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      1. 采購制度管理制度

        時間:2022-12-02 13:58:22 制度 我要投稿

        采購制度管理制度

          在當今社會生活中,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的采購制度管理制度,歡迎大家分享。

        采購制度管理制度

        采購制度管理制度1

          一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

          二、進貨前應查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

          三、做好進貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

          四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

          五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

          六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

          七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

        采購制度管理制度2

          第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

          第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

          第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

          第四條采購計劃管理

          物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

          產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

          第五條供應商管理

          產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

          第六條采購實施

          產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

          公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

          第七條公司招標工作應遵守的原則

          (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

          (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

          (三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

          1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

          2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

          3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

          4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

          第八條招標管理機構

          產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

          招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

          第九條招標的范圍與權限

          產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

          產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

          所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

          第十條評標專家庫管理

          公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

          評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

          第十一條招標代理機構管理

          產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案?貐⒐晒緝炏冗x擇集團公司準入目錄中機構。

          產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

          第十二條招標實施管理

          (一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

          (二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

          (三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

          (四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

          第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

          (一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

          (二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

          (三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

          (四)其他違反公司招標規定的行為。

          第十四條非招標采購管理原則:

          (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

          (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

          (三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

        采購制度管理制度3

          物業公司固定資產采購、保管使用管理制度

          第一條固定資產與低值易耗品的核定標準

          1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。

          2、低值易耗品是指未達固定資產標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

          第二條固定資產購買的申報、審批

          1、各部門需購買添置固定資產時,須填寫公司統一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產采購計劃,交辦公室主任、財務部經理審核,審核內容為,物品之名、價格、規格、質量、廠商等。

          2、辦公室主任、財務部經理審核,簽字后報公司總經理批準。

          3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統一采購。

          第三條固定資產的管理

          1、固定資產的管理決策權歸公司總經理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產轉移,外借,報廢。

          2、固定資產購入后,應及時填寫《固定資產登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產名細帳,由辦公室統一管理調配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

          3、部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產明細帳上進行記錄,未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

          4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫,并上交盤點報告。

          第四條責任

          1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢,使用者應在問題發現的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。

          2、機構調整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。

          第五條采購

          1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內容包括:品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務等相關事宜。

          2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產廠家或一級經銷商,并報總經理批準后,領取支票。

          3、采購過程中,如為公司節約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據。

          4、固定資產(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據為準,填寫《固定資產登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。

          5、以上手續完備后,由庫管在發票背面簽字,采購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。

          第六條低值易耗品的采購

          1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統一購置。

          2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

          第七條物品報修、報廢管理程序

          1、報修

          報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現,由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯系外修,并由維修單位提供故障發生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

          2、報廢

          報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。

          因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

          辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

        采購制度管理制度4

          一、 食品添加劑的采購

          1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案,經備案批準后才可實施采購。

          2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據,留存備查。

          3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

          4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

          二、 食品添加劑的使用

          1 入庫檢驗

          1) 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗,并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識,標識內容包括:品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,不合格者退回。

          2) 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

          3) 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全,標注規范,帳物相符。

          4) 添加劑應密封,置于通風、陰涼、干燥處,嚴防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

          2 稱量使用

          1) 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用,使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。

          2) 使用人員每次稱量添加劑時,應注意添加劑的包裝標示,保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

          3) 使用時應嚴格按照配方稱量,嚴防多稱或混入其他雜物,稱量完后應放在專用容器內,并標示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

        采購制度管理制度5

          一、總則

          (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

          (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

          二、采購原則

         。ㄒ唬、嚴格執行詢議價程序

          凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

         。ǘ、合同會簽制度

          固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

          (三)、職責分離

          采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

         。ㄋ模、一致性原則

          采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

         。ㄎ澹⒆畹蛢r搜尋原則

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

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          所有采購人員必須做到:

          1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

          2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

          3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

          5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

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          凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

          對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

          三、采購程序

         。ㄒ唬、供應商的選擇和審計

          1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

          2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

          3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

          4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

          5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

          6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

         。ǘ、采購程序

          1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

          2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

          3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的.審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

          4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

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          1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

          2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

          四、審計監督

          采購全過程進行財務監督和審計。

          在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

          采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

          對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

        采購制度管理制度6

          一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。

          二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志,必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。

          三、采購的食品原料必須新鮮、無污染,符合應有的營養要求,并具有相應的感官性狀。

          四、禁止采購下列食品:

          1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

          2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

          3、超過保質期及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

          4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

          五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

          六、運輸食品的工具應當保持清潔,運輸冷凍食品須有保溫設施。

        采購制度管理制度7

          1目的

          為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

          2適用范圍

          適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

          3職責

          3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

          3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

          3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

          4管理內容與要求

          4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

          設備、原輔材料;

