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      1. 供應商管理制度

        時間:2024-06-14 10:26:41 制度 我要投稿

        供應商管理制度

          在日新月異的現代社會中,各種制度頻頻出現,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

        供應商管理制度

        供應商管理制度1

          商業銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下,整合利用外部優質專業化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

          檔案外包商應具有以下特征:

          第一是一種實體性管理機構;

          第二是一種社會化、集約化和專業化程度高的檔案管理機構;

          第三有較大的規模,服務對象也較多;

          第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;

          第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;

          第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

          一、銀行檔案外包的背景

          二戰后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。

          從某種意義上講,商業銀行就是“經營風險”的金融機構,以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業銀行的經營成敗。隨著業務發展和競爭加劇,商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監測并采取科學的控制手段和方法,是商業銀行保持穩健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續發展過程中具有重要的戰略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業銀行檔案外包風險管理目的`。

          二、商業銀行檔案外包的風險管理重點

          風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:

          一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);

          二是風險是損失的可能性;

          三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發展狀態。

          從風險的定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現銀行歷史面貌的憑證,為銀行經營、管理提供信息支持,并為銀行業務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據,其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:

         。ㄒ唬n案外包風險的評估

          商業銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:

          1、外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險因素;

          2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發的風險;

          3、銀行對外包活動的風險管控能力;

          4、外包供應商的技術能力、業務策略和業務規模、業務連續性及破產風險,風險控制能力及外包服務的集中度;

         。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查

          1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業地位;

          2、財務穩健性、技術實力和服務質量、對銀行業的熟悉程度;

          3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

          4、外包供應商對突發事件的應對能力;

          5、外包供應商的關聯關系;

         。ㄈ┩獍贤膶彶橐

          1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限;

          2、外包服務的業務連續性安排;

          3、外包服務的保密性和安全性的安排;

          4、外包服務的結算、支付方式;

          5、外包服務的審計和檢查;

          6、外包爭端的解決機制;

          7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;

          8、外包供應商的應急管理;

          三、商業銀行檔案外包的風險評價標準

          商業銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續監控、評價,就能及時發現檔案外包風險,并在發現風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

          日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業務檢查,檢查內容包括:

          (一)外包供應商的評估:

          1、資質:是否符合專業資質;

          2、財務:收費是否合理,程序是否完善;

          3、日常經營:是否出現異常;

          4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發生;

          5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;

          6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;

          7、保密性:無違反保密原則,業務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業秘密;

          8、監督檢查:是否能積極配合商業銀行開展外包監督工作,及時報送外包工作情況;

          9、違規性:是否存在違規行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。

         。ǘ┩獍藛T的評估

          1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;

          2、外包?I務人員能夠妥善保管商業銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

          3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風險控制措施;

          4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;

          5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;

          6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業操守及銀行管理規定的其他行為;

          (三)突發事件的應急預案及演練

          1、是否事先制定建立檔案外包風險突發事件應急預案和機制,確保檔案外包業務活動的正常經營;

          2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;

          3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業務連續性計劃,確保業務活動的正常經營;

        供應商管理制度2

          1、目的

          為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

          2、范圍

          本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

          3、職責

          各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

          4、內容

          4.1管理原則和體制

          4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

          4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

          4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

          4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

          4.2供應商的評定內容

          4.2.1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

          4.2.2產品質量水平評定。包括:

         。1)物料來件的優良品率;

          (2)質量保證體系;

          (3)樣品質量;

         。4)對質量問題的`處理。

          4.2.3交貨能力評定。包括:

          (1)交貨的及時性;

         。2)擴大供貨的彈性;

         。3)樣品的及時性;

         。4)增、減訂貨貨的批應能力。

          4.2.4技術能力評定。包括:

          (1)工藝技術的先進性;

         。2)后續研發能力;

         。3)產品設計能力;

          (4)技術問題材的反應能力。

          4.2.5服務評定。包括:

         。1)零星訂貨保證;

         。2)配套售后服務能力;

