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      1. 員工出差管理制度

        時間:2023-11-22 14:32:52 芊喜 制度 我要投稿

        2023員工出差管理制度(通用20篇)

          在現在社會,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的2023員工出差管理制度,希望對大家有所幫助。

        2023員工出差管理制度(通用20篇)

          員工出差管理制度 1

          1.宗旨:

          為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

          2.適用范圍:

          凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差,均按本制度執行。

          2.名詞定義:

          3-1.國內出差:本公司員工在國內因公出差稱之。

          3-1-1.短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內稱之,應當日回公司。

          3-1-2.短期出差:因公赴國內地區,時間在3日以內稱之。

          3-1-2.長期出差:因公赴國內地區,時間在3日以上2個月以內稱之。

          3-2.國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

          4.出差管理要求:

          本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項:

          4-1.出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經過審核作業的流程。

          4-2.出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

          4-2.出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

          4-4.出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

          4-5.出差人員返回公司后,有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

          4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

          4-7、除非經核準,出差開始應錯過星期六下午。

          4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。

          4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

          4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

          4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

          4-11.出差人員當日24:00以后返回的',可于次日上午休假半天。

          4-11.出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

          5.國內出差管理流程:

          6、國外出差管理流程:

          7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:

          交通費住宿費膳食費雜費備注

          區域間區域內(市或縣內)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

          地區北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

          地區

          高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

          各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人日據實報銷按上限160元/人日據實報銷按上限120元/人日據實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷其他人員按上限20元/人日據實報銷。按上限80元/人日據實報銷按上限60元/人日據實報銷

          7-1.如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

          7-2.差旅費超過核定標準10%以內的,需報請總經理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。

          7-2.參加展會人員,由公司統一安排食宿。

          7-4.出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。

          7-5.二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

          7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

          員工出差管理制度 2

          第一章總則

          第一條目的

          為統一、規范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。

          第二條適用對象

          本制度適用于本公司所有員工。

          第二章員工出差管理辦法

          第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。

          第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

          第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

          第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

          第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

          第三章生活費管理規定

          第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

          第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經部門領導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續即可。

          第十一條出差需借大筆現金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

          第四章交通費管理規定

          第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:

          交通工具使用規定

          火車乘坐規定

          1.出發地與到達地相隔400公里以上;

          2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

          3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

          符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:火車票統一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

          汽車乘坐規定

          1.出發地與到達地相隔400公里以上;

          2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

          3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

          符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:汽車票統一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

          飛機乘坐規定

          經理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經總經理批準方可乘坐飛機。

          注:飛機票統一由公司安排購買。

          其它情況

          員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據報銷市內交通費,路途較遠或任務緊急的,經上級領導批準方可乘坐出租車。

          第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

          第十五條交通費報銷規定

          (一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。

          (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發給補助。

          (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發給補助;乘坐直達快班的`員工,按直達快班坐票票價的50%發給補助。

          (四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

          第五章住宿費管理規定

          第十六條全國各類城市等級劃分標準:

          全國各類城市分類

          類別

          城市

          A類(特大型城市)

          上海、北京、廣州、深圳

          B類(大型城市)

          重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

          C類(中大型城市)

          武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

          D類(中型城市)

          柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

          E類(小型城市)

          除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區,在此不一一列舉

          第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:

          第十八條出差員工住宿管理規定

          (一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房,環境優雅須帶有會客室,所在區域交通便利且便于停車。

          (二)副總經理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

          (三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

          (四)各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

          (五)當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。

          第十九條住宿費用報銷規定

          (一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。

          (二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

          (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應立即向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

          第六章補貼規定管理辦法

          第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

          第二十一條出差補貼費隨當月工資一起發放,享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

          第七章附則

          第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權決定失誤等級予以相應處罰,經公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規則的一部分。

          第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

          第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關人員須嚴格執行。

          員工出差管理制度 3

          第1章總則

          第1條為規范出差管理流程,加強對出差預算的管理,特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

          第2章出差審批權限

          第3條員工出差前應填寫“出差申請單”,出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

          第4條出差的審核決定權限。

          1.當日出差:出差當日可以往返的,一般由部門經理核準。

          2.遠途國內出差:3日內的由部門經理核準,3日以上人員出差一律由總經理核準。

          第5條交通工具的選擇標準

          1.短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

          2.員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第3章出差借款與報銷

          第6條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃外費用。

          第7條借款

          1.借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

          2.因出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約。 2.借款要及時清還,員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷

          嚴格按審批程序辦理:按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

          第4章差旅管理第9條出差申請與報告

          1.員工出差之前必須提交“出差申請表”,注明出差時間、地點和事由。

          員工出差申請表

          2.將“出差申請表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據。

          2.出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時,應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          4.員工出差完畢后應立即返回公司,并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

          5.員工出差后,必須于5日內向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

          6、出差結束后,應于5日內提交“出差報告”,并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并對員工按曠工進行處理。

