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      1. 會計工作自查報告

        時間:2022-10-14 16:49:55 自查報告 我要投稿

        會計工作自查報告

          在經濟發展迅速的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,要注意報告在寫作時具有一定的格式。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的會計工作自查報告,歡迎大家分享。

        會計工作自查報告

        會計工作自查報告1

          我校是隸屬于縣教育局的副科級事業單位,下轄青少年活動中心和實驗小學城西分部兩個機構。學校內設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機構。共有學生3500余人,教職工181人,離退休人員37人。

          學校實行事業單位會計制度,財務上實行報帳制,由教育局內設機構“結算中心”負責憑證的復核和建帳,學校配備報帳員一名,財務檔案管理兼統計員一名(即原來的'會計主管),均持有會計證并按規定進行了年審,報帳員取得了助理會計師職稱,統計員取得了經濟師職稱,持證人員都參加了繼續教育。財務管理實行了一把手負責制和分管領導把關制,300元以下由分管的財務副校長審批,300元以上還要由一把手審批。制定了財務管理制度和內部控制制度,嚴格按國家有關規定和項目收費,對開支范圍進行了詳盡的規定并嚴格遵照執行。開設銀行帳戶一個,及時按教育局規定報帳。從分管財務領導到會計人員,均能自覺執行會計法律法規,沒有打擊報復會計人員的現象發生,沒有虛列、瞞報財務數據現象,做到了報表與帳目一致。

        會計工作自查報告2

          根據《**縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求,我所組織專班,對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》,對我所會計工作進行了全方位自查,通過逐條對照打分,將我所自測分評為99分。

          一、會計機構和會計人員情況(20分)

          我所嚴格按照《會計法》規定設置會計機構,配備會計人員,對親屬或相關人員實行回避制度,所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位,明確了每個會計崗位工作職責,每個會計人員每年按規定完成繼續教育。會計人員離職時,由會計主管人員監督辦理交接手續。

          二、會計核算情況(35分)

          我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證,對填寫不完整,或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的`方法嚴格按會計制度執行。按國家統一的會計制度規定設置會計科目,并按制度規定的科目進行核算。不隨意改變資產、負債、凈資產及收入、支出確認標準和方法,不虛列、多列或少列資產、負債、凈資產和收入、支出,無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現象。

          三、會計信息情況(10分)

          按規定格式編制會計報表,做到了會計報表合規合法。及時按要求上報會計報表。

          四、檔案管理情況(10分)

          對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。

        會計工作自查報告3

          市財政局:

          根據《關于開展20xx年會計信息質量檢查工作的通知》(財監字[20xx]4號)文件精神,我辦事處按照檢查要求,結合財務管理規范和單位實際情況,對本單位的會計信息質量工作進行了全面自查,F將自查情況匯報如下:

          一、領導高度重視,切實加強財務管理工作

          辦事處領導高度重視財務工作,明確領導責任,規范財務管理。制定辦事處財務管理制度,嚴格按照財務工作規程,明確財務人員崗位職責,規范日常財務和資金管理,認真落實財務工作的各項制度。同時,為了進一步提升財務工作水平,積極組織財務人員參加財政局組織的'各種業務培訓,切實提高了辦事處財務管理水平。

          二、嚴格執行財務管理制度,規范各項財務管理行為

          1、制定了較為完善的財務管理制度,按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理職責,由具有會計從業資格的人員擔任財務工作。

          2、按規定開設銀行賬戶,堅持庫存現金限額管理制度,超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。

          3、依法設置會計賬簿,按照國家會計制度的規定進行會計核算,保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數據真實、完整,編制與報送及時、準確。4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規使用的原則,并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理,無私設“賬外賬”和“小金庫”現象。

          6、認真執行政府采購制度,無違反政府采購規定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。為加強固定資產的管理和使用,現有固定資產均及時登記、造冊,賬實相符。

          通過自查,發現我辦事處在財務工作中還存在工作人員經驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業務知識,進一步嚴肅財經紀律,認真做好財務計劃工作,充分發揮財務的職能作用,加強財務工作規范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。 二〇一一年六月八日

        會計工作自查報告4

          按照《陜西省農村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求,我xxxx信用社成立了以主任為組長,副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組,對全社共計6個總分網點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查,并按工作規范標準客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發現的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責任,限期改正,F將我社會計基礎工作自查>情況報告如下:

          一、會計機構和會計管理方面:

