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      1. 供應商管理制度

        時間:2023-10-21 08:17:21 制度 我要投稿

        [精華]供應商管理制度15篇

          在充滿活力,日益開放的今天,越來越多人會去使用制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        [精華]供應商管理制度15篇

        供應商管理制度1

          1.目的和范圍

          1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

          1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

          2.相關文件和術語 無

          3.職責:

          3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現場實地考察。

          3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

          4.工作程序

          4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據。

          4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

          4.3 在評價的.基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

          4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

          供應商評價表

          年 月至 年 月 供應商名稱:

          項目配分考核內容及方法得分考核人

          價格201.根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

          品質30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

          逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

          配合度201.出現問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

          備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

          評價結論

        供應商管理制度2

          第一章 總則

          第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,落實各級各類人員的安全生產責任制,加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理,特制訂本制度。

          第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括:

          1、依照與公司訂立的有關合同,在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

          2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意,進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人,如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

          第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案,根據服務作業行為和性質定期識別服務風險,并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則,凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理,各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。

          第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全,各承包商、供應商單位進場作業前,還要根據各自作業區內的實際情況,在工程項目承包協議中,與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議,明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施,并落實專門人員進行安全監督與協調,通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素,防范措施及事故應急措施,以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握,確保不發生任何生產安全事故。

          第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

          第二章 管理職責

          第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門,負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同,負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育,負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查,負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作,負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。

          第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理,負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

          第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理,負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

          第九條 各項目承辦單位(指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位)負責承包方、承租主的安全管理,負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同,負責承包方、承租方的安全教育,負責其人員的安全管理和從業資格審核。

          第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

          第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員,由各接待(邀請)單位負責其在公司內的安全管理工作。

          第三章 項目承包方安全管理

          第十二條 公司以合同形式外包各項目時,各項目承辦單位必須對外來項目承包方(以下簡稱“承包方”)的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認,內容為:

          1、驗證承包方營業能力和經營范圍是否符合要求;承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書,建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業安全資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效,未按期審驗,視為廢證;

          2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要;

          3、承包方安全生產保證體系是否健全,安全措施是否落實。

          4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。

          第十三條 安全保證條件確認完畢后,由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款,或另行簽訂《安全管理協議》,明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

          第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方,在開工前必須落實施工(維修)方案,定員,定安全措施,定工程質量標準,定檢查制度,并將施工(維修)方案遞交環境安全保障部備案。

          第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目,由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加,進行聯合審查合格后,方能開工作業。

          第十六條 承包方人員進入作業現場前,必須做到:

          1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

          2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員(以下簡稱“現場安全員”)。

          3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育,并將教育情況記錄備案。

          4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育,對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底,明確安全技術要求,提供安全作業條件,一同落實安全措施。

          5、承包方對項目的全體作業人員(含管理人員)進行全面安全三級教育,并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。

          第十七條 承包方在作業期間,必須做到:

          1、現場作業中,必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度,并取得公司主管部門的批準,方可作業。其中,承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、;愤\輸使用等由公司辦公室負責審批,用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批,臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

          2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

          3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。

          4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查,對違章作業人員或妨礙公司安全生產的'作業,公司有權令其糾正或停止作業。

          5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故,由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故,承包方在上報其主管部門時,應同時抄送公司環境安全保障部備案。

          6、為加強對承包方的安全管理和監督,使其認真履行各項職責,公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同,無不安全因素,無違章違紀等現象,工程竣工驗收合格后,公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素,違章違紀行為,將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰,在其風險抵押保證金中進行扣罰,并責令進行整頓,若整頓無效,公司有權停止其施工,一切后果由承包方負責。

          第四章 租賃單位安全管理

          第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時,出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查,審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括:

          1、承租單位是否具備法人資格,是否具有承擔安全生產風險的經濟能力,是否具有安全生產管理機構或者專(兼)職安全生產管理人員,是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。

          2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力;從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的,是否具備相應的資質和條件。

          第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時,應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》,并向環境安全保障部備案。

          第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施,并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

          第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規,對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。

          第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準,對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。

          第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理

          第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續,由辦公室統一簽訂勞動合同,合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容,同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前,應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見,明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位,共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定,公司有權責令其實施整改。

