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執行案款管理自查報告(精選7篇)
時間稍縱即逝,辛苦的工作已經告一段落了,回顧這段時間取得的成績和出現的問題,非常值得我們做好總結和完成自查報告。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的執行案款管理自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
執行案款管理自查報告 1
根據《xx市教育局關于組織開展全市教育資助政策執行情況檢查的通知》佛教財[20xx]16號文件通知精神,我校對照文件要求對“教育資助政策”執行情況進行了認真的自查,F將自查情況報告如下:
一、基本情況
20xx-20xx學年秋季學期全校有義務教育階段學生559人,享受資助人數10人,合計金額0.4萬元;春季學期565人,享受資助人數10人,合計金額0.4萬元。20xx-20xx學年秋季學期全校有義務教育階段學生565人,享受資助人數6人,合計金額0.3萬元;20xx-20xx學年春季學期全校有義務教育階段學生572人,享受資助人數6人,合計金額0.3萬元;20xx-20xx學年秋季學期572,享受資助人數4人,合計金額0.2萬元;春季學期560,享受資助人數4人,合計金額0.2萬元。20xx年享受幫困助學63人次,20xx年有義務教育階段中學生623人,20xx年享受幫困助學32人,占義務教育階段學生總數的5.1%。
二、工作開展情況
。ㄒ唬┘訌婎I導,健全機構。
我校自實施“教育資助政策”以來,學校領導高度重視,成立了以張標校長為組長的貧困生資助管理工作領導小組,了解學校幫困學生的情況。明確了專人專門負責此項工作,并落實專人負責具體操作,要明確工作職責,落實責任制。
。ǘ┓e極實施,規范操作。
把“教育資助政策”落到實處,這次教育資助政策的實施,是社會救助工作的重要組成部分,也是辦好順德人民滿意的教育的重要內容。我校高度重視,認真組織,加強管理,同時要注意工作方法,把好事辦實、辦好。教育資助政策的具體操作方法如下:
1、低保家庭和特殊困難家庭學生(或監護人)提供證明,開學前一個月集中受理低保家庭和特殊困難家庭學生的申請手續,經過核查、審定后,對符合條件者登記造冊上送給教育局。
2、教育局根據學校提供的名冊及相關資料,匯總名單后,由上級直接把現金打入幫扶對象所提供的帳號上。
(三)建全制度,加強管理,形成教育資助的長效機制。
1、學校對申請、受理、審定、登記、辦理、結算、備案等環節,建立起相應工作制度和操作流程,進一步完善幫困助學的工作機制,形成長效機制,確保困難學生不被遺漏,確保每一個特殊困難學生都受到特別關注,得到特別關愛。
2、學校加強對受助學生的'跟蹤了解,及時掌握受助學生動態,以便及時調整,更好地落實幫困措施。
3、學校每學期末對幫困助學工作開展一次全面的自查、梳理、總結,及時調整和優化幫困助學工作的措施,不斷提高幫困助學工作水平。實施“教育資助政策”是一項“民心工程”。
我校通過自查深深認識到這項政策的.意義,同時加強監督、檢查、規范操作流程,切實把黨和政府的關懷落實到家庭貧困的學生身上,使他們感受到黨和政府的溫暖和關懷。
執行案款管理自查報告 2
xx縣“家電下鄉”工作自20xx年2月開展以來,在縣委、縣政府和市商務局、財政局的正確領導下,縣各職能部門大力支持配合下,按照省商務廳、省財政廳的工作要求,加強領導,精心組織,多措并舉,廣泛宣傳,采取切實措施,積極推動“家電下鄉”這項利國利民工作,F將自查情況匯報如下:
一、基本情況
20xx年以來,我縣共有家電下鄉銷售網點76家,覆蓋全縣13個鄉(鎮)和3個墾殖場,家電銷售量xxx臺。銷售額x億元,補貼資金xxxx萬元。
二、存在問題
