供應商管理制度(通用20篇)
在不斷進步的社會中,很多場合都離不了制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢?下面是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
供應商管理制度 1
第一章總則
第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的'項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
。ㄒ唬┦袌霾控撠煂θ粘I虅蘸献髦械墓⿷踢M行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
。ǘ┰u定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
。ㄒ唬┯墒袌霾扛鶕┓綑n案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
。ㄒ唬┪锲返纳觐I由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。
。ǘ┏修k人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。
。ㄈ┦袌霾拷拥浇浥鷾省安少徤暾埍怼焙,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。
。ㄋ模┵Y產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。
第十三條采購的實施
。ㄒ唬┦袌霾吭趫绦胁少徣蝿諘r,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。
(二)市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。
。ㄋ模┎块T分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。
供應商管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發和培育優質供應商,規范供應商管理,優化供應商梯隊,促進戰略性采購體系建設,持續為集團從外部獲取優勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據采購職能和相關制度,結合集團發展戰略,制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條術語定義
一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包:指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標:指決定營養、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍
(一)負責供應商尋源工作;
。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;
。ㄈ┴撠熃M織研發技術中心、產品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;
。ㄋ模┴撠熃M織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;
。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發布和存檔;
。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進行科學的訂單分配;
。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。
二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
(一)負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流;
。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;
(三)負責與供應商關于技術方面的交流;
。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
(一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;
。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部(以下簡稱“產品部”)在供應商管理工作中的職責
。ㄒ唬┴撠煷ぎa品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理;
。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;
。ㄈ┴撠熢诖ぎa品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核;
。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;
。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂、事中監督、事后追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
(一)負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;
。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章供應商準入制度
第五條評價范圍
凡屬于第三條規定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入,由產品運營中心產品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。
第六條資格認證
一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件:新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件,包括營業執照、行業許可證(如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證)等。
三、設備及生產環境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產設備;有獨立的完整車間,貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。
四、生產本事:必須具有滿足我公司需求量的生產本事,必要時供給財務報表。
五、經過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條樣品驗證
一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。
第八條實地考察
一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條綜合評定
品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。
第十一條試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商,由采購部發送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃,在五個工作日內整改結束并反饋。
。ㄒ唬┰嚭献髌陂g內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。
。ǘ┰嚭献髌陂g內,累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年后若需繼續合作,必須按供應商準入制度重新評定。
。ㄈ┰嚭献髌陂g內,出現到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年后若繼續合作,需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。
第三章供應商評價制度
第十三條供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規定的'所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質量和本事,進而達成戰略合作,實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經過競爭擇優,不斷優化供應商梯隊。
四、整改優先原則
應審慎執行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。
第十四條供應商評價標準
合格供方實行動態更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條供應商評價程序
一、在日常工作中,采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始數據收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入,和其在行業內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;
。ㄒ唬┑梅帧90分:優秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。
。ǘ80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%—40%。
(三)70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。
。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光,如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景,采購部將組織評價。
第十六條供應商的檔案管理
一、采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、負責印刷類業務的采購員,應聯合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。
四、合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經由采購部負責人同意后方能查閱。
五、采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章供應商實地考察制度
第十七條供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發技術中心與采購部(必要時聯合審計與風控中心、產品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。
二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現。
第十九條對供應商實地考察結果的考核
一、《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。
三、《供應商實地考察評分表》結果分類
。ㄒ唬⿲嵉乜疾煳闯霈F重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
(二)實地考察出現重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現重大不合格項則淘汰。
。ㄈ⿲嵉乜疾斐霈F重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。
第五章供應商淘汰制度