          生產性低值易耗品;

          非標設備加工承攬;

          貨物倉儲保管;

          貨物運輸;

          貨物保險;

          行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

          4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

          人員聘用;

          培訓;

          法律咨詢;

          審計事務;

          廣告、宣傳;

          后勤管理;

          綠化維護;

          行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

          4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

          建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

          工程監理;

          技術引進;

          工程設備安裝調試;

          技術咨詢、評估監測及科學試驗;

          財產保險;

          財產租賃;

          其他與工程建設有關的采購。

          4.2采購的申請

          4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

          由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

          4.2.2物資采購申請

          4.2.2.1工程用物資的采購申請

          由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

          4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

          由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

          4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

          由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

          4.2.3培訓采購申請

          由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

          4.2.4其他采購申請

          由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

          4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

          4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

          供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

          供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

          供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

          公司專業技術人員的推薦;

          承辦部門在市場上了解、收資的信息。

          4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

          4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

          主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

          經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

          代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

          履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

          履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

          4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

          4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

          4.4勞務、物資及服務的采購管理

          4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

          4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

          4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

          4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

          4.5招標管理

          4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

          4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

          4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

          4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

          4.6合同管理

          4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

          4.7采購產品的驗證

          4.7.1勞務采購的驗證

          產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

          4.7.2物資采購的驗證

          產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

          4.7.3服務采購的驗證

          綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

          4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

          4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

          4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

          5相關文件

          《培訓控制程序》

          《合同管理辦法》

          《工程招標管理實施細則》

          《物資招標管理實施細則》

          《設備、物資材料質檢管理辦法》

          《工程驗收管理規定》

          6相關記錄

          《工程項目(勞務)采購申請表》

          《物資采購申請表》

          7附錄

          附錄a流程圖

          附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

          附錄c《物資采購申請表》

          附錄a

          (資料性附錄)

          流程圖

          a.1合格供方名錄建立流程圖

          a.2

          使用部門采購申請

          采購管理控制流程圖

          附錄b

          (規范性附錄)

          工程項目(勞務)采購申請表

          附錄c

          (規范性附錄)

        采購制度管理制度8

          (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

         。ǘ┳袷貒业姆、行政法規,具有良好的商業信譽;

         。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

         。ㄋ模┚邆渫晟频纳a、供貨或提供服務的能力;

         。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經營狀況;

         。┞男欣U納社會保障、稅收義務;

         。ㄆ撸┥a企業或經營商品符合國家環保標準;

         。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

         。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

         。ㄊ┱少徆芾頇C關規定的其他條件。

        采購制度管理制度9

          一、總則

          為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質量要求,降低公司開發成本,結合公司實際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

          二、職責:

          招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統的管理。

          1、招標采購部經理的職責:

          1)負責招標采購部的日常行政工作。

          2)負責組織員工的日常培訓工作。

          3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

          4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

          5)負責審核《工程材料采購計劃》。

          6)負責審核相關采購項目的報價表。

          7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

          8)負責審核相關采購合同。

          9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

          10)負責材料入、出庫的審批。

          11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規定處理不合格品。

          2、材料設備采購專干的職責:

          1)協助部門主管做好日常行政工作。

          2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

          3)負責編制《工程材料采購計劃》。

          4)負責對供應商進行初步調查,制定《供貨服務商信息表》。

          5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

          6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

          7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

          8)負責監督供貨服務商合同執行程度,協同處理合同執行事宜,形成書面材料上報。

          9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

          10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

          11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

          12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

          13)協助進行全庫盤點,依照公司有關規定處理不合格品。

          3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

          1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

          2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

          4、甲供物資明細:

          在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

          三、采購計劃:

          1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

          1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

          2)施工單位在圖紙會審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

          3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領導審批。

          2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進場的時間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。

          3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開發、經營計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

          4、由于公司開發項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時,由規劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

          四、物資采購

          1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

          2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

          3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,結合相關市場調查,遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

          4、采購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

          5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

          1)詢價采購:

          a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規格、數量。

          b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

          c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入采購實施階段。

          2)直接市場采購

          零星物資經批準后,可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

          6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面:公司基本資質;公司生產能力;運輸能力;儲貨能力;產品服務質量;維保服務能力;投標文件中明確優惠比例的可實現能力;本土市場占有率:業績實地考核;市場美譽度。

          7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行,并應包括以下適宜的采購信息:

          1)產品質量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規范圖樣等;

          2)價格、數量、交付方式等;

          3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

          4)可對供方質量管理體系提出要求。

          8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經監理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

          9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

          五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行

          1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協商進度及時間,組織物資進場。

          2、所有進場物資必須提供以下資料:

          1)產品合格證;

          2)質量檢驗報告;

          3)與產品相關的技術資料。

          3、物資進場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時間和方式。

          4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

          5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關部門負責人辦理相應手續。

          6、供方供貨過程中,招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督,編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

          7、合同執行過程中,如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行,招標采購部根據合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

          8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核,存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

          六、物資保管、分發與結算

          1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規范進行分類存放。

          2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養和維護。

          3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后,與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

          4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制,并按期向主管領導提交書面報告。

          5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務商信息庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

        采購制度管理制度10

          一、檔案資料

          招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

          二、歸檔及備案時間

          總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

          監管機構資料備案時間:

          1、電子資料

          電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網站,經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續。

          2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

          2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

          2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內編碼(用號碼機編碼),檔案盒內資料一般包括如下資料:

          2.2.1盒內目錄

          2.2.2備案資料

          2.2.3招標文件

          2.2.4投標文件正本

          2.2.5中標通知書

          2.2.6資料移交登記表

          2.2.7客戶反饋意見表

          2.2.8其它資料

          成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

          公開招標采購歸檔盒內目錄:

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          項目負責人: xx

          日期:xx年xx月xx日

        采購制度管理制度11

          為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實際,制定本制度。

          一、本制度所稱辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導審核同意后,報鎮長審批,由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

          三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

          四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

          用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由辦公室統一報修,并予以登記。

          五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由財政所聯系更換;確不能重新使用的,按上述程序審簽后,由財政所聯系購置。

          六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放,領用人按需領取,并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

          七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

        采購制度管理制度12

          為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物質采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

          一、申購及其規定

          1、申購的定義

          申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照附圖一

          2、申購單的要素

          完整的申購單應包括以下內容。

          2.1申購部門

          2.2申購物品所屬項目

          2.3申購的用途

          2.4申購物品的品名

          2.5申購物品的數量

          2.6申購物品的規格

          2.7申購物品需求時間

          2.8申購物品的單位

          2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

          2.10申購填寫人及所在的部門

          2.11申請部門主管審核

          2.12公司總經理審核

          3申購單及其提報規定

          3.1申購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領導審核批準后報采購部門。

          3.2如遇公司生產急需的物資,公司領導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

          3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

          二、申購單的接收及分發規定

          1.申購單位的接收要素

          1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經過公司領導審批。

          1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

          1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

          1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

          2.申購單的分發規定

          2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

          2.2對于緊急申購項目應優先處理。

          2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

          2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

          3、采購周期的規定

          3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天

          3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

          3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略

          三、詢價及其規定

          3.1詢價請認真審閱申購單的品名,規格,數理,名稱,單位,了解技術要求,遇到問題應及時與申購部門溝通。

          3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購

          3.3對于緊急申購項目應優先處理

          3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

          3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

          3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

          四、比價,議價

          4.1對供應商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價的綜合條件更加突出。

          4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中的價格

          4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的各方面實力。

          4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

          五、比價,議價結果匯總

          5.1比價,議價匯總前應匯報公司相關領導,征得周意后方可匯總。

          5.2比價,議價結果未通過公司領導審核,應進行修改或重新處理。

          六、合同的簽訂及其規定

          1、合同

          合同是當事人或當事雙方之間設立,變更,終于民事關系的協議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門中確定權利,義務關系的協議

          6.1.1合同正文應包含的要素

          6.1.2合同名稱,合同編號,簽訂地點

          6.1.3采購物品名稱,規格,數量,單價,總價及合同總額

          6.1.4包裝要求

          6.1.5合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明

          6.1.6質量要求及規范

          6.1.7要求交貨日期

          6.1.8付款方式

          6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

          6.1.10雙方公司信息

          6.2合同簽訂及其規定

          6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

          6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點

          6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。

          6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求

          6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設備類合同一般應分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個月內付清。

          6.2.6與初交合作的供應商合作時,應少付預付或不付預付款

          6.2.7違約責任一定要詳細具體

          6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

          6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

          6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

          七、

          1、付款及合同執行

          7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

          7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

          7.1.3填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務部,附圖三。

          2、合同執行

          7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,采購部負責人進行監督,如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導。

          7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量按時履行。

          7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

          八、驗貨與入庫

          1 、驗貨

          8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

          8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行

          8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

          8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗,并出具檢驗結果證明書,對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

          8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。

          2、入庫

          8.2.1公司所有的生產材料,設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

          8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

          8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

        采購制度管理制度13

          為了規范酒店采購程序,降低酒店的經營成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。

          一、采購人員必須以經營部門的需要為中心,根據貨比三家,質優價廉的原則,準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。

