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      1. 員工出差管理制度

        時間:2024-10-28 12:03:04 員工管理 我要投稿

        員工出差管理制度優選(12篇)

          在現在的社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢?以下是小編整理的員工出差管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        員工出差管理制度優選(12篇)

          員工出差管理制度 篇1

          第一條為加強出差費用的管理,特制定本規定。

          第二條員工出差依下列程序辦理:

          (一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

          (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具"出差旅費報告單",并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條出差的審核決定權限如下:

          (一)國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          (二)國外出差,一律由總經理核準。

          第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

          第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。

          第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

          第七條出差費用的報銷:

          (一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

          (二)膳食費按標準領取。

          (三)通訊費以郵局憑證報銷。

          (四)交際費由領導核定,憑據報銷。

          6、公司出差管理制度

          為統一規范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

          第1條:總則

          1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;

          2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

          第2條:出差類型:

          1、當日出差:出差當日可能往返者。

         、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車證明實數支給。

         、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因實際需要,事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。

         、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須由總經理審核批準。

          2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

          ⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

         、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車,或自行承擔費用。

          3、自備車輛出差者,公司予以適當補貼油費,不再另外報銷交通費;

          4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

          第3條:出差簽核程序

          一、個人申請出差

          1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權限逐級核準后方可執行:

          2、分公司經理/總部部門經理出差,報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準);

          3、分公司部門主管出差,報請分公司經理審批;

          4、業務或其他人員出差,報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;

          二、公司指派出差

          1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

          2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;

          三、其他規定

          1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

          2、因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以通訊方式請示并經批準,出差后補辦手續。

          3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

          4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。

          第4條:出差費用標準及相關規定:

          一、出差時間核算:

          1、出差當日12:00以前出發按1天計算;

          2、出差當日12:00以后出發按半天計算;

          3、出差當日12:00以前返回按半天計算;

          4、出差當日12:00以后返回按1天計算;

          5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

          二、出差費用標準

          公司出差費用標準

          項目

          職位

          交通費用

          油費補貼

          住宿標準

          (雙人標間)

          出差補貼

          公共交通

          飛機:經濟艙

          遠途出差

          當日出差

          遠途出差

          當日出差

          公司/部門經理

          實支

          實支

          實支

          80元/天

          實支

          50元/天

          30元/天

          分公司部門主管

          實支

          實支

          實支

          40元/天

          20元/天

          業務或其他人員

          實支

          實支

          實支

          30元/天

          10元/天

          備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

          第5條:出差費用預支、核銷程序

          一、出差費用預支方式

          1、因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的`《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

          2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷;

          二、出差費用核銷程序

          ㈠核銷規定

          1、住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

          2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準,未經核準費用自理。

          3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

          4、當日出差者不報銷住宿費。

          5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。

          6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

          7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者,則按相應住宿費標準的50%支付。

          8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經總經理批準并由綜合管理部復核后,可酌情安排補休。

         、婧虽N程序

          1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

         、艔呢攧詹款I取《報銷單》后,依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

         、铺詈谩秷箐N單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準:

          A:分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準;

          B:分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準;

          C:業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準;

          2、財務部復核程序

         、咆攧詹咳藛T按照本制度規定,復核單據的規范情況,包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等;

         、平浧鋸秃舜_認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

         、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷;

         、壬婕俺鲆幎〞r間進行費用報銷的,出差費用按照標準的60%支付;

          3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:

         、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

         、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;

         、浅霾钇陂g發生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

          4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標準的50%;

          5、所有員工出差所發生的差旅費,均分列入項目成本;

          6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

          第6條:附則

          1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

          2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責,報公司總經理批準后執行,修改后亦同。

          3、本制度自頒布之日起實施(xxx.11.1頒布)。

          員工出差管理制度 篇2

          (一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規定辦理。

          (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之

          (三)出差員工應于動身前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特別事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記

          (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特別狀況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之

          (五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

          (六)員工在本市及郊區或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

          (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論動身或返回日一律二分之一給付,又乘夜車來回者,不另支宿費

          (八)交通費包括旅程中必需之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支

          (九)凡因公拍發之郵電及特殊公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特殊費用內得按實憑證報支

          (十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由,并有的確證明者外不得任意轉變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之

