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      1. 數據安全自查報告

        時間:2023-08-04 08:45:19 飛宇 自查報告 我要投稿

        數據安全自查報告(通用17篇)

          時間稍縱即逝,辛苦的工作已經告一段落了,回首這段時間的工作,存在的問題非常值得總結,是時候仔細地寫一份自查報告了。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢?以下是小編精心整理的數據安全自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        數據安全自查報告(通用17篇)

          數據安全自查報告 1

          為加強支行安全保衛工作,及時發現和消除安全隱患,支行安全保衛工作領導小組對支行的安全保衛工作、安全保衛制度執行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查,現將自查情況匯報如下:

          一、高度重視,確保工作落實到位

          支行成立了安全保衛、案防工作、消防安全、計算機系統安全、突發事件應急工作領導小組等,以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部門負責人為小組成員,領導小組下設辦公室(與綜合管理部合署辦公),行長為安全保衛工作的第一責任人,并明確了副行長為分管行領導,綜合部經理為兼職保衛干部。

          二、認真開展自查工作

          1、簽訂目標責任書。

          為切實落實安全保衛工作的目標責任,支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛、消防目標責任書》,即行長與各部門負責人簽訂責任書,各部門負責人與本部門員工簽訂責任書,明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執行“一票否決制”,并將安全保衛工作納入績效考核。

          2、加強教育培訓,強防范意識。

          支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學習,并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規章制度、職業道德等知識的培訓,20xx年共開展了四次應急演練(一季度消防演練及應急預案知識問答;二季度自助設備區域防搶應急演練;三季度營業部門前群眾性騷亂應急演練;四季度防搶應急演練),20xx年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規章制度、基本防范技能、正確的.操作規范和程序,以及發生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領,各種自衛武器、報警監控裝置的操作使用,并使員工較熟練地掌握了突發性事件及遇險的應急方法,有效地提高了全員安全防范的能力。

          3、嚴格遵守規章制度。

          營業網點堅持雙人臨柜,通往柜臺的通勤門能夠按照規定即開即鎖;自衛器具放于隨手可取的隱蔽處;現金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板;無超負荷用電現象,UPS電源能自動切換供電;監控設備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上;自助設備區域檢查一日三查制度,其監控設備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口;員工能夠熟練使用消防設施、器材;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關閉營業廳電源;嚴格執行非臨柜人員進出柜臺的相關制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接,款箱均置于監控下完成,交接登記完整、清楚;設立了獨立的網絡設備間,并安裝了防盜安全門,鑰匙由支行綜合管理部負責管理,進入機房均進行了登記。

          4、加大案件防控工作力度。

          支行根據總行和分行的部署,認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風險滾動式排查,各部門定期對本部門的業務進行自查,將檢查出的問題形成臺賬并落實責任人進行限期整改,并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學制度、強執行、查漏洞、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始,采取平時自學、定期集中學習的方法進行學習、培訓,并對各項業務進行了逐一排查,將自查的情況形成了報告上報xx分行,接受并通過了上級的專項檢查。

          數據安全自查報告 2

          為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況匯報如下:

          一、基本情況

          截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

          二、自查工作情況

         。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規范,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

         。ǘ┐彐傘y行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

          (三)設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

         。ㄋ模╄匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

          (五)現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

         。┘逾n過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。

          (七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

          (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

          (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規范整潔。

         。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

          三、自查中存在的問題及整改情況

         。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

          (二)在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

         。ㄈ┰跈z查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

          以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。

          一、健全組織,強化領導。為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

          二、嚴格清查,不走過場。成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          三、認真自查,及時自糾。按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

          1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的'審批程序執行財務報銷制度。

          2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

          3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

          4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

          5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

          6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

          7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

          這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

          數據安全自查報告 3

          為了規范網銀業務經營,防范風險,保證我支行網銀業務健康、快速、規范發展,特根據總行下發的《xx銀行關于開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》,我支行于20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面,現將自查情況報告如下:

          一、個人網銀業務

          自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理個人網銀帳戶簽約啟用 戶,個人網銀帳戶加掛解掛 戶,個人網銀密碼重置 戶,個人網銀銷戶 戶。個人客戶簽約網銀資料齊全,申請表內容填寫完整、正確,且全部為本人辦理、本人簽名;個人網銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷戶等業務均按照相關規定規范操作;個人網銀的日常維護業務均由客戶本人提提交申請,且早請表內容填寫正確,完整。

