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      1. 倉庫管理制度

        時間:2021-04-06 13:42:37 制度 我要投稿

        有關倉庫管理制度范本

          在現在的社會生活中,制度使用的頻率越來越高,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的有關倉庫管理制度范本,希望能夠幫助到大家。

        有關倉庫管理制度范本

          倉庫管理制度1

          為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。

          一、適應范圍

          本公司原材料倉庫。

          二、要求

          在保證財產安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。

          三、工作要求

         。ㄒ唬﹤}庫內嚴禁吸煙;

         。ǘ┱J真執行考勤及值班制度;

         。ㄈ┡c外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和,語言文明,態度和藹。

          四、具體相關規定

         。ㄒ唬┩鈪f采購管理

          1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存,采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃,并及時與各外協廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產的需要。

          2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容,必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號,明確付款方式及付款期限,并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況,及時告知生產部負責人。

         。ǘ┦肇浌芾

          1、外協件廠手續。

         。1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

         。1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯,在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

         。2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規范)。

          (3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

          2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

         。1)確認送貨單;

         。2)確認廠長的合格簽字;

          (3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號,經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

         。4)對于已經開入庫單,但在試用或者使用期間發現的不良品物料,倉管員應另行存放,做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可,不合格區中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

         。5)對物料進行分類存放,劃分區域標識清楚,并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數量,做到帳物卡一致。

          (三)發料管理

          1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件,領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號,并附有領料人、部門負責人簽字方可發放,并且必須與領料人當面點清。

          2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續:

         。1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單,并實行以一換一的規定;

         。2)經廠長質檢確認不合格的配件,屬外協廠家質量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

         。3)車間在領用材料有少或不夠用時,應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號,且須廠長或著車間主任簽字方可發放。

         。4)委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料,倉管員應根據生產計劃單,清點有關數量后,填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交于倉庫主管與出廠證核對后,再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料,可直接根據委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經總經理批準后,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經質檢部門檢驗合格后,方可辦理入庫手續。

         。ㄋ模┊a成品出庫管理:

         。1)銷售部:根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》,詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱,發貨方式并簽名后提交財務部

         。2)財務部:根據銷售部提交的發貨申請單,仔細核對相關內容,對貨款到賬情況進行認真審核,如貨款已全額到賬,簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。

          (3)倉庫:倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格,數量等進行認真配貨,并安排發貨;原則上要求不能錯發,漏發及多發,避免增加不必要售后服務費,由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》,并由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完,則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄,以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好后,由隨車司機簽字,辦好相關交接手

          續后完成出貨作業。

          (4)平時因業務需要,需到倉庫借用材料或者產成品的,有關人員先填寫《借料申請單》,并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續,倉管員仔細核對有關手續后開具出庫單,并把借料申請單作為附件提交給財務。

         。5)作為業務招待的商品,相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經總經理審批后,到倉庫辦理出庫手續,倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。 ( 五)易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

         。1)關于勞動保護用品的發放,領料人必須填寫領料單,并經部門負責人簽字,倉庫方可發料;領用專用工具,貴重工具需生產廠長審批后,方可領(發)料,并建立工具臺賬。(注:所有領料單上,必須有領料部門負責人,倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后,應退回所領工具,憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

          (2)廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前,所領(借)的工器具應退回倉庫,辦理退料手續。

          5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。

          6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時,需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

          7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,盤點數據交財務部。

         。ㄋ模┨幜P規定

          1、外協廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量,就直接把貨物直接放入倉庫,視為作弊,倉管員有權沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視為瀆職,每次罰款100元;

          2、車間主任、員工沒有按照規定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

          3、倉管員沒有按照規定操作,視實際情況,可以由當事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

          本制度經公司總經理審批后即日生效執行。

          倉庫管理制度2

          一、目的

          通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

          二、適用范圍

          倉庫的所用工作人員

          三、職責要求

         。ㄒ唬┕ぷ饕螅

          1、嚴格履行出、入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

          2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;做好保密工作。

          3、倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方簽字,各執一份。

          4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

          5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

          6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

          7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

         。ǘ┤粘9芾

          1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,確保物料進出及結存數據正確無誤。

          2、會同督促所需物資部門填制申購單,及時采購所需物資,使庫存物資供應充足及時,不延誤工作為準。物資到達時,首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對,驗收無誤后,填制收料單。