          第10條費用標準及審批權限

          差旅費用標準及審批表

          員工出差補貼報銷標準

          注:不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明,寫明理由,經總經理簽字后方予報銷,否則由報銷人自己承擔。

          第11條出差補貼標準

          1.員工在出差當天的8:30前出發、17:30后返回公司的',可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          2.遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8:30前出發、12日17:30后離開出差地的相關證明,則可給予4天的出差補貼。

          2.出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

          4.如果出差人員由接待單位免費招待,一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批準的招待費,招待期間不發放相應的餐費補貼。

          5.出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況

          1.員工赴外受訓考察等,其食宿由其他公司安排者。第5章附則

          第13條下屬與上級一起出差時,下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

          第15條餐費、住宿費的支領標準,可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。第16條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。

          員工出差管理制度 4

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

          第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核決定權限如下:

          1.當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

          2.遠途國內出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          2.國外出差

          一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

          (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

          第七條借款

          (1)借款的.首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

          員工出差管理制度 5

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,

          事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核決定權限如下:

          1.當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

          2.遠途出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的.費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

          (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

          第四章差旅管理

          第九條出差申請與報告

          (1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

          (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

          (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          (4)員工出差完畢后應立即返回公司,并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

          (5)員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6)出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。

          (7)未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限,如下表所示。

          公司工作人員出差,按以上規定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節省差旅費開支。

          業務人員施工監理期間每日補住50元,電話補助10元。

          出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據報銷,標準按以上各級別標準報銷。

          工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關領導批準。

          工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議,統一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規定統一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。

          第十一條出差補貼標準

          (1)員工在出差當天的9:00前出發、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          (2)遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;

          (3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

          (4)出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差屬業務特殊范疇。

          第五章附則

          第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。

          第十三條餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

          員工出差管理制度 6

          一、審批程序

          1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續,經相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內補辦審批手續。

          3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經部長審核由總經理審批,各部長以上的管理人員由總經理審批。

          4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經理批準借支。

          二、乘車規定

          1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的`火車,允許買硬臥票。

          2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

          4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

          三、出差補助標準

          1.餐補:50公里以內的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區120元每夜。

          3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

          4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

          注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

          四、回到公司后,必須在三個工作日內填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經總經理審批再到財務部報銷。

          員工出差管理制度 7

          1.目的

          為規范公司因公出差、費用報銷管理,提高辦事效率,按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則,特制定本辦法。

          2.管理范圍

          本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

          3.管理職責

          3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

          3.2財務總監因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。

          4.管理規定

          4.1報銷內容

          乘坐交通工具的費用(包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等),住宿費、行李寄存費、訂票費等,其他費用(餐費、業務招待費、郵寄費、會務費、資料費等)不在此報銷內,填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報),所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中,開支渠道不清楚的項目不能報銷。

          4.2票據要求

          鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據,行李寄存費、訂票費憑票據報銷(臥鋪訂票費不超過35元,座位訂票費不超過15元),其他各類發票和收據一律要求具備“財政稅務監制章”、“財務專用章”或“發票專用章”、開票人或收款人簽章,票據大小寫金額一致,不得涂改,凡不合格票據不予報銷。(注意:對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點,手撕票請自己注明時間、地點)

          4.3工具要求

          4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具,乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥,因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具,須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷,事后補辦簽字手續的,只能按票價的80%予以報銷。

          4.3.2員工在市內出差,只報銷公交車票,除二人同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由,并由歸口經理層審批。

          4.3.3員工在省內出差,只按標準報銷往返公交車票,包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

          4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。

          4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

          4.4.2員工如果在出差期間發生業務招待費,扣除接待當日的伙食補助。

          4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議,如果主辦單位統一安排食宿的,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助。

          4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時,出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后,財務部門方可辦理報銷。

          4.6公差如遇出差路線就近回家探親的,一般人員須事先經本部門領導批準,部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準,辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后,財務部門方可辦理報銷,其回家探親所發生的費用按探親假標準執行。

          4.7調動、搬遷的差旅費

          4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用,按上述差旅費規定,由調入單位報銷。其行李、家具等托運費,由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。

          4.7.2工作人員調動工作,一般不得乘坐飛機。

          4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬,如果隨同調動的,其差旅費和托運費按照第一條規定報銷。經調入單位同意,暫不隨同調動的,以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。

          4.8出差人員隨上級同行時,該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時,該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷,統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

          4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的,須本人提出書面報告說明超標的原因及金額,經部門領導、總經理批準后,財務部門認可方可報銷。

          4.10非本單位職工和長期不在崗的職工,不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時,也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為,除責成當事人及時扣還借款外,情節嚴重的.還將追查相關負責人的責任。

          4.11出差人員不慎遺失交通票據,須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次(航班號)、金額,經本部門負責人審核報公司分管領導批準,按票面金額的80%給予報銷,不再享受其它補貼,遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。

          4.12出差中由于傷病或特殊原因發生意外滯留時,須提供縣級以上醫院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

