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      1. 金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過(guò)程以及注意事項(xiàng)

        時(shí)間:2020-08-08 13:59:49 會(huì)計(jì)電算化 我要投稿

        金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過(guò)程以及注意事項(xiàng)

          你知道金蝶KIS專業(yè)版的年結(jié)全過(guò)程是怎樣的嗎?你對(duì)金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過(guò)程和注意事項(xiàng)了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過(guò)程和注意事項(xiàng),歡迎閱讀。

          什么是年結(jié)?

          年結(jié)是指每個(gè)會(huì)計(jì)年度的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間,針對(duì)全年的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。

          在使用金蝶KIS軟件系統(tǒng)的情況下,系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)操作時(shí),會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)的賬冊(cè),根據(jù)系統(tǒng)配置進(jìn)行一系列的檢查操作,同時(shí)將期末的余額轉(zhuǎn)入下一年,作為下一年的期初余額。

          金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過(guò)程及注意事項(xiàng)如下:

          一、年結(jié)時(shí)間

          一般在賬套數(shù)據(jù)中的當(dāng)年第12期的期末。

          由于財(cái)務(wù)工作期末結(jié)賬一般都會(huì)晚上實(shí)際的賬務(wù)期間,因此實(shí)際執(zhí)行年結(jié)的自然年度時(shí)間可能在新年的1月或2月。

          二、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(業(yè)務(wù)憑證)

          在金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品中,如果用戶使用了業(yè)務(wù)系統(tǒng),則需要關(guān)注是否所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證已經(jīng)生成。

          1、檢查系統(tǒng)參數(shù)

          如果是第一次使用結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要檢查上圖中是否已經(jīng)設(shè)置了本年利潤(rùn)科目及利潤(rùn)分析科目。

          此外,還要檢查是否設(shè)置了業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成憑證

          如果選擇了該參數(shù),則在賬務(wù)進(jìn)行期末結(jié)賬之前,所有業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。

          2、存貨核算

          需要將本期所有的發(fā)票、出入庫(kù)單據(jù)全部完成,所有的鉤稽、入庫(kù)出庫(kù)核算完成,并將對(duì)應(yīng)的單據(jù)生成憑證。

          3、應(yīng)收應(yīng)付

          使用了應(yīng)收應(yīng)付的,還需要將所有往來(lái)收付款單、往來(lái)核銷等業(yè)務(wù)完成,并生成憑證。

          4、業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬

          當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所的成本核算、業(yè)務(wù)單據(jù)都生成了憑證后,可以進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬后,業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。

          注意:業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后,是否立即進(jìn)行期末結(jié)賬,與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否要進(jìn)行期末結(jié)賬沒有必然關(guān)系。但是如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)先完成期末結(jié)賬,而財(cái)務(wù)系統(tǒng)在結(jié)賬前如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證有誤或需要調(diào)整原分錄,則需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬,才能完成相關(guān)的調(diào)整工作。

          三、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(財(cái)務(wù)工作)

          在軟件中執(zhí)行年結(jié)前,需要完成以下準(zhǔn)備工作,以下以金蝶KIS行政事業(yè)版V12.0為例。(以下固定資產(chǎn)管理、出納管理、工資管理等業(yè)務(wù)完成之間,沒有必然的先后關(guān)系。)

          1、 賬務(wù)期間要到年末,比如12期

          2、出納管理

          1)、在出納年末扎賬前,需要檢查以下工作是否都已經(jīng)完成:

          l 現(xiàn)金日記賬錄入

          l 銀行存款日記賬錄入

          l 銀行存款對(duì)賬單錄入(如果沒有則跳過(guò))

          l 銀行存款日記賬與對(duì)賬單的對(duì)賬工作

          在所有業(yè)務(wù)都完成后,可進(jìn)行期末出納扎賬。建議勾選:結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬

          完成后,出納年末扎賬完成。如下圖:

          3、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)

          如有使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),則需要計(jì)提完折舊。如果計(jì)提了折舊后,又發(fā)生了固定資產(chǎn)變動(dòng),則本期折舊需要重新計(jì)提。

          同時(shí)需要利用固定資產(chǎn)生成憑證功能,檢查一下本期是否還有未生成憑證的卡片變動(dòng),如果需要生成憑證,則不要忘了。

          計(jì)提折舊應(yīng)該是固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的最后一項(xiàng)工作。

          注意事項(xiàng):

          不需要計(jì)提折舊的行政事業(yè)版賬套可以略過(guò)計(jì)提折舊的處理。

          4、工資業(yè)務(wù)

          如果使用了工資管理系統(tǒng)來(lái)管理人員及工資,并且需要將工資費(fèi)用生成財(cái)務(wù)憑證,則需要在確認(rèn)工資數(shù)據(jù)無(wú)誤后,生成本月的工資費(fèi)用憑證。

          5、財(cái)務(wù)期末處理

          財(cái)務(wù)期末,請(qǐng)完成所有憑證的過(guò)賬處理后,再根據(jù)需要,進(jìn)行以下業(yè)務(wù)處理:

          l 如果有需要過(guò)賬后再生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的,在把已有憑證過(guò)賬后,生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,并將他們過(guò)賬。

          l 有外幣業(yè)務(wù)并且有匯率變動(dòng)的,通過(guò)期末調(diào)匯,生成調(diào)匯憑證,并將他們過(guò)賬。

          l 所有業(yè)務(wù)完成后,執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,完成收支與本年利潤(rùn)的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。并將生成的憑證過(guò)賬。

          如果有個(gè)別調(diào)賬不涉及到收支類科目向結(jié)余科目結(jié)轉(zhuǎn)以外的調(diào)賬憑證,手工錄入(如結(jié)余分配,如本年利潤(rùn)分配等等)。比如企業(yè)賬要手工做一張憑證,把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。

          并將調(diào)賬憑證過(guò)賬。

          四、最后進(jìn)行結(jié)賬處理

          完成所有準(zhǔn)備工作后,即可進(jìn)行年結(jié)的工作了。

          1、執(zhí)行年結(jié)

          在第12期末進(jìn)行結(jié)末結(jié)賬時(shí),實(shí)際就是進(jìn)行年末結(jié)賬。

          如果有未完成事項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)提示,如:

          本期有未過(guò)賬憑證,不能結(jié)賬

          如果有收支類科目未結(jié)平,還有余額,則會(huì)提示:

          收支累科目還沒有結(jié)平,是否繼續(xù)?