          (十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發覺有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處

          (十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

          員工出差管理制度 篇3

          第一章 總則

          第1條 目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理掌握差旅費開支,特制定本制度。

          第2條 審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章 出差管理細則

          第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第4條 出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的,依據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機

          第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

          第8條 出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,詳細標準見表3-1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的款待費用,確因工作需要款待客人時,各企業、部門要依據不同客戶和人數,本著既節省又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經理;

          超過1000元以上的款待費必需先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

          (4)伴同高層人員出行的.一般員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明緣由。

          第三章 出差費用借款及報銷

          第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第10條 出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第11條 業務款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必需有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清楚,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務款待費,一般不予開支。

          第12條 其他報銷、審批程序同上。

          第四章 附則

          第13條 出差人員要實事求是,如發覺弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴厲 處理。

          第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條 本制度自頒布之日起執行。

          員工出差管理制度 篇4

          1、總則

          1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項,嚴格控制費用開支,根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規定執行; xxx本制度涉及審核批準的事項中,權責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權人可代理實施,未經明確指定的人員確認無效;

          2、出差規定:

          2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

          2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄,司機做好油耗登記。

          2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進展情況,應每天向直接領導匯報一次,接收匯報領導需做好相應記錄備查。

          2.5出差往返交通費憑乘車發票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

          2.7經同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標準》予以補貼油費,過路費按實報銷;

          3、出差審核程序

          3.1出差人員應提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行:

          3.2副總出差,報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差,報請分管總經理審核;超xxx日由總經理批準。

          3.4其他人員出差,報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經理批準,超過xxx日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

          3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

          3.7因公務緊急,未能履行出差前審批手續的,可以通訊方式請示并經批準,出差后補辦手續。

          3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

          3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。

          4、出差時間核算:

          4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

          4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

          4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。

          4.4出差費用標準:依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

          5 、出差費用預支、核銷程序

          5.1出差費用預支方式

          5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

          5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據出差路途的遠近,部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

          5.2.2住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

          5.2.3招待費用額度一律由總經理核準,未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定》執行。

          xxx所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

          5.2.5出差當日往返的.不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

          xxx本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后,可酌情安排補休或計加班。

          5.3核銷程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

          5.3.2出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

          5.3.3出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準;

          5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

          5.3.5財務部門按照本制度規定,復核單據的規范情況,包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。

          5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的,超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

          5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財務報銷制度,超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

          5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的,財務部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

          6、客戶現場的安全

          6.1遵守所到處的安全規程,不要擅自操作對方的設備;

          6.2檢修設備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴格按操作規程進行; 6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

          7、其它注意事項

          7.1應確保手機始終處于暢通狀態,特殊情況除外(如:乘飛機,進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。

          7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

          7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款,也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

          7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關的事不參與。

          7.5遵守交通法規,注意交通安全;

          7.6無論乘座何種交通工具出差,請隨身攜帶身份證。

          8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。

          xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責,報公司總經理批準后執行。

          xxx本制度自頒布之日起實施。

          員工出差管理制度 篇5

          第一章總則

          第一條目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理掌握差旅費開支,特制定本制度。 第二條審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

          (3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章出差管理細則

          第一條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的',依據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機

          第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

          第六條出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,詳細標準見表3—1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的款待費用,確因工作需要款待客人時,各企業、部門要依據不同客戶和人數,本著既節省又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經理;

          超過x元以上的款待費必需先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

          (4)伴同高層人員出行的一般員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明緣由。

          第三章出差費用借款及報銷

          第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第二條出差人員返回企業后,x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第三條業務款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必需有稅務部門的正式x,列明企業抬頭,數字清楚,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務款待費,一般不予開支。

          第四條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第一條出差人員要實事求是,如發覺弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴厲 處理。

          第二條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第三條本制度自頒布之日起執行。

          員工出差管理制度 篇6

          一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

          二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。、

          三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。、

          四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。、

          五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。、

          六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

          七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。、

          八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。、

          九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支。、

          十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。、

          十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。、

          十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。、

          員工出差管理制度 篇7

          一、審批程序

          1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續,經相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內補辦審批手續。

          3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經部長審核由總經理審批,各部長以上的管理人員由總經理審批。