按照文件要求,為進一步做好“家電下鄉”工作,防止騙補行為,我縣進行了相關檢查,檢查中暫未發現生產廠家違規流出家電下鄉標示卡問題,家電下鄉產品做到一機一卡;財政部門能按照規定嚴格履行家電下鄉補貼資金兌付監管職能;本行政區域內暫未發現不法社會組織和個人倒賣家電下鄉產品標示卡、農民身份信息;暫未發現銷售網點購買農民身份信息以及虛開增值發票等問題。但是銷售網點存在借用農民身份信息現象,主要表現為:
1.家電下鄉實施初期,由于補貼申請手續繁雜,補貼兌付時間過長等實際問題,嚴重影響了農民消費者的購買積極性,補貼發放問題成為了制約我縣家電下鄉產品銷售的瓶頸。為解決這一問題,方便農民消費者購買家電下鄉產品和申領補貼,全面推廣家電下鄉政策補貼資金現場兌付,采取由網點將補貼資金直接兌付給農民消費者的辦法,極大的提高了補貼進度和補貼效率,補貼率一度達到99%。
2.存在非農業戶借用農業家庭戶口購買家電下鄉產品的現象。
3.個別家電下鄉銷售網點幫非家電銷售網點錄入家電下鄉產品的信息。造成非家電下鄉網點就可以賣家電下鄉產品現象。
4.銷售網點對購買人的信息填寫不全,部分農戶沒有留下購買人聯系方法。甚至還出現經銷商為增加銷量,錄用自己的名字、聯系電話來填寫購買家電信息現象。
5.部分銷售網點存在經營性行為不規范。沒有按照規定要求制作并懸掛家電下鄉銷售店標識牌,下鄉產品沒有分專柜分類陳列,沒有張貼下鄉產品告示和下鄉產品購買須知、補貼申報程序等。
三、自查整頓
按照省、市統一部署迅速行動,縣財政局、商務局各司其職對全縣轄區內的“家電下鄉”銷售網點進行監督檢查。嚴厲查處非中標企業借“家電下鄉”名義制售產品;查處違規印刷、銷售和使用“家電下鄉”專用包裝材料和標示的行為;嚴厲打擊借“家電下鄉”名義翻新、銷售廢舊家電和各種以假充真、以次充好、以不合格產品冒充合格產品的違法行為;嚴肅查處擅自更換“家電下鄉”產品型號和“家電下鄉”標志,以非“家電下鄉”產品冒充“家電下鄉”產品的行為;規范中標企業的生產、銷售等行為,督促中標企業切實履行承諾書和協議書規定的`義務,按要求組織生產和采購,保證產品質量和貨物供應,完善售后服務,嚴肅查處以各種理由推諉推延、推卸維修責任的行為。
經過近一個月的自查,特別是針對上述所存在的問題,共查處“家電下鄉”網點64家,對網點借用農民身份信息銷售家電下鄉產品及違規行為進行處罰共計xx元。
執行案款管理自查報告 3
根據省財政廳《關于開展全省家電下鄉政策執行情況專項檢查的通知》,xx縣財政局、商務局對家電下鄉工作開展以來的政策執行情況進行了自查,現將有關情況匯報如下。
一、基本情況
xx縣域面積1676平方公里,下轄19個鄉鎮、1個省級經濟開發區、3個園區、總人口109.9萬。全縣共有家電下鄉銷售網點305個,鄉鎮覆蓋面達到100%,自20xx年家電摩托車下鄉政策執行以來,省級財政累計撥付的家電摩托車下鄉補貼資金13278萬元。截止20xx年x月xx日止累計兌付財政補貼家電下鄉產品451342臺(件),發放補貼金額13061萬元;兌付摩托車18503輛,發放補貼金額1052萬元,目前我局財政已墊付兌付資金835萬元,另外尚有己申報審核家電摩托車下鄉補貼資金1904萬元未兌付,懇請省廳撥付兌付資金,我們將及時做好政策兌付工作。為做好自查工作,財政和商務部門聯合下發了《關于做好家電下鄉政策執行情況專項檢查的通知》(漣財發[20xx]4號),對自查工作進行了布置,明確責任,要求嚴格按照省廳文件要求,細化措施,確保自查工作不走過場。
二、落實家電下鄉政策采取的主要措施
1、認真做好組織工作。
為了更好地貫徹國家家電下鄉政策,20xx年2月我縣成立了由縣委辦、宣傳部、經貿委、財政局、商務局、公安局、工商局、國稅局、質監局等單位組成的漣水縣家電下鄉工作領導小組,領導小組辦公室設在商務局,建立和完善了工作機制,把各項責任分解到相關部門,確保了家電下鄉工作的全面落實和有序開展。并于20xx年3月10日在漣水縣全民健身主題公園廣場召開了萬人家電下鄉啟動儀式。