          第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》,分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育,并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。

          第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定,遵守崗位安全操作規程,參加安全學習和培訓,接受安全檢查。

          第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病,應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。

          第六章 供應方的安全管理

          第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方(如物流公司)在公司內的安全管理,對其作業人員進行安全培訓教育,并作好培訓記錄。

          第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時,應在合同中充分體現安全管理的內容,明確合同雙方的安全管理責任和義務。

          第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定:

          1、服從公司的管理,自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度,接受公司的安全檢查。

          2、未經公司相關部門允許,嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等;

          3、未經公司相關單門審批,嚴禁擅自在公司內進行動火作業、擅自動用生產設備或私接管線等;

          4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的,應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。

          第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時,項目部應提前告知公司辦公室,按規定辦理相關手續,并安排專人負責管理。

          第七章 其他往來人員的安全管理

          第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業(如臨時搬運、修理工)、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。

          第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責,誰接待、誰負責,誰批準、誰負責”的原則,由各二、三級單位負責本部門邀請(接待)的外來人員在公司內的安全管理。

          第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套(供貨)方的規定執行。

          第八章 考核

          第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人,公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。

          第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定,不按公司要求履行法定職責義務的,將取消其續約資格。

          第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的,按公司內部的安全管理規定執行處罰;造成安全事故的,按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核,如不符合繼續錄用條件的,將其解聘。

          第九章 附則

          第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

          第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。

        供應商管理制度3

          為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的`生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

          二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

          三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

          四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

          五、供應商評價條件:

          1、產品質量;

          2、技術服務;

          3、交貨速度;

          4、對用戶的需求能否作出快速反應;

          5、供應商的信譽;

          6、產品價格;

          7、延期付款能力;

          8、銷售人員的素質(才能、品德);

          9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

        供應商管理制度4

          1.0 目的

          為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍

          本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

          3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估,合格供應商的檔案建立及考核。

          3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。

          3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

          3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

          3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

          3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

          3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容

          4.1供應商的'選擇

          4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別

          及方法,并據此進行采購信息收集。

          4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

          4.1.3產品信息收集:由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等;

          4.1.4市場行情調查:根據專業網站論壇、行業報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調查;

          4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集;

          4.1.6替代產品資料:根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集;

          4.1.7核定資金預算:確定公司財務方面的資金預算。

          4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。(相關證明材料需依類別備附)

          4.2供應商的評估

          4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施(詳見《采購控制程序》)。

          4.2.2索樣:根據需要的產品圖紙、性能指標等參數,要求供應商按要求提供樣品。

          4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后,由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任,財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。

          4.2.3.1供應商的合法資質:對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。

          4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

          4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估;根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

          4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況:根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。

          4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。

          4.2.5如審批結果合格后,則轉入合格供應商進行請購作業,并建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

          4.3供應商的考核

          4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。(如遇重大質量問題或事故時,可立即對供應商實施考核)

          4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理,供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。

          4.3.2.1考核項目和方法

          1) 價格:依多家供應商價格比參數值進行考核。

          2) 服務:依服務滿意度調查結果進行考核。

          4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。

          4.3.3.1評為A類供應商,選擇加強合作;

          3) 4.3.3.2評為B類供應商,選擇減少合作;

          4.3.3.3評為C類供應商,選擇直接淘汰。

          5.相關文件

        供應商管理制度5

          1.總則

          1.1制定目的

          為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

          1.2適用范圍

          凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

          1.3權責單位

         。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

          (2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

          2.供應商管理規定

          2.1供應商開發

          供應商開發程序如下:

         。1)供應商資訊收集。

          (2)供應商基本資料表填寫。

         。3)供應商接洽。

          (4)供應商問卷調查。

         。5)樣品鑒定。

         。6)提出供應商調查申請。

          2.2供應商調查

          供應商調查程序如下:

         。1)組成供應商調查小組。

         。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

         。3)列入合格供應商名列。

          2.3訂購、采購

          訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

          2.4供應商評鑒

          供應商評鑒程序如下:

         。1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

          (3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規定獎懲。

          2.5供應商復查

         。1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

          (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時能夠作供應商復查。

          2.6供應商輔導

         。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

         。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

          2.7供應商獎懲

          2.7.1獎勵方式

          對優秀之供應商有下列獎勵方式:

         。1)A等供應商,可優先取得交易機會。

          (2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

         。3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

         。4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

          (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

          2.7.2懲處方式

         。1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

          (2)(2)C等、D等之供應商,應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

         。3)(3)E等供應商即予停止交易。

         。4)D等供應商三個月內未能到達C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

         。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需理解重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

         。6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

          標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

          統一標準的供應商情景登記表,來管理供應商供給的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息,能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,并且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

          后續工作是報價分析,報價中包包含很多的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

          A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

          B:供應部經理按資金使用情景,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

          C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

          C1:在財務部審核后決定簽否的情景下,將資料退回申請部門,申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

          C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放下申請,用其他方法解決。

          D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

          E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商供給的資料,構成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

          F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

          G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,能夠進入“使用、銷售環節”。

          G2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

          1、目的

          評定、選擇合格供應商,經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

          2、適用范圍

          適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

          3、定義

          3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景:A類:由本公司直接評審選定,包括:

          a)物料供應商--直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

          b)外部協作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協廠”。 c)物料代理商--根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

          d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

          B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

          3.2 【產品】(Product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

          3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f加工物料兩種。

          3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品,但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

          3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

          3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下,行使風險采購方式,采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

          3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注:“特定條件和要求”應在構成申請單時確定,它能夠是以下情景之一:一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

          4、職責

          4.1采購部

          a)負責組織評審選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

          b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

          c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

          d)分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情景,確保如期完成采購任務。

          e)理解各業務主管部門的質量信息反饋,協助改善供應商的產品或服務質量。

          4.2公司領導

          負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發布。

          4.3技術工程部

          a)按規定程序驗收采購物料。

          b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

          5、過程要求

          代號過程過程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部(初定方案)02實地考察

          交流根據初定方案,進行有目的的考察。

          對供給有形產品的廠商應考察、了解其:經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照:供應商評定表

          03技術認證

          在基本滿足02要求情景下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。評定小組04商務談判

          在貼合技術條件情景下,與其進行商務談判(和重復談判)。評定小組

          05綜合評議

          適當時,組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照:供應商評定表

          06意向協議

          當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關備忘記錄。評定小組

          07試合作

          a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

          b)需要我方供給技術文件的應予及時供給齊套、有效的.文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術支持人員。采購部

          08階段評定

          必要時,對以往合作情景作階段回顧、總結、評定,并作出或堅持現狀或簽訂正式協議或暫;虺蜂N的意見。評定小組供應商評定表

          09簽訂協議

          條件成熟時,在雙方要求都能夠理解情景下,簽訂合作、采購、質量保證等協議,明確雙方的職責和義務。評定小組協議

          10執行采購

          a)按協議要求執行下單、采購。

          b)當技術要求變更時,訂單應予明示。

          c)無協議約定的,按即時條件采購。采購部采購訂單

          11驗貨按程序要求實行驗貨。

          合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

          12反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息;采購部門應適時向供應商溝通質量信息,推動其實施改善行動,有考核要求時,應進行考核。對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。采購部品質報告

          13復評與改善

          根據歷次合作、考核等情景,為實施持續改善,在以下情景進行復評:

          a)質量問題頻繁或嚴重;

          b)合作本事不能滿足公司發展需要;c)成本控制需要;

          d)公司經營策略調整;

          e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

          6、管理程序

          6.1操作程序

          6.1.1本公司規模經營情景下,對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執行。

          6.1.2以下情景的選擇廠家和執行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執行。 a)試用新物料;

          b)小數量加工;

          c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;

          d)進口物料;

          e)來自關聯公司的物料;

          f)已獲得行業品牌認可的標準物料;g)元器件代理商;

          h)友好合作廠家的物料;i)非基本物料;

          j)運輸、服務等供應商;k)其他新情景。

          6.1.3在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

          6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

          6.2供應商控制程序

          6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商,各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