          4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經理批準借支。

          二、乘車規定

          1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的`火車,允許買硬臥票。

          2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

          4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

          三、出差補助標準

          1.餐補:50公里以內的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區120元每夜。

          3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

          4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

          注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

          四、回到公司后,必須在三個工作日內填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經總經理審批再到財務部報銷。

          員工出差管理制度 篇8

          1、 宗旨:

          為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

          2、適用范圍:

          凡本公司人員及本公司支配的有協作關系之人員出差,均按本制度執行。

          3、名詞定義:

          3-1、國內出差:本公司員工在國內因公出差稱之。

          3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內稱之,應當日回公司。

          3-1-2、短期出差:因公赴國內地區,時間在3日以內稱之。

          3-1-3、長期出差:因公赴國內地區,時間在3日以上2個月以內稱之。

          3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

          4、出差管理要求:

          本公司及本公司支配的有協作關系之人員出差前后應知事項:

          4-1、出差要有預見性,要進行有方案的支配,且經過審核作業的.流程。

          4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

          4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

          4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

          4-5、出差人員返回公司后,有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

          4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

          4-7、除非經核準,出差開頭應錯過星期六下午。

          4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經核準,其私車公用給付標準為:汽車 元/公里;機車 元/公里,標準另定。

          4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

          4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

          4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

          4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

          4-11、出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

          5、國內出差管理流程:

          6、國外出差管理流程:

          7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:

          交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

          區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

          地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區

          高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷

          各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷

          按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷

          其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷

          7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。

          7-2、差旅費超過核定標準10%以內的,需報請總經理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。

          7-3、參與展會人員,由公司統一支配食宿。

          7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。

          7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

          7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后準時交回手機卡。

          員工出差管理制度 篇9

          第一條 目的:為了規范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

          第二條 適用范圍:適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

          第三條 出差種類:

          1. 短程出差:出差當日可能返回者。

          2. 遠途出差:出差當日不能返回者。

          第四條 出差:

          1.員工出差,由出差人員向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

          2. 出差期間不予報支加班費。

          3. 員工出差,原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意并得到總經理批準,方可乘坐飛機。

          4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

          5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

          6. 員工出差外地,應隨時保持與公司的聯系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內,完成所需做的工作。

          7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

          8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監審核簽字后,經總經理審批,財務負責人方可借款。

          9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領導或營銷總監。

          10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核流程后方可報銷差旅費!

          11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

          第五條 出差借款

          1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發工資,直到提交才能發放工資,再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

          2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監審核,經總經理簽字審批,再到財務報銷。

          3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應據實提供真實有效的發票,發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票,不允許用其它發票沖賬,如發現有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

          4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內交通補助不予于計算。

          第七條 業務接待費用的報銷

          1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領導批準后,方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

          2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監審核,總經理審批。

          第八條 出差中的休息、休假

          1、外地出差不計節假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

          2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經理申請,批準后方可休假。

          3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的,返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

          4、原則上不批準在工作日內出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

          第九條 差旅費開支標準及范圍

          1. 國內地區劃分:共分二類地區

          一類地區:國家規定的`經濟特區城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

          二類地區:各省地級城市。

          城市

          地區

          公司領導

          部門經理

          大區經理(部門副經理)

          區域經理

          業務骨干/銷售助理/業務員

          一類

          省會城市(國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市)

          住宿補助

          視工作需要而定

          120

          伙食補助

          30

          交通補助

          據實

          30

          90

          90

          二類

          地級市

          住宿補助

          際工作

          需要

          而定

          伙食補助

          30

          30

          30

          交通補助

          據實

          30

          30

          30

          2. 乘坐交通工具

          1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

          2)在公司所在城市內沒有派車出差的,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

          3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

          4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:

          類別

          飛機

          輪船

          火車

          副總經理以上

          自定

          一等倉

          軟坐、軟臥、硬臥

          動車組一、二等

          部門經理

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

          動車組一、二等

          大區經理(部門副經理)

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、

          動車組二等

          區域經理

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、硬臥、

          動車組二等

          業務骨干/銷售內、外勤/業務員

          經總經理批準

          三等倉

          硬坐、硬臥、

          動車組二等

          注:以上交通工具,應自行購買車票,特別是機票,必須向領導申請方可購買,未經批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