          4.13出差人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。

          4.14現場安裝服務人員報銷規定

          住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

          4.15駕駛員補貼規定

          駕駛員(不含出差人員)長沙株洲地區當日往返:第一趟按10元/趟給予補貼,第二趟起按5元/趟給予補貼;湘潭地區河西公務出車:按照5元/趟給予補貼,當日第二趟起不計補貼,河東公務不計補貼;長株潭地區以外:當日移動超過300公里,給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼;以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發,票據請按日期依次粘貼,附出車明細表。

          4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數,在批準出差任務的同時,應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差,省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。

          4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

          5.管理程序

          5.1申請

          5.1.1出差申請與審批

          各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單(請款聯、報銷聯)”一式二聯(附件一),部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后,加蓋部門公章,業務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準,管理層以上人員出差申請需由總經理批準。

          5.1.2超標交通工具使用

          各部門出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具,嚴格限制超標使用交通工具,如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時,須另外填寫超標使用交通工具申請單(附件三),由總經理批準,并在“出差申請單”的備注欄內注明理由,并注明是否往返超標使用交通工具。否則,均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單,由財務部門在復核欄中簽字后,再上報公司歸口副總審批!俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺瓌t上一人一單,以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時,必須事先經總經理簽字確認后(單程或往返)方可執行,總經理出差時又由常務總經理批準;事后補簽的按80%報銷。

          5.2請款

          5.2.1出差人員憑“出差申請單(請款聯)”在財務部門借支差旅費,財務部門根據出差標準測算,按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

          5.2.2如果出差人員未按規定及時辦理前次的報銷手續,財務部門將依據“前賬未清,后款不請”的原則,不予辦理請款手續。

          5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的,由出差人員預支,出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門,于次周四統一到財務部門辦理結算(以現金結算)。

          5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的,由出差人員辦好請款手續后交至財務部門,于次日到財務部門領取現金或現金支票。

          5.3報銷

          5.3.1報銷流程

          經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬,即:報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單,由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證,財務審核后報公司導簽字批準,領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。

          5.3.2報銷標準

          1)各類人員國內差旅費報銷標準

          差旅費報銷標準

          職務

          交通、住宿許可

          項目

          標準

          董事

          經理層

          交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

          可住宿4星級及以上酒店。

          伙食補貼

          80元

          住宿

          按實報銷

          市內交通

          按實報銷

          通訊/其它費用

          按實報銷

          項目經理

          副主任工程師

          主管工程師

          高級主管師

          交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

          可住宿3星級及以下酒店。

          伙食補貼

          50元

          住宿

          280元以下按實報銷

          市內交通

          50元以下按實報銷

          通訊

          10其它費用

          按實報銷

          一般員工

          交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

          住宿直轄市、特區城市200元以下,省會城市150元以下,一般城市100元以下,縣區城鎮80元以下。

          伙食補貼

          50元/30元(省內)

          住宿

          按實報銷

          市內交通

          25元以下按實報銷

          通訊

          其它費用

          按實報銷

          備注:

          1.無住宿發票的一律不予報銷住宿費;

          2.伙食補助、通訊費實行定額包干;

          2.同意乘坐飛機的,可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險(限一人一份),憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

          5.3.3報銷時限

          1)出差人員返回公司后,限在一周時間內辦理報銷手續并向財務部門核銷借款,按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次(航班)及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”(見附件二)報負責人批準,并把各種票據在“原始憑證粘貼單”(見附件四)上從左至右,按不同開支渠道分類依次貼好,連同“出差申請單(報銷聯)”交財務部門報銷。

          2)出差人員返回公司后,超過規定期限未辦理報銷手續的,每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外,還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的,免除差旅費補助,超過三個月的,財務部門可以不予辦理。

          5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后,按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續。出差人員根據報銷后的情況,及時把余款補齊。

          員工出差管理制度 8

          第一條 目的:為了規范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

          第二條 適用范圍:適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

          第三條 出差種類:

          1. 短程出差:出差當日可能返回者。

          2. 遠途出差:出差當日不能返回者。

          第四條 出差:

          1.員工出差,由出差人員向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

          2. 出差期間不予報支加班費。

          3. 員工出差,原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意并得到總經理批準,方可乘坐飛機。

          4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

          5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

          6. 員工出差外地,應隨時保持與公司的聯系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內,完成所需做的工作。

          7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

          8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監審核簽字后,經總經理審批,財務負責人方可借款。

          9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領導或營銷總監。

          10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核流程后方可報銷差旅費!

