等是否科學公平規范;供應商的建議和要求是否合理;采購文件是否存在違反法律法規的地方等。

         。ㄋ模┞募s驗收。由各科室(醫保中心)負責驗收,出具履約驗收意見書或考核結果通報文件,辦公室對履約驗收結果進行審核,審核后進行資產登記。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。

         。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件,經辦人填寫支付申請,支付申請包括發票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等,科室(醫保中心)負責人對采購行為和結果簽字確認,辦公室負責人審核簽字,列入專項預算的經局分管領導審核后報局主要領導審批。財務審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購支付流程辦理支付手續。

         。┬畔⒐。各科室(醫保中心)提供政府采購信息資料,協助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息,財務科落實政府采購預算和決算信息公開。

          四、制度要求

          (一)崗位分設。辦公室、財務科各設1名政府采購專管員,實行AB崗制度,進行政府采購各項流程時采購專管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務,原則上應當由兩人以上共同辦理,并明確主要負責人員。執行政府采購政策,遵守廉潔紀律,遵守保密規定,增強采購計劃性,加強關鍵環節控制,做到公正廉潔、誠實守信,確保采購工作公開、公平、公正。

         。ǘ┗乇苤贫。各科室(醫保中心)相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的,應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該項目的其他采購活動。

         。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應根據實際項目情況對項目全套資料進行收集整理,保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應對經辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管,整理歸檔。采購科室和采購專管員應確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性,不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

         。ㄋ模┝疂嵰幏。嚴禁利用職務上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標;嚴禁利用職務上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業務;嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務活動;嚴禁利用職務上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關系的單位報銷任何因公因私費用。

          五、本制度從印發之日起實施,縣醫保中心參照執行。

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          1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品采購計劃,經藥劑科主任審核及分管院長批準后,由采購員執行,采購計劃應保存至藥品有效期后一年,但不得少于三年。

          2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

          3、藥品采購員根據采購計劃,按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。

          4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定,嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續

          5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

          6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的.各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序:由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書,加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限),加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更,應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好,價格合理,重合同,守信譽,售前售后服務好)。

          7、購進首營藥品時,藥品采購員應及時索取相關資料。

          8、采購特殊藥品、新藥和危險品,應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

          9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。

          10、集中招標品種按有關規定采購。

          11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種,本院現有供貨渠道無經銷者,經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購,并備案登記,報醫院藥事管理委員會批準后,可納入常規供應商名單。

          12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種,應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。

          13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息,熟悉了解臨床用藥情況,把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

          14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準,定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室,并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

          15、在工作中,應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴禁違法違紀行為。

          16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。

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          一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

          二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

          三、醫療設備采購以政府采購辦批準的'方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

          四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

          五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

          六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

          七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

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          第一章總則

          第一條為全面推進公立醫院內部控制建設,進一步規范公立醫院經濟活動及相關業務活動,有效防范和管控內部運營風險,建立健全科學有效的內部制約機制,促進公立醫院服務效能和內部治理水平不斷提高,根據《行政事業單位內部控制規范))((關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》等要求,制定本辦法。

          第二條本辦法適用于全國各級衛生健康行政部門、中醫藥主管部門舉辦的各級各類公立醫院(以下簡稱醫院)。其他部門舉辦的公立醫院參照執行。

          第三條本辦法所稱的內部控制,是指在堅持公益性原則的前提下,為了實現合法合規、風險可控、高質高效和可持續發展的運營目標,醫院內部建立的一種相互制約、相互監督的業務組織形式和職責分工制度;是通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動及相關業務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。

          第四條醫院內部控制的目標主要包括:保證醫院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。

          第五條醫院內部控制主要包括:風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。

          第六條醫院內部控制應當以規范經濟活動及相關業務活動有序開展為主線,以內部控制量化評價為導向,以信息化為支撐,突出規范重點領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制,建立與本行業和本單位治理體系和治理能力相適應的、權貴一致、制衡有效、運行順暢、執行有力的內部控制體系,規范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業發展。

          第七條醫院內部控制應當覆蓋醫療教學科研等業務活動和經濟活動,要把內部控制要求融入到單位制度體系和業務流程,貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程,形成內部控制監管合力。

          第二章管理職責

          第八條醫院黨委要發揮在醫院內部控制建設中的領導作用;主要負責人是內部控制建設的首要責任人,對內部控制的建立健全和有效實施負責;醫院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。

          第九條醫院應當設立內部控制領導小組,主要負責人任組長。領導小組主要職責包括:建立健全內部控制建設組織體系,審議內部控制組織機構設置及其職責;審議內部控制規章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等;組織內部控制文化培育,推動內部控制建設常態化。

          第十條醫院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門,組織落實本單位內部控制建設工作,包括研究建立內部控制制度體系,編訂內部控制手冊;組織編制年度內部控制工作計劃并實施;推動內部控制信息化建設;組織編寫內部控制報告等。

