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      1. 酒店倉庫管理制度

        時間:2023-06-15 16:15:44 制度 我要投稿

        酒店倉庫管理制度合集15篇

          在生活中,各種制度頻頻出現,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的酒店倉庫管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        酒店倉庫管理制度合集15篇

        酒店倉庫管理制度1

          1、倉庫的分類:

          酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

          2、物品驗收:

         。1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

         、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

         、诎l票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

          ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

         、軐忂M品已損壞的不驗收。

         。2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

          3、入庫存放:

         。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

          (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

         。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

         。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

          4、保管與抽查:

          (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

         。2)抽查:

         、賯}管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

          ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

          5、領發物資

          (1)領用物品計劃或報告:

         、俜差I用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

         、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領;

         。2)發貨與領貨

         、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

         、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

          ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

          ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

         。3)貨物計價:

          ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

         、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

          6、盤點:

         。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

          (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

         。3)盤點期間停止發貨。

          7、記賬:

          (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

         。2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

         。3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

          (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

         。5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

         。6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

         。7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

         。8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

         。9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

         。10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

          (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

          8、建立檔案制度:

         。1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

         。2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

          9、物品、原材料采購制度

          物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的.一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

          堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

          各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

          計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

          凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

          高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

          從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予

          采購,否則財務部拒絕付款。

          凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

          10、物品、原材料盤查制度

          物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

          自然溢損:

         。1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

          (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

          人為溢損:人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

          11、物品、原材料損耗處理制度

          物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

          保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

          對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

          報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

          在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

          12、食品采購管理制度

          由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

          當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

          為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

        酒店倉庫管理制度2

          為加強企業內部管理、杜絕浪費,降低行政成本,規范后勤物資購買和領用,特制訂本制度

          一、后勤物資的采購

          1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理,其他部門或人員不得自行購買后報銷。

          2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

         、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內,按照采購預算及其他部門提出的`請購申請,根據庫存情況填制請購單;

          ⑵財務部門對請購單進行審核;

          ⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批;

          ⑷采購人員在獲得請購批準后,按請購單進行采購。

         、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼暮笄谖镔Y進行驗收、保管。

          ⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證,不得辦理付款或結賬手續。

          二、后勤物資的領用和保管

          1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

          2、相關部門領用時,必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。

          3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表,分部門反映后勤物資的耗用情況,報財務部門作為部門費用核算依據。

        酒店倉庫管理制度3

          1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

          2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

          3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

          4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

          5、倉庫內的`物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

          6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

          7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

          8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

        酒店倉庫管理制度4

          為提高企業管理基礎工作水平,達到成本核算的準確性,進一步規范物資和產品流轉、保管、控制程序,維護公司資產的完整,合理使用資金,特制定本制度。

          1、倉庫日常管理

          1.1保管員必須設置各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發放臺賬等)。

          1.2原輔材料倉庫必須根據企業實際情況,按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規格、型號設立明細賬卡,財務部門與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。

          1.3保管員按倉庫管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須逐項登記保管帳,做到日清日結,保證物資進出庫結存的數據準確無誤。

          1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查,對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

          1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準,當合理庫存物資下限時,保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

          1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨,無法修復的電機和氧化材料,要編制報表、報送主管領導和財務部,由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見,呈報總經理或董事長批準后,責成有關人員及時處理。

          2、物料和產成品入庫管理

          2.1物料入庫時,保管員必須憑單據,檢驗合格證等辦理入庫手續。

          屬返庫的物資要及時辦理返庫手續,拒絕不合格或手續不健全的物資返庫,不健全有票不見物品的.現象。生產急需的配件,可假入假出,但必須及時補辦入出庫手續。

          2.2保管員對入庫的物資必須清點數量、規格、型號等。對數量、質量、單據不齊全的物資一律返回,并放在暫存地點,并用最短時間通知經辦人處理。

          2.3入庫的材料在未收到發票前,保管員要建立貨到票未到的材料明細賬,待收到發票后,沖銷原貨到票未到的材料帳,并開具材料入庫單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

          2.4產成品入庫時,保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產成品上報財務部門。

          2.5因質量等原因發生的返貨產品,必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單后,方可辦理入庫手續。

          3、物料和產成品出庫管理

          3.1各類資料出庫采用先進先出的原則,原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續,各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取,做到限額領料,保管員應核對物品的名稱、數量,確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單,經領料人簽名,登入帳卡。

          3.2產成品發出必須由銷售部開具發貨單據(出庫單),憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發貨單,方可付貨。以便責任清晰。

          4、報表及其他

          4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點,確保企業成本核算的準確。

          4.2及時準確報送規定的各類報表(如收、付、存報表,材料耗用匯總表等),保證報表真實性。

          4.3庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,屬短缺的物資一律不準自行調整,待查明原因后,及時上報財務部再做調整處理;發現質量問題,應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門,統一處理。

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          1.以酒店倉庫保管條例為準則,加強倉庫管理人員培訓。