          3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

          4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

          5、定期進行各類存貨整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,上報主管及時加以處理。

          6、根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件貨物擺放合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應跟其他貨物區分管理,并在該區標示警示標語。

          7、保管員必須24小時在崗,有事請假,必須有人頂崗。吃住在庫,保證物資材料出入庫正常運行。

          8、保管員設置兩套賬,即手工記賬和電腦錄入相結合,每日終時,根據收料單、領料單記賬,核對庫存是否一致,緊密配合會計,核對單據,做到帳物相符。

          9、每月最后一天下午6時為結賬時,將當月發生的物資材料出入庫單據匯總,打印工程物資明細表兩份,一份交會計,一份自行保存。

          10、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

         。ㄈ┤霂旃芾

          1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

          2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

          3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料,必須補辦入庫手續。

          4、已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

         。ㄋ模┪锪霞爱a品出庫管理

          1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發,注明領料人。

          2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機,剪刀,卷尺等),使用人有義務愛惜公司財物,如發現有故意損壞或遺失等情況,直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人,如須超額領用須經廠部領導批準,才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況,必要時須在相關登記簿上登記注明。

          3、涉及夜間及特殊情況領取物品,可由廠長到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。

          4、外出工地領料,須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫,倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱,退料時間,領隊簽名)。

          5、公司產品的出庫,應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料,以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行,出倉單一式三份,一份辦公室留存,一份交倉庫留存,一份門衛留存備查。

         。ㄎ澹┩獬鲎鳂I工具出庫管理

          1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的,一律辦理出庫登記手續方可出廠,并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

          2、班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許以個人名義借用工具。

          3、借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

          4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,定期須核查對賬一次;對限時借用的工具,須及時核查退還情況,借用時間到期但借用人須繼續借用的,要辦理續借登記。

          5、對于有問題暫時無法使用的工具,倉庫保管員應及時告知廠長進行維修,保持工具的完好。

          6、工具丟失的,由借用人作書面說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

         。┩獬黾庸す芾

          1、對于本廠的部件需要外出加工的,廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記,比如:名稱、規格、數量、用途等。

          2、部件加工完畢入廠時,須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。

         。ㄆ撸┕ぞ邎髲U處理

          1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》,交上級審批后方可作報廢處理。

          2、經審批作報廢處理的工具,由財務部作銷賬處理。

          3、嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

         。ò耍⿵U舊物質處理

          以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣的,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據收回財務部。

         。ň牛┢渌幎

          1、倉管員有檢查和監督車間工具使用情況的義務和責任,如發現員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為,第一次給予口頭警告,第二次停止對使用人發放工具或勞保用品,重者給予處罰。

          2、有個人工具卡的,工具由自己保管,離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還,遺失的照價賠償。

          3、倉管員對于員工交回有損壞的工具,有權利詢問損壞原因等情況,領用人有義務向倉管員解釋清楚,不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。

          4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留,以免影響倉管員的正常工作。

          倉庫管理制度3

          倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的,例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

          一、總則

          第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特制定本規定。

          第二條 倉庫管理工作的任務:

          1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作,使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

          2、做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

          3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理,利用工作協助做好積壓物資的處理工作。

          4、做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。

          第三條 倉庫管理人員由主管經理統一管理,倉庫管理員由倉儲部長統一安排和調配。

          二、倉庫物資的入庫

          第四條 外購物資(包括外購材料與商品等,到達后由采購部門經辦人填制“商品驗收單”,一式三份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯由采購部留底,一聯交財務部,一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)。倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點收入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”(倉庫聯)和“入庫單”的存根,登記庫存實物賬,一聯交財務部,一聯交采購部。