          如果有提示事項(xiàng)未完成,請(qǐng)先完成對(duì)應(yīng)的工作后再進(jìn)行期末結(jié)賬。

          2、結(jié)賬完成

          結(jié)賬完成后,系統(tǒng)財(cái)務(wù)期間自動(dòng)進(jìn)下入一期,如2016年1月,并要求重新登錄。

          五、查看往年數(shù)據(jù)

          在金蝶KIS專業(yè)版 、賬務(wù)平臺(tái)及行政事業(yè)版 V12.0及以上的產(chǎn)品中,賬套數(shù)據(jù)是可以連續(xù)多年使用的。因此查詢向往數(shù)據(jù),比如查詢總分類賬,只需要設(shè)置時(shí)間條件即可:

          六、注意

          1、執(zhí)行期末結(jié)賬的權(quán)限

          只有被授予了期末結(jié)賬權(quán)限的用戶或系統(tǒng)管理員用戶,才允許執(zhí)行期末結(jié)賬的功能。相關(guān)權(quán)限信息參考用戶授權(quán)信息

          2、關(guān)于收支類科目與本年利潤(rùn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)

          收支類科目與結(jié)余的憑證結(jié)轉(zhuǎn),比如:

          借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)

          貸: 本年利潤(rùn)

          借:本年利潤(rùn)

          貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

          這類憑證必須由財(cái)務(wù)處理中的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能系統(tǒng)生成,不能手工錄入,否則影響收支類報(bào)表取數(shù)。

          3、賬套數(shù)據(jù)備份

          由于賬套數(shù)據(jù)可以連續(xù)多年使用,建議在執(zhí)行賬務(wù)年結(jié)之前,通過(guò)賬套管理,對(duì)賬套進(jìn)行獨(dú)立備份,并標(biāo)識(shí)為XXXX年度備份,以備使用:

          建議對(duì)年結(jié)前后形成的賬套備份文件獨(dú)立保存,有條件的情況下同時(shí)在兩個(gè)不同的地方進(jìn)行雙備份,以免其中某一個(gè)儲(chǔ)存設(shè)備損壞導(dǎo)致備份文件不可用。

          4、可以在年結(jié)前的賬套中錄入下一年憑證數(shù)據(jù)

          由于實(shí)際自然時(shí)間與賬套處理的時(shí)間會(huì)存在一定的差異,可以在年結(jié)前的`賬套中預(yù)先錄入下一年的憑證業(yè)務(wù),年結(jié)后這些預(yù)錄入的數(shù)據(jù)仍然有效。

          比如:果在2015年12月年結(jié)前錄入了2016年1月的憑證和出納日記賬,在年結(jié)后的2016年賬套中是可以查看到這些數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)年結(jié)準(zhǔn)備和日常工作同步進(jìn)行。

          5、支持對(duì)過(guò)去年度的報(bào)表取數(shù)

          在年結(jié)生成的賬套,在報(bào)表中設(shè)置取上年數(shù)據(jù),可以取到上年的數(shù)據(jù)的。

          可以分別取得取年同期等數(shù)據(jù),其中:

          年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示當(dāng)年

          期間值:0表示當(dāng)期,1-12表示具體的期間。

          6、提示功能沖突的處理

          如果在憑證過(guò)賬或期末結(jié)賬之前,系統(tǒng)檢查到還存在其他用戶或已經(jīng)在使用的功能漿還沒有釋放出來(lái),這時(shí)系統(tǒng)為確保過(guò)賬、結(jié)賬的工作能順利完成,會(huì)提示用戶以下信息:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無(wú)法使用

          這時(shí),請(qǐng)檢查是否有其他用戶還在操作憑證錄入、查詢或在執(zhí)行期末結(jié)賬的業(yè)務(wù),如果有,則請(qǐng)先退出。

          如果已經(jīng)沒有其他用戶在進(jìn)行相關(guān)操作,但仍然提示該信息,則表示系統(tǒng)中相關(guān)操作的資源還沒有被釋放,可以進(jìn)行手動(dòng)清除。

          有權(quán)限的用戶,可以通過(guò)軟件主界面上的【系統(tǒng)】---【網(wǎng)絡(luò)控制工具】的橡皮擦工具清除用戶。

          七、異常情況

          如果年結(jié)后發(fā)現(xiàn)年結(jié)前的賬務(wù)有誤,建議的處理方法:

          方法一:在當(dāng)前新年度賬套中通過(guò)調(diào)賬憑證進(jìn)行處理。(建議方式)

          方法二:通過(guò)【賬務(wù)處理】—》【期末結(jié)賬】功能,進(jìn)行反結(jié)賬,返回到上一年度后對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,然后遵循前述規(guī)則,重新完成年結(jié)處理。

          溫馨提示:部分產(chǎn)品(如專業(yè)版V13.0及以上版本)的反過(guò)賬、反過(guò)賬功能是默認(rèn)不提供的,需要通過(guò)應(yīng)用商店添加【反過(guò)賬】應(yīng)后才能使用。

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