         。3)服務態度。

          4.2.6合作狀況評定。包括:

         。1)合同履約率;

         。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

         。3)合作年限;

         。4)合作融洽關系。

          4.2.7價格評定。包括:

          (1)優惠程度;

          (2)消化漲價的能力;

         。3)成本下降空間。

          4.3供應商評定步驟

          4.3.1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

          4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

          4.3.3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

          4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

          4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

          4.6管理措施

          4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

          4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

          4.6.3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        供應商管理制度3

          供應商評估管理制度是企業確保供應鏈穩定、高效運作的關鍵環節,它涵蓋了從供應商選擇到持續合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分:

          1. 供應商資質審查

          2. 供應能力評估

          3. 質量管理體系審核

          4. 價格與成本分析

          5. 交貨性能考核

          6. 服務與技術支持評價

          7. 合同履行情況檢查

          8. 風險管理與持續改進機制

          內容概述:

          1. 供應商資質審查:關注供應商的營業執照、行業許可、專業認證等,確保其合法性與專業性。

          2. 供應能力評估:考察供應商的`生產能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應穩定性。

          3. 質量管理體系審核:審核供應商的質量控制流程、質量標準及質量保證能力,確保產品或服務質量。

          4. 價格與成本分析:比較供應商的價格競爭力,同時考慮長期成本,如運輸、包裝、售后服務等。

          5. 交貨性能考核:評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度,確保供應鏈順暢。

          6. 服務與技術支持評價:考察供應商的服務態度、售后響應速度和技術支持能力,提升合作滿意度。

          7. 合同履行情況檢查:監控供應商履行合同的記錄,確保其誠信度。

          8. 風險管理與持續改進機制:建立風險預警系統,定期評估供應商風險,并推動雙方共同改進。

        供應商管理制度4

          餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的'選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。

          內容概述:

          1. 供應商資質審查:對供應商的營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。

          2. 產品質量標準:設定明確的質量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應商需定期提供檢驗報告。

          3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。

          4. 供應商績效評估:定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。

          5. 庫存與配送管理:監控庫存水平,確保供應商按時、準確配送。

          6. 應急處理機制:建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

        供應商管理制度5

          在市場經濟的發展浪潮中,信用是一切經濟活動的前提和基礎,而工商企業是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體,企業在市場活動中形成的信用檔案,對我國的社會主義市場經濟的發展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業建立信用檔案是企業加強管理的需要,是維護合法權益的需要,是參與市場競爭的需要。把工商企業形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來,是工商企業應依法履行的義務。

          工商企業信用檔案是指和企業及其法人的基本情況、企業的信用狀況相關的文件材料的總和,集中體現出企業在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力,是證實企業是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業信用檔案是企業信用最直接的證明,有了它不但可以依法規范企業的行為,也可以使信用企業贏得其應有的經濟利潤。如果企業搶先一步,早日建立企業信用檔案,就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌,占得先機。因此,工商企業建立檔案,特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域,也是一個社會系統工程,加強工商企業信用檔案的創建工作,對建設社會誠信環境、規范企業經營行為、促進企業健康有序發展都具有積極的意義。

          1工商企業建立信用檔案的必要性

          1.1工商企業信用檔案的建立有利于企業信用體系的建設和完善。建立健全企業信用體系,關系到社會主義市場經濟體系的完善,關系到經濟社會的健康持續發展。企業信用體系的建設,在很大程度上依賴于企業信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業經濟行為材料,是判斷和評價企業信用狀況的第一手材料。企業信用評價、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立,都要依賴于企業信用檔案。