          我社能認真執行國家金融方針政策,服從人民銀行和上級聯社的監督管理和業務指導。經營過程中,能合規合法設立營業網點,科學合理配置網點業務崗位人員,建全崗位監督機制。會計重要崗位人員具備會計專業技術資格,從業年限達到了規范要求。會計工作從上到下實施了統一管理、指導、監督和檢查;會計資料數據真實、準確、完整;會計人員變動、交接嚴格執行監交制度,移交清冊,資料完整、齊備。

          二、會計核算方面:

          會計出納人員能認真遵守《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》,營業人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度,能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業務。經查:我社會計帳簿記載較為規范,會計憑證、會計科目使用正確,利息計算基本無誤,全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規,憑證要素較為齊全,檔案規律規范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求;會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表,所有報表數據反映真實;遵守會計權責發生制的原則,做到季末、年終搞好成本核算,如實準確計提各項費用,客觀真實反映信用社經營狀況。年終決算前,會計人員對全年的`過度性帳戶和固定資產進行了清理,內外帳務全面進行了核對、年終經營狀況反映真實。

          對有價單證能視同現金進行管理,貸款抵押物品定期進行盤點,帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳,領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經查帳、簿、實數量相符。

          三、出納管理方面:

          出納人員能夠按照國家金融法令,農村信用社有關法規制度和現金管理條例等,組織存款和日常的現金、重要憑證、有價單證的領銷用、調撥工作,嚴格庫存限額,及時調劑和上解現金;能夠自覺加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現金報表以及上報等;能規范整點票幣,加強出納庫存管理,堅持“四雙”制度;能夠不斷增強防范意識,落實“三防一!保黾{人員熟知防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械,時刻保持清醒的意思,確保信用社的人、財、物安全。同時,內勤主任堅持了每月不少于2次網點的查庫制度。

          四、內部管理制度方面:

          我社在經營過程中,服從上級各職能部門的領導,嚴格執行行業管理制度。實行了信用社主任向聯社負全責,內部會計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實際情況,按照上級部門的管理要求,建立了有效的內控管理職責和考核制度,層層落實責任,加強內部管理。

          五、存在的問題和不足:

          一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善,會計有關業務登記簿建立不夠全面,且有的登記簿記載不規范,無連續性。二是內部管理力度不強,管理制度落實不深入,有漏洞。三是會計工作缺乏創新,在精度和深度上欠缺。按部就班工作,缺乏積極主動性,有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問題我社將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設,更要抓好各項管理制度的落實,通過我們的努力,力爭將20xx年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。

        會計工作自查報告5

          我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

          一、 關于會計內控制度的執行情況

          我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個

          崗位職責

          ,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續完備。

          二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

          我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,并設有手工登記簿,做到帳實相符。

          三、關于會計的核算情況

          在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

          四、關于存、貸款業務的核算情況

          對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,貸款手續合規,使用利率正確。

          五、關于支付結算、聯行往來方面

          本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,結算業務崗位的設置相互分離,相互制約。

          六、關于掛失業務管理

          本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的.掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。

          七、關于財務管理

          在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

          在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

          八、關于會計檔案管理

          我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。

          九、關于股金管理

          我社股金的賬務管理不規范,有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

          通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

        會計工作自查報告6

          我校是隸屬于縣教育局的副科級事業單位,下轄青少年活動中心和實驗小學城西分部兩個機構。學校內設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機構。共有學生3500余人,教職工181人,離退休人員37人。

          我校是從屬于縣教誨局的副科級奇跡單位,下轄青少年活動中間和實行小學城西分部兩個機構。黌舍內設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機構。共有門生3500余人,教職工181人,離退休人員37人。

          黌舍履行奇跡單位管帳軌制,財務上履行報帳制,由教誨局內設機構“結算中間”當真憑據的復核和建帳,黌舍配備報帳員一名,財務檔案辦理兼統計員一名(即本來的`管帳主管),均持有管帳證并按法則進行了年審,報帳員獲得了助理管帳師職稱,統計員獲得了經濟師職稱,持證人員都參加了連續教誨。財務辦理履行了一把手當真制和分擔帶領把關制,300元以下由分擔的財務副校長審批,300元以上還要由一把手審批。訂定了財務辦理軌制和內部把握軌制,嚴厲按國度有關法則和項目收費,對開支范疇進行了細致的法則并嚴厲遵循履行。開設銀行帳戶一個,及時按教誨局法則報帳。從分擔財務帶領到管帳人員,均能自發履行管帳法律標準,異國進攻攻擊管帳人員的現象產生,異國虛列、瞞報財務數據現象,做到了報表與帳目同等。

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