2、認真做好政策宣傳工作。
一是利用公共信息平臺進行宣傳。財政和商務部門緊密配合,積極宣傳家電下鄉政策,充分利用電視、報紙、橫幅、標語、告示牌、電子大屏幕網絡、發放宣傳資料、利用送貨車輛進行流動宣傳等多種宣傳形式進行廣泛深入的宣傳發動,發放相關宣傳資料13萬份,使這項惠民政策能家喻戶曉,人人皆知。二是引導銷售網點搞好宣傳。注重指導并引導全縣銷售網點規范店面設置,張貼家電下鄉政策宣傳告示;注重加強與各代理商和銷售網點的跟蹤和聯系,引導銷售網點利用節慶消費旺季,現場發放宣傳資料,直接面向農民朋友宣傳。通過深入廣泛宣傳,幫助廣大農民朋友了解政策、理解政策、響應政策,推動了我縣家電下鄉工作的順利實施。
3、認真做好日常監管工作。
一是嚴格執行網點準入工作。對申請進行家電下鄉經營的`網點,都進行了現場勘察,要求同時具備“現場開票、現場登陸、現場兌付”的“三現”標準,方予批復準入。根據便民利民、協調發展的要求,選擇了305個家電、汽摩網點進行備案,并掛牌向社會作了公示,接受社會各界和廣大農民監督。二是加強家電摩托車下鄉資料審核工作,全縣25個財政所都能按照省廳的要求設置服務窗口,建立了家電摩托車下鄉專管員崗位,明確專人負責,方便群眾申報;按月張貼家電下鄉財政補貼到戶明細表,接受群眾監督;嚴把資料審核關,確保農戶資料與信息系統一致、與農戶實際購買情況一致;三是加強對家電下鄉銷售網點的監管。多次召開專題工作會和開展家電下鄉專項檢查活動,嚴格按照省廳要求,每月對購買一戶多臺的農戶進行上門或電話調查,建立調查臺賬。為堵塞兌付環節漏洞,20xx年5月份我們又將家電下鄉補貼方式進行了改變,即由過去的“銷售網點審核墊付、財政兌付”改為“銷售網點審核申報、財政集中打卡發放”的方式,避免了銷售網點利用一戶多臺騙補現象的發生。四是認真做好家電、汽摩下鄉補貼資金兌付工作。制定家電摩托車補貼申報流程,積極引導銷售網點加快申報速度,財政部門加班加點,及時審核兌付,充分調動農戶購買家電摩托車下鄉產品的積極性,促進我縣家電摩托車下鄉產品銷售的快速增長,拉動了地方經濟的發展。
三、家電下鄉產品銷售網點政策執行情況
通過檢查,各銷售網點都能嚴格按照執行家電下鄉產品質量、規格、價格等相關規定,全面、真實、及時錄入家電下鄉信息系統;沒有發現制造虛假銷售套取家電下鄉補貼行為;家電下鄉政策到期后,商務部門能及時發出通知要求,銷售網點及時對有關標識進行清理,撤下店面標識、專區等。
四、自查中發現的問題
1、戶口性質的界定。由于城市化發展,許多農民進城購房居住,為方便子女上學等原因,將戶口遷入城區,再加上戶籍制度改革,因此在其購買家電摩托車下鄉產品時,戶口性質難認定。
2、存在借用農民戶口現象。自查中發現有非農業人員借用農村親戚戶口購買家電下鄉產品現象。
3、全面核查難度大。家電下鄉銷售網點監管工作量大,涉及面廣,開展全面檢查難度較大,我們將努力克服困難,全力做好檢查工作。
五、下一步工作打算
目前,家電摩托車下鄉政策己經結束,下一步我們將嚴格按照省廳《轉發財政部、商務部、工業和信息化部關于家電下鄉政策到期后停止后有關問題的通知》精神,繼續做好家電下鄉檢查工作,認真審核兌付在政策實施期內己購買家電下鄉產品補貼資金,仔細填報《家電下鄉補貼資金清算表》,確保補貼資金與信息系統相一致,及時與省廳結清款項,全面完成家電下鄉后期掃尾工作。
執行案款管理自查報告 4
根據市編辦《xx年度機構編制管理規定執行情況考核實施方案》(淮編辦[xx]78號)文件要求,市供銷社高度重視,對照考核內容,進行認真的自查,F將自查情況報告如下:
一、機構編制管理總體情況
市供銷社機關行政編制22人,其中縣級領導職數5人,科級領導職數9人,縣級非領導職數1人,科級非領導職數5人。xx年調入縣級領導1人,通過公務員招錄考試錄取3人。直屬事業單位市供銷社職工學校編制18人。我社在機構設置、人員配置上均按照規定管理。同時,認真及時執行市委、市政府、市編委研究決定的機構編制事項,沒有違反管理權限和程序設立機構,沒有擅自增加編制和領導職數,無機構編制違紀違規情況發生。嚴格執行上級機構編制管理文件,進一步規范機構設置、人員編制調配及管理。