          二、企業網銀業務

          企業網銀的檢查內容主要包括:網銀的資料是否齊全,填寫內容是否正確完整,簽章是否完整、準確,是否經信貸部門審批簽字,網銀后臺管理系統中相關的設置是否正確、完整,是否與企業客戶申請表中申請的內容相符,網銀后臺管理工作系統中所有的設置操作完畢后是否打印網銀交易流水,是否按相關的規定保管,網銀授權操作是否執行雙人操作等。

          自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理企業網銀簽約戶,企業網銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種:

          1、簽章不全,共戶,已整改xx戶,仍有xx戶尚待整改。

          2、無法人簽字共戶,全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶,經支行協調,全部由客戶經理負責聯系客戶補簽字,目前已整改的戶,仍有戶尚待整改,客戶經理仍在聯系中。

          3、資料填寫不完整,共戶,主要是無客戶登陸名,無登陸名的共 戶已正在由經辦人員聯系客戶補填。

          三、日常維護和資料保管

          檢查內容主要包括網銀后臺管理端的`操作是否正確,操作結束后是否打印交易流水并入當日傳票管理,落地業務是否及時處理,處理流程是否符合規定,企業客戶的回意單是否及時打印,企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄,網銀資料是否專人保管,期裝訂等。

          自開辦網銀以來我支行分別設置了網銀操作員和復核員,并指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理,并于20xx年,接到總行通知后,設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管并定期裝訂。

          經過本次自查,我支行網銀經辦人員的`風險意識得到了有效提高,網銀業務得到進一步規范,為我支行網銀業務健康、快速、規范的展提供了保證。

          數據安全自查報告 4

          為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動,認真按照規定對保密工作進行了專項檢查,并將自查情況報告如下:

          一、強化領導,全面落實保密工作責任。

          為加強對保密工作的領導,我單位根據實際情況,明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位,我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍,作為年終評先獎優的重要內容,極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

          二、多措并舉,全力確保涉密信息安全。

          一是加強計算機管理工作。

          指定專人從事計算機保密管理工作,所有計算機都設置了開機密碼,并能作到定期更換,同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的.計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。

          二是落實保密制度,嚴格規范管理。

          認真貫徹執行上級保密部門的有關規定和要求,全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度,涉密文件在收發、傳閱、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚,不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求,嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規范性,對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。

          三是加大督促檢查力度,堵塞管理漏洞。

          了對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結合,常規檢查與重點檢查相結合等方式,對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查,確保不出失密、泄密等問題。

          四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

          及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神,積極組織參加各類培訓,通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規,運用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動了保密工作的順利開展。

          三、以檢查為契機,建立保密工作長效機制。

          經過專項檢查,我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人,涉密信息和涉密網絡都由專人負責,不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況,全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機,進一步加強保密工作管理措施,盡快建立保密工作規章制度。

          數據安全自查報告 5

          為規范我行人民幣支付結算、票據業務、支付系統運行和賬戶管理工作,根據《關于開展支付結算管理和支付系統運行情況自查的通知》的文件要求,我部組織會出人員學習文件精神,提出了具體的檢查要求,對我部所有存量賬戶及支付結算、票據業務、支付系統運行管理制度執行情況進行了一次全面詳細的檢查,F將自查情況匯報如下:

          一、基本情況

          我部共有開戶客戶數量39戶,單位銀行結算賬戶94個,其中,基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至20xx年4月1日以來,我部共開出銀行承兌匯票42筆,共計48600萬元,貼現14筆,共計5924萬元。

          二、具體情況

         。ㄒ唬、銀行結算賬戶的的管理和開立情況

          1、我部銀行結算賬戶的開立、使用和撤消,確定一名人員進行審查和管理,實行專人負責。

          2、新開立的銀行結算賬戶,都能按照要求,資料保存完整,實行專卷專夾保管,開戶資料基本完整。

          3、開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶,均經過人民銀行核發的開戶登記證或開戶核準通知書。

         。ǘ€y行結算賬戶的使用情況

          1、銀行結算賬戶資金使用管理符合要求,無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現象。

          2、嚴格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業務的,審查其授權書,與其身份證件或其他證明文件核對一致,并通過聯網核查系統對其身份進行核查。

          3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的'開立嚴格執行核準制度,并通過人民幣銀行結算賬戶管理系統申請核準或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據。

          4、嚴格一般存款戶取現管理,一般存款賬戶在綜合業務系統中均設置為不可取現,無違規支取現金的行為。

          5、及時準確向賬戶系統報備信息。新開立的單位銀行結算賬戶,自開立之日起3日后方可輸付款業務。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項,單筆超過5萬元的,支付時基本能按照要求審查付款依據,保證款項支付合法合規。