第二十條供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:
一、在合作過程中,一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的;
二、在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的;
三、經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業務正常開展的;
四、不能供給有效資質證件,或供給的證件存在作假的;
五、與我司發生過重大業務糾紛的;
六、與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;
七、在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;
八、產品或企業被監管部門查處的;
九、在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的;
十、行情發生變化時,不執行已生效的合同,經催告后仍然拒絕履行的;
十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;
十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。
第二十一條淘汰的執行與發布
一、淘汰的執行與發布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發技術中心會簽,報上級主管部門審批經過后方能執行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰,采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論,報上級部門審批,以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條黑名單期限
凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。
第二十三條淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。
第六章附則
第二十五條本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執行。
第二十六條本制度自頒布之日起正式執行,解釋權歸集團產品運營中心。
供應商管理制度 3
為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的'進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度 4
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的'不良行為,提出處理意見和建議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度 5
第一章總則
第一條為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條供應商管理堅持以下原則:
。ㄒ唬┧]優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;
。ㄈ┏S梦镔Y供應商入庫為主原則;
(四)數量控制,生產性企業為主原則;
。ㄎ澹┕、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章管理機構和職責分工
第六條為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。
組長:趙金修
副組長:陳廷章
成員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。
領導小組職責:
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條供應商管理職責劃分
。ㄒ唬┪镔Y供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
。ǘ┢蠊懿柯氊煟
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責:
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章供應商分類
第八條按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
。ㄒ唬⿷鹇怨⿷蹋褐概c河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。
。ㄋ模﹥炔抗⿷蹋菏侵概c河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章供應商準入
第九條按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
。ㄒ唬┖幽厦夯y購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。
。ǘ┯烂嚎毓山y購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。
。ㄈ┳再徫镔Y供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。
第十條供應商準入應貼合以下基本條件:
。ㄒ唬┵Y質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
。ㄎ澹┴攧蘸怂阋幏,具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條供應商準入必要條件
。ㄒ唬⿷鹇怨⿷虦嗜氡匾獥l件:
1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
。ǘ┲攸c供應商準入必要條件:
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。
。ㄈ┮话愎⿷虦嗜氡匾獥l件:
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
。ㄋ模┡R時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。
第十二條對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3—9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
。ǘ┙y購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
。ㄋ模﹥炔抗⿷逃珊幽厦夯瘓F根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。
第十三條準入供應商的基本權利和義務
。ㄒ唬⿲Σ少徏霸u價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;
。ㄈ┯袡鄥⒓庸痉秶鷥鹊奈镔Y采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
。ㄆ撸┮哉\信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;
。ò耍╉憫幽厦夯瘓F和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
。ň牛I務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;
。ㄊ┲袠撕螅匆幎ㄅc采購單位簽訂合同,履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;
。ㄊ┘皶r向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。
第十四條準入供應商可享受的優惠政策
。ㄒ唬┲攸c供應商:
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商:
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
。ㄋ模┮话愎⿷蹋簩嵭腥娓偁帲幌硎軆灮菡。
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第五章供應商信息庫建立和維護
第十五條待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。
第十六條供應商入庫程序
。ㄒ唬┖幽厦夯瘓F和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
。ǘ┳再徫镔Y供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:
。1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。
。2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
。3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
。4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
。5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。
。6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。
。7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的書面授權及委托證明文件。
。8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
。10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章供應商選用推薦
第二十條供應商選用推薦的基本要求:
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。
。ǘ┩粯硕螖M入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的`供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條供應商選用推薦按以下原則辦理:
。ㄒ唬┌垂⿷填悇e選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
。ǘ┌垂⿷淘u價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。
。ㄈ┓沧栽竿顺龅脑趲旃⿷,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條供應商選用推薦程序
。ㄒ唬┖幽厦夯、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:
。ㄒ唬┡c生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
。ǘ┘夹g含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
。ㄈ⿺M推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
。ㄋ模┱J為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
。ㄈ┙M織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章供應商考核評價
第二十八條對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。