          第十一條醫院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作,制定相關制度;組織開展風險評估;制定內部控制評價方案并實施,編寫評價報告等。

          第十二條醫院內部紀檢監察部門負責本單位廉政風險防控工作,建立廉政風險防控機制,開展內部權力運行監控;建立重點人員、重要崗位和關鍵環節廉政風險信息收集和評估等制度。

          第十三條醫院醫務管理部門負責本單位醫療業務相關的內部控制工作,加強臨床科室在藥品、醫用耗材、醫療設備的引進和使用過程中的管理,規范醫療服務行為,防范相關內涵經濟活動的醫療業務(即實施該醫療業務可以獲取收入或消耗人財物等資源)風險,及時糾正存在的問題等。

          第十四條醫院內部各部門(含科室)是本部門內部控制建設和實施的責任主體,部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責,應對相關業務和事項進行梳理,確定主要風險、關鍵環節和關鍵控制點,制定相應的控制措施,持續改進內部控制缺陷。

          第三章風險評估管理

          第十五條本辦法所稱風險評估,是指醫院全面、系統和客觀地識別、分析本單位經濟活動及相關業務活動存在的風險,確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。

          第十六條風險評估至少每年進行一次;外部環境、業務活動、經濟活動或管理要求等發生重大變化的,應當及時對經濟活動及相關業務活動的風險進行重新評估。

          第十七條醫院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作,風險評估結果應當形成書面報告,作為完善內部控制的依據。

          第十八條醫院應當根據本單位設定的內部控制目標和建設規劃,有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門(科室),也可以是某項業務、某個項目或具體事項。

          第十九條單位層面的風險評估應當重點關注以下方面:

          (一)內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組,是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內部控制溝通協調和聯動機制等。

         。ǘ﹥炔靠刂茩C制建設情況。包括經濟活動的決策、執行、監督是否實現有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。

         。ㄈ﹥炔靠刂浦贫冉ㄔO情況。包括內部管理制度是否健全,內部管理制度是否體現內部控制要求,相關制度是否有效執行等。

         。ㄋ模﹥炔靠刂脐犖榻ㄔO情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力;是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制;是否組織內部控制相關培訓等。

         。ㄎ澹﹥炔靠刂屏鞒探ㄔO情況。包括是否建立經濟活動及相關業務活動的內部控制流程;是否將科學規范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統;內部控制方法的應用是否完整有效等。

         。┢渌枰P注的內容。

          第二十條業務層面的風險評估應當重點關注以下方面:

         。ㄒ唬╊A算管理情況。包括在預算編制過程中醫院內部各部門之間溝通協調是否充分;預算編制是否符合本單位戰略目標和年度工作計劃;預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執行預算,進度是否合理,是否存在無預算、超預算支出等問題;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。

         。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來源是否合法合規,是否符合價格和收費管理相關規定,是否實現歸口管理,是否按照規定及時提供有關憑據,是否按照規定保管和使用印章和票據等;發生支出事項時是否按照規定程序審核審批,是否審核各類憑據的真實性、合法性,是否存在使用虛假票據套取資金的情形等。

          (三)政府采購管理情況。包括是否實現政府采購業務歸口管理;是否按照預算和計劃組織政府采購業務;是否按照規定組織政府采購活動和執行驗收程序;是否按照規定保管政府采購業務相關檔案等。

         。ㄋ模┵Y產管理情況。包括是否實現資產歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產進行清查盤點,對賬實不符的情況是否及時處理;是否按照規定處置資產等。

         。ㄎ澹┙ㄔO項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理;是否按照概算投資實施基本建設項目;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續等。

         。┖贤芾砬闆r。包括是否實現合同歸口管理;是否建立并執行合同簽訂的審核機制;是否明確應當簽訂合同的經濟活動范圍和條件;是否有效監控合同履行情況,是否建立合同糾紛協調機制等。

         。ㄆ撸┽t療業務管理情況。包括醫院是否執行臨床診療規范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機制;是否建立按規定引進和使用藥品、耗材、醫療設備的規則;是否落實醫療服務項目規范;是否定期檢查與強制性醫療安全衛生健康標準的相符性;是否對存在問題及時整改等。

         。ò耍┛蒲许椖亢团R床試驗項目管理情況。包括是否實現科研或臨床試驗項目歸口管理;是否建立項目立項管理程序,項目立項論證是否充分;是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金;是否采取有效措施保護技術成果;是否建立科研檔案管理規定等。

         。ň牛┙虒W管理情況。是否實現教學業務歸口管理;是否制定教學相關管理制度;是否按批復預算使用教學資金,是否?顚S玫。

         。ㄊ┗ヂ摼W診療管理情況。包括實現互聯網診療業務歸口管理;是否取得互聯網診療業務準入資格;開展的互聯網診療項目是否經有關部門核準;是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關規定等。