          4. 住宿標準:

          1、 如公司在該地區機構有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

          2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

          3、如出差至員工的戶籍所在地,未產生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。

          4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執行。

          第十條 伙食補助標準:

          1、 外地出差每天報銷餐費30元。

          2、 在公司所在城市內出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

          3、所有外地出差人員,當天如有招待費用產生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

          第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員,執行工作日內每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷,見交通充值卡票據。

          本規定從20xx年02月15日起執行。

          員工出差管理制度 篇10

          目 的:為了統一規范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

          應用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

          內 容:

          公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由,不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,根據實際情況分為二個基礎標準

          一、 總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的`標準范圍為人民幣300元,

          二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元,根據實際情況不能超出標準的10%,若超出此范圍均由個人承擔。

          企業人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔。

          本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標準如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,

          出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

          員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準,未按規定執行者,超標部分,將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規定時間內提供相關證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

          因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生,宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷, 在進行報銷時,出示出差申請單,財務部方能給予報銷。

          本制度經總經理核準,自頒布之日起生效。

          員工出差管理制度 篇11

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

          第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核決定權限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

          2、遠途國內出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          3、國外出差

          一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

          (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的'報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

          員工出差管理制度 篇12

          第一章總則

          第一條目的

          為統一、規范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。

          第二條適用對象

          本制度適用于本公司全部員工。

          第二章員工出差管理方法

          第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。

          第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特別緣由無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

          第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

          第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必需打卡,若因個人緣由未打卡,加班視為無效,不予發放出差補貼;若因工作緣由或者其它不行預見性的緣由無法打卡,出差地考勤負責人需要準時跟相關上級主管確認其加班事宜。

          第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

          第三章生活費管理規定

          第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。

          省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

          第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經部門領導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續即可。

          第十一條出差需借大筆現金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的.三個工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

          第四章交通費管理規定

          第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見下表:

          交通工具使用規定

          火車乘坐規定

          1、動身地與到達地相隔400公里以上;

          2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

          3、員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

          符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:火車票統一由公司支配購買,若有特別狀況無法購買臥鋪票,則須聽從公司其他支配。

          汽車乘坐規定

          1、動身地與到達地相隔400公里以上;

          2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

          3、員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

          符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:汽車票統一由公司支配購買,若有特別狀況無法購買臥鋪票,則須聽從公司其他支配。

          飛機乘坐規定

          經理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不行乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經總經理批準方可乘坐飛機。

          注:飛機票統一由公司支配購買。

          其它狀況

          員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據報銷市內交通費,路途較遠或任務緊急的,經上級領導批準方可乘坐出租車。

          第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

          第十五條交通費報銷規定

         。ㄒ)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續,若因個人緣由延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,全部交通費用員工自行擔當。

         。ǘ)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發給補助。

         。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發給補助。

         。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的,出差員工須馬上向上級領導上報申請;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明。

          第五章住宿費管理規定

          第十六條全國各類城市等級劃分標準:

          全國各類城市分類

          類別

          城市

          A類(特大型城市)

          上海、北京、廣州、深圳

          B類(大型城市)

          重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

          C類(中大型城市)

          武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

          D類(中型城市)

          柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

          E類(小型城市)

          除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區,在此不一一列舉

          第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行擔當,住宿費用標準見下表:

          第十八條出差員工住宿管理規定

         。ㄒ唬┛偛谩⒖偨浝碜∷迾藴蕿槿羌壘频陿藴侍追,環境優

          雅須帶有會客室,所在區域交通便利且便于停車。

         。ǘ└笨偨浝、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

         。ㄈ┙浝砑壸∷迾藴蕿橐话闵虅站频。

          (四)各區辦公室主任可依據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

         。ㄎ澹┊攦蓚或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特別狀況不行獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。

          第十九條住宿費用報銷規定

         。ㄒ)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續,若因個人緣由延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,全部住宿費用員工自行擔當。

         。ǘ┏霾顔T工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

         。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病,確需住院治療,應馬上向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

          第六章補貼規定管理方法

          第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻動身皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

          第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放,享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

          第七章附則

          第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權打算失誤等級予以相應懲罰,經公司討論后增補的條款,將自動成為員工行為規章的一部分。

          第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

          第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關人員須嚴格執行。

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