第二十九條物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第三十條對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
。ǘ┕咀再徫镔Y供應商年度考核評價程序:
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。
第三十三條供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條供應商評價達標級別要求:
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
。ǘ┮话愎⿷。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。
。ㄈ﹥炔抗⿷。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
。ㄋ模┓材甓仍u價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章供應商退出
第三十五條發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。
(一)商業賄賂;
。ǘ┲卮筚|量問題引發重大事故;
。ㄈ﹫髢r不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
。ㄎ澹┧┪镔Y以次充好、以假充真的商業欺詐行為;
。┡涮桩a品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
。ㄆ撸┮圆徽敺绞街\求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
。ò耍┙洸閷嵈嬖谡袠诉^程中有串標、圍標行為;
。ň牛┎话春贤舐募s或兩次不能按時交貨,影響供應的;
。ㄊ┦酆蠓⻊詹患皶r,年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;
。ㄊ嗜牒筮B續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;
。ㄊ模﹥炔抗芾砘靵y,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。
。ㄊ澹┚哂刑摷、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。
第九章附則
第三十九條發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。
第四十條本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度 6
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;
(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;
。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;
。ㄋ模┚邆渫晟频纳a、供貨或提供服務的.能力;
。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經營狀況;
。┞男欣U納社會保障、稅收義務;
。ㄆ撸┥a企業或經營商品符合國家環保標準;
。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;
。ㄊ┱少徆芾頇C關規定的其他條件。
供應商管理制度 7
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的`一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平值;5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
供應商管理制度 8
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的'企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度 9
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2、對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括:
。1)物料來件的優良品率;
。2)質量保證體系;
。3)樣品質量;
。4)對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括:
。1)交貨的及時性;
。2)擴大供貨的彈性;
。3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括:
。1)優惠程度;
(2)消化漲價的潛力;
(3)成本下降空間。
4、技術潛力。
包括:
。1)工藝技術的先進性;
。2)后續研發潛力;
。3)產品設計潛力;
。4)技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括:
。1)零星訂貨保證;
。2)配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括:
(1)經營團隊;
。2)員工素質。
7、現有合作狀況。
包括:
。1)合同履約率;
。2)年均供貨額外負擔和所占比例;
。3)合作年限;
。4)合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3、評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4、經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的.,始得采購;沒有透過的,請其繼續改善,保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產權關系。
供應商管理制度 10
第一章:總則
第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。
第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。
第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。
第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
。ǘ┳袷貒业姆伞⑿姓ㄒ,具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
。ㄎ澹┚哂辛己玫.資金、財務和經營狀況;
。┞男欣U納社會保障、稅收義務;
。ㄆ撸┥a企業或經營商品貼合國家環保標準;
。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;
。ㄊ﹛x采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:
。ㄒ唬┙浥鷾,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
。ǘ└鶕腥A人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章:供應商的權利與義務
第五條:xx采購供應商享有以下權利:
。ㄒ唬┵N合xx采購市場準入條件的,可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:
。ㄒ唬┤鐚嵪蚴衳x采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
。ǘ﹨⒓觴x采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;
。ㄈ┕⿷讨袠撕,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;
。ㄋ模┌凑帐衳x采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
。ㄎ澹├斫馐衳x采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章:xx采購供應商資格申請與審核
第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條:供應商資格的審定程序
。ㄒ唬⿴Ыo書面申請,并帶給下列資料:
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
。ǘ┦衳x采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章:供應商的變更和終止
第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第六章:供應商的違規處理
第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:
。ㄒ唬⿴Ыo虛假材料,騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
。ㄈ┎捎貌徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的;
。ㄋ模┡c采購機關或者社會中介機構違規串通的;
。ㄎ澹╅_標后與招標人進行協商談判的;
。┲袠撕,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
。ㄆ撸┫虿少徶鞴軝C構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
。ň牛┢渌`反xx采購規定的情形;
。ㄊ┢渌|犯國家法律的行為。
第七章:附則
第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執行。
供應商管理制度 11
第一章:總則
第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。
第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章:供應商調查
第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條:已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。
第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章:供應商評審
第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。
第10條:合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優,在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。
第12條:供供應商審查的材料。
1、能力,包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等
3、價格,包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條:對于工廠臨時提供的'供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。
第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。
第15條:供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章:合格供方檔案管理
第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。
第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。
