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      1. 財務審計崗位職責

        時間:2022-08-05 10:04:33 崗位職責 我要投稿

        財務審計崗位職責(通用21篇)

          在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編為大家收集的財務審計崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

        財務審計崗位職責(通用21篇)

          財務審計崗位職責 篇1

          職責

          1、審查企業各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;

          2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

          3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規性;

          4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

          5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;

          6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;

          7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取得財務資料;

          8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

          崗位要求

          1、學歷:本科以上學歷

          2、專業:財務管理學、會計學等相關專業

          3、工作經驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

          財務審計崗位職責 篇2

          1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;

          2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;

          3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

          4、完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

          5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

          財務審計崗位職責 篇3

          1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;

          2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。

          3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。

          4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。

          財務審計崗位職責 篇4

          職位信息

          1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

          2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

          3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

          4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;

          5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

          6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

          任職要求

          1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

          2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

          3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

          4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

          5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

          財務審計崗位職責 篇5

          1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

          2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

          3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

          4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;

          5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;

          6、完成上級交辦的其他工作。

          財務審計崗位職責 篇6

          崗位職責:

          1、負責協助制訂與完善集團審計管理制度和工作流程;

          2、負責協助集團年度財務審計工作目標與審計計劃的制訂與執行;

          3、負責定期對集團范圍內各單位財務審計,按要求提出財務審計報告;

          4、負責集團各單位績效經營目標的執行與完成情況的審計,提出審計結果;

          5、負責集團資產的處置、呆壞賬清理確認工作的執行;

          6、負責各項財務專項審計工作的實施;

          7、負責集團各項財經違規、違紀案件的調查、取證與落實;

          8、負責對集團投資、合作項目的財務評估與運營情況審計;

          9、負責集團資產管理的檢查與監督;

          10、負責集團薪酬制度執行情況的檢查與監督;

          11、負責集團財務審計資料的整理、歸檔;

          12、負責完成上級臨時交辦的各項工作。

          任職要求:

          1、財務、審計、企業管理相關專業,大專及以上學歷,中級以上職稱、CIA或注冊會計師資格;

          2、5年以上財務管理工作經驗,至少3年以上財務經理或內部審計師工作經驗;

          3、豐富的內審工作經驗、經濟案件偵察經驗者優先;

          4、性格沉穩、意志堅強、原則性強,忠誠、可靠;

          5、能適應頻繁出差。

          財務審計類崗位

          財務審計崗位職責 篇7

          財務審計崗位職責:

          1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

          2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

          3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

          4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

          5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

          6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

          7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

          8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

          9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

          10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

          11. 負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

          12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

          13. 完成集團領導交給的其他工作。

          輔助工作職責:

          1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

          2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

          3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

          4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

          5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

          任職要求:

          1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

          2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

          3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

          財務審計崗位職責 篇8

          崗位職責:

          1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

          2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

          3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

          4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

          5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

          6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

          任職資格:

          1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。

          2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。

          3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

          4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。

          財務審計崗位職責 篇9

          1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的`預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

          2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

          3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

          4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

          5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

          5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

          6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

          7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

          8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

          財務審計崗位職責 篇10

          職責描述:

          1.負責編制和執行預算,財務收支計劃;

          2.按照當地會計制度的規定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續完備,賬面清晰,按期報賬;

          3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

          4.負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須做不定期的抽查和復審;

          任職要求:

          1.大專以上學歷,應屆畢業生可塑性強也可。

          2.熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

          3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業道德;

          4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。

          5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)

          出納審計崗位

          財務審計崗位職責 篇11

          崗位職責

          1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

          2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

          3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

          4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

          崗位要求

          1、國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業畢業,具備3—5年及以上政府、企業、中介機構財務審計經驗。

          2、對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業管理制度的財務審計理論和方法。

          3、熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業判斷能力和審計經驗。

          4、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師(中級及以上)等相關證書者優先。有較好的英語聽說讀寫能力。

          5、溝通協調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。

          財務審計崗位職責 篇12

          崗位職責:

          1、根據公司戰略需求,協助上級篩選美國及其它國家優秀的投資移民項目及項目合作方;

