零配件倉庫的管理制度
第一條 為加強公司內部采購管理,規范采購程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,結合公司實際情況,特制訂本制度。
第二條 本制度內容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、、舊件管理、結算、獎懲細則。
第三條 本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的.規定和要求,司屬各單位應遵照執行。
第四條 采購中心為公司采購執行部門,主要負責零配件招標與采購的實施、質量與價格的監控、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五條 財務部為公司職責主管部門,主要負責采購結算、制定相關會計管理制度、審核票據合法性、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條 一、二分公司為零配件使用部門,主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點,并對零配件使用情況進行監督。
第七條 修理廠暫不列入本方案,但要專人參與采購中心各項工作流程,為下一步整合公司采購資源、優化成本控制提供參考意見。
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