          2.對貴重物品集中管理。

          (1)封箱專人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;

          (2)除房間正常補充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫條領取;

          (3)辦公室內供客人借用的貴重物品,由辦公室專人負責,每月清點,需增加時由經理簽字。

          3.一般物品要有登記、核對制度,外部門借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無權處理,需經部門經理同意,方可支出。

          4.固定資產流出部門,只有經理批準方可執行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。

          5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準備工作,沒有客人特殊要求,不得隨意進人倉庫,如遇特殊情況,由當班主管領取、登記。

        酒店倉庫管理制度6

          1、加工熟食鹵菜先檢查食品質量,原料不新鮮不加工。

          2、熟食鹵菜當日使用當日加工,售多少加多少。

          3、進冷盤間先洗手消毒,更換清潔的工作衣帽。

          4、操作熟食前先將刀、案板、臺面、稱盤等進行消毒。

          5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

          6、冷盤現有現配,隔頓隔夜改刀熟食,冷盤不作鹵,冷盤供應。

          7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

          8、銷售熟食用工具取貨,手不接觸票證,包裝用新紙。

          9、個人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

          10、工作結束做好工具、容器的`清洗及車間的清潔工作。

          11、戴口罩,保持個人衛生要清潔。

          12、不戴戒指,不留長指甲,男廚師不留長發。

          13、拖把、工作衣不得在冷盤間內清洗。

          14、工具、容器擺放整齊。

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          1.物資入庫

          (1)物資入庫時,保管員必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續。

          (2)物資入庫,應先進入待驗區,未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區,更不準投入使用。

          (3)材料驗收合格后,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清楚。

          (4)不合格品,應隔離堆放,嚴禁使用。如保管員工作不認真,導致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影響應由保管員全權負責。

          (5)托收而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

          (6)各部門的余料入庫,倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單,注明某部門的退料。

          2.物資的儲存保管

          (1)物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,使用量大且頻繁的.貨物應就近擺放,使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

          (2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根據貨物特點,推行五五堆放,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,擺放整齊。

          (3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責,物各有主,事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

          (4)保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

          (5)保管物資,未經部門領導的同意,一律不準擅自借出。

          (6)倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

          3.物資出庫

          (1)所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

          (2)物資出庫堅持一盤底,二核對,三出庫,四減數的原則。對貪圖方便,違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

          (3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料。

          (4)發料必須與領料人辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

          (5)對于部門領料,屬部門定員領料,必須是固定崗位人員領取。其他部門領料,必須由部門的領導簽字才可發料,否則,造成物料損失,由管理員承擔經濟責任。

          (6)對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。

        酒店倉庫管理制度8

          管理制度

          1、做好食品數量、質量、進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

          2、食品貯存應當分類、分架、離地存放。

          3、經常檢查,及時處理變質或超過保質期的食品。

          4、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

          5、用于保存食品的冷藏設備,必須貼有標志,生食品、半成品、和熟食品柜存放。

          6、倉庫經常開窗通風,保持干燥。

          7、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

          8、每天分工打掃衛生,保持倉庫室內外清潔。

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          一、收貨的管理制度:

         。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲,必須經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯,經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。

         。ǘ┦肇洸吭隍炇肇浳飼r,必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

         。ㄈ⿲τ谥、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。

         。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。

         。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪枺员銈洳。

         。┦肇洸科綍r會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的.價格與采購人員提供的發票進行核對,不能超過執行價,特殊情況必須由財務總監批準后,方能收貨。

          (七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。

         。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹,按下列程序辦理收貨手續:

          1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

          2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

          3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監。

          有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:

          (1)“請購單”手續不完備,或無“請購單”的。

          (2)與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

          (3)對價格未得到正式批復的。

         。ǎ矗o法確定質量而使用部門又不驗收的。

         。ǎ担┘倜暗、殘次的、偽劣產品的。

          二、存貨管理制度:

         。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

         。ǘ└黝愗浳锇搭惗逊耪R,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

          (三)每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

          (四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

          (五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

         。﹤}庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

          三、領發貨(出貨)管理制度:

         。ㄒ唬└鞑块T根據所需填列“物品申領單”,由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

         。ǘ┤魏尾块T或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經財務總監批準后方能發給。

         。ㄈ╊I用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。

          (四)有下列行為者,按下列規定予以處罰:

          1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。

          2、在貨倉內吸煙的,書面警告。

          3、未經許可白條借貨的(除營業部門急用的),書面警告。

          4、領用單未具備相關手續而發貨的,書面警告。

          5、私自領用物品,按發出商品價值大小扣收,最后警告,情節嚴重的按酒店有關條款處理。

          6、“申領單”傳遞程序:

          “申領單”一式三聯。一聯部門留存,二、三聯在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯交至成本控制,第三聯貨倉留存記帳用。

        酒店倉庫管理制度10

          一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;

          二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

          三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;

          四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

          五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存;

          六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖;

          七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批準;

          八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器;

          九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;

          十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;

          十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險;