          6、按照規定辦理銀行結算賬戶的變更。對相關文件的真實性、完整性、合規性進行審查,及時辦理變更手續。

          (三)、票據業務自查情況

          1、嚴密審核、受理支票業務,同城票據的提出、提入及退票均按照相關規定辦理。

          2、我部結算收費、中間業務收費標準均參照總、分行相關收費標準,及時糾正錯誤的收費標準。

          3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現時,對資料嚴格審查,對票據查驗執行經辦行初查,市分行復查的雙線查驗制度,并向省分行進行資料的報備。

          (四)、支付系統自查情況

          1、大額往賬業務均由主管在行內系統授權后及時在人行前置機上授權,處理時間控制在十分鐘之內。

          2、及時接收當日他行來賬業務及查詢業務,查詢業務一般當日進行回復。

          3、小額定期借記業務均進行及時回執,無借記業務包處于“已超期”的現象。

          總之,通過這次自查,使我部的銀行結算賬戶管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結算正常秩序,防范和遏制違規開立賬戶進行洗錢犯罪活動,確保金融業務的穩健運行。

          數據安全自查報告 6

          為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

          一、計算機涉密信息管理情況

          今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

          二、計算機和網絡安全情況

          一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

          二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

          三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

          我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的.運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

          四、通訊設備運轉正常

          我行網絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

          五、嚴格管理、規范設備維護

          我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規范設備的維護和管理。

          六、安全教育

          為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

          自查存在的問題及整改意見

          我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

         。ㄒ唬⿲τ诰路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

         。ǘ┘訌娫O備維護,及時更換和維護好故障設備。

          (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

          數據安全自查報告 7

          一、工作進展情況

          (一)制定方案。為順利完成優撫對象核查、數據變更工作,我局印發了《萬寧市民政局關于開展優撫對象核查、數據變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優撫對象核查和數據變更工作。

          (二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和數據錄入員會議,部署優撫對象核查和數據變更工作,講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。

          (三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優撫對象名單(即本市縣在優撫信息數據庫中的對象數據),結合優撫補助金“一卡通”發放花名冊,逐一進行核查。對已有對象,按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入,同一個人享受幾種優撫待遇的,人員信息表分開填寫。各類優撫對象個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復印件,并由鎮、場負責核查工作的人員在復印件上簽署原件復印及簽名)由各鎮場負責收集,隨同人員信息表一起上報。對減員對象,填報減員人員名單統計表。

          (四)電子相片采集。每個對象采集2寸免冠電子相片,市局派出4個核查小組下到各鎮、場集中采集。電子相片采集時要求每個鎮、場集中采集,即由各鎮、場通知本鎮各類優撫對象到鎮、場集中,市民政局核查小組到場統一采集,對無法集中的老優撫對象由核查組入戶采集。

          (五)數據收集核對整理。由市局優撫安置股負責收集核對和整理,到5月31日止,我市16個鎮、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個,還有6個沒有完成核對工作。

          二、存在問題

          通過對各鎮、場上報人員信息表和各類優撫對象資料的`核對整理,發現存在的主要問題為:

          1、審批資料缺失。在我市現有的8類優撫對象中,僅參戰參核人員、60周歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉復員軍人、三屬人員、帶病回鄉退伍軍人都沒有審批表。

          2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉軍人、參戰人員等多種待遇。

          3、減員對象瞞報!耙豢ㄍā卑l放撫恤金后鄉鎮的管理力度不夠,優撫對象自然減員管理缺口,發現個別瞞報現象。

          三、工作建議

          由于優撫對象核查和數據更新工作量大,時間緊,在規定的時間內還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取盡早核對整理完成上報。針對存在的問題,我們的建議是:

          1、對現有優撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補充審批表。

          2、對享受多重待遇的人員的處理,應在明確的政策依據。

          3、對于減員瞞報,從明年起,我局將對70歲以上老優撫對象,每年下半年安排一個月時間,入戶調查,同時要求各鎮、場加強監管力度,及時發現并上報減員情況。文件精神和正定縣衛生局加強衛生計生系統收費管理的要求,結合我院工作實際情況,對我院的醫療服務收費情況進行了自查,包括藥品、醫用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監控,我院嚴格按照正定縣鄉鎮衛生院收費標準執行,沒有發現強制收費、指定服務收費、亂設項目收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規收費行為。具體自查整改情況匯報如下:

          (一)嚴格執行有關文件要求,組織各臨床、醫技科室醫務人員認真學習和掌握《醫療服務價格規范》,所有收費標準按正定縣鄉鎮衛生院標準執行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統一管理,醫療服務價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監督與管理,杜絕亂劃價、亂收費現象。

          (二)在實行了國家基本藥物制度以后,通過統一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道,各醫療項目實行統一管理,為此成立了院內醫療服務收費價格領導小組,組長XXX(院長)擔任,副組長由XXX(副院長)擔任,小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規范各項收費,院委成員不定期對臨床科室、重點環節的收費與劃價進行監督、檢查。

          (三)認真建立健全醫療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。

          (四)規范藥品購銷和使用工作

          1、我院嚴格按照正定縣衛生局要求進行網上采購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為,真正做到所采購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。

          2、在藥品購銷過程中,嚴格執行藥品零差率。

          3、執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》,建立健全臨床各科醫生病歷評價制度和處方點評制度等,每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。

          4、逐步調整用藥結構,建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經濟負擔。

          (五)加強行政管理和監督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,并把處理結果及時通知當事人,發現問題及時解決。對于亂收費的現象,我院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

          醫療收費工作關系到廣大群眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規范我院的醫療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫療亂收費現象,切實減輕廣大患者就醫負擔,使醫療收費工作健康、有序、規范運行。

          數據安全自查報告 8

          為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網絡管理規定》(寧委辦發[2007]32號)、《關于進一步加強涉密網管理工作的通知》(寧機發[20xx]36號)的精神,進一步加強網絡竊密泄密防范工作,我局嚴格按照文件要求,對計算機網絡保密管理開展自查自糾工作,現報告如下:

          一、強化涉密組織領導。

          為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。

          二、加強涉密人員管理。

          對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規定。對于涉密網機要人員變動能按照規定進行審查及時履行報批手續,并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調動或退休手續。為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發生,確保國家秘密信息安全,在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

          一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結合實際貫徹落實。

          二是進行警示教育。通過近幾年互聯網信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上信息的保密管理,確保計算機及其網絡安全。

          三、規范密碼設備操作。

          我局機關涉密網絡1條,即電子政務內網。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網絡泄密等責任事故的發生。定期或不定期對密碼設備的'使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

          四、確保涉密環境安全。

          對于計算機網絡管理,嚴禁在上互聯網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規上國際互聯網及其他公共信息網的記錄;安全情況良好。為規范計算機及其網絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:

          一是計算機貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

          二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規范性,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。

          五、完善涉密文件臺賬。

          我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規范化、制度化,從未出現過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統涉密工作的順利開展。

          數據安全自查報告 9

          針對局下發的《關于開展20xx年教育事業主要統計數據質量核查的通知》(杏教發函〔20xx〕12號),我校積極組織開展工作,對我校學生數、教師數的.電子數據和文件資料進行了細致排查,具體如下:

          一、高度重視、成了自查領導組:

          組長:負責監督管理總體工作

          組員:負責資料、數據的整理

          二、自查內容情況

          1、在校學生數情況:通過核對我校學籍花名冊、轉學聯系表、休學、復學、退學證明等內容,我校學生數據歷年規范、準確,有年報數據資料和電子數據,轉學聯系表明確清晰,沒有休學、復學、退學情況。

          2、教職工編制和教職工、專任教師數。通過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單,我校編制為,專任教師都具有教師資格證、教育局備案的合格教師,專任教師學歷都達到教學資格要求,職工花名冊、學歷檔案齊全。

          3、我校每年有招生計劃文件;招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案,對教職工、專任教師花名冊,教職工工資表資料齊全。

          三、存在問題及改進措施

          1、學籍檔案資料齊全,對分類細化還有待改善,今后將專柜專用規劃管理;電子文檔數據努力實現專機使用,防止數據的丟失。

          2、加強教師在職教育的學歷認證,努力做到資料規范。

          3、完善管理制度,建立《國師街小學教育事業主要統計數據管理辦法》,形成管理長效機制。

          總之,我校將充分認識教育事業主要統計數據工作的重要意義,加強領導意識,正確理解《教育部關于做好教育部事業統計工作的通知》要求,對本校工作嚴格要求,務求實效,完善制度,依法統計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統計資料現象的發生;建立健全教育統計資料管理制度,嘗試建立“不出假數、真實可信、準確完整”的統計臺帳。