          1.2工商企業信用檔案的建立有助于組織了解企業的有關情況,幫助企業獲得更多的發展機會。對與企業有來往的組織或個人而言,建立企業信用檔案有利于組織或個人了解企業的有關情況。通過企業信用檔案,了解企業的經營資質、業績、歷史、誠信狀況等,有助于消除市場上信息不對等的狀況,保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中,相互之間如果沒有誠信基礎,合作就很難進行下去。因此,企業信用檔案在信用大環境下對企業來說至關重要,主要表現在以下幾個方面:第一,企業信用檔案準確記載企業生產產品狀況,為企業贏得市場商機;第二,企業信用檔案的建立是提升企業形象和產品品牌形象的需要;第三,企業信用檔案是提升企業經營者社會形象,擴大企業知名度的需要;第四,企業信用檔案有利于提高企業經營管理水平、企業整體素質和綜合競爭能力,對促進企業健康發展能起到非常重要的作用。

          1.3工商企業信用檔案的建立,有利于上級主管部門對工商企業的規范化管理。企業信用檔案可以幫助企業主管部門對市場主體進行監督管理,褒獎遵守誠信的企業,處罰不守誠信的企業,從而規范企業的經營行為。工商部門的企業信用檔案在其利用過程中,因與其他檔案性質不同,展現出了一些特性,主要包括以下幾方面:

          1.3.1針對性強。從企業信用檔案利用過程中所服務的對象來看,工商部門企業信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出,工商部門企業信用檔案的性質就是為了反映企業的信用狀況,工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業和個體戶,而另一方面卻也形成了其在規范企業行為、治理市場活動方面的專業優勢。

          1.3.2影響范圍廣。從企業信用檔案在其利用過程中所服務的對象看,工商部門企業信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業信用檔案與社會的每一方面都息息相關,影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。

          1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業的商業機密。從企業信用檔案的利用方式來看,在利用企業信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面,社會上任何組織或個人都能獲取企業的基本信息,在法定的規范程序下還可獲得相關的信用信息,并以此作出信用決策,可有效防范信用風險;另一方面,企業信用檔案中的某些內容又涉及商業秘密和個人隱私,如企業資產狀況、企業的交易活動、法人的個人資料等,具有一定的機密性,不宜對外公布利用。

          2工商企業信用檔案的基本內容

          企業信用檔案從形成渠道看,可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業自身活動中形成的信用材料,如企業基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等;間接信息是與企業相關的單位形成的反映企業信用狀況的材料,如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

          從具體內涵看,主要包括企業資本信用檔案、商業信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一,企業資本信用檔案,主要指企業按照公司章程的規定繳納投資款,按期歸還各種借款本息,按公司章程向投資者分配股利;企業的貸款記錄,貸款方式、作用,還款情況;擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二,商業信用檔案,主要指企業在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品,不進行商業欺詐,按時向購貨方供貨,以及產品質量記錄,產品質量標準、狀況等。第三,管理信用檔案,主要指企業向外提供真實合法的財務會計報告,嚴格執行各項合同、協議,按期交稅等記錄。

          3工商企業信用檔案管理體系建設的具體舉措

          3.1加大宣傳力度,重視工商企業信用檔案的建設。工商企業作為經濟實體,應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視,轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念,才能在目前的市場競爭中占據有利地位,形成規范的企業信用檔案體系,達到國家強調的`可持續發展要求。企業信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程,又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業要高度重視企業信用檔案的建立工作,切實加強組織領導,指定專門的職能部門和人員負責此項工作,做到科學籌劃,精心組織,以推動企業信用體系建設的規范有序進行。現階段,我國企業的信用檔案意識淡薄,不利于企業發展,所以,我們要通過企業報刊、宣傳欄、各種會議和培訓,加強宣傳,營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識,促使企業珍惜自己的信用記錄,這也是建立企業信用檔案的基礎和切入點。

          3.2工商企業信用檔案可與業務檔案統一管理,做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環節。由于信用檔案的來源廣泛,它不完全由企業自主產生,因而一定要把好“收集關”,收集時要注意以下幾個方面:1.注意內部收集與外部收集相結合,使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失;2.注意集中收集和隨時收集相結合,強調隨時收集;3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合,特別注意發揮企業兼職檔案員的作用。