          11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

          第五條 出差借款

          1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發工資,直到提交才能發放工資,再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

          2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監審核,經總經理簽字審批,再到財務報銷。

          3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應據實提供真實有效的發票,發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票,不允許用其它發票沖賬,如發現有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

          4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內交通補助不予于計算。

          第七條 業務接待費用的報銷

          1.所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領導批準后,方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的`或者不符合規定的不予報銷

          2.報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監審核,總經理審批。

          第八條 出差中的休息、休假

          1.外地出差不計節假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

          2.由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經理申請,批準后方可休假。

          2.出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的,返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

          4.原則上不批準在工作日內出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

          第九條 差旅費開支標準及范圍

          1. 國內地區劃分:共分二類地區

          一類地區:國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、?凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

          二類地區:各省地級城市。

          城市

          地區

          公司領導

          部門經理

          大區經理(部門副經理)

          區域經理

          業務骨干/銷售助理/業務員

          一類

          省會城市(國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市)

          住宿補助

          視工作需要而定

          120

          伙食補助

          30

          交通補助

          據實

          30

          90

          90

          二類

          地級市

          住宿補助

          際工作

          需要

          而定

          伙食補助

          30

          30

          30

          交通補助

          據實

          30

          30

          30

          2. 乘坐交通工具

          1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

          2)在公司所在城市內沒有派車出差的,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

          3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

          4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:

          類別

          飛機

          輪船

          火車

          副總經理以上

          自定

          一等倉

          軟坐、軟臥、硬臥

          動車組一、二等

          部門經理

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

          動車組一、二等

          大區經理(部門副經理)

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、

          動車組二等

          區域經理

          經總經理批準

          二等倉

          硬坐、硬臥、

          動車組二等

          業務骨干/銷售內、外勤/業務員

          經總經理批準

          三等倉

          硬坐、硬臥、

          動車組二等

          注:以上交通工具,應自行購買車票,特別是機票,必須向領導申請方可購買,未經批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

          4. 住宿標準:

          1. 如公司在該地區機構有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

          2.出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

          2.如出差至員工的戶籍所在地,未產生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。

          4.兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執行。

          第十條 伙食補助標準:

          1. 外地出差每天報銷餐費30元。

          2. 在公司所在城市內出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

          2.所有外地出差人員,當天如有招待費用產生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

          第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員,執行工作日內每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷,見交通充值卡票據。

          本規定從20xx年02月15日起執行。

          員工出差管理制度 9

          為規范公司差旅費報銷,合理控制費用支出,特制定本規定。

          第一條公司差旅費開支實行預算管理,由財務部統一管理。

          第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務,嚴格執行開支標準,超預算、超標準開支須按規定審批。

          第三條差旅費報銷手續

          1.員工出差須先填寫《出差申請單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項,報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。

          2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷,有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。

          3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證(指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證),在報銷憑證背面寫明費用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》,附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內交通及差旅費用明細表》,由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字,最后到出納處報銷,按相應標準支取出差補助。超過規定標準的,報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷,須由總經理審批簽字。

          4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準后方可延期,無故延期的,公司不予報銷差旅費,并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的,須請示總經理批準。

          第四條差旅借款

          1.出差人員若要向公司預支差旅費,需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》,到財務部領取《借款單》,列明借款事由及金額,經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。

          2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保,視同部門主管借款。

          3.借款金額在xx元以內(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報請總經理審批。

          4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的,財務部有權在其當月工資和獎金中扣除,且下次出差不予借款。

          第五條出差開支標準

          1.住宿費

         。1)出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷,超過標準部分自理。

          (2)住宿標準(一個標準間):特區、直轄市、省會城市一天300元,省轄市250元,縣級市及以下150元。

         。3)為節省出差成本,同性出差需兩人同住一個雙人標準間;單人或異性出差可單住標準間。

         。4)出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費。

          2.交通費

         。1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務急或路途遠,經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

          (2)出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運無法及時購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的,應及時報部門主管批準同意后方能報銷。

          (3)為節約出差成本,在不影響公務的前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計程車的`,報銷時應在票背面注明事由及路線。

         。4)出差人員自帶交通工具的,實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

          3.出差補助

          (1)出差補助為一攬子補助,包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

         。2)出差補助每人每天150元。

         。3)補助時間計算:出差當天中午12時前離開本市按照全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;出差返回中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后抵達本市按全天補助。

          4.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的,應在出差前確定報銷限額,在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況,部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的,應事后及時報告部門主管。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

          5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行,因此發生的各項費用,由個人自理。

          6.出差人員應完整、妥善保管各種票據,非暴力情況下丟失票據的,報銷人應提交書面說明,經部門主管審核、財務主管簽字核準后,可按照丟失票據總額的80%報銷;暴力情況下丟失票據的,提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。

          7.本規定自20xx年X月X日起施行。

          員工出差管理制度 10

          一、出差管理辦法

          國內部分

          第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

          第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費:

          一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

          二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

          乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

          因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

          搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

          第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

          a主管級:每日200元

          b一般級:每日150元

          第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

          乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

          電報電話費應取具電信局的收據為憑。

          郵費應取具郵局的證明為憑。

          因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

          因公攜帶的行李運費,應取具正式的.運費收據為憑。

          第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費。

          第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。

          第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

          第八條市內及短程出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

          下午一時以后銷差者準報午餐。

          下午八時以后銷差者準加報晚餐。

          不得再報支加班費。

          第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

          第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

          第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

          國外部分

          第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下:

          凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

          膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

          派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

          第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

          第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

          第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

          第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

          附則

          第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。

          第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

          第十九條膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

          第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

          二、出差管理規定

          第一條為加強出差費用的管理,特制定本規定。

          第二條員工出差依下列程序辦理:

          出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

          出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條出差的審核決定權限如下:

          國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          國外出差,一律由總經理核準。

          第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

          第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。

          第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

          第七條出差費用的報銷:

          交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

          膳食費按標準領取。

          通訊費以郵局憑證報銷。

          交際費由領導核定,憑據報銷。

          三、員工出國辦法

          凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規定辦理之。

          因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

          出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

          國外出差旅費報支標準如附表二。

          奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數之差旅費。

          出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

          出國人員在國外之旅行,應予規定之路程為限,規定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

          出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

          本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

          員工出差管理制度 11

          第一章總則

          第一條目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第二條審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章出差管理細則

          第一條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

          第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的',須事先征得分管領導同意。

          第六條出差標準規定

          (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3—1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理;超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章出差費用借款及報銷

          第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第二條出差人員返回企業后,x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第三條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式x,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第四條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第一條出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

          第二條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第三條本制度自頒布之日起執行。

          員工出差管理制度 12

          (一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照規定辦理。

          (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之

          (三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記

          (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之

          (五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

          (六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

          (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費

          (八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支

          (九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支

          (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之

          (十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處

          (十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

          員工出差管理制度 13

          公司出差人員自身安全規章

          根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,公司有責任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規章。

          一、使用范圍

          1.本規章適用于公司全體員工;

          2.本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游;

          2.本規章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

          二、指導原則

          1.公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任;

          2.公司有責任保護公司和股東免受損失員工的`風險;

          2.公司有權利規避因出差安全問題帶來企業損失的風險。

          三、規定

         。ㄒ唬┤松戆踩

          1.員工出差必須辦理出差手續,在總經理允許后到財務室支取合理差旅費用;

          2.員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序為:火車、客車、小汽車、飛機;

          2.員工在攜車外出調貨時,應保證同去貨車性能正常并符合國家標準,確保貨車駕駛人員技術閔熟,并有貨車駕駛經驗在三年以上;

          4.員工出差前應將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應保持警惕,防止被盜;

          5.員工出差盡量避免一個人單獨行動,如單獨一個人出差時,必須確認出差地的治安條件,并要求客戶陪同;

          6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方,住宿優先選擇連鎖酒店;

          7、員工在出差地有乘車要求時,應優先選擇正規公共交通工具;

          8、員工出差期間如遇突發性緊急事件,如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等,有人身安全威脅時,應及時向公司匯報,并服從當地政府部門指揮,或向有關部門求救,確保自身安全;

          9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發事件時,應緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時向相關部門求助,并第一時間通知公司;

          10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當地法規;

          11.公司組織員工不得到風險系數高的地區旅游活動,不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動,所組織活動必須確保零風險、零意外;

          12.員工因公出差受傷,所產生的的一切費用由公司承擔。

          (二)財產安全

          1.出差期間,對于公司的一切財物如筆記本、錢款等,應妥善保管;

          2.出差期間丟失損壞公共財物的,應按折舊后100%賠償;

          2.出差期間丟失公司財產的,應按實際價格的100%賠償。

         。ㄈ┬畔踩

          1.員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制,不得丟失,對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任;

          2.員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料,應及時匯總上報,對一些保密資料需嚴格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;

          四、備注

          1.本規章有公司安全生產領導小組制定,一經通過,立即執行;

          2.本規章種條款并未完善,如有異議,請及時與安全生產領導小組溝通,安全生產領導小組保留對本規章的修改完善權。

          員工出差管理制度 14

          第一章總則

          第1條目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第2條審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章出差管理細則

          第3條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

          第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

          第8條出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3-1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

          (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的.原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;

          超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章出差費用借款及報銷

          第9條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第10條出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第11條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第12條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第13條出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

          第14條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條本制度自頒布之日起執行。

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          總則

          第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項,特制定本管理制度。

          第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按本制度規定執行。

          第三條 本制度涉及審批的事項中,主管領導因故無法實施的,可指定代理人或指定授權人代理實施,未經明確權限的人員代理無效。

          出差管理細則

          第四條 出差類型

         。ㄒ唬┙嚯x出差。即為當日出差可往返者。

          1.近距離出差之乘車費用,憑乘車證明可予以實際報銷。

          2.近距離出差人員不得在外住宿,但因實際需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理,如是臨時情況需住宿的,則需要電話申請、批準。

          2.近距離出差一般情況下公司不派公務車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

         。ǘ┻h途出差。即出差必須在外住宿者。

          1.遠途出差之交通費憑票實際報銷。

          2.遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。

          1)副總經理以上人員出差可乘坐飛機(經濟倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由行政主任統一訂購機票。