          數據安全自查報告 10

          一、自查工作的安排部署

          一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉統計辦公室相關人員參加。會議決定成立曲水鄉工業統計數據質量檢查小組,全面負責本次工業統計數據質量自查工作,由鄉人大曹主席任組長。二是印發了梁平縣統計局下發的文件,并按文件要求組織學習領會文件精神。三是對全鄉工業報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉規模以上企業xx市昌鑫植物油有限責任公司,著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

          二、自查情況

          經過對本鄉所負責上報的工業統計數據進行全面認真的自查,得出以下結論:

          1、鄉統計辦在縣統計局的指導下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調查任務。

          2、全鄉工業企業涉及的.基層報表齊全,工業數據評估機制健全,數據質量較高。

          三、全鄉統計檔案整理基本規范,統計報表

          臺帳齊全,單位領導高度重視。

          四、對鄉重大企業xx市昌鑫植物油有限公司的數據檢查發現,20xx年6至9月工業總產值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價格漲幅太大。

          五、自查中存在的問題

          通過自查,發現如下問題:一是部分村不夠重視統計工作,統計制度不健全,檔案資料歸檔不及時、不規范;二是統計工作服務水平整體偏低;三是統計數據質量有待提高;四是統計力量薄弱,基層統計手段落后,無法適應現實統計工作任務。

          六、整改措施

          針對檢查發現的問題,為進一步提高統計調查數據質量,推動我鄉統計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數據質量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規范化。三是改進工作方法。四是加大統計執法力度。在日常督促檢查的同時,根據工作實際,適時開展統計專項治理。

          數據安全自查報告 11

          為了認真做好糧食統計數據質量專項檢查工作,深入貫徹依法統計的基本方針,確保統計數據準確、及時,充分發揮統計在國民經濟和社會發展中的重大作用,根據《國家糧食局關于開展糧食統計數據質量專項檢查工作的通知》(國糧調〔2012〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統計工作的副主任任組長,由調控、監督檢查、行管、為成員統計數據質量專項檢查小組。按照省、市統一部署,對轄區內從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經營企業,以及飼料、工業用糧企業,依法負有提供統計資料義務的單位和經營者,進行了統計數據質量專項檢查全面自查,F將自查情況匯報如下:

          一、主要檢查對象

          我縣納入統計范圍糧油企業14戶,取得糧食收購資格的企業(經營者)10戶,其中國有企業1戶。對所有涉糧企業20xx年以來的糧食經營臺賬建立情況,糧食統計報表報送情況,以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統計數據質量情況進行了檢查。

          1、糧食經營臺賬建立情況。對涉糧企業糧食經營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規范、臺賬數據真實等進行檢查。

          2、糧食統計報表報送情況。涉糧企業報送統計報表是否及時、真實,是否存在遲報、拒報統計報表等問題。

          3、統計數據質量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業務的統計處理的準確進行檢查,統計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經營企業(經營者)20xx年以來從生產者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

          4、在實際工作中是否辦理統計管理登記,主要數據來源的方法,有無原始記錄,統計臺帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。通過檢查,糧食統計數據質量專項檢查認識到位,領導重視,措施得力,有檢查人員負責。

          三、存在問題

          通過這次糧食統計數據質量專項檢查,發現以下問題:

          一是統計人員數量偏少,對統計業務、統計法律知識掌握不全面;

          二是統計網絡不過健全;

          三是統計人員學習不夠;

          四是在本企業上報過程中有時數據單位口徑不統一等現象依然存在,從而導致統計數據缺乏真實性、連續性;

          五是全社會糧食購銷統計,數據上報還存在遲報、漏報,甚至統計數據的.來源差等現象。

          四、整改措施

          1、提升統計地位,提高統計素質。應該嚴格執行《統計法》、《統計違法違紀行為處分規定》和《江西省糧食行業統計制度》,保證其相對的獨立性,法定性,以提升統計地位。

          2、健全統計監管制度。使統計工作步入正軌,全面提高統計工作的質量,要求統計人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強監督管理力度,杜絕統計違法行為。

          3、健全統計臺賬和原始記錄,提升統計數據質量。要提高企業統計數據質量,必須依據統計法律法規和統計報表制度建立健全原始記錄、統計臺賬等,真正做到“數出有據”。

          4、加強統計隊伍建設,提高統計人員素質。相對穩定的統計隊伍,為單位管理起到決策作用,為政府統計部門提供準確的統計數據。

          5、實現統計電算化,脫離手工報表,提高工作效率。統計工作網絡化和信息化是必然趨勢,每一個統計人員都要努力學習計算機知識,與業務工作相結合,快速提高統計工作的服務。