          只有采購人員才能給供應商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無效的,總倉有權拒絕驗收。

          二、采購程序:

         、攀褂貌块T需要采購物資時,必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);

         、剖褂貌块T經理核準;

         、撬涂倐}確認;

          ⑷報采購負責人和財務部經理審核;

         、蓤罂偨浝韺徟少徣藛T才可采購。

          《采購申請單》一式四聯,第一聯(白)留采購部存檔,第二聯(紅)交財務部核算,第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據,第四聯(黃)交申購部門備查。

          三、采購部業務操作程序:

         、虐唇涍^批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

          ⑵向采購負責人匯報詢價情況,呈報調查表,經總經理批準后,確定最佳采購方案;

         、前凑沾_定的采購方案進行采購;

         、鹊截浐,送總倉驗收,按規定辦理入庫手續;

         、扇绻炇諘r發現問題,應立即通報采購負責人,并提出處理意見;

         、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門;

         、藢⒇浳锇l票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核,并辦理報銷或結算手續。

        采購制度管理制度14

          一、

          1、工程材料采購是一項系統工程,是工程成本控制重要環節,它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全,考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

          2、分管采購副總,采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

          3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

          二、

          1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

          2、“直供”減少采購環節,一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

          3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

          4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

          5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。

          三、

          1、制定材料采購計劃

         、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算,合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

         、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

          ③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。

          ④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

          2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期,并考慮庫存情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目,應以書面形式反饋項目部,以便及時調整計劃。

          3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后,確定供應商,擬定采購合同,合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間,同時積極聯系第二供應商,確保及時到貨。

          4、采購金額達1千元以上,需簽訂采購合同,經合同部蓋章后視為有效合同,可執行合同,并負責跟進,督促供應商按期到貨。

          四、

          1、采購部簽訂合同后,編制資金申請計劃,報總經理審批。

          2、財務部按照資金申請計劃提供資金,采購部進行材料采購(現款現貨)。

          五、采購決算規定:

          1、各供應商結算材料款時必須開具發票,提供公司倉庫開具的入庫單,作為結算憑證。

          2、月結材料款的結算期截止到25日/月,財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總,并打印月結材料清單交采購部與供應商核對,無誤后采購部填寫資金申請,報總經理批準,財務部付款。

          六、材料入庫程序:

          1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續,庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

          2、由項目經理或指定的質檢員,按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收,并對供應商提供的合格證,檢測報告,等資料統一保管。

          3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證,其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

          4、不合格材料,嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。

          5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符,帳帳相等,一月一盤點。

          六、

          1、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發錯貨的,應及時與供應商聯系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經營往來,列入黑名單。

          2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

          七、

          施工單位領用材料,必須辦理領用手續,由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。

          八、:

          1、施工現場造成的廢舊材料,由項目部統一落實安排入庫保管。

          2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況,項目部向副總匯報處理意見。

          3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與,出售現金由財務會計接收,交公司財務部。

          九

          工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理,核查后出具書面報告,報總經理審核。

        采購制度管理制度15

          為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實際情況,特制定相關材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。

          一﹑項目部申請材料采購計劃

          1.在進場前,項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,(結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間)。

          2.施工過程中,項目部根據實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個月的15號可以補充一次采購計劃,填寫內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,采購部完全按照申購單進行采購,如與工程實際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生,材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領導批準同意,由公司領導通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購,方可安排公司采購部相關人員進行采

          1購。在公司采購部進行材料采購的同時,項目部相關人員必須及時的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進行審批,然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

          3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進行核算,并報公司領導審批,同時,項目部按材料采購流程申請材料采購。

          二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

          1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時,材料質量好,價格優惠,實力強的供應商,進行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價,并把供應商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時,為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

          2.材料采購應做到事先進行控制,所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求,所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測

          2報告和合格證等。

          三、采購下單和送貨的時間安排

          采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時告訴公司采購部相關領導。

          四、無法及時供貨的匯報說明

          因市場和行業缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門,并且要說明原因。

          五、供應商送貨事項

          1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經理,施工員,倉管),項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場,原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無法到現場參加材料驗收,由項目經理和相關人員組織驗收。

          2.供應商在送貨時,要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的名稱,材料

          3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱,數量,價格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章,F場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時,供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產品合格證,質量保證書,F場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作,F場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯,一份供應商自己留底,一份給工地現場驗收人員,一份給公司采購人員。

          3.現場驗收人員在驗收供應商材料時,一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱,數量,品牌,規格型號不符,F場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格,現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場驗收人員也可拒絕收貨,并及時告知公司采購人員協調)。并且及時通知公司采購部相關人員。

          六、供應商的結算

          對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行,同時,供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票,統一辦理結算。

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