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      1. 食品廠員工管理制度

        時間:2023-12-16 09:58:28 員工管理 我要投稿

        食品廠員工管理制度(集錦5篇)

          隨著社會一步步向前發(fā)展,制度使用的情況越來越多,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的食品廠員工管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        食品廠員工管理制度(集錦5篇)

        食品廠員工管理制度1

          一、嚴格遵守學(xué)校的一切規(guī)章制度,樹立全心全意為學(xué)生服務(wù)的思想,講究職業(yè)道德,文明服務(wù),態(tài)度和藹,主動熱情,禮貌待人,熱愛本職,認真負責(zé)。

          二、從業(yè)人員本著互尊互愛,齊心協(xié)力,吃苦耐勞,誠實本分的精神。

          三、服從領(lǐng)導(dǎo)。從業(yè)人員應(yīng)切實服從工作安排和調(diào)配,依時完成任務(wù),不得無故拖延或拒絕所分配的工作,不得損毀食堂形象。

          四、愛護公務(wù)。食堂的'一切設(shè)備,餐具有登記、有帳目,不小便宜,對無故損壞各類設(shè)備、餐具者要照價賠償,偷盜食堂財物者按照有關(guān)規(guī)定處理。有下列情形之一的,追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。

          1.轉(zhuǎn)移、挪用、截留、偷盜食堂食品現(xiàn)象的。

          2.擾亂學(xué)校食品安全生產(chǎn)、流通、經(jīng)營秩序,危害食品安全行為,妨礙有關(guān)機構(gòu)履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé),構(gòu)成違治安管理行為或涉嫌犯罪的。

          3.履行監(jiān)管職責(zé)、預(yù)防應(yīng)對重食品安全事故職責(zé)不到位,涉嫌失職瀆職犯罪的。

          4.以學(xué)生營養(yǎng)改善計劃為名違規(guī)收費的。

          5.學(xué)校發(fā)生食品安全事故,對事故進行隱瞞、謊報、緩報或者授意他人隱瞞、謊報、緩報,阻礙他人報告的。

          6.學(xué)校發(fā)生食品安全事故,未積極有效地開展事故救援和調(diào)查處理的;拒絕、阻礙、拖延接受學(xué)校食品安全事故調(diào)查或提供虛假情況的。

          7.其他與食品安全有關(guān)的違法行為或涉嫌犯罪的。

          五、保持食堂、廚房、庫房等環(huán)境衛(wèi)生清潔,健全嚴格的清洗、消毒、隔離、衛(wèi)生、清潔制度。徹底清除蒼蠅老鼠等,餐具應(yīng)經(jīng)常消毒,垃圾要及時處理,衛(wèi)生實行區(qū)域包干制,必須做到整潔清爽。確保食堂衛(wèi)生符合規(guī)定的標(biāo)準要求。

          六、從業(yè)人員上班不得遲到、早退、礦工,上崗時不得賭博、喝酒、睡覺而影響本食堂形象。按時上下班,堅守工作崗位,工作時間不得私自離職或早退,工作期間不可因私人情緒影響工作。

          七、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程,嚴禁無關(guān)人員進入廚房和保管室。易燃易爆物品,要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外的發(fā)生,食堂工作人員下班前,要關(guān)好門窗,檢查各類電源開關(guān),設(shè)備等。管理員要經(jīng)常督促,檢查,做好防盜工作。

        食品廠員工管理制度2

          1、遵守國家政策,法令和公司一切規(guī)章制度,愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責(zé)任制。

          2、應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班,不得遲到、早退、不得擅離崗位,不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂,不許吵嘴打鬧,不許串崗位和離崗,不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。

          3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù),提高自身素質(zhì)水平,做好本職工作。

          4、請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛,并寫請假條辦理審批手續(xù),由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。

          5、工作時間內(nèi),因事或因看病要離開崗位的,要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開,否則作早退處理。

          6、不得帶任何食品雜物入車間,不得在車間吃食物,不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰,違本條例之一者要批評處理。

          7、進入規(guī)定要穿工作服的.工作間一定要穿工作服,嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。

          8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開,發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。

          9、愛護公司財產(chǎn),不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠,違者則按物品價值的十倍罰款,重則開除。

          10、運送產(chǎn)品,物資要小心輕放,不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責(zé)任(包括搬運工。)

          11、吸煙要到吸煙區(qū)。倉管員崗位責(zé)任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目,物汽稱、規(guī)格一定要核對無誤,數(shù)量一定要點清(包括點數(shù)、稱斤、計量等)精確,對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品,不得驗收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。(非定量包裝和宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光)。

        食品廠員工管理制度3

          一、公司各項財務(wù)收支管理原則

          公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項,有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段,各項財務(wù)支出,一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上,公司的各項開支,采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。