二、行政和事業單位改革情況
嚴格執行上級批準的行政改革方案,落實“三定”規定,按時完成機構改革任務,實施機構編制實名制管理,按時間節點完成實名制信息錄入、核對、報送工作及公示、登記工作,沒有違反規定的行為。
三、事業單位法人登記情況
規范事業單位的設立、變更、注銷登記工作,實時匯總登記管理數據,建立規范的檔案庫。沒有出現抽逃、轉移開辦資金的`行為和涂改、出租、出借《事業單位法人證書》或者出租、出借印章的行為。認真開展事業單位法人年檢工作,事業單位市供銷社職工學校雖然教學業務停滯,仍堅持正常年檢。
四、機構編制日常管理情況
機關、事業單位在編在崗人員全部納入實名制管理管理,并在編制冊和臺帳中進行實名登記管理。機構編制實行動態管理,xx年新進人員均在嚴格控制機構編制總量的前提下,按照規定進行配置,并及時辦理入編手續。另外,機構編制統計年報及專項統計工作,都及時完成。
五、存在問題及下一步工作打算
我社機構編制管理工作在市主管部門的關心支持與指導下,雖取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,主要表現在:一是單位公務員隊伍年齡結構不合理,沒能及時補充年輕的公務員,隊伍老化比較嚴重。二是對事業單位法人登記業務認識不夠,出現年檢任務沒有全面完成的現象。
下一步我們將進一步深化行政管理體制改革,繼續加強機構編制管理,建立并完善長效工作機制。會同組織、財務、監察等部門,定期組織督查,做好機構編制管理工作,爭取各項工作邁上新臺階。
執行案款管理自查報告 5
根據《黃山市政府辦公廳關于開展xx年度機構編制管理規定執行情況考核工作的通知》(黃政辦字〔xx〕第115號)要求,我局迅速開展機構編制管理執行情況檢查工作,并對照檢查的內容逐項進行認真自查,F將自查情況報告如下:
一、機構編制管理情況
我局嚴格按照批準的“三定”方案,扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養人員。
。ㄒ唬C關機構編制情況
根據《黃山市人民政府辦公廳關于印發市林業局主要職責內設機構和人員編制規定的'通知》(黃政辦〔xx〕50號)精神,明確局內設機構6個,分別是辦公室、發展規劃與資金管理科、造林綠化管理科(市綠化委員會辦公室)、林業科學技術和產業科、森林資源管理科(行政審批服務科)、森林公安分局(市森林防火指揮部辦公室);市林業局機關(不包括森林公安局)行政編制18名,其中局長1名,副局長3名,總工程師1名;科級領導職數5名,F有在編人員18人,其中副處級9人,科級實職5人,科級虛職2人,科員2人;離休3人,退休20人。
市森林公安局對外稱黃山市森林公安局,掛黃山市森林防火指揮部辦公室牌子,正科級建制,核定政法專項編制8名。其中:局長、政委各1名,副局長1名。現有在編人員5人,其中科級實職1人,科級虛職4人。
市森林公安局下設黃山市森林公安局博村森林派出所,副科級建制,核定政法專項編制10名,其中:所長、指導員各1名。現有在編人員10人,均為科員。
。ǘ┦聵I機構編制情況
。ǘ┦聵I機構編制人員情況
我局下屬6個事業單位:
1、市林業有害生物防治檢疫站(市松材線蟲病監測中心),全額撥款事業單位,正科級建制,核定編制9名。實有在編人員8人,其中專業技術人員6人,工勤人員2人;離休1人,退休6人。
2、市自然保護區管理處,全額撥款事業單位,副縣級建制,核定編制11名,實有在編人員7人,其中管理人員2人,專業技術人員3人,工勤人員2人;退休4人。
3、市林木種苗站,全額撥款事業單位,正科級建制,核定編制8名,實有在編人員6人,其中專業技術人員6人;退休7人。