第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章:供應商評估
第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條:評估方法。
對供應商實行評分制度,滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條:考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條:考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。
第24條:評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。
2、要求考核結果為80—89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70—79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條:合格供應商的質量監督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。
第二十九條本制度實施后,原相關系統自動終止
供應商管理制度 12
1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、講究文明衛生,經常保持環境清潔。
4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。7、整理庫存區,做到商品清楚,規律有序。8、先進先出,并檢查保質期并注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的`直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養的責任。
10、嚴格手續,出入庫物資做到:收有憑,發有據,及時記帳,手續清楚,帳物相符。
11、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。
12、加強管理,合理規劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發,方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。
供應商管理制度 13
一、目的
規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
(一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。
。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。
。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發現并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的.供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
(六)戰略合作供應商:由集團組織的戰略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商;戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目,均應遵守該戰略合作協議,與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
(七)其他方式確定為戰略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰略合作供應商名單,并簽訂相關的戰略合作協議。
四、供應商庫的建立
(一)所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。
。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。
。ㄈ┕⿷绦畔l生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。
。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估,招采部門負責匯總
及審核。
。ㄎ澹┟磕昃S護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。
。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。
。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
(八)招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
(二)供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值,評估持續的整個過程是動態的,后期評級總優先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
(三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
(四)被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。
。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。
。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規定。
。ㄈ﹨R總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。
供應商管理制度 14
為切實加強店內倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率,特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫,包括聯營及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品(試吃試用品),不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行,嚴禁無證人員進入庫區,嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫;
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作,所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡;
3、門店設有加貨專用車,禁止普通購物車進入倉庫,倉庫門崗應做好現場管理工作;
4、二樓大倉實行定點開放制,非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫;如有特殊情況需要進倉的,需由分管業務主管向防損提出申請,經審核同意后方可進入;
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入。
三、臺帳與責任
1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區,責任到人、到貨架;
2、所有倉庫的管理,處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人,促銷員負責協助整理工作;
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、臺帳管理工作,如因保管不當、或違規操作造成損失的,由貨架責任人承擔相應責任;
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理;
5、贈品等同于商品,所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理;
6、otc精品倉庫由總臺負責管理,所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償。
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循:分類存放、先進先出、封箱儲存等原則;
2、分類存放原則:
、俑鞑块T倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區,與正常商品區別存放;
②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理,不得出現混放現象;
3、先進先出原則:所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期,按先進先出原則管理和提取,以確保商品品質;
4、封箱存放原則:
、賯}庫儲存商品應整箱存入,如在上貨過程中出現零散商品的,應用大小合適的紙箱、封箱后存放,并將商品碼、商品名稱、數量標于外箱上;
②商品存放盡量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數不得大于3個,同時應在外箱標明商品碼、品名及數量;
③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品;
、芡庀淦茡p的商品,應及時更換外箱,以減少商品儲存過程中出現的商品損耗;
5、所有商品應離地離墻放置,離地不少于10cm,離墻距離不少于5cm;
6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部,避免壓壞商品;
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志,以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放;
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平,無通道兩側凹凸不平的情況出現;
9、貨架頂部存放商品應注意高度,離燈帶距離不得小于40cm;
10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小于50cm,高度根據商品的.承壓能力和商品特性確定,并以提取方便為宜,沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋;
11、商品拿取應輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的,由責任人按進價賠償;
12、因三信原因撤架商品應單獨存放,用紅色封箱帶封箱后,應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區,根據商品屬性定期清理————按商品品質情況及保管要求(如蛋類需每日清理,百貨可按月清理);
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄,每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見,經經理室審核后確認處理方式,避免出現商品積壓;
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;
16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內;17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況,重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡,登記商品進出情況;
18、各部門應保持庫存衛生清潔,不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作;
19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內,并按要求在外箱粘貼退貨單據;