          1、各項工程款項、材料設(shè)備款項、業(yè)務(wù)款項,必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預(yù)算方案,報公司審批,并按照用款情況納入每月資金用款計劃。

          2、各項辦公費用,由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度,報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃,并落實到各部門。財務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。

          3、每月資金計劃,由各部門按照以下具體要求編制,財務(wù)部門在綜合各部門計劃的基礎(chǔ)上,匯總編制公司總的資金計劃:

         。1)、工程款項、應(yīng)按工程項目、合同項目及施工單位列出明細,由工程部門和預(yù)算部門編制

         。2)、設(shè)備和材料款項。應(yīng)按合同單位、工程項目等列出明細,由采購部門負責(zé)編制。

         。3)、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。

          (4)、工資。由人事部門會同財務(wù)部門統(tǒng)一編制。

         。5)、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單,并注明使用部門等。

          (6)、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。

          (7)、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單填報和列支。

          4、預(yù)算報告的審批。

          (1)、由使用或管理部門提出詳細的預(yù)算報告,經(jīng)該部門主管認真核實。

         。2)、財務(wù)部審核匯總。

         。3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。

          (4)、財務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。

          5、公司將另行單制定預(yù)算管理辦法。

          二、用款制度

         。薄⒁蚜腥氘(dāng)月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項預(yù)付款項,在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前,按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來,經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。

          2、計劃外用款,需另補報告,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后按審批意見執(zhí)行。

         。、超過50000元的額現(xiàn)金需求,按照銀行現(xiàn)金管理要求,需提前一天向財務(wù)部門提出申請,以便財務(wù)部門準備。

          三、借款制度

         。、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

          2、借款數(shù)額要求嚴格預(yù)算,不準寬打窄用或挪作他用。

         。场⒔杩钤谵k理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明,報總經(jīng)理審批。

         。、前款不清,后帳不借。

         。、確因工作需要,由本人申請,財務(wù)審核,總經(jīng)理批準,可借給一定額度的備用金。

          四、報帳制度

         。ㄒ唬、基本要求

         。薄⒏黜椯M用報銷,必須取得合法的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。

          2、各項費用映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的,一經(jīng)查出,必將嚴肅處理。

         。、報銷時,各項手續(xù)必須齊全,各級部門必須嚴格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù),審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項,承擔(dān)連帶責(zé)任。

         。础⒏鞣N報銷業(yè)務(wù),有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。

         。ǘ、報銷審批程序和要求

         。薄⒔(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

         。病⑺鶎俨块T負責(zé)人審核,主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、有效性、合理性。

         。、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核,主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性,以及有關(guān)費用標(biāo)準、計劃的執(zhí)行情況。

         。、報公司財務(wù)主管人員審批。

         。、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。

          6、最后,到財務(wù)部門交由會計人員報帳。

         。ㄈ⒏黜椨每钌暾埣捌渌鼤嫎I(yè)務(wù),按照以上程序辦理。

          五、各項資產(chǎn)管理

         。ㄒ唬、固定資產(chǎn)的管理

         。、單位價值在2,000元,使用期限在一年以上的資產(chǎn),應(yīng)列入固定資產(chǎn)的范疇。

          2、購置固定資產(chǎn),必須先以書面報告的形式,報經(jīng)批準后方可辦理。

          3、固定資產(chǎn)購置,原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

          4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較的,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。

          5、固定資產(chǎn)購置程序:

          (1)、由有關(guān)使用部門提出申請,申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。

         。ǎ玻⒔挥芍付ǖ牟少彶块T審定。

         。ǎ常、辦理有關(guān)的報批手續(xù)。

          (4)、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后,交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。

         。5)、固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后,由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù),并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。

         。ǘ、辦公用品等消耗品的管理。

          1、辦公用品,由辦公室安排專人進行登記,并按照標(biāo)準嚴格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳,登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

          2、購買辦公用品,由各部門提出申請,辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務(wù)請款和報銷。

          3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工,在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準執(zhí)行。金額較的辦公用品,須單申報。對于金額但又不屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)納入低值易耗品,參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。

          (三)、低值易耗品購置,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

          六、材料及設(shè)備采購的有關(guān)規(guī)定

         。ㄒ唬、購物申請、詢價及簽訂合同

          1、良好的采購計劃是映工作計劃性的重要方面,各部門應(yīng)作好采購計劃,按計劃提出采購申請,盡量避免緊急采購,以降低采購成本,提高采購效率。

          2、宗工程材料和關(guān)鍵設(shè)備的購買申請,需依照正常的生產(chǎn)進度情況及供貨周期提出;其它物資的采購申請,一般每周可提出一次。

          3、采購申請單提交后,由有關(guān)部門安排人員詢價。進行詢價時,需進行“貨比三家”的調(diào)查,并對多家供應(yīng)商進行比較。應(yīng)盡量獲得供應(yīng)商的書面報價,使決策者有據(jù)可依。