          十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;

          十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨;瘜W危險品采購人員必須持有公安部門頒發的`“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;

          十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;

          十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批準;

        酒店倉庫管理制度11

          一、物料管理須按照幾點原則:先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

          二、倉庫流程分為:收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

          三、倉庫管理人員職責:

         。1)負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

         。2)提出倉庫管理意見及物資采購計劃,在批準后貫徹執行。

          (3)嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定,防止收發貨物差錯出現。

         。4)入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨。

         。5)負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作,發現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

         。6)合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規格、等級分區堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區的整潔。

         。7)負責將物料的.存貯環境調節到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,

         。8)負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三相符,協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

         。9)負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作,及時編制和按時上交相關的資料。

         。10)以公司利益為重,愛護公司財產,不得監守自盜。

         。11)完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

        酒店倉庫管理制度12

          一、庫房重地未經部門經理允許,任何人不得進入庫房內,庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進入庫房,拿完所需用品后進行登記,及時歸還庫房鑰匙。

          二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。

          三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任,嚴格依據各樓層住客率發放客用品,嚴格控制數量。

          四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,不準串崗、閑談,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。

          五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的'發放。

          六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,并上報經理。

          七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續。

          八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經常檢查——有無過期,發現問題及時解決,做到貨帳相符。

        酒店倉庫管理制度13

          1、倉庫的分類:

          酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部(工程)的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

          2、物品驗收:

          (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

          ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

         、诎l票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

          ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

         、軐忂M品已損壞的不驗收。

          (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

          3、入庫存放:

          (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

          (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

          (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

          (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

          4、保管與抽查:

          (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

          (2)抽查:

         、賯}管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

         、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

          5、領發物資

          (1)領用物品計劃或報告:

          ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

          ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

          (2)發貨與領貨

         、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

          ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

         、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

         、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

          (3)貨物計價:

         、儇浳镆话惆催M價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

         、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

          6、盤點:

          (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

          (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

          (3)盤點期間停止發貨。

          7、記賬:

          (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

          (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

          (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

          (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

          (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

          (6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

          (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

          (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

          (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

          (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

          (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

          8、建立檔案制度:

          (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

          (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

          物品、原材料采購制度

          1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

          2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

          3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

          4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

          5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

          6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

          7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的`批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

          8、凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

          物品、原材料盤查制度

          1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

          2、自然溢損:

          (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

          (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

          3、人為溢損:

          人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

          物品、原材料損耗處理制度

          1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

          2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

          3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

          4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

          5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

          食品采購管理制度

          1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

          2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

          3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

          能源采購管理制度

          1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

          2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購。

          3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理。

          4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。

          5、當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意后,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源采購組。

          能源提運管理制度

          1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

          2、采購部將采購能源的手續辦理好后,將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。

          3、各類油類、氣類的驗收手續,按油庫驗收的有關細則辦理。

          4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。

          5、驗收情況要及時報告采購部。

          倉庫物資管理制度

          1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

          2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

          3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

          4、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。

          5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

          6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署,審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

          7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

          8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

          9、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經領導批準,據以列賬,并報財務部一份。

          10、為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

          11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

          12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

          倉庫安全管理制度

          1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

          2、因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

          3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

          4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

          5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

          6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

          7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

          8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

          倉庫防火制度

          1、倉庫內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

          2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

          3、倉庫的總電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

          4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃

        酒店倉庫管理制度14

          為加強公司物資倉庫防火安全的管理,根據公安部《倉庫防火安全管理規劃》制定本管理制度:

          1、倉庫消防安全必須貫徹“預防為主,防消結合”的方針,實行誰主管誰負責的原則。物資倉庫的防火安全由本單位物資部門負責人負責。

          2、物資倉庫保管員應當熟悉儲存物品的`分類性質、保管業務和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養方法,做好本崗位防火工作。

          3、對倉庫保管員應當進行倉儲業務和消防知識的培訓,新職工須經考試合格方可上崗作業。

          4、物資倉庫應嚴格執行夜間值班、巡邏制度,定期進行防火檢查,消除火災隱患。

          5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現行規定,應采取相應的隔熱、散熱措施。

          6、倉庫內不準放置移動式照明燈具,照明燈具垂直下方禁放物品,且與儲存物品水平距離不小于50厘米。

          7、庫房內禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。

          8、易燃易爆危險品必須分區存放,嚴格執行其特殊管理規定。

          9、物資倉庫應當設置醒目的防火標志,對消防器材應當設置在明顯和便于取用的地方,并經常檢查,保持完整好用。

          10、此制度的執行將嚴格按照企業內部管理規定實行獎懲,對觸犯刑律的由司法機關追究刑事責任。

        酒店倉庫管理制度15

          (1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

          (2)所有倉庫由財務部管轄

          (3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

          (4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。

          (5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。

          (6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

          (7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。

          (8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

          (9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

          (10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的'發貨規定,該限量發貨的限量發貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數量。

          (11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

          (12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

          (13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

          (14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

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