          第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告采購、財務部門與經理處理。

          三、倉庫物資的出庫

          第六條 公司倉庫一切商品貨物的'對外發放,一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”(倉庫聯),一式三份,一聯交采購部,一聯交財務部,一聯交倉庫作為注明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”注明業務跟單承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯交財務部。

          第七條 對于一切手續不全的提貨、出貨,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告財務部和公司經理處理。

          四、倉庫物資的保管

          第八條 倉庫設商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算,只記數量不計金額,同時,在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡,根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。

          第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤并由倉管員填制盤點,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交經理存檔,并將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門領導與經理批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

          第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法,確保物資計量的準確性。

          第十一條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證商品供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

          第十二條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。

          第十三條 對于特殊物資,應設置明顯標志。

          第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品,嚴禁吸煙。

          第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查避雷和消防器材設備,保障倉庫和財物的安全。

          第十六條 倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由財務領導進行監交、表上簽名,方能離開工作單位。

          第十七條 未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務部負領導責任。

          倉庫管理制度4

          一、倉庫日常管理

          1、倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區域,保持倉庫整潔衛生,對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施;

          2、倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳,對當天發生的業務逐一記錄,做到日清日結,確保物料進出與結存數據的準確無誤。

          3、倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品數據輸入電腦,以便統計與查詢。

          4、倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴格控制各類物資的庫存量。

          5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責成財務及相關部門及時加以處理。

          二、原料入庫管理

          1、原料采購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;

          2、入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致,同時由生產負責人抽查并審核,確認無誤后辦理入庫手續;

          3、需要報銷或付款的原料單據,憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬;

          4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);

          5、原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備注入庫的數量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備注1500克,因領料單位為克,方便核算領料;

          6、入庫單撕下一聯報賬,紅聯不需粘貼,直接放在費用報銷單內,方便財務取出。

          三、原料出庫管理

          1、各類原料和成品的發出,原則上采用先進先出的原則;

          2、生產原料的出庫,填寫生產領料日出單,領料必須由生產主管或班組長領;

          3、領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;

          4、倉管員開具領料單,經領料人簽字并記錄做賬;

          5、領料單按標準核算填寫,若補發或損耗需多領數量,需備注原因。

          四、成品入庫管理

          1、生產完成后,經品質管理人員審核后,生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;

          2、成品入庫表一式一聯,由生產管理部留底;

          3、成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

          4、未經辦理入庫手續,成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續。

          五、成品出庫管理

          1、成品發出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現公司訂單的編號,并記錄好出庫明細記錄;

          2、任何出庫的產品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機或業務人員從廠里先拿貨后補單的情況,出現一次,開單人員及司機及業務人員等相關人員,一律50元/次;

          3、長沙倉庫的出庫單,一式三聯,撕兩聯下來給倉管,倉管轉交一聯給客服,入庫的倉管一聯,(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯,(查核是否到貨)出庫單必須以實際數量開單,長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發臺賬;

          4、外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務(依編號),最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;

          5、出庫單品名、單位必須統一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;

          6、撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;

          7、出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。

          六、退貨管理制度

          1、工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內提回廠部,3—5天內處理完畢;

          2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;

          3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務與退貨運費一起報賬用;

          4、未及時處理的負責人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。

          七、變賣廢品制度

          1、處理時間:每3—5天據收集的廢品情況處理一次;

          2、由倉管負責開票,品管負責收款,每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部;

          3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;

          4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;

          5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經過公司財務部門同意,并做好相關庫存記錄。

          八、倉庫盤查制度

          1、倉庫管理員日常工作中,不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,及時發現問題,確保賬目和實物相符;

          2、每月底最后一天,公司派財務盤點原材料庫存,盤點前上午先下單并領料,下午盤點時盡可能不發生原材料變動;

          3、盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;

          4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理,并于財務盤查前連同電子數據表單一并交財務審核。

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