          6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

          6.2.3評審人員應擁有工程技術背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

          6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質量、商務等專業人員,活動形式能夠是以下方法或其組合:

          a)現場考察、驗證;

          b)樣品檢驗和試驗;

          c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證;

          d)試合作必須的期限;

          f)歷史業績情景;

          g)委托外部組織驗證或認證;

          h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

          6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

          6.2.6凡復審不合格的供應商,可終止業務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

          6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

          6.3采購控制程序

          6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

          6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

          6.3.3在可行時,能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之構成質量保證協議。

          6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識,能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作,有必須的英語水平和較好的談判技能。

          6.3.5根據生產計劃,采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。

          6.3.6采購部根據器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

          6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調整計劃。

          6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時光。

          6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批,采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商,并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

          6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

          6.3.11采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態下進行。

          6.3.12訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

          6.3.13貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

          6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規定的認可審批手續。

          6.3.15當顧客要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

          6.3.16外協加工控制

          a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;b)對重點物料,由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗,也能夠送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

          c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡,協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

          d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質稽查,監督供應商落實糾正、預防措施。

          e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據,該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

          6.4驗貨控制程序

          6.4.1供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

          6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

          6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

        供應商管理制度6

          第一章總則

          第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

          第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

          第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

          第二章職責分工

          第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

          第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

          第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

          第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

          第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

          第三章供應商的`控制

          第九條供應商檔案的建立

          市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

          評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

          供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料。

          第十條供應商的審批

          由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

          市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

          第四章采購行為的審批及實施

          第十一條采購物品資料的控制

          采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

          第十二條采購行為的審批

          物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。

          承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

          市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

          資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

          第十三條采購的實施

          市場部在執行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

          市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

          對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。

          部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。

        供應商管理制度7

          一、目的

          為規范供應商管理,建立、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

          二、引用

          《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》

          三、范圍

          本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

          四、

          各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

          五、內容

          (一)管理原則和體制

          1、各單位公司采購部門對供應商實行管理,、技術等部門予以協助。

          2、各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

          3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

          4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

         。ǘ┕⿷痰脑u定內容

          1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

          2、產品質量水平評定。包括:

         。1)物料來件的優良品率;

         。2)質量保證體系;

         。3)樣品質量;

          (4)對質量問題的處理。

          3、交貨能力評定。包括:

          (1)交貨的及時性;

          (2)擴大供貨的彈性;

          (3)樣品的及時性;

          (4)增、減訂貨貨的批應能力。

          4、技術能力評定。包括:

         。1)工藝技術的先進性;

         。2)后續研發能力;

         。3)產品設計能力;

         。4)技術問題材的.反應能力。

          5、服務評定。包括:

         。1)零星訂貨保證;

          (2)配套售后服務能力;

          (3)服務態度。

          6、合作狀況評定。包括:

         。1)合同履約率;

         。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

         。3)合作年限;

         。4)合作融洽關系。

          7、價格評定。包括:

          (1)優惠程度;

         。2)消化漲價的能力;

         。3)成本下降空間。

          (三)供應商評定步驟

          1、采購部進行調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

          2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

          3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

          (四)采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

         。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

         。┕芾泶胧

          1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

          2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

          3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        供應商管理制度8

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

          三、職責權限

          1、總經理負責采購管理制度的審批;

          2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

          3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

          4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的'物品除外。

          2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

          4、廉潔原則:

          (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

          (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

          (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

          6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

          (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

          (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

          (1)具有合法經營主體者。

          (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

          (3)信譽良好者。

          (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

          (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

          8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

          9、采購流程圖:(附后)

          六、考核:

          凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

          七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

          八、本制度附件:

          1、《XXXXX請購單》

          2、《XXXXX詢價記錄表》

        供應商管理制度9

          供應商管理制度

          1 目的

          為了確保采購的產品符合標準規范,避免因外供產品缺陷而造成的生產安全事故,特制定本制度。

          2 適用范圍

          適用于本公司所有采購品供應商的管理。

          3 職責

          3.1采購部

          3.1.1負責對供應商資格的確認,對采購物品的質量、運輸安全負責。

          3.1.2負責處理與供應商的爭端。

          3.2質量科:負責采購物品的質量監督。

          3.3安環科:負責監督本制度的落實與實施。

          4 主要工作

          4.1供應商的選擇

          4.1.1 采購部應對供應方的`許可資質、管理制度、生產能力、安全績效等信息進行調查,核實其供貨的安全性。

          4.1.2 采購部應根據過去的安全表現、遵守法律法規與其他要求的能力、滿足企業的安全生產要求的能力等內容選擇可靠地供應商。

          4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求,簽訂供應合同時,應有安全方面的內容。

          4.1.4 質量部根據標準和規定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。

          4.2 對供應商的監控

          4.2.1 供貨期間,對出現不合格情況應向供方及時反饋,以有利于供方采取整改措施。

          4.2.2 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨,重選合格供方。

          4.2.3 采購部每年對本年度的供方進行復評,復評的主要內容包括:供貨質量合格率、交貨及時和服務等,;饭⿷叫杼峁┳钚碌摹痘瘜W品安全技術說明書》。

          4.2.4 涉及安全生產相關方面的物品,采購部應提交hse部備案。

          4.2.5 采購部應經常、及時識別采購過程風險,及時反饋給供應商,最大限度降低采購風險。

          4.3 對供應商的要求

          4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同,確保采購的產品符合規定的采購要求,避免對隨后產品的實現或最終產品的影響,以及安全生產風險、職業健康風險及環境產生影響。

          4.3.2 采購危險化學品時,雙方應將企業危化品安全管理的相關要求和包裝運輸、裝卸及危化品存儲和罐區的情況進行溝通,特別是儲罐的接口形式等,避免造成意外泄漏,形成危險和污染。

          4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時,一旦發生燃燒、爆炸等意外事故,供方應聽從本公司指揮,按事故應急救援預案進行撲救。

          4.4 安環科在供應商進入作業現場前要對其進行相關內容的培訓。

          4.5 采購部經理負責處理與供應商的爭端及聯絡事宜。

          4.6采購部應根據合同履行情況,建立合格供應商名錄和檔案。5附則

          5.1本制度自公布之日起執行。

          5.2本制度解釋權屬安環科。

          6 附表

          備選供應商基本信息表

          供應商作業現場檢查記錄

          供應商安全生產表現記錄

          供應商培訓計劃

          供應商安全生產表現評估記錄

        供應商管理制度10

          1.總則

          1.1 目的

          為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

          1.2 范圍

          凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

          1.3 采購部門及權限的劃分

          1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

          1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

          1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

          1.4 采購工作基本原則

          1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

          1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

          1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

          1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

          1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

          1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

          1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

          1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

          1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

          1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

          2.采購委員會及其會議制度

          2.1 目的

          采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

          (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

          (2)提高采購管理水平;

          (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

          2.2 采購委員會的組織及職責

          2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

          2.2.2 采購委員會職責:

          (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

          (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

          (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

          (4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

          2.3 采購委員會組織的運行

          2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

          2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

          2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

          2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

          2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

          2.4 采購委員會會議的內容及程序

          2.4.1 采購部經理報告以下情況:

          (1)上次會議決議事項的執行情況。

          (2)原物料的庫存量、在途量。

          (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

          (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

          (5)采購部外欠貨款情況。

          (6)采購實施中需協調解決的問題。

          2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

          2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

          2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

          2.5 采購委員會控制要點

          2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

          2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

          2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

          2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

          2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

          2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

          3.供應商管理辦法

          3.1 供應商的選定及指導

          3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

          3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

          3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

          3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

          3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

          3.2 供應商的管理和分類

          3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

          3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

          A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

          B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

          C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

          D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

          3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的.供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的供應商。

          3.3 供應商的開發

          3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

          3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

          3.4 采購資料及檔案管理

          3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

          3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

          3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

          3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

          4.原物料采購管理辦法

          4.1 計劃

          4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

          4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

          4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

          4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

          4.2 信息收集與分析

          4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

          4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

          4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

          4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

          4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

          4.3 核準

          4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

          4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

          4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

          4.4 合同

          4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

          4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

          (1)標的;

          (2)數量;

          (3)質量;

          (4)價格;

          (5)包裝;

          (6)交貨期限;

          (7)驗收地點及辦法;

          (8)交貨方式及地點;

          (9)付款條件及付款方式;

          (10)保險;

          (11)運輸損耗的承擔;