4、市林業調查規劃設計院,全額撥款事業單位,正科級建制,核定編制7名。實有在編人員6人,其中專業技術人員6人;退休3人。
5、黃山市林業科學研究所(黃山市林業科技推廣中心、黃山市林木良種繁育試驗場),差額撥款事業單位,副縣級建制,核定編制65名。實有在編人員29人,其中專業技術人員19人,工勤人員10人;退休41人。
6、市博村林場,差額撥款事業單位,副縣級建制,核定編制156名。實有在編人員65人,其中專業技術人員9人,工勤人員56人;退休79人。
二、機構編制管理自查情況
所有人員均嚴格按照“三定”方案規定內配置,未出現違反管理權限和程序設立機構,擅自增加編制和領導職數情況。
一是認真執行機構編制審批制度。按照市編辦審批明確的用人進人計劃,嚴把機關、事業單位進人第一關。按照市人社局有關規定和局編制空余情況開展公務員、事業單位人員錄用工作,按規定的程序辦理各項錄用手續;根據軍轉干部安置工作的需要,按政策規定接收軍轉干部到我局工作;所有人員變動的增減編手續,都嚴格按照審批程序,報市編委辦審核同意,再辦理各項備案手續,沒有不按照機構編制審批程序報批機構編制等現象。
二是認真履行“三定”規定。我局認真履行“三定”規定(方案)規定的職責、內設機構和人員編制規定,至今沒有擅自超越“三定”規定(方案)規定的職責行使職權。我局領導職務和非領導職務,均在“三定”方案和編委辦核定的編制數、結構比例、領導職數內進行使用,并經市紀檢(監察)、組織、人事部門審批,沒有出現超范圍作用編制的現象。
三是嚴格做好機構編制管理工作。我局嚴格執行機構編制管理制度,無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍,無超職數配備內設機構或下屬機構領導干部。
四是堅持機構編制集中統一管理。嚴格執行機構編制審批程序和制度,不干預下級機構編制。我局按時完成機構編制實名制數據更新上報和機構編制核查工作,對下屬單位的機構編制事宜,均嚴格按照規定的審批權限和審批程序辦理,不越權審批、不越權行政。同時認真做好事業單位登記管理工作,及時按照上級部門的有關文件精神,辦理我局屬各事業單位法人登記和年檢等工作。
五是堅決貫徹執行機構編制管理有關方針、政策和規定。沒有違反機構編制紀律等行為,不斷增強機構編制管理意識,嚴肅機構編制紀律,切實做好機構編制管理工作,促進各項工作的開展。從自查情況來看,我局機構編制管理執行情況總體良好,制度健全,程序規范,成效明顯,沒有發現違反機構編制管理有關規定的情況。
執行案款管理自查報告 6
根據x委辦【20xx】31號關于印發《xxx市鄉鎮、街道計劃生育工作目標管理考核辦法》的通知精神,為響應我省衛生和計劃生育委員會的“推動全省計劃生育各項工作落實”的`號召,我鎮開展計劃生育目標管理執行情況自查工作,現將自查情況匯報如下:
一、提高認識,強化領導
根據上級相關文件和會議精神我鎮積極開展計劃生育工作。一是成立組織。為保障我鎮衛生和計劃生育工作順利開展,我鎮成立了自查領導小組,由鎮長xxx任組長,副鎮長xxx任副組長,衛計工作人員為成員,并召開計劃生育工作自查專題會議,對計劃生育工作自查進行專題部署。二是把衛生和計劃生育工作作為各村(居)年度考核的一個重要內容,實行“黃牌村”制度;三是制定實施方案,層層落實。按照職能分工,層層落實,責任到人,為我鎮衛生與計生工作提供了強有力的組織保障和堅實的基礎。
二、加強宣傳,提高計劃生育的輿論引導
在計劃生育“三項制度”工作開展中首先做好相關政策的社會宣傳和重點人群宣傳工作,我鎮通過廣播、標語等宣傳方式,對重點人群進行宣傳講解,使重點人群了解此項政策做好輿論引導作用。
三、計劃生育工作目標管理執行情況
。ㄒ唬╊I導重視。鎮黨委政府高度重視計劃生育工作,成立計劃生育工作領導小組,組長由鎮長xxx擔任,副組長由副鎮長xxx擔任,衛計辦工作人員為組員,給鎮計劃生育工作開展給予必要的人員保障,每月計生例會鎮衛計辦開展衛計工作政策培訓、教育,平時管理規范。20xx年初與各村(居)簽訂目標管理責任書、兩包一掛責任書、村民自治公約,簽訂率達100%。
