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      1. 財務審計經理的崗位職責

        時間:2023-04-15 16:45:20 崗位職責 我要投稿

        財務審計經理的崗位職責

          在當今社會生活中,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編為大家整理的財務審計經理的崗位職責,歡迎大家分享。

        財務審計經理的崗位職責

        財務審計經理的崗位職責1

          一、崗位職責:

          1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

          2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

          3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

          4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

          5、針對所涉及的`審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

          6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

          7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

          8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

          9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

          10、完成領導臨時交辦的工作。

          二、任職資格:

          1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;

          2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

          3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;

          4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

        財務審計經理的崗位職責2

          職責:

          1.按照集團年度經營計劃,制定年度內部財務審計工作計劃,明確年度審查要點;

          2.負責對公司管理制度的建立是否完善,內部控制制度是否科學、有效等進行審計;

          3.負責對公司的財務預算及財務收支情況進行審計;

          4.負責對公司的資產、負債及損益情況進行審計;

          5.負責對公司的投資及經營狀況進行審計;

          6.負責公司合作經營和合作項目的合同執行情況、投資及財產的經營使用狀況、效益進行審計;

          7.負責對總部及下屬公司離任或調任的總經理級(含)以上人員及特殊崗位人員進行任期內或離任審計;

          8.對與公司經濟活動有關的其他事項,向企業有關單位、中心或個人進行專項審計;

          9.編制內部審計報告,針對審計結果出具應對方案;

          10.負責審計結果的通報與應用跟進,對發現的重大問題及時提出處理意見或改進建議,上報公司領導;

          11.負責內部審計過程和結果資料的`歸檔管理;

          12.定期/不定期開展審計總結,編制總結報告。

          任職資格:

          1.全日制本科學歷及以上;財務管理、審計、內控等相關專業;三年以上財務、審計、內控工作經驗;取得中級或以上會計或審計從業資格證;

          2.有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經歷者優先;有二年以上房房地產同等崗位從業經驗者優先;取得注冊注冊會計師執業資格證者優先;

          3.良好的語言與文字表達能力,較好的團隊協助能力及抗壓能力;

          4.個人素質要求:細致、勤奮、踏實、對數字敏感。

        財務審計經理的崗位職責3

          1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

          2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

          3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

          4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

          5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

          6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

          7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

          8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的`勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

          9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

          10、完成領導交辦的其他工作

        財務審計經理的崗位職責4

          1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

          2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

          3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

          4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

          5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

          6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

          7、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。

          8、對集團各部門、公司的.勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

          9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

          10、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

          11、完成領導交辦的其他工作。

        財務審計經理的崗位職責5

          職責:

          1、協助審計經理制定年度財務審計計劃,草擬各項審計實施方案,負責審計方案實施,能夠獨立撰寫審計報告。

          2、負責財務收支審計、專項資金審計,檢查會計原始憑證真實性、會計核算的準確性、合規性,財務報表完整性;

          3、公司經營審計:對企業年度經營成果和運營做全面審計;

          4、檢查企業的經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對下屬企業年度績效考核、獎罰提供依據;

          5、進行財務法紀審計,對嚴重違反財經紀律、侵占公司資產、嚴重浪費等形為進行全面審計,以維護公司生產經營活動的'正常秩序和財務的完整;

          6、開展中高層領導干部離職審計;

          7、協助完成項目其它方面的專項審計工作;

          任職資格:

          1、教育程度:大專及以上學歷,會計或財務管理相關專業畢業;初級會計以上職稱優先;

          2、工作經驗:3年相關專業工作經驗,有房地產審計工作經驗優先錄取。

          3、年齡:30-45歲;

          4、其他條件:

          1)熟悉國家相關會計政策法規;

          2)熟練使用財務軟件,辦公軟件;

          3)溝通協調能力強,有責任心。

        財務審計經理的崗位職責6

          1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

          2、審核季度決算表,檢查各經營單位的.預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

          3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

          4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

          5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

          5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

          6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

          7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

          8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

        財務審計經理的崗位職責7

          職責:

          1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;

          2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;

          3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

          4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;

          5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;

          6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;

          7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;

          8、對違反公司管理制度的`違規行為,提出處罰意見;

          9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;

          10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;

          11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;

          12、完成上級領導布置的其他任務。

          任職資格:

          1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;

          2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;

          3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;

          4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;

          5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。

          6、財務、金融、管理學或法律相關專業。

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