         。ㄊ唬┽t聯體管理情況。包括是否實現醫聯體業務歸口管理;是否明確內部責任分工;是否建立內部協調協作機制等。

          (十二)信息系統管理情況。包括是否實現信息化建設歸口管理;是否制定信息系統建設總體規劃;是否符合信息化建設相關標準規范;是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統,是否實現各主要信息系統之間的互聯互通、信息共享和業務協同;是否采取有效措施強化信息系統安全等。

          第四章單位層面的內部控制建設

          第二十一條單位層面內部控制建設主要包括:單位決策機制,內部管理機構設置及職責分工,決策和執行的制衡機制;內部管理制度的健全;關鍵崗位管理和信息化建設等。

          第二十二條醫院內部控制領導小組每年至少召開一次會議,研究本單位內部控制管理工作。內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業發展規劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。充分發揮醫務、教學、科研、預防、資產(藥品、設備、耗材等)、醫保、財務、人事、內部審計、紀檢監察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。

          第二十三條醫院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則,在職責分工、業務流程、關鍵崗位等方面規范授權和審批程序,確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督,規范內部權力運行,建立責任追究制度。

          第二十四條醫院應當建立健全內部管理制度,包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產管理制度、內部審計制度、安全管理制度等,并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。

          第二十五條醫院應當加強關鍵崗位人員的管理和業務培訓,明確崗位職責和業務流程,關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力,建立定期輪崗機制。醫院內部控制關鍵崗位主要包括:運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫保結算管理、資產管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫教研防業務管理以及內部監督管理等。

          第二十六條醫院應當根據《中華人民共和國會計法》等法律法規要求建立健全會計機構,明確會計機構的職責和權限,依法合理設置會計工作崗位,配備具備資格條件的會計工作人員,加強會計人員專業技能培訓。醫院應當建立健全內部財務管理制度,嚴格執行國家統一的會計制度,對醫院發生的各項經濟業務事項進行確認、計量、記錄和報告,確保財務會計信息真實完整,充分發揮會計系統的控制職能。

          第二十七條醫院應當充分利用信息技術加強內部控制建設,將內部控制流程和關鍵點嵌入醫院信息系統;加強信息平臺化、集成化建設,實現主要信息系統互聯互通、信息共享,包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產、建設項目、合同、科研管理等模塊;應當對內部控制信息化建設情況進行評價,推動信息化建設,減少或消除人為因素,增強經濟業務事項處理過程與結果的公開和透明。

          第五章業務層面的內部控制建設

          第二十八條預算業務內部控制

         。ㄒ唬┙⒔∪A算管理制度,涵蓋預算編制、審批、執行、調整、決算和績效評價等內容。

         。ǘ┟鞔_預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執行部門的職責,分級設立預算業務審批權限,履行審批程序,重大事項需要集體決策。

         。ㄈ┖侠碓O置預算業務關鍵崗位,配備關鍵崗位人員,明確崗位的職責權限,確保經濟業務活動的預算編制與預算審批,預算審批與預算執行,預算執行與預算考核,決算編制與審核,決算審核與審批,財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模┙㈩A算編制、審批、執行、調整、決算的分析考核工作流程及業務規范;加強預算論證、編制、審批、下達、執行等關鍵環節的管控。

         。ㄎ澹⿵娀瘜︶t療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束,使預算管理貫穿醫院業務活動全過程。強化預算績效管理,建立"預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用"的全過程預算績效管理機制。

          第二十九條收支業務內部控制

         。ㄒ唬┙⒔∪杖搿⒅С鰳I務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執行、票據管理、款項收繳、收入核算等內容;支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。

          (二)醫院收入、支出業務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責,各項收入必須納入醫院統一核算,統一管理,嚴禁設立賬外賬;支出業務應當實行分類管理,明確各類業務事項的歸口管理部門及職責;設立收入、支出業務的分類審批權限,履行審批程序,重大經濟活動及大額資金支付須經集體決策。

          (三)合理設置收入、支出業務關鍵崗位,配備關鍵崗位人員,明確其職責權限,確保醫療服務價格的確認和執行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執行、業務經辦與會計核算等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模┮幏妒杖牍芾、票據管理、支出管理、公務卡管理等業務工作流程,加強醫療服務價格管理、醫療收費、退費、結算、票據、支出業務審核、款項支付等重點環節的控制。

         。ㄎ澹┽t院應當依法組織各類收入。嚴格執行診療規范、價格政策和醫保政策,定期核查醫療行為規范及物價收費的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強票據管理,建立票據臺賬,專人管理。

          (六)醫院應當嚴格支出管理。明確經濟活動各項支出標準和范圍,規范報銷流程,加強支出審核和支付控制;實行國庫集中支付的,應當按照財政管理制度有關規定執行。

         。ㄆ撸┽t院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策,定期與債權人核對債務余額;醫院應當嚴格控制債務規模,防范風險。