          2)部門經理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準,若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機的,必須經總經理審核同意后,將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

          2.自備車輛出差者,公司可補貼適當的油費,但不報銷交通補貼費。

          4.出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

          第五條 出差簽核程序

         。ㄒ唬﹤人申請出差

          1.出差人員須提前2~5日提出書面出差申請,做好書面出差計劃,填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

          2.公司部門經理以上人員(含副總經理)出差,或分店、辦事處經理須出差2天以上,須報公司總經辦審批方可(分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核)。

          2.部門主管及以下人員出差,由部門經理根據實際需要安排,報總經辦審核,總經理最后簽批;分、子公司部門經理出差,由分店、辦事處經理批準。

         。ǘ┕局概沙霾。

          1.即由公司領導根據工作需要指派出差的。

          2.指派出差的,受派人填寫書面《出差申請表》,指派人及相關領導審批后方可。

          (三)其他規定

          1.員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后,方可辦理出差。

          2.因公務緊急,未能按公司規定辦理出差手續的,出差前可由通訊方式電話請示批準,并委托部門員工或同事予以代辦出差手續,出差結束后補簽字。

          2.出差員工(總公司總經理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請報管理部備案。

          4.出差期間,因工作實際需要延長出差時間的,須報請主管領導批準后方可,并將批準結果報行政辦備案。

          5.因病或意外事件需要延長出差時間的,回公司后提供相關的有效證明,經調查核實后,補辦相關請假事宜手續。

          6、出差人員到達出差目的地后,須第一時間用當地座機電話向行政辦報道,如不執行的,不予報銷。

          第六條 出差費用標準及相關規定

          1.出差費用標準

          出差報銷標準(住宿)略

          出差報銷標準(伙食)略

          2.銷售部門人員出差,根據公司年度核定的差旅費用,由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃,報總經理進行審核,審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

          2.銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線,做好差旅費用控制。

          第七條 出差費用預支及報銷程序

         。ㄒ唬┏霾钯M用預支方式

          1.因公出差的員工需要預支出差費用的,憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

          2.出差人員亦可自己墊付出差費用,出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

          (二)出差費用報銷程序

          1.報銷規定

          1)住宿費用按標準報銷,超標部分自付,低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

          2)交際費用額度事先經總經理審核批準,后經總經理核實證明方可。

          3)所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據(例如坐機車。。等等),可由主管判定核可,不得虛報、冒領,上述情形一經查實,除追加報銷費用外,另按公司制度進行處罰。

          4)當日出差者不報銷住宿費。

          5)出差人員未經核準而擅自延長出差時間的',或擅自更改計劃出差路線的,所產生的費用不予報銷,同時按曠工論處。

          6)本制度涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支的,須報總經理審核同意后方可報銷。

          7)若出差住宿費無相應憑證,則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

          8)報銷發票遺失的,只按核準報銷費用的50%進行報銷。

          9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達出差目的地的,不予報銷住宿費。

          10)員工出差期間一律不計加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進行調休。

          2.報銷程序

          1)員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷,并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份,否則不予報銷。

          2)從財務部領取《差旅費報銷單》后,依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據,餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票,但需填寫付款證明單。

          3)填好報銷單的所有明細后,依程序進行審核。

          A、部門主管領導或分管領導審核;

          B、管理部審核;

          C、財務審核;

          D、總經理審核;

          3)財務部門復核程序

          A、財務主管按本制度規定,復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷時間等。

          B、經其復核確認無誤后,報總經理進行最后審批。

          C、對于超標部分,不予報銷。

          D、對于超過報銷時間的,只報銷實際費用的50%。

          E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明;

          1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出,其他人員要進行簽字證明。

          2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。

          3)出差報銷的費用中,若遇公司不予報銷的部分費用,由出差小組人員進行分攤。

          第八條 附則

         。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控撠熃忉。

          (二)本制度的擬定、修改由管理負責,報總經理審核批準后頒發。

          第九條 附表

          出差申請表 略

          參展人員報銷管理補充條例(備注:省外或者省內出差期間,逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間,均不計加班工資,不計補休。)

          為進一步規范參展費用管理,提高營銷人員工作效率和銷售業績,特制定本出差管理補充條例。

          參展費用報銷由于參展地區的不同,例如國內或國外參展?,或一級城市、二級城市,隨著地區不同,有不同的消費,故而無法采用統一標準,因此對外參展的費用報銷,公司采用{專案處理},由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執行。

          參展計劃表 略

          駐外人員報銷管理條例(古鎮)備注:住宿費用及來回交通費用,由公司統一安排。

          1.由于公司駐外費用會因地區不同,消費不一樣的情況,故而公司采用專案處理模式。

          2.公司駐外辦公室租賃費用,由公司統一支付。

          2.古鎮辦事處費用額定如下;

          古鎮辦事處費用報銷標準 略

          4.駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬,隨時侯查核對。

          5.駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表,送公司管理部查核,并經財務部審批后專呈總經理。