          2、調研美國及其它地區優秀的區域中心和投資移民開發商;

          3、對篩選的項目進行對比分析,形成報告;

          4、配合公司決策層針對篩選出的項目進行確認和簽約;

          5、針對公司引進的項目進行初步包裝和形成培訓PPT;

          6、根據最新動態及時更新項目文件,提供銷售支持;

          崗位要求:

          1、學歷本科以上,海外留學背景者尤佳;

          2、金融、財務審計類學科尤佳;

          3、具備良好的溝通能力、學習能力以及團隊協作能力;

          4、英文6級以上。

          1、擁有5年以上財務或財務審計類工作經驗;

          2、熟練操作一般納稅人企業財稅設置、內控設置;

          3、熟練操作財務軟件、ERP及熟練使用excel函數等辦公軟件;

          4、熱愛財務崗位工作、對工作富有責任心且原則性強。

          財務審計崗位職責 篇13

          任職資格:

          1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先;

          2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;

          3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;

          4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;

          5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;

          6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。

          崗位職責:

          1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;

          2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;

          3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;

          4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。

          財務審計崗位職責 篇14

          職位描述:

          1、對項目組進行組織與管理,完成各類評估項目;

          2、收集與資產評估相關的行業資料,維護公司的客戶資源;

          3、培養和指導項目組人員。

          職位要求:

          1、資產評估、財會、機械設備相關專業,全日制本科以上學歷;

          2、三年以上資產評估機構從業經驗;

          3、具有執業注冊資產評估師執業資格;

          4、有良好的學習能力、溝通能力和團隊協作能力,有責任心和敬業精神。

          財務審計崗位職責 篇15

          職責描述:

          1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

          2、對財務收支、經營活動進行審計;

          3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

          4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;

          5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。

          任職要求:

          1、財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;

          2、8年以上相關工作經驗;

          3、具有中國注冊會計師(CPA)、美國注冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業資格者優先;

          4、有從事互聯網金融行業工作經歷優先;

          5、參與過赴美上市工作經驗優先。

          財務審計專家崗位

          財務審計崗位職責 篇16

          崗位職責

          1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

          2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作;

          3、負責集團內部審計具體執行計劃的執行和實施審計工作;

          4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草;

          5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦;

          6、負責辦理委托社會審計的具體事項;

          7、負責對集團經營活動財務上合法合規、內控制度執行的有效性進行評價并定期出具評價報告;

          8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;

          9、參與集團年度資產清點工作;

          10、配合開展集團對各項投資項目、開發項目的財務評價工作;

          職位要求

          1、財會、審計類相關專業本科以上學歷;

          2、3年以上審計類相關工作經歷;

          3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業知識;

          4、具有一定的判斷與決策能力、協調能力、人際溝通能力、計劃與執行能力;

          5、熟練使用各類辦公軟件;

          崗位要求

          學歷要求:本科

          語言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:3-5年

          財務審計崗位職責 篇17

          工作職責:

          1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;

          2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金占用等進行專項審計;

          3、梳理、完善業務流程和制度,對公司內控體系實施評估;

          4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風險;

          5、協助領導進行其他專項審計規范工作。

          任職要求:

          1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業優先;

          2、具有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗優先;

          3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。

          財務審計崗位職責 篇18

          1、參與開展公司內部控制評審與優化。

          2、參與物資采購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

          3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。

          4、不定期地進行專項審計和專案審計。

          5、公司內部規章管理制度監督執行。

          財務審計崗位職責 篇19

          1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

          2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

          3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

          4、具有制造型工廠成本核算經驗;

          5、開具發票,申報退稅。

          6、完善內部單據,編制部分憑證。

          7、服從分配,完成領導交代的其他工作

          財務審計崗位職責 篇20

          1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

          2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

          3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

          4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;

          5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;

          6、完成上級交辦的其他工作。

          財務審計崗位職責 篇21

          1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

          2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

          3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

          4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

          5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

          6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

          7、進行企業,按規定使用所獲取的審計資料;

          8、督促審計結論和建議的落實。

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