          (八)醫院應當加強成本管理,推進成本核算,開展成本分析,真實反映醫院成本狀況;加強成本管控,優化資源配置,務實績效管理基礎,提升單位內部管理水平。

          第三十條采購業務內部控制

         。ㄒ唬┙⒔∪少徆芾碇贫,堅持質量優先、價格合理、陽光操作、嚴格監管的原則,涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。

          (二)采購業務活動應當實行歸口管理,明確歸口管理部門和職責,明確各類采購業務的審批權限,履行審批程序,建立采購、資產、醫務、醫保、財務、內部審計、紀檢監察等部門的相互協調和監督制約機制。

         。ㄈ┖侠碓O置采購業務關鍵崗位,配備關鍵崗位人員,明確崗位職責權限,確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執行、采購執行與監督檢查等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模┽t院應當優化采購業務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統計分析等業務工作流程及規范,并加強上述業務工作重點環節的控制。

         。ㄎ澹┽t院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫療設備等集中采購規定。政府采購項目應當按照規定選擇采購方式,執行政府集中采購目錄及標準,加強政府采購項目驗收管理。

          第三十一條資產業務內部控制

          (一)建立健全資產管理制度,涵蓋資產購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產業務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產、無形資產、對外投資、在建工程等。完善所屬企業的監管制度。

         。ǘ┽t院資產應當實行歸口管理,明確歸口管理部門和職責,明確資產配置、使用和處置固有資產的審批權限,履行審批程序。

         。ㄈ┖侠碓O置各類資產管理業務關鍵崗位,明確崗位職責及權限,確保增減資產執行與審批、資產保管與登記、資產實物管理與會計記錄、資產保管與清查等不相容崗位相互分離。

          (四)建立流動資產、非流動資產和對外投資等各類資產工作流程及業務規范,加強各類資產核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環節控制。

         。ㄎ澹┽t院應當加強流動資產管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時清理應收及預付款項;合理確定存貨的'庫存,加快資金周轉,定期盤點。

         。┽t院應當加強房屋、設備、無形資產等非流動資產管理。嚴禁舉債建設;按規定配置大型醫用設備并開展使用評價,推進資產共享共用,提高資產使用效率;依法依規出租出借處置資產;建立健全"三賬一卡"制度,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符,定期盤點清查。

         。ㄆ撸┽t院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證,按照規定報送相關主管及財政部門審核審批;加強項目和投資管理,開展投資效益分析并建立責任追究制度。

         。ò耍┽t院所辦企業應當根據《企業內部控制基本規范))((企業內部控制應用指引))((企業內部控制評價指引》等企業內部控制規范性文件的要求全面開展內部控制規范建設。

          第三十二條基本建設業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全基本建設項目管理制度,建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監督機制。

          (二)明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。

         。ㄈ┖侠碓O置建設項目管理崗位,明確崗位職責權限,確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模﹥灮ㄔO工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業務規范,建立溝通配合機制;強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。

          第三十三條合同業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全合同管理制度,建立合同業務決策機制、工作機制、審核機制、監督機制、糾紛協調機制。

         。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責權限,明確合同承辦業務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。

         。ㄈ┖侠碓O置合同管理崗位,明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限,確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模﹥灮贤捌跍蕚洹⒑贤喠、合同執行、合同后續管理的工作流程、業務規范,建立溝通配合機制,實現合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。

          第三十四條醫療業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全診療規范和診療活動管理制度,嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動,診療項目的收費應當符合物價部門、醫保部門政策;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監督檢查機制。

         。ǘ┽t療業務活動應當實行歸口管理,明確內部醫務管理部門、醫保部門、物價部門在醫療活動和診療項目價格政策執行方面的職責。

         。ㄈ┽t院應當合理設置診療項目管理崗位,明確崗位職責權限;明確診療項目的內部申請、審核和審批權限,確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執行等不相容崗位相互分離。

         。ㄋ模┽t院應當加強對臨床科室診療活動的監督檢查,嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫保政策相符合;建立與醫保部門、物價部門溝通協調機制,定期分析診療服務過程中存在的執行醫保、物價政策風險,對存在的問題及時組織整改。

         。ㄎ澹┽t院應當設置行風管理崗位,定期檢查臨床科室和醫務人員在藥品、醫用耗材、醫療設備引進過程中的行為規范以及各臨床科室是否嚴格執行本部門的申請機制,建立與紀檢監察部門的協調聯動機制,嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業賄賂行為。

         。┽t院應當建立與醫療業務相關的委員會制度,明確委員會的組織構成和運行機制,加強對藥品、醫用耗材、醫療設備引進的專業評估和審查,各臨床科室應當建立本部門藥品、醫用耗材、醫療設備引進的內部申請和決策機制。

