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      2. 財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃

        時(shí)間:2020-11-12 17:04:21 工作計(jì)劃 我要投稿

        財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文

          為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,特制定本計(jì)劃。

        財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文

          一、 月初安排(每月1日-10日)

          1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表,分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表,最后編制公司報(bào)表,最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管。

          2. 進(jìn)行上月工資核算。

          3. 進(jìn)行各銀行對賬工作。

          4. 與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

          5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

          6. 對部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

          二、 月中安排(每月11-20日)

          1. 每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報(bào)銷程序的`原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

          2、 原始憑證輸入微機(jī)后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

          3、 上月工資的發(fā)放。

          三、 月末安排(每月20-30日)

          1、 每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

          2、 進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

          3、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

          4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

          5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

          6、 配合相關(guān)部門做好工作。

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              為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,特制定本計(jì)劃。

            財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文

              一、 月初安排(每月1日-10日)

              1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表,分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表,最后編制公司報(bào)表,最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管。

              2. 進(jìn)行上月工資核算。

              3. 進(jìn)行各銀行對賬工作。

              4. 與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

              5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

              6. 對部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

              二、 月中安排(每月11-20日)

              1. 每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報(bào)銷程序的`原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

              2、 原始憑證輸入微機(jī)后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

              3、 上月工資的發(fā)放。

              三、 月末安排(每月20-30日)

              1、 每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

              2、 進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

              3、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

              4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

              5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

              6、 配合相關(guān)部門做好工作。