。ǘ┤丝谟媱潏绦星闆r。20xx年10月1日至20xx年9月30日全鎮共出生上報275人,其中政策內出生259人,政策外出生16人,符合政策生育率94.2%;死亡175人;人口自然增長率為3.57‰;全年綜合避孕人數為4576人,綜合避孕率為85.1%,圓滿完成了人口計生各項目標任務。出生人口統計方面實際出生人數與報表所列出生人數相符。
。ㄈ┤鎯珊⒄邔嵤┣闆r。我鎮按改革要求簡化辦事程序,規范辦事流程,落實執法制度,并在全鎮范圍內宣傳全面兩孩政策,積極做好生育證,生育服務證、獨生子女父母光榮證辦證工作。
(四)利益導向政策落實情況。計劃生育獎勵扶助、特別扶助、“特殊家庭特別關愛”(“雙特”)和獨生子女父母獎勵等工作按政策要求辦理,扶助關懷平臺信息錄入及時準確。20xx年我鎮端午節慰問雙特對象11人(每人100元),中秋節慰問雙特對象11人(每人100元),重陽節慰問雙特對象11人(每人100元)。20xx年我鎮特扶對象民主村村民李正國收到農村租房補助2000元;特扶對象天鵝村村民李林開收到助學補助3600元。
(五)流動人口計劃生育服務管理工作情況。我鎮切實掌握流動人口基本信息,及時錄入流管平臺。我鎮成立人口與健康文化大院3個,積極開展流動人口健康直通車活動。以流動人口服務管理進社區為抓手,推進流動人口衛生和計劃生育基本公共服務均等化,建立流動人口計劃生育小組。
。┛萍挤⻊铡N益偨刂聊壳耙淹瓿擅赓M孕前優生健康檢查116人,我鎮正合力部署,力爭12月前全部完成目標任務。20xx年由鎮衛生院主導,鎮衛計辦協助開展“孕情、環情、生殖健康檢查”等工作,生殖健康普查普治及兩癌篩查圓滿完成任務。
。ㄆ撸┬麄鞒珜闆r。20xx年我鎮清理過時標語18幅,書寫新標語80余幅,印發全面兩孩政策宣傳資料2萬余份。
。ò耍┬畔⒒ㄔO情況。我鎮移動終端月均提交有效數據20條以上,按時按要求上報各類報表,落實計劃生育統計工作制度,全員人口個案信息與平臺一致。
。ň牛┬旁L維穩情況。根據市上有關文件精神,我鎮黨委政府高度重視此項工作,在市衛計局指導下,我鎮衛計辦積極開展摸底工作,掌握不穩定因素,截止9月底我鎮無一例衛計方面的到省進京信訪事件。
四、根據自查情況,我鎮下一步打算和采取的措施
。ㄒ唬├^續強化宣傳倡導。衛計工作的落實不僅需要衛計工作人員的努力還需要廣大群眾的配合,所以宣傳倡導衛計政策是衛計工作中重要的一環,我鎮將以廣播、標語、宣傳單、便民服務站服務、重點人群講解等形式強化宣傳工作。
。ǘ⿵娀丝谂嘤柦逃Mㄟ^學習會、實地探視、業務能力講座等方式,全面提高我鎮人口衛計工作法治化水平和行業依法治理能力。
(三)強化民生服務。進一步深化免費孕檢工作、老年健康體檢工作等計劃生育免費基本項目技術服務;加強制度建設,落實工作責任制,保持正風肅紀常態化、長效化,實現高效便民。
執行案款管理自查報告 7
為了進一步加強和規范我單位預算和資金管理,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,由xxx局長擔任組長,對單位xxxx年單位預算執行及資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:
。ㄒ唬、制度建設及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行水利部、淮委制定的各項財經管理規定、辦法。
。ǘ、預算執行情況
預算編制按照規定做到了細化,內容真實、完整。
。ㄈ、預算執行方面
1、預算收入方面
單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入單位財務帳簿,無私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無虛掛往來現象,并做到了及時入帳。
