審計崗位職責合集15篇
在發展不斷提速的社會中,很多場合都離不了崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編幫大家整理的審計崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
審計崗位職責1
1、負責結算數據進行提交,對回盤的成功與失敗結果反饋給銷客同事,對所匯劃的明細進行核對;
2、對匯劃所有金額與虛擬戶里的`金額進行核對,并進行代付操作;
3、制作每日到賬明細表格;
4、總表的匯總、及每月的核對工作;
5、昨日失敗客戶匯總、以及債權匹配匯總;
6、以郵件方式確認客戶清算狀態。
審計崗位職責2
法規科科長
1、負責督促審計項目計劃的執行,了解和掌握各業務科室審計項目的實施情況。
2、負責綜合審計信息工作。
3、負責審計行政處罰聽證和復議等工作
4、負責同市審計法規處的.聯系和協調工作。
5、負責審計綜合業務管理有關制度、辦法的制定。
6、負責特約審計員的管理工作。
7、負責科室考勤工作。
8、完成局領導交辦的其它工作。
審計崗位職責3
1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;
2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設等環節的管理措施是否健全并落實執行;
3、通過審核查實,對內部控制制度的`健全性、有效性提出審計建議;
4、根據審計方案,在審計經理及主管的指導下,在規定的時間內,完成現場審計工作;
5、實施現場審計工作,撰寫審計底稿及報告。
審計崗位職責4
1、完善審計監督體系,負責修訂、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成公司年度審計工作計劃;
3、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
4、獲取審計證據并編制審計工作底稿,分析審計結果;
5、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
6、負責審計資料的.收集、整理歸檔工作;
審計崗位職責5
工作職責:
1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;
2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金占用等進行專項審計;
3、梳理、完善業務流程和制度,對公司內控體系實施評估;
4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風險;
5、協助領導進行其他專項審計規范工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業優先;
2、具有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗優先;
3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。
審計崗位職責6
1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的.審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作;
6、參與各子公司、業務中心審計工作;
7、上級領導交辦的其他工作任務;
8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度,后期作為審計部負責人培養。
審計崗位職責7
中移信息技術有限公司
職責描述:
1、負責制定公司及全網安全審計的相應指導意見、管理辦法、規范等,完善審計工作標準和工作流程;
2、負責年度審計計劃的制定和執行,并具備獨立審核,出具審計結果報告,落實被審計部門整改情況,確保審計意見得到有效執行,保障信息安全體系運作的.完整性、符合性和有效性;
3、負責審計系統體系設計,在系統中構建數據采集、分析模型實現相關安全審計策略;
3、負責公司及全網安全日志、敏感數據操作日志采集的組織、執行檢查和運營管理工作;
4、負責安全審計策略的研究、制定、執行效果跟蹤及評價改進工作;
5、負責全網日志數據的審計分析、數據分析挖掘和審計總結、改進報告工作。
6、及時了解最新的信息安全相關的法律法規及行業要求,并貫徹到日常審計工作中。
任職要求:
教育:要求大學本科及本科以上學歷,計算機或信息安全或統計與數據分析等相關專業。
知識:要求熟悉計算機基礎理論;熟悉安全審計理論及應用;熟悉日志采集、流量采集技術理論及應用;熟悉大數據分析相關技術,熟悉數據分析模型構建;熟悉相關標準(如ISO2700x,ITIL等);
技能:具備中大型企業安全審計、安全體系測評評價工作經驗,可獨立負責組織管理實施安全審計等專項工作,包括計劃方案制定、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;具備安全審計系統建設及推廣工作經驗;具備大數據分析及數據安全建模能力;熟悉各類數據采集工具、采集檢測測試工具、安全審計工具等;
經驗:5年以上安全審計、數據分析工作經驗,至少2年以上業務管理類、系統維護、系統運營類或系統建設類工作經驗。
資質:具備CISA、CISP、CISSP、ISO27001認證優先。
審計崗位職責8
1、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的'市場詢價;
2、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
3、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計崗位職責9
審計經理(工程造價)-運通集團和裕地產北京和裕房地產開發有限公司,和裕地產,和裕崗位職責:
1.參與編制年度工作計劃并推進計劃的執行;
2.參與建立并執行審計管理制度;
3.實施工程、造價項目審計。
任職要求:
1.統招本科及以上學歷;
2.工民建、土木工程等相關專業本科及以上學歷,30-40歲;
3.具備8年以上集團化公司工程造價審計或大型地產公司土建成本工作經驗。
審計崗位職責10
1、參與執行各類型審計業務;
2、獨立承擔小型項目的審計工作;
3、負責編制審計業務工作底稿;
4、負責利用審計方法,幫助客戶實現業務目標、增強管理能力和減少企業風險。
5、按照審計程序要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;
6、協助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作
審計崗位職責11
審計風控經理青島中紡億聯開發投資有限公司青島中紡億聯開發投資有限公司,中紡億聯職責描述:
1.主持編制內控審計計劃,開展內控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告;
2.主持協調核心管理人員離任審計工作并編制審計報告;
3.牽頭協調經營管理體系審計與改善實施;
4.建立完善內控管理體系、風險管理制度和流程,協助健全內控平臺;
5.有效管控內控潛在風險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質量杜絕浪費;
6.對現有制度、流程進行評估改進,完善經營管理流程風險管控點設置、審計與糾正;
7.開展內控評價工作,完善風險控制指標,有效識別和控制風險;
8.對合作資源方進行跟蹤評價,建立優質供應商庫并及時更新;
任職要求:
1.本科及以上,財務管理、審計、預算管理、企業管理、房地產類等相關專業
2.熟悉內控和審計知識;
3.3年以上大型地產公司審計風控經驗;
審計崗位職責12
1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執行情況,對財務核算工作的質量進行監督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的合法性進行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。
6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。
7、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的`質量負責。
8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
審計崗位職責13
法務審計經理華夏陽光地產有限公司華夏陽光地產有限公司,華夏陽光崗位職責:
1、草擬、審查、修改、規范各類對外標準合同文本及其他法律文件并提供法律意見;
2、接受公司其他部門就日常法律問題的咨詢并提出具體建議和處理方案;
3、協助制定及完善規范性的公司內部規章制度;
4、對公司涉及的重大經濟糾紛的調解、仲裁、訴訟、行政復議提供法律意見,獨立或配合法律顧問參加訴訟或仲裁案件的處理;
5、為公司對外投資過程中的'風險規范及糾紛處理提供法律咨詢;
6、定期進行風險檢查,提示風險并及時預警;
任職要求:
1、有三年以上房地產或金融、風險投資行業實操工作經驗;
2、熟悉地產或金融、投資領域的法律法規及運作模式,能夠獨立處理公司的法律糾紛和事務。
3、法學等相關專業,本科及以上學歷;
4、相關證件齊全,從事過具體地產法務工作,有大型地產公司背景優先考慮;
審計崗位職責14
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的.審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
審計崗位職責15
(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的'審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
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