          3.3完善規章制度,建立工商企業信用檔案管理制度。建立工商企業信用檔案,首先要建立企業信用檔案的管理制度,以此促進企業信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規的基礎上,對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制,確保契約主體權利不受侵害。各有關企業要按照建立企業信用檔案的要求,建立和完善相關的規章制度,為企業信用檔案建設提供制度保障。

          3.4工商企業信用檔案的安全維護。工商企業信用檔案中,有些內容涉及商業秘密和國家安全法保護范疇,因此在提供信用檔案利用時,注意保護好商業秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構,才可以利用信用檔案,同時,根據各個授權機構的不同權限和特定需求,提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下,開發利用好企業信用檔案信息。企業信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開。當前,企業信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業信用檔案中披露的信息主要是針對企業的財務收入信息和名譽內容,記錄企業的優良行為和不良行為,而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開,我們有必要弄清楚隱私權的法律規定,根據法律規定合理披露企業信用檔案,在保護好隱私權的前提下,最大限度地發揮企業信用檔案應有的作用。

        供應商管理制度6

          第一章 總 則

          第一條 目的

          為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發和培育優質供應商,規范供應商管理,優化供應商梯隊,促進戰略性采購體系建設,持續為集團從外部獲取優勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據采購職能和相關制度,結合集團發展戰略,制訂本制度。

          第二條 適用范圍

          本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

          第三條 術語定義

          一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

          二、原輔包:指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

          三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

          四、關鍵指標:指決定營養、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

          第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

          一、產品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ;

         。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

          (三)負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

         。ㄋ模┴撠熃M織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

          (五)負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔;

         。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;

         。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進行科學的訂單分配;

         。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;

         。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

          二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產品驗收標準方面的澄清交流;

         。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

         。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流;

         。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

          三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

          (二)負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

         。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;

         。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a品的檢測與反饋。

          四、產品運營中心產品部(以下簡稱“產品部”)在供應商管理工作中的職責

          (一)負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理;

         。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

         。ㄈ┴撠熢诖ぎa品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

          五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核;

         。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監督。

          六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;

         。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂、事中監督、事后追查。

          七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;

         。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

          第二章 供應商準入制度

          第五條 評價范圍

          凡屬于第三條規定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

          代工廠的準入,由產品運營中心產品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

          第六條 資格認證

          一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

          二、證件:新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件,包括營業執照、行業許可證(如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證)等。

          三、設備及生產環境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產設備;有獨立的完整車間,貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

          四、生產本事:必須具有滿足我公司需求量的生產本事,必要時供給財務報表。

          五、經過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質及操作水準。

          六、外部環境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

          七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

          第七條 樣品驗證

          一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

          二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

          第八條 實地考察

          一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

          二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

          第九條 商務談判

          由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

          第十條 綜合評定

          品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

          第十一條 試合作、整改與淘汰

          一、經評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

          二、經評定為整改的新供應商,由采購部發送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據其整改成果重新評定。

          三、經評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

          四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

          第十二條 到貨驗證

          一、新供應商納入合格供方名錄后的`三個月為試合作期。

          二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

          三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃,在五個工作日內整改結束并反饋。

         。ㄒ唬 試合作期間內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

          (二) 試合作期間內,累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年后若需繼續合作,必須按供應商準入制度重新評定。

         。ㄈ 試合作期間內,出現到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年后若繼續合作,需按供應商準入制度重新評定。

          四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

          第三章 供應商評價制度

          第十三條 供應商評價原則

          一、公平公正原則

          本制度第二條規定的所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

          二、目標一致原則

          供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質量和本事,進而達成戰略合作,實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

          三、競爭擇優原則

          科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經過競爭擇優,不斷優化供應商梯隊。

          四、整改優先原則

          應審慎執行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

          五、持續改善原則

          供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

          第十四條 供應商評價標準

          合格供方實行動態更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據。

          第十五條 供應商評價程序

          一、在日常工作中,采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始數據收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發技術中心的技術交流記錄等。