          第三十五條科研業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全科研項目管理制度,建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。

         。ǘ┟鞔_科研項目歸口管理部門及其職責權限,明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。

         。ㄈ┖侠碓O置科研項目管理崗位,明確崗位職責權限,確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。

          (四)優化科研項目申請、立項、執行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業務規范,建立溝通配合機制,加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理,鼓勵科研項目成果轉化與應用;建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度,加強經費使用管理。

          第三十六條教學業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全教學業務管理制度,建立教學業務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。

         。ǘ┟鞔_教學業務歸口管理部門及其職責權限,明確教學業務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。

         。ㄈ┖侠碓O置教學業務管理崗位,明確崗位職責權限,確保教學業務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

          (四)優化教學業務管理的工作流程、工作規范,建立部門問溝通配合機制;按批復預算使用教學資金,?顚S茫訌娊虒W經費使用管理。

          第三十七條互聯網醫療業務內部控制

          (一)開展互聯網醫療業務的醫院應當建立健全互聯網診療服務與收費的相關管理制度,嚴格診療行為和費用監管。

         。ǘ┽t院應當明確互聯網醫療業務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫務部門、信息部門、醫保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯網醫療業務管理工作中的職責權限。

         。ㄈ┙⒒ヂ摼W醫療業務的工作流程、業務規范、溝通配合機制,對互聯網醫療業務管理的關鍵環節實行重點管控。

          第三十八條醫聯體業務內部控制

         。ㄒ唬┽t聯體牽頭醫院負責建立醫聯體議事決策機制、工作機制、審核機制、監督機制;建立健全醫聯體相關工作管理制度,涵蓋醫聯體診療服務與收費,資源與信息共享,績效與利益分配等內容。

         。ǘ└鞒蓡T單位要明確醫聯體相關業務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制,確保法律法規、規章制度及醫聯體經營管理政策的貫徹執行,促進醫聯體平穩運行和健康發展。

          第三十九條信息化建設業務內部控制

         。ㄒ唬┽t院應當建立健全信息化建設管理制度,涵蓋信息化建設需求分析、系統開發、升級改造、運行維護、信息安全和數據管理等方面內容。

         。ǘ┬畔⒒ㄔO應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統建設項目牽頭部門,建立相互合作與制約的工作機制。

          (三)合理設置信息系統建設管理崗位,明確其職責權限。信息系統建設管理不相容崗位包括但不限于:信息系統規劃論證與審批、系統設計開發與系統驗收、運行維護與系統監控等。

          (四)醫院應當根據事業發展戰略和業務活動需要,編制中長期信息化建設規劃以及年度工作計劃,從全局角度對經濟活動及相關業務活動的信息系統建設進行整體規劃,提高資金使用效率,防范風險。

         。ㄎ澹┽t院應當建立信息數據質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規范,制定數據共享與交互的規則和標準;各信息系統應當按照統一標準建設,能夠完整反映業務制度規定的活動控制流程。

         。┽t院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統,設立不相容崗位賬戶并體現其職責權限,明確操作權限;相關部門及人員應當嚴格執行崗位操作規范,遵守相關業務流程及數據標準;應當建立藥品、可收費醫用耗材的信息流、物流、單據流對應關系;設計校對程序,定期或不定期進行校對。

         。ㄆ撸┘訌妰炔靠刂菩畔⑾到y的安全管理,建立用戶管理制度、系統數據定期備份制度、信息系統安全保密和泄密責任追究制度等措施,確保重要信息系統安全、可靠,增強信息安全保障能力。

          第六章內部控制報告

          第四十條本辦法所稱內部控制報告,是指醫院結合本單位實際情況,按照相關部門規定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。

          第四十一條醫院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。

          第四十二條醫院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規范性原則。

          第四十三條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制報告,各級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門匯總所屬醫療機構報告后,形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。

          第四十四條醫院應當根據本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效,以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐,按照財政部門發布的統一報告格式編制內部控制報告。反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括:會議紀要、內部控制制度、業務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。

          第四十五條醫院應當加強對本單位內部控制報告的使用,通過對內部控制報告反映的信息進行分析,及時發現內部控制建設工作中存在的問題,進一步健全制度,完善監督措施,確保內部控制有效實施。

          第七章內部控制評價與監督

          第四十六條本辦法所稱內部控制評價,是指醫院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價,出具評價報告的過程。本辦法所稱內部控制監督,是指內部審計部門、內部紀檢監察等部門對醫院內部控制建立和實施情況進行的監督。