          6、駐外單位備有的流動資金,駐外人員不得私自挪用,違者嚴辦。

          7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底,并將原始單據寄回公司財務部審核。

          8、駐外單位有特殊支出的,得先經公司總經理批準。

          實施日期:20xx年7月1日

          員工出差管理制度 16

          總則:

          為了規范銷售人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。

          一、銷售人員出差類型:

          1.公出:因公出差聯系業務當天能返回公司者;

          2.出差:因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者;

          2.私事:請假休息者。

          二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。

          三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

          四、具體管理:

          1.因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;

          2.銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;

          2.出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點,報點須用當地電話,由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;

          4.出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

          五、出差費用規定:

          1.出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,公司領導批準后方可使用及報銷。

          2.出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼:單位/元/天。

          2.住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會城市250元,地級市220元,縣級市180元。

          4.乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

          備注:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽,西安,深圳,廣州。

          5.電話補助:業務員市內50元以內,超出部分自負,出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元,出差當月為250元以內,超出部分自負。

          6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經理以上級可選擇飛機。

          7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經理以上級不超過20000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結算。

          8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續。

          9、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發票,超過標準費用自負。

          10、出差需要借支的需向公司出具借據,待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。

          11.業務員公差補助80元/天,經理及以上為150元/天.

          六、業務招待費:

          1.業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據,并注明項目名稱否則不予報銷)。2.業務招待費用必須經過領導批準后方可支出,否則自負。

          七、用款審批和費用核銷審批流程:

          公司資金管理的原則是分權與集權相結合,規范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

          1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單,填好后有銷售部經理簽字,經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

          2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權可以拒付,并向相關部門告知拒付理由,特殊情況有總經理決定是否可以付款。

          3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交銷售部經理確認簽字,經過副總經理或總經理審批后,到財務部門審核后報銷。

          八、手機號管理

          1.開機時間必須24小時保持開機狀態。

          2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的`通訊補貼。

          九、銷售人員的自覺性:

          1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

          2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識,做到出入平安。

          3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

          十、本制度解釋權歸公司所有。

          員工出差管理制度 17

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

          第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理:

          出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核打算權限如下:

          1.當日出差

          出差當日可能來回,一般由部門經理核準。

          2.遠途出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準:

         。1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年方案、月方案、周方案,報財務部及總經理審批,并嚴格按方案執行,不得超支,原則上不支出方案外費用,特別狀況報總經理審批。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

         。2)需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單,財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

          (3)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

         。4)借款要準時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

         。5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

         。6)借款金額原則上限制為:一般員工借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特別用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

          第八條報銷程序及出差費用的報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

          出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務部門依據相關財務規定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者,財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

          第四章差旅管理

          第九條出差申請與報告

          1.出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費用預算,經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

          2.部門經理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的準時間支配進行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

          2.出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          4.將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到,特別緣由不來公司的必需有部門經理批準并報行政部備案。

          5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

         。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點,報點須用當地電話,由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的.部分。

         。、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作方案支配。

         。、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完成狀況(包括出差目的達成狀況、費用支出狀況等內容)做具體說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

         。保、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。

         。保、出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷。

         。保、銷售部門各駐外辦事處業務人員,除財務審核環節外,在辦事處內部需嚴格按前述內容執行,但與總部財務部門核銷時,依據實際狀況或依據財務部門的要求進行核銷,并以財務部門的為準。

         。保、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必需與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過300元者,則必需提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

          第十條員工出差活動的監管

          各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發覺的違規行為應準時處理。

          違規懲罰標準:

          1.員工出差未辦理申請手續的,懲罰責任人20-100元/次,期間產生的費用不得報銷入帳。

          2.員工出差期間獲得的信息未按規定整理,總結上報的,懲罰責任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續的,懲罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由責任人擔當。

          2.出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的,懲罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

          4.出差費用報批存在弄虛作假的,根據作假部分的多少懲罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。

          5.財務部門未按相關規定審核報銷票據,存在違規的,懲罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由審核人擔當。

          第十一條出差相關規定

          1.本市出差:

          1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

          2)、如因特別緣由未派車的,出差之交通費用憑乘車票據實數報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

          2.市外出差:

          非業務人員原則上應當天來回,若確需住宿留駐,應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業務人員則依據其《出差申請》進行相關時間支配;出差人員所乘交通工具及食宿標準詳細按附件1的規定執行,特別狀況經主管副總及以上級別批準后執行。

          2.差旅費應據實填報,如發覺有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節輕重,予以懲處。

          4.差旅費報銷必需一次一清,上次不清下次不借,不能結清者,從當月工資中扣回,直至扣清。

          5.出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和肯定的工作績效,但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

          第五章附則

          第十二條出差紀律

          1.遵紀守法;

          2.遵守公司制度;

          2.留意平安,不從事危急活動;

          4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

          5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論;