          二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入,和其在行業內的新聞與評價等。

          三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

          供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

         。ㄒ唬┑梅帧90分:優秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

          (二)80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

         。ㄈ70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。

         。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。

          四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

          五、非季度及年度評價時光,如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景,采購部將組織評價。

          第十六條 供應商的檔案管理

          一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

          二、 采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

          三、 負責印刷類業務的采購員,應聯合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

          四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經由采購部負責人同意后方能查閱。

          五、 采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

          第四章 供應商實地考察制度

          第十七條 供應商實地考察原則

          一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

          二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

          三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

          四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發技術中心與采購部(必要時聯合審計與風控中心、產品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

          第十八條 供應商實地考察資料

          一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

          二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現。

          第十九條 對供應商實地考察結果的考核

          一、 《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

          二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。

          三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

         。ㄒ唬 實地考察未出現重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

          (二) 實地考察出現重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現重大不合格項則淘汰。

         。ㄈ 實地考察出現重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

          第五章 供應商淘汰制度

          第二十條 供應商淘汰標準

          凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

          一、 在合作過程中,一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

          二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的;

          三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業務正常開展的;

          四、 不能供給有效資質證件,或供給的證件存在作假的;

          五、 與我司發生過重大業務糾紛的;

          六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

          七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

          八、 產品或企業被監管部門查處的;

          九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的;

          十、 行情發生變化時,不執行已生效的合同,經催告后仍然拒絕履行的;

          十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

          十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

          第二十一條 淘汰的執行與發布

          一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

          二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發技術中心會簽,報上級主管部門審批經過后方能執行。

          三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

          三、代工廠的淘汰,采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論,報上級部門審批,以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

          第二十二條 黑名單期限

          凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。

          第二十三條 淘汰的審慎原則

          對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

          第二十四條 對不公正評價的懲處

          任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

          第六章 附 則

          第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執行。

          第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行,解釋權歸集團產品運營中心。

        供應商管理制度7

          第一章 總則

          第一條 為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

          第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

          第二章 具體的管理制度

          第一條 供應商的資質

          采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

          1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

          2、ISO90012000版證書;

          3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

          4、我方需要其他的資料。

          第二條 供應商的基本信息

          1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

          2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

          3、公司的網址

          第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

          第四條 采購合同及品質保證協議

          1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的.有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約職責等。

          2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

          第三章 附則

          本制度自公布之日起開始生效。

        供應商管理制度8

          第一章 總 則

          第一條 為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

          第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

          第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

          第四條 供應商管理堅持以下原則:

          (一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

          (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

          (三)常用物資供應商入庫為主原則;

          (四)數量控制,生產性企業為主原則;

          (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

          第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

          第二章 管理機構和職責分工

          第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

          組 長:趙金修

          副組長:陳廷章

          成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

          領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

          領導小組職責:

          1、審定供應商管理相關制度與辦法;

          2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

          3、審批在庫供應商考評結果;

          4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

          第七條 供應商管理職責劃分

          (一)物資供應部職責:

          1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

          2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

          3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

          4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

          5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

          6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

          7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

          8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

          9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

          10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

          11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

          (二)企管部職責:

          1、參與制定公司供應商管理制度;

          2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

          3、參與公司自購物資供應商評審;

          4、其他相關工作。

          (三)綜合管理部職責:

          1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

          2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

          3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

          4、其他相關工作。

          第三章 供應商分類

          第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

          (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。

          (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

          (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

          (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

          (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

          第四章 供應商準入

          第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

          (一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

          (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

          (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

          第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

          (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

          (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

          (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

          (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

          (五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。

          (六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

          (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

          第十一條 供應商準入必要條件

          (一)戰略供應商準入必要條件:

          1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

          2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

          3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

          (二)重點供應商準入必要條件:

          1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

          2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

          3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

          (三)一般供應商準入必要條件:

          1、具備準入供應商的基本條件;