          6、加大檢查、督促力度,搞好培訓工作。加強統計基礎化建設,經常下鄉進行指導、檢查、督促,著力于經營者有困難、發現問題及時解決,提高統計人員的素質和業務水平。

          數據安全自查報告 12

          今年以來,我校加大信息化基礎建設,嚴格落實信息系統安全及保護,從源頭做起,不斷提升了信息基礎安全理念,強化信息技術安全管理和保障,加強對包括設備安全,數據安全,信息安全等信息化建設保障,以信息化促進學院業務管理的精簡化和標準化。

          一、信息等級化分類,安全分類化保護。

          我校網絡管理信息化管理現狀,自網絡信息中心(以下簡稱中心)成立時起,我中心制訂了宿舍網絡使用條款服務器托管等安全條款,此八年以來,保障了廣大師生網絡使用及業務系統安全,未因網絡出現重大安全問題,未有因業務系統托管而出現硬件無法修復、數據被盜等基礎保障。

          1、服務系統保護、上學期我中心開始了安全等級建設,確立了服務系統安全分等級保護目標,重要信息重點保護,次要信息次級保護原則,針對原來一個系統多個應用的'服務進行了應用分離,減少一個服務出題問題,多個業務受影響等問題,今年購買了存儲服務器和服務器防火墻兩個重要基礎安全設備,針對我校業務系統保障,對學校、精品資源共享課網、一卡通等數據備份。使用了硬件防火墻對公開業務數據安全保護,現已對、青果系統、數字化校園系統進行IPS保護、WEB應用防護,其它系統進行安全審計防范等安全設施。

          2、基礎網絡保障、今年我中心更換包括核心DCRS7608在內多個老舊網絡設備,針對日益流行WIFI設備進行規范管,對宿舍網絡WIFI共享禁用,對辦公網絡WIFI使用教育,謹慎使用開外式網絡,減少基礎網絡隱患。

          二、20xx年信息安全工作安排及問題整改。

          1、規范流程操作,加強網絡信息化教育。我中心要求系統使用部門或使用人員都應該了解信息安全形勢,所管理系統的安全等級,遵守誰管理誰負責的原則,掌握操作技能,努力提高系統信息保障能力,對、青果系統、財務系統、圖書館管理系統、一卡通數據系統等業務所屬部門要求分配專員管理,提高業務系統信息安全習慣。

          2、辦公無線網絡使用規范,無線網絡私建加重,基本每辦公室都有職員安裝了無線設備,甚至出現了辦公室多個職員安裝WIFI。需加強網絡使用條件規范,區域多個WIFI接入,亂接入等問題整改,對辦公室已有無線設備收編,禁止使用360,獵豹,共享精靈等無線熱點、軟件共享方式。

          3、老舊設備更新換代,部分網絡設備、服務器設備使用已長達八年之久,部分重要服務器還是原來老式臺式機,今年已搬遷了心理系統,電子政務系統至新服務器,還有財務系統,圖書管理系統還在老舊服務,難以保障穩定運行。

          20xx年是我校信息安全投入歷來一年,加強業務系統、基礎設備安全及保障、20xx的到來,我中心將加大對網絡信息安全管理和安全措施、安全技術力度,保證學院信息安全切實可行。

          數據安全自查報告 13

          依據《教育部關于做好教育事業統計工作的通知》及省教育廳《關于開展20xx年教育事業統計數據質量核查工作的通知》,現將20xx年教育事業統計情況進行自查,做以下匯報:

          一、首先落實了統計法律,法規,統計工作規章制度建設,財務部門和教學部門實在負責各種數據的統計填報工作,使數據內外一致,不走樣,不滲水分。

          二、訂立了《學校同學學籍管理制度》,建立了教職工花名冊,而且適時更新。適時加強數據管理與維護,適時上報各類數據的變更情況,發覺問題適時訂正修改,確保了學;砼c上報的數據庫相一致。

          1、全校實有334名同學,上報人數與實際在校生數多35人。是由于報表以后,同學又發生了變更。

          2、我校共有在編教職工48人,代課老師(即特崗老師)10人。

          3、為提高統計工作的效率,我們為統計員配備了兼用計算機,實行了聯網,為了確保數據的精準,便利數據的上報,為統計員配 備了U盤,削減和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發生。