          6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

          7、未經部門主管批準,不得向客戶借款;

          8、不得接受客戶的宴請和款待;

          9、嚴禁挪用公司貨款。

          第十三條本制度(暫行)經總經理核準后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。

          員工出差管理制度 18

          第一章 總則

          第1條 目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理掌握差旅費開支,特制定本制度。

          第2條 審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

          (1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

          (2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章 出差管理細則

          第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第4條 出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的,依據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機

          第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

          第8條 出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,詳細標準見表3-1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的款待費用,確因工作需要款待客人時,各企業、部門要依據不同客戶和人數,本著既節省又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經理;

          超過1000元以上的.款待費必需先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

          (4)伴同高層人員出行的一般員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明緣由。

          第三章 出差費用借款及報銷

          第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第10條 出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第11條 業務款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必需有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清楚,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務款待費,一般不予開支。

          第12條 其他報銷、審批程序同上。

          第四章 附則

          第13條 出差人員要實事求是,如發覺弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴厲 處理。

          第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條 本制度自頒布之日起執行。

          員工出差管理制度 19

          第一章總則

          第一條為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第二條審批程序和權限

          員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

          1.總經理出差,報請董事長審批。

          2.公司領導班子成員出差,報請總經理審批。

          2.部門負責人出差,報請總經理批準。

          4.其他人員出差,報請公司分管領導審批。

          第二章出差管理細則

          第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

          第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

          第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的.,須事先征得分管領導同意。

          第八條出差住宿和補貼標準

          1.出差住宿標準:

          a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;

          b.公司各部門經理,住宿標準不得超過x元/日;

          c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。

          2.住勤補貼標準:

          伙食補貼每人x元/日,市內交通費補貼每人x元/日。

          第三章出差費用報銷

          第九條出差人返回公司后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第十條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第十一條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第十二條出差人員要實事求是,一旦發現弄虛作假,一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

          第十三條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第十四條本制度自頒布之日起執行。

          員工出差管理制度 20

          目的:

          明確出勤紀律,確保正常工作秩序,照實記錄員工出勤狀況,為員工傳效評估供應依據。

          適用范圍:

          全體員工

          責任人:

          行政部經理、各部門、車間考勤員、值班門衛

          內容:

          1、機構設置及工作職責。

          1.1本公司實行人機聯動,二級管理,門衛監督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼),部門(車間)考勤員(兼),考勤監督門衛和電腦考勤系統。

          1.2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日?记跈z查、請假、休(調)假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。

          1.3部門、車間考勤員負責本單位日?记诘怯,請假、休假報批和考勤表報送。

          1.4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況,幫助領導做好本單位紀律管理。

          1.5值勤門衛負責對員工出入刷卡進行監督,并對當班人員外出進行登記。

          2、工作時間

          2.1部門工作時間

          2.1.1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30,12:00-13:30為午餐、休息時間。

          2.1.2部門員工指總經辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質監部和中心化驗室等單位工作人員。

          2.2生產單位工作時間

          2.2.1生產單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30,12:00-12:30為午餐時間。

          2.2.2生產單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫;工程部屬下的空調、制水、鍋爐等單位的工作人員。

          2.3國家規定的節假日不在工作時間范圍內。

          2.4各部門、生產單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班,視為加班。

          3、刷卡管理

          3.1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統刷卡,不得由他人代為刷卡。

          3.2正常刷卡時間為:

          上午7:30-8:00,下午17:30-18:00。

          3.3在正常刷卡時間內刷卡,屬準時上、下班;在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者,按遲到、早退、曠工或缺勤論處,特別狀況按下列各款辦理:

          3.3.1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄,由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計,下同)。

          3.3.2部門、車間依據工作需要調整上、下班時間的員工,可在正常刷卡時間外刷卡,其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。

          3.3.3調休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的,其請假(或調休)單應有準確記載,否則按遲到或早退計勤。

          3.3.4當班員工外出辦事時不必刷卡,但須在門衛處辦理出入登記手續。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡,應于次日報告本單位領導,由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案

          4、考勤表管理

          4.1各部門、車間的'考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查,并照實記錄考勤表。

          4.2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調休或出差單)報送行政部,由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。

          5、相關規定

          5.1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時,以電腦考勤系統的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統記錄有出入,報送人(考勤員)應作出合理解釋,否則不予認可。

          5.2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規定程序辦理相關手續者按曠工論處。

          5.3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者,每次罰款5元;月累計四次以上者,扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計,遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。

          5.4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者,每次罰款50元。

          5.5凡上班時干私活,辦私事者,每次罰款50元。情節嚴峻者賜予停工一個月處理,取消年度獎金。

          5.6凡當年遲到、早退累計6次以上者;竄崗、溜崗、睡崗累計達3次者;上班時干私活、辦私事達2次以上且經教育不改正者,不得參與年度先進員工評比,年度考核不得評為良好或優秀。

          6、附則

          本管理制度各款規定與其它SmP沖突時以本制度為準。

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