          2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

          (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

          第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

          (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

          (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

          (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

          (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

          (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。

          第十三條 準入供應商的基本權利和義務

          (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

          (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

          (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

          (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

          (五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

          (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

          (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

          (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

          (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

          (十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

          (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

          (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

          第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

          (一)重點供應商:

          1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

          2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

          3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

          (二)內部供應商:

          1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

          2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

          (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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          第五章 供應商信息庫建立和維護

          第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

          第十六條 供應商入庫程序

          (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

          按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

          (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

          1、推薦申請

          物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

          2、資格預審

          企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

          (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

          (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

          (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

          (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

          (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

          (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

          (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

          (8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

          (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

          (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

          (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

          3、準入評審

          物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

          4、準入核準、錄入建庫

          物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

          第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

          第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

          第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

          第六章 供應商選用推薦

          第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

          (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

          (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

          (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

          (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

          第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

          (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

          (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

          (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

          第二十二條 供應商選用推薦程序

          (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

          (二)自購物資供應商選用推薦程序

          1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

          2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

          3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

          第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

          第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

          (一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

          (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的'采購;

          (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

          (四)認為其他應當考察的情形。

          對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

          第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

          (一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

          (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

          (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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          第七章 供應商考核評價

          第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

          第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

          第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

          第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

          (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

          (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

          1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

          2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

          3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

          第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

          第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

          供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

          第三十四條 供應商評價達標級別要求:

          (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

          (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

          (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

          (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

          第八章 供應商退出

          第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

          (一)商業賄賂;

          (二)重大質量問題引發重大事故;

          (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

          (四)資質材料弄虛作假;

          (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

          (六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

          (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

          (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

          (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

          (十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

          (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

          (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

          (十三)準入后連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

          (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

          (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

          對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

          第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

          第九章 附 則

          第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

          第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

          第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

        供應商管理制度9

          1.目的

          編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務,防止采購的原材料、零部件、設備等原因,影響我司產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

          2.范圍

          本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

          3.職責

          3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

          3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商產品質量進行評估。

          3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

          4.內容

          4.1實施程序

          4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質檢、技術等部門予以協助。

          4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

          4.2樣品需求與樣品確認

          4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

          4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品,數量應大于等于兩件。

          4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,或送有資質的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。

          4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。

          4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質檢部,作為檢驗的.依據。

          4.3管理評審

          4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然后再由采購部門、技術部門及質檢部門,同時對供應商進行相關評審。

          4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度,將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

          4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商,質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審,并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,采購部、技術部簽署評審意見。

          4.3.4對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

          4.4合格供應商名單

          4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送總經理批準,并列入《合格供應商名單》。

          4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的合格供應商,首先向三家同時發出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

          4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

          4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

          4.5訂單反饋

          4.5.1供應商在接收到采購訂單后,應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋,包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。

          4.5.2對于供應商已經確認的訂單,在生產過程中,如出現不能及時保質保量交貨的情況,應及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。

          4.6對合格供應商的質量監督

          4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資,應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

          4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

          4.7供應商檔案建立

          4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

          4.7.2如供應商主要負責人更換,采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門,避免發生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

          4.8風險規避

          4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散采購風險。

          4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經理簽字確認,方可生效執行。

          4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經發現立即開除,并處罰款1000元。

          4.8.4凡舉報者,經審查屬實,獎勵5000元。5.其他

          5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

          5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

          5.3附件

        供應商管理制度10

          1.目的

          選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

          2.適用范圍

          為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

          3.職責

          3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

          3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

          3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

          4.程序

          4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

          4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

          4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

          4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

          4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

          4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

          4.7供應部負責對供應商進入廠區前的`安全教育和職業危害告知。

          4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

          4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

          4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

          5.相關文件

          《危險化學品安全管理制度》

          《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

          6.相關記錄

          合格供方清單

        供應商管理制度11

          第一章總則

          第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

          第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

          第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

          第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

          第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

          第二章供應商資源調查

          第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

          第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

          第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的`補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

          第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

          根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

          調查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查后,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