          4、對學校每年的上報的基本報神色況建立了紙質文檔,立求專人管理。

          5、固定資產和教學儀器設備。通過核對固定資產(教學儀器設備),固定資產數據與學校現有的基本一致。

          以上是我校對教育數據統計情況所進行的檢查情況,盡管我們依照上級要求做了工作,但是依照統計法的要求,我們在規范性、科學性、精準性上還存在確定的'不足,我們決心借助這次教育事業統計核查工作的時機,進一步完善我們的工作,從而使我校的教育統計工作做到規范科學。

          數據安全自查報告 14

          一、基本情況

         。ㄒ唬﹫龅匦I岷团渲迷O備設施

          小學占地面積㎡,校舍建筑面積㎡。建有教學樓一棟、鋼架結構板房376㎡。配有辦公電腦臺,圖書多冊,固定資產萬元。年學校借助迎接的契機,大力籌措資金購置完善了各學生教室的現代化教育裝備、功能室器材裝備、體育活動設施、校園文化氛圍等,現在學校環境文化煥然一新,教育裝備更新換代,實現了辦學條件的標準化、現代化,真正讓農村孩子享受到城市的優質教育。

         。ǘ⿲W校規模及師資隊伍情況

          學校現有到年級個教學班,學生人,教職工人,其中本科學歷人,大專學歷人,中師學歷人,教師學歷達標100%;市學科帶頭人、教學能手名,YY安市教學能手名,有十幾位老師獲得市級優質課一等獎。

          二、教育事業統計數據自查

          根據上級《關于開展20xx年教育事業統計數據質量核查工作的通知》要求,我校積極配合上級教育主管部門組織此次教育事業統計數據核查工作,學校對教育統計數據在生成、填報等各個環節進行了全方位的自查。現將自查情況報告如下:

         。ㄒ唬┓e極貫徹落實統計法律、法規;

         。ǘ┗就晟茖W校統計工作規章制度建設,按照統計制度的規定設置了原始記錄。

         。ㄈ┘訌娊y計人員的管理。我們由總務處具體負責統計工作,由學校總務處人員具體負責學校各種數據的統計填報工作,使數據內外一致,不走樣,不滲水分。

          (四)提高統計工作的`效率。我們為統計員配備了兼用計算機,實行了聯網,為了確保數據的準確,方便數據的上報,為統計員配備了U盤,減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發生。

          (五)重點核查了學校上報的教育基礎數據庫、基層統計報表的有關數據:

          1、在校生數。通過核對學生學籍數據庫(學生注冊記錄、在校生花名冊)人數,實際在校生數略小于登記上報人數,是因為在年月份至今學生有轉入轉出的變動;

          2、現任專任教師數小于上報教職工、專任教師數,是因為自年9月份至今有3位教師退休;

          3、校園土地面積。土地登記面積和學校土地實際使用、占地面積一致;

          4、學校建筑面積。通過核對核實校舍建筑面積(教學行政用房)與上報數據庫的數字一致;

          5、固定資產和教學儀器設備。通過核對固定資產(教學儀器設備),學,F有固定資產數據與上報固定資產數據基本一致;

          6、圖書冊數。通過核對圖書記錄和上架圖書的實際情況基本相同;

          7、基礎教育的班額符合要求。

         。┙⒘藱n案室,制定了《學校學生學籍管理制度》,建立了學生檔案,建立了教職工花名冊,并且適時更新。為了加強數據管理與維護,我們要求統計員要及時與鎮教辦負責統計的工作人員進行溝通,及時上報各類數據的變動情況,發現問題及時訂正修改,確保了學;砼c上報的數據庫相一致。

          以上是我校對我校教育數據統計情況所進行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了工作,但是按照統計法的要求,我們在規范性、科學性、準確性上還存在一定的不足,我們決心借助這次教育事業統計核查工作的時機,進一步完善我們的工作,從而使我校的教育統計工作做到規范科學。

          數據安全自查報告 15

          根據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

          一、健全組織,強化領導

          為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

          二、嚴格清查,不走過場

          三、認真自查,及時自糾

          按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

          1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

          2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

          3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

          4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

          5、認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

          6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

          7、我部資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

          8、我部根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

          成立清查小組后,XXX公司按要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的`問題。

          四、認真自查,及時自糾

          按照《XXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求,XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

          1、違規承保

          20xx年度XX公司保費收入達XXXX元,各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映并及時確認納入帳內核算,不存在虛增保費、截留保費、虛假批退;格執行條款費率,不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時,不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

          2、虛假批改或違規注銷

          各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象;不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況;不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