          第四十七條醫院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構,不得同時提供內部控制評價服務。

          第四十八條醫院內部審計部門和紀檢監察部門應當制定內部控制監督制度,明確監督的職責、權限、程序和要求等,有序開展監督工作。

          第四十九條醫院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。

         。ㄒ唬﹥炔靠刂圃O計有效性評價應當關注以下幾方面:內部控制的設計是否符合《行政事業單位內部控制規范(試行)》等規定要求;是否覆蓋本單位經濟活動及相關業務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務;是否對重要經濟活動及其重大風險給予足夠關注,并建立相應的控制措施;是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執行和高風險領域;是否根據國家相關政策、單位經濟活動的調整和自身條件的變化,適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。

          (二)內部控制運行有效性評價應當關注以下幾方面:各項經濟活動及相關業務活動在評價期內是否按照規定得到持續、一致的執行;內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執行;執行業務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力;相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發生。

          第五十條醫院內部控制評價報告至少應當包括:真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。

          第五十一條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制評價報告,各級主管部門匯總所屬醫療機構報告后,形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。醫院內部控制職能部門或牽頭部門根據內部控制評價報告的審批結果組織整改,完善內部控制,落實相關責任。

          第五十二條醫院依法依規接受財政、審計、紀檢監察等外部門對本單位內部控制工作的監督檢查,要及時整改落實,完善內部控制體系,確保內部控制制度有效實施。

          第八章附則

          第五十三條本辦法由國家衛生健康委和國家中醫藥管理局負責解釋。

          第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行,《衛生部關于印發〈醫療機構財務會計內部控制規定(試行)的通知>》(衛規財發〔20xx〕227號)中相關規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 9

          為加強對政府采購活動的內部控制管理,規范政府采購活動中的權力運行,強化內部流程控制,促進本局政府采購提質增效,制定本制度。

          一、適用范圍

          局機關及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務。

          二、職責分工

          本局政府采購管理機構分為:政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。

         。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機構為政府采購工作領導小組以下簡稱領導小組)。領導小組下設辦公室,由辦公室、財務股、內審等相關股室負責人組成(名單見附件1)。

          其主要職責包括:審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系;審議政府采購管理內部控制機構設置情況;審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定;審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫,審議確定采購代理機構和采購方式、中標(成交)供應商、履約驗收報告等;督促政府采購歸口管理部門按照本制度規定辦理政府采購業務,協調解決政府采購中的重大問題。領導小組辦公室具體落實采購事宜。

          (二)本局政府采購歸口管理部門為局辦公室和財務股,負責政府采購過程中的聯系協調及領導小組授權的日常性工作的開展。

          辦公室主要職責包括:會同相關股室負責采購活動的組織實施;組織審定本局內部預選供應商資質,會同相關政府采購需求部門建立本局內部預選供應商庫,匯總內部預選供應商預中標情況報領導小組審批后備案;組織審定單位采購項目的采購(招標)文件;負責會同相關政府采購需求部門審核采購合同;組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示;負責采購資料的歸檔與備案;組織處理政府采購質疑投訴與糾紛;接受審計檢查、巡視巡察等,并組織整改。

          財務股主要職責包括:牽頭組織制定采購內控管理制度;匯總編報政府采購預算;負責辦理政府采購計劃審核報批;落實政府采購預算,審核支付手續;決算信息公開;填報政府采購報表。

          (三)各業務股室為采購業務活動的執行機構。

          其主要職責包括:在采購項目提報前做好可行性、必要性研究,重大項目可委托第三方出具可行性研究報告;負責向財務股申報本股室政府采購預算,編制采購需求和采購文件;負責與采購代理機構簽訂委托合同;會同辦公室開展需求論證和文件會審,簽定采購合同;負責本股室采購項目履約和驗收,申請采購資金支付等事項;提供采購活動中所需要的.意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料;對政府采購合同的相關文件及合同進行備案;協助受理采購質疑與投訴事項。

         。ㄋ模┱少彂攲嵭泄懿煞蛛x,內審應切實履行政府采購的監管職責,不得從事政府采購執行事務。

          其主要職責包括:負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況;監督檢查政府采購需求部門執行政府采購法律法規的相關情況;參與本局政府采購業務質疑投訴答復的處理;監督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執行;監督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協調機制并得到有效執行;監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格;監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行;負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業務相關資料等。

          三、流程控制

         。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門預算時,列入局機關運轉預算的貨物、工程和服務采購由辦公室報財務股;列入專項預算的貨物、工程和服務采購由各股室(單位)申報項目預算的同時申報政府采購預算,報財務股。

         。ǘ┚幹普少忣A算。財務股對各股室(單位)申報的采購預算進行匯總,并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。

         。ㄈ┙M織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。

          1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

          預算金額在1萬元以下(含)的項目,填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》(詳見附件2)經辦公室分管局領導審批并報局主要領導同意后執行。質量和價格同等條件下,優先從商城采購。

          預算金額在1萬元以上的采購經局黨組會議審議通過后實施。

          其中:預算金額在1萬元以上10萬元以下的項目,填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》(詳見附件2)并附會議紀要,經局主要領導審批后執行。質量和價格同等條件下,優先從商城采購(電子類必須通過電子商城采購)。