20、食品、生鮮商品的儲存,應關注其儲存條件,避免因保存不當出現商品質量問題;
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內,但應在活動結束的三天內清理出門店;不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內;防損部門有權定期(每月末)清理;
22、嚴禁在倉庫內使用明火。
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫;
2、嚴禁在倉庫區使用明火;
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車;
4、嚴禁商品開放儲存;
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內;
6、嚴禁一人單獨進倉;
7、嚴禁商品著地存放;
8、嚴禁堵塞通道;
9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品。
供應商管理制度 15
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的`成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排,F有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度 16
為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,降低酒店采購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善,F規定如下:
一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品。
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,并按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,并賠償酒店的相關經濟損失。
三、必須保證每日供應品種和數量,并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次。
六、酒店驗收負責人如發現供應商的.貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,并扣除當月全部貨款的30%作為處罰。
七、供應商每個定價周期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標準,則按差額三倍處罰)。
八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰,由驗收人員開單,采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關于凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料并核對無誤后,在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。
供應商管理制度 17
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模塊化的思路構建新的.采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit);
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分);
中國3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分);
財務狀況(100分);
產品研發能力(200分);
工藝保證能力(200分);
交付服務能力(100分);
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》。
潛在供應商資格認可合格標準:
1、下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分)。
2、下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分);除“產品研發能力外”,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1、供應商分類的基本原則:a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件;b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大;c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2、對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs9000標準,通過iso9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso9000標準,鼓勵通過iso9000第三方認證;dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1—2名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發試制協議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,并按產品開發試制協議的要求提供裝車樣件。
中國3000萬經理人首選培訓網站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級)、合格(b級)、基本合格(c級)、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納進dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
供應商管理制度 18
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的.不良行為,提出處理意見和建議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度 19
第一章總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的'掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/2000版證書;
3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等
3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。
2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 20
第一章:總則
第一條:為加規范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質量,依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。
第二條:本辦法所稱合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產經營資格和良好信譽,并經公司按程序審查認定的組織或者個人,包括境內外供應商。
第三條:計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。
第四條:本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要,未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中,經審核評議后成為合格供應商。
第二章:管理要求
第五條:采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門,每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。
第六條:計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:
(一)供應商供給的產品已在公司使用的,使用部門反饋的`信息;
。ǘ┕⿷坦┙o產品在同容量電廠的使用情景;
。ㄈ┕⿷藤Y質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;
。ㄋ模┕緦I技術人員的推薦;
。ㄎ澹┏修k部門在市場上了解、收資的信息。
第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進行資質審查。
第八條:對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條:潛在合格供應商經過資質審查,并經相關部門會簽后,報分管副總經理批準,納入合格供應商名錄。
第十條:凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:
。ㄒ唬┳袷貒曳、法規,具有良好的信譽;
。ǘ┚哂新男泻贤谋臼潞土己玫穆男泻贤挠涗;
。ㄈ┚哂斜仨氁幠:土己玫馁Y金財務狀況。
第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:
。ㄒ唬┢髽I法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;
(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;
(三)業務經營情景及相關業績證明
。ㄋ模┨丶s經銷、維修等有關資格證明文件。
第十二條:合格供應商工商變更、注銷,應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。
第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據情節輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;
。ǘ┕┙o虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
。ㄋ模┡c其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;
。ㄎ澹┲袠撕鬅o正當理由不簽訂采購合同的;
。┥米宰兏蛘呓K止采購供貨合同的;
。ㄆ撸┫虿少彶块T、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
。ò耍┕┙o的產品出現重大質量問題,并造成后果的;
。ň牛┢渌`反法律、法規和規章的。
第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關追究其刑事職責。
第三章:合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;
。ǘ﹨⑴c公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;
。ㄈ┫碛蟹伞⒎ㄒ幒鸵幷乱幎ǖ钠渌麢嗬。
第十六條合格供應商承擔以下義務:
(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;
。ǘ┕┙o貼合規定質量標準的采購服務;
。ㄈ├斫夤疚镔Y使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;
。ㄋ模┓伞⒎ㄒ幒鸵幷乱幎ǖ钠渌x務。
第四章:附則
第十七條:本辦法經總經理簽發,自下發之日起執行。
第十八條:本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。
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