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      2. 財政資金監管自查自糾報告

        時間:2024-07-21 07:31:32 自查報告 我要投稿
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        財政資金監管自查自糾報告

          在人們越來越注重自身素養的今天,報告與我們的生活緊密相連,報告根據用途的不同也有著不同的類型。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編精心整理的財政資金監管自查自糾報告,歡迎閱讀與收藏。

        財政資金監管自查自糾報告

        財政資金監管自查自糾報告1

          按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展小金庫專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:

          一、高度重視,提高認識

          我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          二、認真開展自查,實施長效監督

          按照方案要求,我局重點圍繞專項治理的'范圍和內容中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:

          1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。

          2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

          3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。

          4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

          5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

          6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

          7、我局深入開展小金庫治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

          雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        財政資金監管自查自糾報告2

          根據《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

          一、 健全組織,加強領導

          為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理小金庫工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

          二、 加強學習宣傳,提高思想認識

          根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          三、認真開展自查,實施長效監督

          按照試集團公司下發的《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞五查五看的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

          1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的.小金庫。

          2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

          3 、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

          4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

          雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

        《&.doc》
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            財政資金監管自查自糾報告

            財政資金監管自查自糾報告1

              按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展小金庫專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:

              一、高度重視,提高認識

              我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

              二、認真開展自查,實施長效監督

              按照方案要求,我局重點圍繞專項治理的'范圍和內容中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:

              1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。

              2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

              3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。

              4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

              5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

              6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

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              雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

            財政資金監管自查自糾報告2

              根據《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

              一、 健全組織,加強領導

              為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理小金庫工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

              二、 加強學習宣傳,提高思想認識

              根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

              三、認真開展自查,實施長效監督

              按照試集團公司下發的《關于開展 小金庫專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞五查五看的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

              1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的.小金庫。

              2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

              3 、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

              4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

              雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。