          預算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標準)以下的項目,履行采購審批手續后,參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式:一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構代理采購,也可直接邀請兩家(含)以上供應商參與采購活動,做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。

          符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項目,經局黨組會議或采購領導小組審議通過,履行采購審批手續后可直接實施:

         。1)經政府確定的應急項目或者搶險救災項目;

          (2)經保密機關認定的涉密項目;

         。3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要向原供應商添購的;

          (4)上級行政主管部門指定唯一供應商的項目。

         。5)適用于單一來源采購的項目。

          2.政府采購限額以上貨物、工程和服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領導審批,辦公室匯總報局黨組會議審批,并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目,各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進行文件會審,做好會審記錄。各股室會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。

         。1)采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預算批復后盡可能一次性公開全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時公開采購意向,原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向(需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室)。

          (2)采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實施計劃,并實施相關風險控制管理,采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關規章制度編制。編制需求時應當進行可行性分析,需求論證結果報分管領導審批。

         。3)投標(采購)條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視性待遇,不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的,業績分原則上不超過2個,分值不超過5分;價格分在評審中要占主導優勢,分值原則上在允許范圍內的最高值(貨物項目的價格分值占總分值的比重(權重)不得低于30%,不得高于60%;服務項目的價格分值占總分值的比重(權重)不得低于10%,不得高于30%。),如需調整分值,須報領導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。

         。4)采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標(成交)通知書發出10個工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同,并在合同簽訂后兩個工作日內進行公示。

         。5)采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施,辦公室以及相關人員參加會審。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的應當簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

         。6)項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動,并向采購代理機構出具授權函。

          (四)履約驗收。由提出采購需求的股室(單位)負責組織,出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結果進行公示。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。

         。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件,準備必要要件,按照本單位支付流程辦理支付手續。

         。┬畔⒐尽8鞴墒遥▎挝唬┌凑諘r間要求提供政府采購信息資料,及時協助辦公室辦理采購意向公示(不少于30天)、需求公示、合同公示(簽約后2日內)和驗收公示(驗收后7日內)。辦公室按要求填報政府采購統計信息,落實政府采購預算和決算信息公開。

          (七)檔案管理。與采購相關的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內正本(原件)交由辦公室統一存檔管理,各股室(單位)留存副本(或復印件)備查。

          四、制度要求

         。ㄒ唬⿳徫环衷O。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線,辦公室設政府采購專管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離(不相容崗位相互分離原則)。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。

          對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務,原則上應當由三人以上共同辦理,并明確主要負責人員。

         。ǘ┗乇苤贫。各股室(單位)相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的,應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。

          本制度從印發之日起實施。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 10

          1、成立以所領導、醫務室、財務室共同參與的藥品采購小組。

          2、采購藥品必須從采購小組集體研究決定的單位采購藥品,采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

          3、藥品采購合同由藥品供應方提供合同初稿及藥品報價表,交由藥品采購小組共同審核后,由所長與藥品供應單位簽訂合同。

          4、每月藥品采購計劃由醫生根據全所用藥實際情況科學制定,每月21日前上報下個月藥品采購計劃,經所領導審核批準后方可進行采購。

          5、采購必須嚴格執行質量驗收制度,由醫生、醫保專干、會計共同驗收,對藥品的品名、規格、數量、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對質量不合格的藥品要停止采購。

          6、醫保專干必須做好藥品出入庫登記工作,藥品入庫登記后將入庫單交由財務一份,醫務室留底存檔一份;出庫必須由醫生開具處方,交由醫保專干進行出庫登記。

          7、財務室做好藥品結賬工作,每月憑藥品入庫單和發票與藥品供應單位結賬。

          8、醫務室必須定期向所領導匯報本年度的藥品品種和藥品質量等情況。所領導定期對藥品采購渠道、藥品質量,對藥品管理制度的.執行情況進行檢查。

          9、在藥品采購過程中,嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”,自覺接受工休人員的監督,發現存在的違規問題要嚴肅處理。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 11

          一、醫療設備采購應當按照相關法律,法規進行采購。

          二、醫療設備的采購申請程序

          1、甲類大型醫療設備,向市衛生局申請,待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

          2、乙類大型醫療設備,向市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

          3、三萬元以上普通醫療設備,向市衛生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

         。、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

          5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標(成交)供應商。

          6、與供應商簽訂采購合同。

          三、三萬元以下普通醫療設備,在院長領導下,由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》(2007)58號文件則,進行公開招標采購規程;競爭性談判采購規程;單一來源采購規程;詢價采購規程,進行采購。