          3、違規理賠

          20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXX元,各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象;不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況;不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

          4、手續費及中介業務管理問題

          未發現將直銷業務虛掛為中介機構業務,虛開中介發票套取手續費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

          5、農業保險問題

          根據農險相關規定,合規承保,合規理賠。不存在虛假承保,農業保險套取財政補貼,違規注銷保單及虛假理賠,理賠到戶不到位的情況。

          6、保費核算問題

          不存在通過拆分保單,跨年度調節保費收入或變更險種,或通過上年不出單或批退保單,次年出單或批增,調節年度保費的情況。

          7、應收保費問題

          在應收保費方面,至20xx年底xxx公司應收保費余額為XXXX萬元,其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備,但努力降低應收保費仍是一個主要工作,爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

          8、虛列費用

          不存在使用報銷,套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策,不存在帳外暗中支付手續費,或超規定比例支付高額手續費等情況。

          9、資金管理問題

          不存在套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況;公司嚴格按照保監監管政策,不存在帳外暗中支付手續費,或超規定比例支付高額手續費等情況。

          10、違規對外擔保

          20xx年,xx公司根據上級公司相關文件精神,結合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求,開展了對外擔保行為清查工作,經清查確認,并無通知禁止范圍內的對外擔保行為。

          數據安全自查報告 16

          按照市委網信辦就做好聯防聯控和復工復產中數據安全和個人信息保護作出的重要部署,積極行動,高度重視,充分利用大數據、互聯網支撐聯防聯控和復工復產工作,高度重視重要數據、個人信息和商業秘密保護,保障人民群眾在網絡空間的合法權益,F將關于落實數據安全和個人信息保護工作情況報告如下:

          一、高度重視,積極行動

          為保障人民群眾個人信息的安全,召開專題會議進行研究部署,堅持“誰主管誰負責、誰批準誰負責”,共分包滏陽金地、成軍汽貿、田園小區,分包小區主要負責同志是第一責任人,數據安全和個人信息保護分管領導負直接責任,充分做好聯防聯控和復工復產過程中數據安全和個人信息安全保護工作。

          二、加強數據安全,保護個人信息

          領導干部帶領值班人員在小區卡口收集數據時也要注重隱私信息保密,在小區推廣使用健康通行碼,出入登記個人信息等情況下,小區分管領導和值班人員承擔使用過程中數據和個人信息安全的安全管理、指導監督、督促檢查責任,確保人民群眾個人數據信息的安全。

          三、繼續規范數據,加強信息監管

          在以后的'聯防聯控工作中,繼續加強對小區卡口統計收集的居民個人信息的安全保護,對數據進行規范化處理,

          小區分管領導加強對數據安全和個人信息的監管力度,嚴格控制身份證號、家庭住址、生物特征等個人敏感信息收集,從收集使用、傳輸到處置的全流程封閉管理,防止數據和個人信息泄露事件發生。

          數據安全自查報告 17

          按照市委網信辦就做好聯防聯控和復工復產中數據安全和個人信息保護作出的重要部署,積極行動,高度重視,充分利用大數據、互聯網支撐聯防聯控和復工復產工作,高度重視重要數據、個人信息和商業秘密保護,保障人民群眾在網絡空間的合法權益,F將關于落實數據安全和個人信息保護工作情況報告如下:

          一、高度重視,積極行動

          為保障人民群眾個人信息的安全,召開專題會議進行研究部署,堅持“誰主管誰負責、誰批準誰負責”,共分包滏陽金地、成軍汽貿、田園小區,分包小區主要負責同志是第一責任人,數據安全和個人信息保護分管領導負直接責任,充分做好聯防聯控和復工復產過程中數據安全和個人信息安全保護工作。

          二、加強數據安全,保護個人信息

          領導干部帶領值班人員在小區卡口收集數據時也要注重隱私信息保密,在小區推廣使用健康通行碼,出入登記個人信息等情況下,小區分管領導和值班人員承擔使用過程中數據和個人信息安全的安全管理、指導監督、督促檢查責任,確保人民群眾個人數據信息的安全。

          三、繼續規范數據,加強信息監管

          在以后的`聯防聯控工作中,繼續加強對小區卡口統計收集的居民個人信息的安全保護,對數據進行規范化處理,

          小區分管領導加強對數據安全和個人信息的監管力度,嚴格控制身份證號、家庭住址、生物特征等個人敏感信息收集,從收集使用、傳輸到處置的全流程封閉管理,防止數據和個人信息泄露事件發生。

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