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      1. 公司財務管理制度與規定

        時間:2024-08-21 08:11:47 制度 我要投稿
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        公司財務管理制度與規定

          在充滿活力,日益開放的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編收集整理的公司財務管理制度與規定,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        公司財務管理制度與規定

        公司財務管理制度與規定1

          一、財務管理堅持一支筆簽字,本著合理使用,厲行節約,遵紀守法,嚴格手續和審批的原則。

          二、實行物資進出庫審批制。物資的采購,必須事前填寫申請單并經董事長批準方可購買。超過20__元的按政府采購程序購買。物資出庫須經總經理審批、并有領取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進出庫情況進行匯總,交董事長審閱。

          三、工作人員出差或處理業務,必須填寫注明事由的借款單,經總經理批準后,財務方可辦理借款,并在公事辦完后三天內與財務結算、歸還。借款未結清者,不得再借。

          四、各項費用報銷必須做到票據真實規范,用途合理。報銷發票要有經手人、部門負責人、財務負責人、總經理簽字方可報銷。單筆開支在5000元以上的`須經董事長審核后才能報銷;數額較大的須報區黨工委、管委會領導同意。一切開支未經領導簽字批準不予付款。

          五、財會人員對報銷的憑據要堅持原則,嚴格審查。對不真實、不合法的原始憑證不受理;對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回;對違規開支不予辦理。收款收據及白條等非正式發票一律不予報銷。

          六、加強資金管理。做到合理使用,減少占壓,降低風險,加速周轉,提高效益,對各項往來款項要及時清理和催收。

          七、加強庫存現金的管理。應按規定限額提取備用金,做到日清月結,帳帳相符,帳物相符,發現不相符數字及時核對審查,否則追查責任。各部門不得設有小金庫,一經查實,嚴肅處理。

          八、財務人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對帳情況表報送董事長審閱。

        公司財務管理制度與規定2

          為適應公司管理要求,規范財務操作,根據公司財務工作現狀,并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。

          一、公司各項財務收支管理原則

          公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項,有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創階段,各項財務支出,一律實行總經理審批制度。在此基礎上,公司的各項開支,采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。

          1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項,必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案,報公司審批,并按照用款情況納入每月資金用款計劃。

          2、各項辦公費用,由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度,報總經理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃,并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。

          3、每月資金計劃,由各部門按照以下具體要求編制,財務部門在綜合各部門計劃的基礎上,匯總編制公司總的資金計劃:

         。1)工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細,由工程部門和預算部門編制

         。2)設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細,由采購部門負責編制。

         。3)辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。

         。4)工資。由人事部門會同財務部門統一編制。

         。5)固定資產購置。列出固定資產清單,并注明使用部門等。

         。6)低值易耗品購置。同固定資產購置要求。

          (7)業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。

          4、預算報告的`審批。

         。1)由使用或管理部門提出詳細的預算報告,經該部門主管認真核實。

         。2)財務部審核匯總。

          (3)報經總經理審批。

          (4)財務部安排資金和監督執行。

          5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。

          二、用款制度

          1、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項,在未取得發票等合法報銷憑證之前,按照規定一律先記入經辦人的個人往來,經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。

         。、計劃外用款,需另補報告,報經公司領導批準后按審批意見執行。

         。、超過50000元的大額現金需求,按照銀行現金管理要求,需提前一天向財務部門提出申請,以便財務部門準備。

          三、借款制度

         。、借款要求按照用款規定辦理有關手續。

         。病⒔杩顢殿~要求嚴格預算,不準寬打窄用或挪作他用。

         。场⒔杩钤谵k理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明,報總經理審批。

         。、前款不清,后帳不借。

         。怠⒋_因工作需要,由本人申請,財務審核,總經理批準,可借給一定額度的備用金。

          四、差旅費制度

         。薄⑹型獠盥觅M報銷實行費用包干、超支不補、節約歸己的原則。

         。ǎ保┳∷拶M實行在標準范圍內,憑有效發票,實報實銷。

         。ǎ)伙食補助、交通補助,按照定額標準據實發放。

          實行包干后,審批人員嚴格按“定任務、定地點、定人數、定時間”的“四定”原則執行,如遇特殊情況,需經原負責人批準方可報銷。

         。3)各部門在安排出差任務時,在定任務、定時間、定人員的基礎上,核定費用額度和借款金額。

          2、凡不宜實行總額包干的出差任務由公司領導審定。

         。、有關補助的具體規定:

          (1)自帶車出差的不予發放交通補助。

         。ǎ玻┏霾钇陂g,如遇業務宴請,取消當天伙食補助。

          4、市內交通費。因公市內辦事,交通費用據實報銷,并由財務部會同各部門負責人嚴格審核把關。

          5、司機市內出車補助。

          6、有關差旅費的具體標準另行制定。

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