          四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

          1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

          2、醫療器械生產或經營許可證。

          3、營業執照的復印件。

          4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

          5、產品檢測報告。

          6、產品合格證。

          7、銷售人員的'單位授權或委托書。

          8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

          9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

          五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

          1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

          2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

          3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

          4、產品應有生產日期或批(編)號。

          5、限期使用產品,應標明有效期。

          6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

          7、整件醫療器械需附產品合格證。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 12

          (一)審批

          1.凡屬新增(醫院尚未使用過的、集中招標目錄中沒有的)醫療器械,使用科室需填寫申請表交醫療設備科,申請表內容包括:醫務科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫療用品,還需有院感部門的審核意見),財務部門對收費情況的意見和設備科管理部門對醫療器械市場準入的合法性審查意見,然后經設備科長審核送分管院長批準后實施采購。必要時經醫院儀器設備管理委員會討論批準。

          2.非正常使用醫療器械的控制:

          (1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當前醫療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。

          (2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產品,是針對個別特殊病人需要的,應合理限制其使用量,使用量不應超過15%。

          (3)新增醫療器械的價格先可使用三個月,然后根據使用量的情況,醫院組織院內招標,以確定合理的價格。

          (二)采購

          1.醫院購置和接受贈送的醫療器械必須符合醫療器械管理條例、衛生行政部門及海關、商檢、計量等行政部門的有關規定。

          2.屬于上級衛生行政部門集中招標采購的醫療器械,應在招標后在中標單位中選購器械。

          3.對于沒有集中招標的量大、價值高的.醫用器械,醫院應組織院內招標采購。

          4.不屬于固定資產管理的醫用計量器具的購置憑醫用計量器具購置審批單。

          5.不得采購無證醫療器械。

          6.在向中標單位或醫院確定的經營單位選購醫療器械前,應訂立購銷協議或合同(合同的格式建議采用全市設備質控統一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質量保證、售后服務、雙方的權利、義務等條款。

          (三)索證

          醫療器械產品采購前供應商必須提供下列證件:

          1.銷售人員必須提交帶有身份證復印件的單位委托書;

          2.提交醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證;

          3.提供經營產品的代理證書;

          4.提供產品的有效證件如:醫療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認證證書等;

          5.產品質量承諾;

          6.所有提供的證件復印件均要加蓋單位紅章。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 13

          一、醫療設備采購

          應當按照國家、省市縣相關法律,法規的規定要求進行采購。

          二、醫療設備的采購申請程序

          1、乙類大型醫療設備,向縣衛生藥監局、縣政府相關部門及遵義市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

          2、二萬元以上普通醫療設備,向縣人民政府和(或)縣衛生藥監局申請,審批后,向縣財政局申請,審批并確定采購方式后,將采購執行通知交縣政府采購管理辦公室執行。

          3、向采購部門提供所需要的技術參數數據和相關信息。

          4、接到縣政府采購管理辦公室的中標通知書后與供應商簽訂采購合同。

          5、需緊急采購的醫用設備報縣衛生藥監局或縣人民政府備案,由縣衛生藥監局或縣人民政府采購部門確定采購方式。

          三、二萬元以下普通醫療設備,在院長及分管副院長領導下,由院務

          會討論決定,在充分征求申請科室意見下進行詢價采購。

          四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

          1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

          2、醫療器械生產或經營許可證。

          3、營業執照的復印件。

          4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的`復印件。

          5、產品檢測報告。

          6、產品合格證。

          7、銷售人員的單位授權或委托書。

          8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

          9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

          五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

          1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

          2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

          3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

          4、產品應有生產日期或批(編)號。

          5、限期使用產品,應標明有效期。

          6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

          7、整件醫療器械需附產品合格證。

          醫療衛生單位采購內控的管理制度 14

          為進一步規范我院招標公用物品采購活動,強化監督、節省開支,防范采購活動中的廉潔風險,根據我院廉潔風險防控管理有關精神,決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定:

          一、招標采購公用物品適用范圍

          1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。

          2、在特殊情況下,無法實施集中招標采購的物品。

          3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的采購。

          4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。

          5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。

          6、其它物品和服務用品的采購。

          二、招標公用物品采購的方法

          1、“三家參與”:有關物品、服務用品的.采購實施時,由使用部門(科室)、管理部門、監督部門共同參與。

          2、“貨比三家”:有關物品、服務用品的采購活動過程中,要經過三家以上供應商或商家的詢價調查,從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。

          3、“三人同行”:所有招標外采購實施時,必須是三個人以上共同經辦。

          三、招標公用物品采購的實施

          1、招標公用物品的采購,由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》,說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由,由院長批準實施。

          2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示,由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。

          3、物品使用部門與管理部門為同一單位,或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時,院長批準后,由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。

          4、招標公用物品采購活動完成后,要有采購經手人和參與人共同簽字,才能按規定程序報銷。

          四、招標公用物品采購的檢查考核

          1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核,通過財務手續,每年對相關采購活動進行一次抽查。

          2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員,按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。

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