          調查報告的格式模板見附件1、

          供應商資料卡見附件2、

          第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

          第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

          第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。

          第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

          《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

          《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

          《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

          第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

          第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

          第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

          第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

          合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

          合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

          第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

          1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

          2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

          第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

          第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

          第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排,F有供應商年終評估程序見附件9、

          第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

          第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

          第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

          第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

          第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

          供應商除名與注銷流程見附件11、

          第五章新供應商資源的引進

          第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

          第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

          第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

          第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

          第六章違規考核與處罰

          第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

          第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16、

          第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

          第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

          第七章附則

          第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

          第三十六條本制度自下發之日起執行。

        供應商管理制度12

          1、目的確保合同的執行力。

          2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的`市場調研報告進行評審。

          3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

          4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

          5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

          6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

          評標程序為:

          1、檢查標書的完整性;

          2、開啟標書;

          3、宣讀標書;

          4、匯總計算平圴值;

          5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;

          6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。

          7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

        供應商管理制度13

          第一章總則

          第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

          第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

          第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

          第二章職責分工

          第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

          第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

          第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

          第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

          第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

          第三章供應商的控制

          第九條供應商檔案的建立

          (一)市場部負責對日常商務合作中的'供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

          (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

          供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

          第十條供應商的審批

          (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

          (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

          第四章采購行為的審批及實施

          第十一條采購物品資料的控制

          采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

          第十二條采購行為的審批

          (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。

          (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

          (三)市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

          (四)資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

          第十三條采購的實施

          (一)市場部在執行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

          (二)市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

          (三)對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。

          (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。

        供應商管理制度14

          供應商質量管理制度是我們企業確保產品和服務質量的關鍵環節,它旨在建立一套完整的流程,從供應商選擇到后期的績效評估,全程監控供應商的質量表現。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分:

          1. 供應商資質審查:對供應商的營業執照、產品質量認證、生產能力等進行初步評估。

          2. 質量標準設定:明確產品或服務的質量要求,制定相應的驗收標準。

          3. 供應商評估與選擇:通過招標、談判等方式,選擇符合質量要求的供應商。

          4. 合同簽訂:在合同中明確規定質量保證條款,確保供應商遵守質量標準。

          5. 生產過程監控:定期對供應商的.生產過程進行現場審核,確保其符合質量要求。

          6. 產品質量檢驗:接收產品時進行嚴格的質量檢驗,不合格產品予以退回。

          7. 績效管理:定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標,作為調整合作策略的依據。

          8. 問題處理與持續改進:對質量問題進行追蹤,推動供應商進行改進,并不斷優化管理制度。

          內容概述:

          供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統、合同管理規定、質量監控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環節,以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架,確保供應商提供的產品或服務始終滿足我們的質量要求。

        供應商管理制度15

          第一章:總則

          第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

          第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

          第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

          第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

          第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

          (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

          (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

          (三)具有良好的履行合同的記錄;

          (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

          (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

          (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

          (七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

          (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

          (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

          (十)xx采購管理機關規定的其他條件。

          具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

          (一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

          (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

          外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

          第三章:供應商的權利與義務

          第五條:xx采購供應商享有以下權利:

          (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

          (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

          (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

          第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

          (一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

          (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;

          (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;

          (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

          (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

          第四章:xx采購供應商資格申請與審核

          第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

          第八條:供應商資格的審定程序

          (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

          1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

          2、銀行信用證明;

          3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

          4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

          5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

          6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

          7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

          8、公司簡況、業績、售后服務等;

          9、有關資格審定的其他材料。

          (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

          (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

          第五章:供應商的'變更和終止

          第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

          第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

          第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

          第六章:供應商的違規處理

          第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

          (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

          (二)帶給虛假投標材料的;

          (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

          (四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

          (五)開標后與招標人進行協商談判的;

          (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

          (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

          (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

          (九)其他違反xx采購規定的情形;

          (十)其他觸犯國家法律的行為。

          第七章:附則

          第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

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