          (12)違約責任。

          4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

          4.5 交貨期控制

          4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

          4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

        供應商管理制度11

          1、供應商的選擇

          1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

          1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的`資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

          1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

          1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

          2、采購程序

          2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

          2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

          2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

          3、供應商的安全管理

          3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

          3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

          3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

          3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

          3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

        供應商管理制度12

          (一)有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

          (二)遵守國家的法律、行政法規,有不錯的.商業信譽;

         。ㄈ┯胁诲e的履行合同的記錄;

         。ㄋ模┚邆浣∪纳a、供貨或提供服務的能力;

         。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務和經營狀況;

          (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

         。ㄆ撸┥a企業或經營商品符合國家環保標準;

         。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

         。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

          (十)政府采購管理機關規定的其他條件。

        供應商管理制度13

          ●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

          ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

          ☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

          ☆生產許可證/代理證書復印件。

          ☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

          ●xx超市總部供應商合同,對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。

          ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在xx超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應xx超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

          ●xx購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

          ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個"單品編碼"。

          ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

          ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

          ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

          ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

          ●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

          關于訂/送/驗收貨

          ●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

          ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

          ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

          ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

          ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

          ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

          關于對帳和結款

          ●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

          ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

          ●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的`最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

          ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

          ●供應商第一次辦理結款,請提供:

          ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

          ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

          ☆供應商的開戶行及帳號。

          ●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

          ●供應商支票遺失,請立即到xx超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

          關于工作劃分

          ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

          ●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

          ●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

          ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

          ●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

          供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

          關于業務其它要求

          ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,xx超市必須擁有最低成本。

          ●為推動店內銷售,xx超市要求供應商積極參與促銷,并支持xx超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

          ●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

          ●xx超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

          ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成xx超市相關損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

          ●xx超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

          ●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

          ●xx超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以xx超市規定:

          ☆凡xx超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與xx超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

          ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工,一經發現即終止合作。如xx員

          工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

          ☆供應商贊助xx超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

          ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

          關于供應商建議或投訴舉報

          ●xx超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

          ●xx超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

        供應商管理制度14

          第一章

          總則

          第一條為加強供應商尋源,優化供應商隊伍,規范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。

          第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

          第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據。

          第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

          第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

          第二章

          供應商資格預審

          第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關資質文件。

          第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

          第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。

          第三章

          供應商等級劃分

          第九條

          供應商等級分為:優秀、良好、試用、不合格。

          其中優秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予

          以合作;待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

          供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;

          供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;

          已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;

          已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優秀”;

          第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利,集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

          第四章

          供應商履約評估

          第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估!恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。

          第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估!豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。

          第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢后返還招采部進行匯總評級,評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

          第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心!恫少弮r格信息臺賬》見附件四。

          第五章供應商信息庫的'建立

          第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

          第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

          第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

          第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

          第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

          第六章

          附則

          第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

          第二十一條本制度自發布之日起生效。

        供應商管理制度15

          一、目的

          規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

          二、適用范圍

          適用于地產各類工程及非工程采購業務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

          成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

          三、供應商評估分類

         。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

         。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。

         。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

          (四)合作黑名單:在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發現并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

         。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

          (六)戰略合作供應商:由集團組織的戰略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商;戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目,均應遵守該戰略合作協議,與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

         。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰略合作供應商名單,并簽訂相關的戰略合作協議。

          四、供應商庫的建立

         。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

         。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

          (三)根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

         。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

         。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

          五、供應商庫的維護和更新

         。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

         。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

         。ㄈ┕⿷绦畔l生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

         。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估,招采部門負責匯總

          及審核。

         。ㄎ澹┟磕昃S護更新發布一次合格供應商庫。

          六、供應商的評估

         。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。

         。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

          (三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

          (四)履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業公司人員評價;采用評估打分的'形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

         。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

          應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

         。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

         。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

         。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

          七、供應商的評級與選擇

         。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

         。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值,評估持續的整個過程是動態的,后期評級總優先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

          (三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

         。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

         。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

          八、年終總評與定級

         。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

         。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規定。

          (三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

         。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

          九、表單

          1.《材料類供應商履約評估表》

          2.《工程類供應商履約評估表》

          3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

          4.《售后維保評估表》

          5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

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