          4、在此基礎(chǔ)上,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。

          (二)、到貨驗收購買貨物到達公司倉庫后,各有關(guān)部門應(yīng)對照申請單、訂單、合同驗收貨物,驗收合格后,方可辦理入庫手續(xù)。若所到貨物與訂單不符,或質(zhì)量不合要求,則應(yīng)及時通知供應(yīng)商退貨,并通知申請部門妥善處理。

         。ㄈ⒏犊钌暾

          1、報帳和付款申請時,須附上采購申請表,多家供應(yīng)商比較表(如果需要)、合同以及有關(guān)批準文件等,以及倉庫的驗收入庫手續(xù)。

          2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出,在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。

          3、付款時間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的`付款期限的最后時間,在不影響公司信譽及經(jīng)營的前提下,各部門應(yīng)有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應(yīng)規(guī)范化。

          4、財務(wù)部門要認真核對合同、預(yù)算及相關(guān)審批、驗收等手續(xù)

          七、其它規(guī)定

          (一)、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用,一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準,后使用的原則。使用時,應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

          (二)、廣告宣傳費的管理

         。薄V告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設(shè)計制作費以及相關(guān)費用。

         。、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單預(yù)算、專項管理的辦法。

         。、各項廣告宣傳,必須與承辦單位簽訂合同。

         。、由有關(guān)具體操作部門事先提出報告及項目預(yù)算、用款計劃,按程序報經(jīng)公司批準后執(zhí)行。批準后有關(guān)合同、批復(fù)報告、預(yù)算、計劃交存財務(wù)部門一份,以便監(jiān)督執(zhí)行。

          5、當(dāng)月的資金使用計劃,應(yīng)將當(dāng)月實際需支付的廣告宣傳費用單列,以便財務(wù)部門區(qū)別不同費用進行考核。

         。ㄈ、合同的管理公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同及其它合同四類

          1、按照公司規(guī)定,各種合同,必須報經(jīng)公司法定代表人簽字批準,或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。

          2、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等,應(yīng)從財務(wù)分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟合同,有關(guān)部門在簽訂時,應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。

         。、所有經(jīng)濟合同簽訂后,都要及時交存檔案室存檔,同時一份交財務(wù)部門,以便財務(wù)部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

          4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴密,避免引起法律糾紛。

          5、各部門應(yīng)嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況,做好記錄歸檔管理。以上規(guī)定,由財務(wù)部負責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展,進行補充和完善。

          以上規(guī)定,自頒布之日起執(zhí)行。

        食品廠員工管理制度4

          1、 遵守國家政策,法令和公司一切規(guī)章制度,愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責(zé)任制。

          2、 應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班,不得遲到、早退、不得擅離崗位,不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂,不許吵嘴打鬧,不許串崗位和離崗,不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。

          3、 服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù),提高自身素質(zhì)水平,做好本職工作。

          4、 請病假、事假要有正當(dāng)?shù)?理由,并寫請假條辦理審批手續(xù),由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。

          5、 工作時間內(nèi),因事或因看病要離開崗位的,要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開,否則作早退處理。

          6、 不得帶任何食品雜物入車間,不得在車間吃食物,不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰,違本條例之一者要批評處理。

          7、 進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服,嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。

          8、 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開,發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。

          9、 愛護公司財產(chǎn),不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠,違者則按物品價值的十倍罰款,重則開除。

          10、 運送產(chǎn)品,物資要小心輕放,不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責(zé)任(包括搬運工。)

          11、 吸煙要到吸煙區(qū)。

        食品廠員工管理制度5

          1、 遵守國家政策,法令和公司一切規(guī)章制度,愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責(zé)任制。

          2、 應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班,不得遲到、早退、不得擅離崗位,不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂,不許吵嘴打鬧,不許串崗位和離崗,不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。

          3、 服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù),提高自身素質(zhì)水平,做好本職工作。

          4、 請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛,并寫請假條辦理審批手續(xù),由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。

          5、 工作時間內(nèi),因事或因看病要離開崗位的',要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開,否則作早退處理。

          6、 不得帶任何食品雜物入車間,不得在車間吃食物,不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰,違本條例之一者要批評處理。

          7、 進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服,嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。

          8、 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開,發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。

          9、 愛護公司財產(chǎn),不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠,違者則按物品價值的十倍罰款,重則開除。

          10、 運送產(chǎn)品,物資要小心輕放,不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責(zé)任(包括搬運工。)

          11、 吸煙要到吸煙區(qū)。

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