2、預算支出方面
預算支出不存在無預算、超預算支出,不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問題,所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續,不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象,無違規為職工購買商業保險行為。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象。無自行調整項目支出預算問題,所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進行擔保問題。
3、會計核算方面
會計帳簿均按規定設置,不存在法律規定應建帳而沒有建帳,或雖建帳但長期不記帳、不對帳,張目嚴重混亂現象。
會計制度運用嚴格執行國家相關規定,不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規范使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法,無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。
不存在以各種名義虛構業務成本,虛假發漂、虛列支出;不存在利用單位套取資金,私存私放;無通過篡改會計帳目違規轉出資金,私存私放現象處理合法合規。
會計決算的編制均按規定編制,無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。
(四)、資產管理方面
1、增加的資產及時入帳,不存在將取得的國有資產不登記,擅自占有、使用的問題。
2、資產管理做到了責任落實,核算符合規定,帳實相符。
3、單位資產無對外投資、出租、出借、擔,F象。
4、無未經審批擅自處置資產,出現資產流失問題。
5、資產評估符合有關規定,無應評估未評估的事項。
。ㄎ澹、政府采購方面
政府采購預算(計劃)編報全面、完整。采購模式規范,采購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現象。
(六)、合同管理方面
合同簽訂的.主體均合法、簽訂程序合規,簽訂內容與批復的計劃和預算相符,合同的執行嚴格規范。不存在利用合同做違法違規的現象。
(七)、國庫支付方面
1、用款計劃編報及時完整,無超預算申報用款計劃。
2、無大額提現等手段規避國庫集中支付。
3、無利用現金發放工資津貼現象。
4、無違規歸墊資金現象。
。ò耍、非稅收入及銀行帳戶管理方面
1、無違反收支兩條線規定,無未經批準自定項目或超標準收費現象。
2、銀行帳戶按規定管理,無違規開立銀行帳戶現象。
(九)、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況
1、對歷次內、外部審計檢查發現的問題及時進行了整改落實。
2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。
3、對照其他單位檢查中發現的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查,類似問題也做到了整改落實。
總之,此次自查,單位領導高度重視,對查出的問題及時進行了整改,通過自查,對進一步加強和改進單位財經預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。
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